XXXXXX管理有限公司质量管理体系现场检查整改报告(模板)
质监站质量检查整改报告范文

质监站质量检查整改报告范文一、检查目的:为了加强对质量监督检查工作的管理和监督,提高施工企业的建筑质量水平,防范和减少建筑工程质量事故,确保施工企业合规经营,我质监站对某施工企业进行了质量检查。
二、检查内容:本次检查主要针对该施工企业的质量管理体系和施工现场进行了检查,主要内容包括:1. 施工企业的质量管理体系是否建立、健全,并且运行有效;2. 施工现场的基础工程施工是否符合规范要求;3. 施工现场的主体结构施工是否符合规范要求;4. 施工现场的装饰装修施工是否符合规范要求;5. 施工现场的综合服务设施是否符合规范要求;6. 施工现场的临时设施是否符合规范要求;7. 建筑材料进场验收和使用是否符合规范要求;8. 施工企业对施工过程中的安全管理和质量控制是否有效。
三、检查过程:1. 检查前准备:搜集并研究了该施工企业的相关资料,包括质量管理手册、施工组织设计等;2. 检查实施:对施工企业的质量管理体系和施工现场进行了全面检查,并对发现的问题进行了记录;3. 检查总结:按照发现问题的严重程度和整改难易程度,做出了检查结果和整改要求;4. 整改方案:依据法律法规和相关标准,提出了具体的整改要点,并要求施工企业制定整改计划;5. 验收整改:对施工企业的整改工作进行了现场验收,并出具整改报告。
四、检查结果:在本次质量检查中,发现了以下问题:1. 施工企业的质量管理体系存在缺陷,未能建立完善的质量控制和质量评估机制;2. 施工现场的基础工程施工存在问题,如地基处理不规范、基础混凝土浇筑质量不达标等;3. 施工现场的主体结构施工存在问题,如钢筋绑扎不规范、梁柱砼标高不准确等;4. 施工现场的装饰装修施工存在问题,如砖瓦铺贴不平整、油漆工艺不合格等;5. 施工现场的综合服务设施存在问题,如临时供水供电不稳定、施工道路脏乱差等;6. 施工现场的临时设施存在问题,如安全防护设施不完善、施工垃圾未及时清理等;7. 建筑材料进场验收和使用问题,如部分材料不符合规范要求、工期控制不合理等;8. 施工企业对施工过程中的安全管理和质量控制不到位,存在违规操作和违章搭建等情况。
质量管理体系自查报告

质量管理体系自查报告自查日期:2022年10月1日编写单位:XXX公司编写人:XXX一、引言本报告旨在对XXX公司的质量管理体系进行自查,并总结自查发现的问题和改进措施。
通过这次自查,我们深入了解了质量管理体系的运行情况,发现了一些潜在的问题,并针对这些问题提出了相应的改进方案,以不断提升我们的产品和服务质量。
二、质量管理体系自查情况1. 质量政策和目标我们对质量政策和目标进行了全面的检查,确保其与公司的战略目标一致且具体明确。
我们发现目前质量目标的制定存在一定模糊性,需要对其具体性和可衡量性进行进一步的优化。
2. 组织结构和资源我们审查了公司的质量管理组织结构,并核实了相关部门的职责和人员配备情况。
自查结果显示,团队之间的沟通和协作还有待加强,我们计划通过定期组织交流会议和培训活动来改善这一状况。
3. 文件管理在文件管理方面,我们对各类质量管理文件进行了检查,包括标准操作程序、作业指导书等。
我们发现一些文件的更新不及时,存在版本不统一的问题,因此我们将加强对文件的维护和更新,确保其与实际操作的一致性。
4. 过程控制和改进我们重点关注了产品设计和生产过程的控制和改进情况。
通过自查,我们发现某些生产线上存在一些潜在的质量问题,建议加强对生产过程的监控和记录,并及时分析并改进出现的问题。
5. 客户满意度调查为了了解客户对我们产品和服务的满意度,我们进行了客户满意度调查。
结果显示客户普遍对我们的产品质量和服务态度较为满意,但仍有一些问题需要进一步改进。
我们将制定客户关怀计划,加强与客户的沟通和反馈机制,以提升客户满意度。
6. 内部审核和管理评审我们对公司的内部审核和管理评审进行了审查,确保其有效性和及时性。
我们发现一些内部审核的程序和评审计划未按时执行,我们将加强对相关人员的培训,并建立更严格的内部审核和评审制度。
三、改进措施基于自查结果,我们提出了以下改进措施:1. 优化质量目标:明确质量目标的具体内容和衡量指标,并与公司战略目标紧密对接,确保目标的可行性和可衡量性。
医疗器械生产质量管理规范现场检查整改报告模板

