004_查看凭证清单

合集下载

FI常用T-CODE

FI常用T-CODE

总账:1主数据 FS00/FSS0/FSP02记总账凭证 F-02/FB503查看总帐凭证 FB034查看总账余额 FS10N5查看总账明细 FBL3N6冲销总账凭证 FB087预制总账凭证 FB508预制凭证过账 FBV09总账清帐 F-03应收1主数据 FD01/FD02/FD03(XD01/XD02/XD03) 2SD流程 VA01/VL01N/VF013记应收凭证 F-22/FB704查看应收凭证 FB035查看应收余额 FD10N5查看应收明细 FBL5N6冲销应收凭证 FB087收款(部分/剩余) F-288应收凭证账龄 OBB8支付条件中管理9应收清帐 F-3210特殊总账标识(预收账款) F-22/FB70备选统驭科目(预收账款) F-22/FB70预收账款标准 F-29/F-37/F-3911重置 FBRA应付1主数据 FK01/FK02/FK03(XK01/XK02/XK03) 2MM流程 ME21N/MIRO/MIGO3记应付凭证 F-43/FB604查看应付凭证 FB035查看应付余额 FK10N5查看应付明细 FBL1N6冲销应付凭证 FB087付款(部分/剩余),自动支付 F-53/F1108应付凭证账龄 OBB8支付条件中管理9应付清帐 F-4410特殊总账标识(预付账款) F-43/FB60备选统驭科目(预付账款) F-43/FB60预收账款标准 F-47/F-48/F-5411重置 FBRA固定资产1主数据 AS01/AS02/AS03/AS11 2采购(MM/FI) ME21N/MIRO/MIGO/F-90 3折旧 AFAB/AFBP4转移 ABUMN/ABT1N5销售 F-92/ABZUN6报废 ABAON/ABAVN7在建工程(资本化,转固) AIAB/AIBU8调整折旧 ABAA/ABSO-AFAB9查看资产凭证 AB0310冲销资产凭证 AB0811查看资产价值 AW01N。

总账判断

总账判断

UFO 报表可以向总账系统传递报表数据,供生成凭证使用。 日常操作时,总账中参照不到存货档案。 调用常用凭证生成的凭证不受金额权限控制 凭证日期应大于等于总账启用日期不超过业务日期。 填制凭证界面点击增加后,可按 F4 快捷键调出常用凭证模版。 填凭证时,科目栏可以直接输入科目汉语名称。 制单人,审核人的姓名无法手工输入。 在填制凭证界面可以查看生成凭证的原始单据。
编号 09 题号 题面 题号 题面 题号 题面 题号 题面
考点 转账凭证定义 001 难易程度
题量 2 答案 F
当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时,可进行将其余额 按一定比例系数进行对应结转,可一对一结转,也可一对多结转。 002 003 004 难易程度 难易程度 难易程度 2 2 2 答案 答案 答案 T F F 对应结转的科目可以是非末级科目, 两科目的下级明细结构不同不影响正常结转。 对应结转的转入科目结转系数只能为 1。 对应结转的两科目,若有辅助核算,则辅助核算类应一致。
编号 07 题号 题面 题号 题面 题号 题面 题号 题面 题号 题面
考点 出纳应用 001 难易程度
题量 3 答案 T
支票管理科目已输入支票信息并做过报销处理,修改凭证操作不影响支票登记簿 信息 002 003 004 005 难易程度 难易程度 难易程度 难易程度 3 2 2 3 答案 答案 答案 答案 T T T F 在支票登记簿中已报销的支票,取消报销则只要将报销日期清空即可。 输入的期初未达项的发生日期不能大于等于此银行科目的启用日期。 期初未达账项输入完毕后,不能随意调整银行对账启用日期易引起异常。 某银行科目已经对账操作了,期初未达项输入中,已勾对或已核销的记录仍可再 修改。
编号 10 题号 题面 题号 题面 题号 题面 题号 题面 题号 题面 题号 题面 题号

