差旅费财务分析报告Excel图表
差旅费报销单电子表格

年 出差人:
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由:
单位:元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写): ¥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管:
复核:
出纳:
报销人:
差 旅费报销单
年 出差人:
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由:
单位:元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写): ¥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管:
复核:
出纳:
报销人:
差 旅费报销单
年 出差人:
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
:元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写): ¥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管:
复核:
出纳:
报销人:
最新差旅费报销单模板【excel表格模板】

合 计
合
计 ¥ 退回款或补款金额 ¥ 部门主管: 财务主管: 总经理: 共附单据 张
预借金额
人民币(大写)叁仟伍百元整 应退金额 应补金额
实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助 车船飞机费 市内交通费往返天数 住宿 Nhomakorabea 其他 合计
出差报销单
姓 名 工作部门 出差地点 交通费 住宿费 伙食补贴 出差日期 往返天数 其 他 合 计
地点 天数标准 金额 天数 标准
金额
出差事由 发生费用
报销明细表格模板

报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具,用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点,能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板,供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段:•日期:记录报销发生的日期。
•费用类别:指明报销费用所属的类别,如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细:详细描述报销的项目或物品内容。
•金额:记录报销的具体金额。
•备注:提供额外的说明或备注信息,如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例:日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板:•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时,按照以下步骤填写表格:1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误,避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕,将报销明细表格存档到指定位置,并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档,或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件,以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时,需要注意以下事项:•请尽量提供准确的报销明细,确保报销项目的合规性和真实性。
差旅费财务报销Excel模板

10000.00 380.88
160.00 20.00
谢XX应退
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 财 务 报 销
报销日期: 事 项 由 目 5 1 20 1 2018/12/5 摧货款 张 数 金额 300.00 6.00 50.00 28.00
住 宿 费 邮 电 费 市内交通费 办 公 费 业务招待费
12000.00 955.12 谢XX应退回现金: 报 销 人 :
其 他 15 小 计 42 出差预借款额
100.00 484.00
SZ市某房地产开发有限月 目 时 地 点 北京 郑州 月 目 时 10 1 10:30 10 9 21:18 10 8 12:30 10 10 6:53 市场营销部 谢XX 出差地点 终 地 点 郑州 北京 郑州 车 机 船 费 应 金 补 额 报 销 单 据 小 住勤补贴 车船机票张数 9.0 天 每天补助 报销合计(大写): 壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分 计 2 180.00 10,380.88 20.00 元, 合计补助 180.00 ¥: 单位负责人: 部门负责人: 11,044.88 项目负责人: 元
差旅费报销统计表

差旅费报交通费住宿费餐饮费出差补 其 他2023/01/01北京市******技术部 1,800.00 3,500.00 2,600.00¥ 7,900.00***2023/02/01北京市******销售部 3,300.00 3,700.00 2,700.00¥ 9,700.00***2023/03/01上海市******行政部 3,800.00 1,000.003,900.003,600.00 ¥12,300.00***2023/04/01广州市******市场部 4,000.00 1,600.00 15,000.00¥20,600.00***2023/05/01日照市******财务部 1,900.00 2,000.003,100.00 2,200.00¥ 9,200.00***2023/06/01天津市******物流部 1,900.00 1,800.00 5,000.00 ¥ 8,700.00***2023/07/01石家庄******行政部 3,200.00 1,700.00 3,900.00 3,400.00 ¥12,200.00***2023/08/01 ******市场部 3,400.00 1,000.001,300.00 ¥ 5,700.00***2023/09/01厦门市******技术部 2,000.00 3,400.00 1,800.00 8,000.00 ¥15,200.00***2023/10/01福州市******销售部 2,100.00 1,200.001,800.00 1,000.00¥ 6,100.00***2023/11/01铁岭市******行政部 1,200.003,600.00 2,700.00 ¥ 7,500.00***2023/12/01重庆市******市场部1,300.00 2,200.002,000.001,200.00 ¥ 6,700.00***¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细23%15%18%19%25%费用类型对比交通费住宿费餐饮费出差补其他330003200023100158009200市场部行政部技术部销售部财务部部门报销金额对比(元)1000020000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度报销金额对比(元)目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 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他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期。
差旅费报销单EXCEL模板-最新版