VVVVVV有限公司生产质量管理规范现场检查整改报告VVV市食品药品审核查验服务中心:我公司在2019年12月20日,申请了关于增加“超声骨密度仪”产品生产范围的体系检查。
经贵中心对我司“超声骨密度仪”产品增加生产范围审核,并对我司其他正在生产的产品体系运行情况一并检查后,发现了体系存在不符合项8项,其中关键不符合项0项,一般不符合项8项。
我公司针对不符合项,进行了管理评审、纠正与预防措施,同时进行了整改。
目前,所有不符合项已经整改完成。
以下为不符合项的内容及整改情况,现汇报如下:1、规范第五十条(7.6.2)不符合项整改:不符合项描述:查看经颅多普勒血流探测仪生产记录(批号2019110411、整机编号D1234191104002、型号S3)发现领料单未记录主要原材料批号信息;未记录特殊过程(焊接)的参数;《关键工序/特殊工序验证确认记录表》(编号:QMS/YV-SJ-010)中“工艺参数要求依据”填写信息为“”整改1:现已对生产领料单进行重新修订,保证产品原材料批号(编号)可记录,满足关键件可追溯要求,参见附件1:领料单。
整改2:生产记录已补充焊接的相关参数记录格式,参见附件2:随工单;工艺流程图中已明确该特殊工序,参见附件3:工艺流程图;涉及焊接工序的已补充相关的技术要求参数和记录控制方式,参见附件4:作业指导书。
整改3:关键工序/特殊工序验证确认记录表中工艺参数要求依据为:关键特殊工序控制规程(QMS/YV-03140-2019),现已补充。
参见附件5:关键工序/特殊工序验证确认记录表。
2、规范第二十五条(4.2.1)不符合项整改:不符合项描述:2019年12月10日进行的管理评审未依据《管理评审控制程序》(编号QMS/YV-0203-2017)实施,如评审通知、纠正和预防措施处理单等审核、批准及相关责任部门签字等于文件要求不符。
整改1:对管理评审通知单的表单样式进行了更改,原表单只有编制、审批,在管理评审控制程序中,没有明确审核栏管理者代表签字,批准栏总经理签字的要求。
质量问题整改年度总结汇报

质量问题整改年度总结汇报尊敬的领导、各位同事:
在过去的一年中,我们公司在质量管理方面取得了一些显著的成绩,但也面临了一些挑战和问题。
为了更好地总结和反思,我特别撰写了这份质量问题整改年度总结汇报,希望能够得到大家的认可和支持。
首先,让我们来看一下我们在质量管理方面取得的成绩。
在过去一年中,我们公司不断加强了对产品质量的管理和控制,不断优化了生产流程和工艺,取得了一定的成效。
产品的合格率和客户满意度得到了显著提升,为公司的发展打下了坚实的基础。
然而,与此同时,我们也面临着一些质量管理方面的问题和挑战。
比如,一些产品在生产过程中出现了质量问题,导致了客户投诉和退货的情况。
同时,一些员工在质量管理方面的意识和能力还有待提高,导致了一些不必要的质量问题。
针对以上问题和挑战,我们已经采取了一系列的整改措施。
首先,我们加强了对生产流程和工艺的管理和控制,严格执行质量标
准和规范,确保产品质量的稳定和可靠。
其次,我们加强了对员工的培训和教育,提高了他们的质量意识和能力,确保每个人都能够做到“质量第一,客户至上”。
在未来的工作中,我们将继续加强质量管理,不断提升产品质量和客户满意度,为公司的可持续发展做出更大的贡献。
最后,我希望通过这份质量问题整改年度总结汇报,能够得到大家的理解和支持,共同努力,共同进步,共同创造更加美好的明天!
谢谢大家!。
施工现场质量管理检查记录(完整版)