SAPERP用户操作手册FIGL总账

SAPERP用户操作手册FIGL总账

一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕,许正华项目经理:张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册,旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程,以及用户岗位职责,详述每个业务操作环节。

SAP基本配置步骤

SAP基本配置步骤
008-给公司代码分配采购组织
009-给工厂分配采购组织
010-创建采购组
011-维护物料管理的公司代码
012-定义浮点(计划毛利码).
013-工厂参数
014-执行工厂参数总体维护
015-定义MRP控制者
016-定义特殊采购类型
017-定义评估类
018-定义采购凭证号码范围
019-定义订单凭证类型
015维护全局参数
016定义科目表
017显示科目清单
018定义留存收益科目
019定义税码
020定义税务科目
021定义供应商容差组
022定义供应商账户组
023创建供应商账户编号范围
024对供应商帐户组分配编号范围
025定义带有屏幕格式的帐户组(客户).
026创建客户帐户编号范围
020-设置价格差异的容差限制
021-设置容差限制
021-设置容差限制
023-激活项目金额检查
024-定义物料类型的属性
025-配置自动记帐
MM前台的基本操作
001-创建物料主数据
002-更改物料主数据
003ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ库存地的维护
004-物料清单
005-供应商的创建
006-供应商清单查看
007-采购信息的创建
008-供应源的维护
009-创建手工订单
010-收货到冻结仓库
011-收货到可用在库
012-核销发票
013-查看库存变化
014-查看库存金额变化
FI后台基本操作
001-汇率
002-信贷控制范围.

SAP日常业务字段详解

SAP日常业务字段详解

SAP采购部应用1、ME5A 查采购申请。

处理标志:B 已处理N 未处理不含货源原因:没有配额协议。

找阿春加信息记录,做货源清单和配额不含采购组织原因:无货源清单,或货源清单的MRP项没有打1。

找阿春加2、ME59N 自动转采购定单。

无法转采购定单的原因:先按每个申请测试运行ME59N,无财务视图:找财务李秒加财务视图价格为0:无信息记录,找阿春加。

3、ZRMM004 打印采购定单:入免税仓采购定单,或其它采购定单无法打印:原因:没有为这些物料创建相应的仓库,找罗新天给零件加仓库。

4、MD04 查物料需求,库存。

例外信息:3 96 安全库存层下的降低库存8 98 物料计划的不正常结束3 70 超出最大的配额下达数量1 1 重新计划1 2 新, 和过去的未清日期1 3 新, 和过去的开始日期1 4 新, 和过去的结束日期1 61 调度: 定制不一致1 62 调度: 主数据不一致1 63 在订单生效前启动生产1 64 在订单截止后结束生产2 50 不存在物料单2 52 无物料单被选择2 55 虚拟装配没有被激发2 53 由于缺少配置而无 BOM 展开3 58 未包括有效日期后的请求3 56 在计划时界内短缺3 40 被主计划提供的覆盖1 69 可能的递归BOM组件1 5 过去的未清日期1 6 过去的开始日期1 7 过去的结束日期4 10 应提前5 15 应推迟6 20 应取消7 30 计划日期改变3 25 超出库存量3 26 单个段超过3 57 终止物料部分被后续取代3 59 有效输出日期以后的收据1 42 订单建议已经改变1 44 重新研究的订单建议1 46 订单建议已被手工改变1 80 引用增加零售1 82 项目被冻结6、MB52 查库存7、BOM查询CS03 查BOM,更改查更改:环境里的更改项。