差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时
部
门
姓
:
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 (大写)
经手人:
部门负责人:
小计 财务审核:
财务负责人:
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时
部
门
姓
:
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
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总经理:
利用Excel进行财务分析和财务报表制作

利用Excel进行财务分析和财务报表制作Excel作为一款专业的财务管理工具,被广泛应用于许多企业和个人的日常财务分析和财务报表制作中。
在Excel中,可以通过使用不同的功能来创建、编辑、分析和报告财务数据。
本文将介绍如何使用Excel进行财务分析和财务报表制作,以改善财务管理和决策过程。
一、财务分析1. 数据准备首先,需要准备好需要分析的数据。
这些数据可以是企业或个人的日常财务数据,如收入、支出、资产和负债等。
在Excel中,可以将这些数据输入到工作表中,或将其导入到Excel中。
2. 利用Excel进行数据分析Excel具有多种强大的数据分析功能,可以快速分析和展示财务数据,例如:- 条形图和饼图:用于显示收入和支出的比例和趋势。
- 折线图:用于显示不同时间段内的资产和负债变化趋势。
- 散点图:用于显示不同资产和负债之间的相关性。
- PivotTable:用于从大量数据中提取和汇总有用信息。
- 函数:可以用于计算收入、支出、利润、总资产、总负债等计算指标。
3. 数据分析报告将分析结果整理成报告,以便更好地向上级领导、投资者和其他利益相关者展示。
Excel具有丰富的报表功能,可以将分析结果转换成直观的图表和表格,以便阅读和理解。
二、财务报表制作1. 财务报表种类企业和个人的财务报表通常包括:- 资产负债表:显示企业或个人在特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。
- 损益表:显示企业或个人在一定时期内的收入、成本和净利润。
- 现金流量表:显示企业或个人在一定时期内的现金流入和流出情况。
2. 利用Excel进行报表制作在Excel中,可以使用功能强大的函数和工具来创建各种财务报表。
资产负债表:在Excel中,可以通过创建表格并将各类账户分别输入到该表格的各行中来制作资产负债表。
这些帐户可能包括:- 流动资产:现金、银行存款、应收账款、存货等。
- 非流动资产:不动产、投资证券、长期应收款等。
- 流动负债:应付账款、应付职工薪酬、短期借款等。
差旅费报销单Excel模板.pdf

月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人: 部门主管: 财务主管: 总经理: 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额(大写)¥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额¥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人: 部门主管: 财务主管: 总经理:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额(大写)¥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额¥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人: 部门主管: 财务主管: 总经理:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额(大写)¥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额¥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数。
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20000
3% 10000
0
36% 2%
年度费用实际报销与标准
一月 二月 三月 四月 五月 六月 实际报销金额
各月份超出金额
8000 6000
5789
7023
7275
4000
2026 2000
1026
00
0
00
00
0
-2000
363578
年度实际报销总金额
8000
356500
6000
38000 11500 25000 25000 40000 30000 50000 32000 39000 22000 24000 20000 356500
2026 未超出 未超出
5789 未超出
7023 未超出 未超出
1026 未超出 未超出
7275 7078
5%
60000
50000
23%
40000
4000
年度标准报销金额
2000
7078
0
年度实际与标准差额
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月
备注说明: 1.请严格遵守公司出差规定,出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统,不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销,超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票
公司年度差旅费财务分析报告
月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
40026 11490 21490 30789 34825 37023 49301 30312 40026 20521 20500 27275 363578
费用实际报销与标准对比
六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 实际报销金额 标40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月