施工现场质量管理检查记录(完整版)施工质量,确保工程质量符合相关标准和规定。
2、对分项、分部、单位工程进行综合评定验收,评定结果作为工程质量验收的重要依据。
3、评定内容包括施工图纸的符合性、材料的质量、施工工艺的合理性、工程质量的稳定性等方面。
4、评定过程中,要严格按照评定标准进行检查,对不符合要求的进行整改和返工。
5、评定结果应及时通知相关责任人,并在验收记录中进行详细记录和归档。
XXX厕所施工质量管理检查记录1、施工单位应建立完善的现场质量管理制度,明确各岗位的职责和任务,确保施工质量符合相关标准和规定。
2、施工单位应建立质量责任制,明确各级责任人的职责和权利,建立健全的质量管理体系。
3、施工单位应对主要专业工种操作人员进行上岗证培训和考核,确保其具备相应的技能和素质。
4、施工单位应具备施工许可证,符合相关资质要求,并对分包单位进行管理。
5、施工单位应对施工图纸进行审查,确保其符合要求,并按照审批程序进行施工。
6、施工单位应获取地质勘察资料,对施工条件进行评估,并制定合理的施工方案和施工技术标准。
7、施工单位应建立完善的工程质量检验制度,对施工过程中的质量进行监督和检查。
8、施工单位应对搅拌站及计量设置进行管理,确保混凝土质量符合要求。
9、施工单位应对现场材料、设备进行存放和管理,保证其安全可靠。
10、施工单位应建立基础主体综合评定制度,对施工过程中的各项工作进行评估和验收。
11、施工单位应按照要求对混凝土搅拌机进行布置,保证其正常运转。
12、施工单位应对现场材料进行整齐堆放,保持施工现场的整洁和有序。
XXX工程师:XXX建设单位项目负责人:XXX监理单位XXX:XXX施工单位技术负责人:XXX开工日期:2010年10月5日以上为XXX厕所施工质量管理检查记录。
施工单位应严格按照相关要求进行施工,确保工程质量符合标准和规定。
负责项目的全面管理和协调,确保施工进度和质量达到要求,落实项目部质量责任制。
质量问题整改报告

质量整改报告鉴于公司质量问题频发,并呈现出多环节、多层次、多样化的实际情况,为了提高员工质量意识,保证产品金牌品质,为公司的品牌运行提供有力的基础保障,使公司的质量管理体系真正健康有序、规范高效的运行,特作出以下工作整改:一、造势宣传、思想提升阶段(约用时15天左右)。
具体工作有:(1)全体员工质量教育。
规划部门:公司高层管理。
执行部门:质检部、研发部、各车间班组。
参与人员:全体一线员工。
形式:培训教育。
内容:由质检部负责分类分项介绍公司产品及其零部件的检验项目、检验方式和检验标准,以及质量问题集中点。
研发部负责介绍产品的性能、结构、工艺要求,作业指导,检验规范等。
车间主任和班组长负责介绍生产工序特点、工序衔接、工序分配和员工之间配合要求。
作用和目的:让员工全面了解公司产品的相关信息,为下一步公司自检互检制度的执行打好基础。
(2)供应商和外来货厂家的质量宣传。
可与月日一起或分别召开供应商和供货厂家质量大会,会议要求所有供应商参与并签订相关质量保证协议,并听取供应商对质量方面的建议和意见。
目的是让供应商们了解公司的质量管理形式,积极配合公司的质量控制活动,提高供应商的质量意识,解决实际问题,为以后的合作双赢局面扫清道路。
详见《供应商管理制度》《供应商质量协议书》。
(3)公司所有职能部门召开质量会议,明确各职能部门在质量管理活动中的职责权限,以及工作重点和下一步工作方案。
二、稳扎稳打、贯彻执行阶段(约用时1个月)具体工作有:(1)规范公司各种流程、程序和制度。
主要有:生产流程、物料运转流程、质量控制流程、新产品开发流程(包括试样)、质量事故申报处理流程、《标识与可追溯性控制程序》《产品检验与实验控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《采购控制程序》《生产过程控制程序》、生产车间管理制度,仓库管理制度,物料管理制度(包括采购、出入库等),薪酬管理制度,绩效考核管理制度等。
(2)各部门需要添加执行的制度及相关表格记录。
质量体系审查整改报告

质量体系审查整改报告篇一:质量体系审查整改报告XXX医疗器械有限公司质量体系审查整改报告省药品食品监督管理局:20XX年12月29至12月30日,XX省药品食品监督管理局及市县药品食品监督管理局的领导和专家对我公司按《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则审查评分表》进行了逐项审查验收,在审查中共发现18个一般性不符合项,0项重点不符合项,打分系数91.86%。
审核组给予我公司质量管理体系进行了客观、公正、合理的评价,认为我公司质量管理体系的建设和运行符合标准和《实施细则》的要求,达到了换证条件,同时审查组也中肯地指出了我公司体系建设和运行过程中存在的问题和不足,并提出了指导性要求、意见和建议。
针对审查组发现的问题和提出的要求和建议,我公司领导高度重视,及时向公司各级管理人员作了通报,召开专题会议,认真分析审查中发现的各不符合项,研究部署落实部门分工和整改时间安排。
会后,我们针对发现的问题和整改要求,对照《无菌医疗器具生产管理规范》(YY0033-2000)、《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则审查评分表》、《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等有关法律法规、标准及公司规定进行了全面认真的核查,制定了相应的整改计划和整改措施,并认真实施和审查验证。
现将整改情况报告如下:一、整改计划的策划阶段:(一)加强领导,成立整改领导小组,为整改工作的顺利进行提供组织和资源保证。
为确保整改工作的顺利进行,公司成立了由管理者代表任组长的整改工作领导小组,负责不符合项整改工作进行督促、指导、审查和考核。
成员质检部、生产部、技术部、机电部、采购部、人力资源部等部门和各车间负责人组成。
(二)明确目标,分解任务,确保整改工作的顺利开展。
整改工作领导小组召开专门会议,研究和部署整改具体工作,下发了《XX省XXXX医疗器械有限公司质量体系审查整改报告》,制定了《不符合项整改计划及要求》,将18项不符合项逐项分解落实到有关部门和人员,限定了不符合项的原因分析和提出建议整改措施的时间,指定了责任人和跟踪验证人,完善了管理措施,明确了时间要求,使准备工作从组织上得到落实,保证整改工作的顺利开展。
《整改报告(范本)1》

《整改报告(范本)1》第一篇:整改报告(范本)1成都海兰天澄科技有限公司整改报告中国环境监测总站:xx年7月×日贵站的各位领导亲临我司进行cems认证指导工作。
对我司的基本情况及现场情况做了详细的检查工作,给我司提出很多的宝贵意见及发现我司现场有许多不足之处,我司将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改:1、对采样平台加宽并且安装护栏和爬梯整改措施。
平台加宽并且安装护栏和爬梯(附整改后照片1)。
照片12、未安装氮氧化物转化炉整改措施。
安装氮氧化物转化炉(附整改后照片2)。
照片23、对我公司的设备标定应具有全过程标定,整改措施。
添加全过程标定。
(附整改后照片3);照片34、采样探头的更改,应使用内腔采气。
整改措施。
对采样探头的更改,之前是外腔采气,整改后采用内腔采气。
(附整改后照片4)。
照片45、对平台上面的数据线采取防腐蚀处理。
整改措施。
对数据信号线穿上铝塑管线(附整改后照片5)。
照片5鉴于本事件的发生给贵站的领导们带来的不便,在此表示深深的歉意。
同时也万分感谢各位领导为我司的发展提出了如此宝贵的意见,也希望在今后的日子中,给予我们更多的支持与指导,谢谢。
成都海兰天澄有限公司(盖章)xx年8月22日第二篇:整改报告(范本)整改报告邯郸市质量技术监督局:xx年8月17日我厂生产的溶解乙炔,在xx年第(3)季度省级监督抽查中部分项目不合格。
贵局根据不合格项目给我厂提出了整改意见,我厂将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改:1、标签与工业生产许可证号不一致;(1)原因。
没有及时更换新标签。
(2)整改方案。
立即更换新标签。
(3)整改措施。
已将标签更换(附新标签)。
2、充装量不符合要求;(1)原因。
计量工具发生故障,操作工没有及时发现导致计量失效。
(2)整改方案。
立即更换新计量台秤。
(3)整改措施。
已更换新计量台秤。
(附新台秤鉴定证书)鉴于本次产品抽查不合格事件我厂领导非常重视,经过深入细致调查分析找出原因,制定整改方案,立即整改。