CS15 反查BOM表CS13 查BOM表。

COOIS 生产定单查询。

ZPP02 查工单更改记录。

库房常用事物代码及移动类型

库房常用事物代码及移动类型

库存管理常用事物代码及移动类型采购收货事物代码:MIGO 移动类型:101采购退货移动类型:122 必须选移动原因委外转储事物代码:ZMM017 移动类型:541需有委外采购订单号部门发料事物代码:MB1A 移动类型:201部门退料事物代码:MB1A 移动类型:202成本中心发料要有成本中心编号内部订单发料事物代码:MB1A 移动类型:Z61内部订单退料事物代码:MB1A 移动类型:Z62要有财务分配的内部订单号资产、在建工程发料事物代码:MB1A 移动类型:241资产、在建工程退料事物代码:MB1A 移动类型:242需求单位提供资产、在建工程编号客供料收货事物代码:MB1C 移动类型:501客供料退货事物代码:MB1C 移动类型:502生产订单发料事物代码:ZMM015 移动类型:261生产订单退料事物代码:ZMM015 移动类型:262 必须选移动原因要有生产的领、退料单据仓库间转储事物代码:MB1B 移动类型:311 必须选移动原因物料冻结事物代码:MB1B 移动类型:344 必须选移动原因物料解冻事物代码:MB1B 移动类型:343 必须选移动原因不良品物料报废事物代码:MB1A 移动类型:551 必须选移动原因创建盘点凭证事物代码:MI01(录入创建) 事物代码:MI31(批量创建)打印凭证事物代码:ZM010 实盘数录入事物代码:MI04 盘点差异过账事物代码:MI07物料凭证冲销事物代码:MBST(针对物料凭证号)查询常用事务代码T-CodeME2L –按供应商查询采购凭证ME2M –按物料查询采购凭证MB24 - 显示预留清单MB03 - 显示物料凭证MB51 - 物料凭证查询MMBE - 库存总览MB52 –仓库库存MM03 –显示物料主数据CO03 - 显示生产订单MI20 –盘点差异清单显示开发的事物代码ZMM001 采购订单打印ZMM005 出库单ZMM010 盘点票打印ZMM002 采购入库单ZMM003 成品半成品入库单ZMM004 其它入库单ZMM006 转储单_MMZMM014 询价单打印ZMM020 价格比较清单ZMM016 预留单打印ZMM012 采购进度跟踪表ZMM011 盘点差异报表ZMM013 库龄分析报表ZMM018 委外发料状况表ZMM019 采购申请清单ZMM017 委外加工发料ZMM015 生产发料。

SAP常用事务码(附FI解析)

SAP常用事务码(附FI解析)

FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算(转固定)-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N(费用凭证成本中心冲销)10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12—MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐,结果显示查看FBL3N,红灯变绿灯,表示清帐成功。

SAP常用事物代码

SAP常用事物代码

实盘数量输入 实盘数量修改 实盘数量显示 差异过帐 实盘数量输入与差异过帐 盘点凭证创建与实盘数量输入 盘点凭证创建、实盘数量输入与 显示库存盘点凭证的修改记录 盘点差异清单 盘点凭证清单 实盘数据显示 库存盘点清单 批量创建盘点凭证 冻结物料 冻结帐面库存余额 自有特殊库存盘点-提供给供应 寄售特殊库存盘点-寄售供应商 客户寄售特殊库存盘点-客户寄 库存盘点概览 预制发票 供应商发票校验 供应商发票校验(寄售) 供应商发票冲销 显示发票凭证 显示发票凭证的清单 发票总览 下达冻结发票 创建库位 - 人工的 修改库位 - 单个仓位 显示库位 转储需求- 创建 转储需求- 更改 查询转储需求 - 单一 查询转储需求 - 按仓储类型 查询转储需求 - 按物料 查询转储需求 - 按物料凭证 查询转储需求- 按需求 创建转储单 - 没有源对象 显示转储单- 单一凭证 显示转储单- 清单 显示转储单 - 按仓储类型 显示转储单 - 按物料 显示转储单 - 按仓储柜 确认单一凭证 - 在一步 确认单个项目- 在一步 取消转储单 - 单一凭证 冻结存储类型 创建盘点凭证 - 人工的 创建盘点凭证 - 年度盘点 更改盘点凭证 显示盘点凭证 盘点凭证统计 - 概览 输入盘点结果 更改盘点结果 显示盘点结果 未清库存盘点凭证的差异清单 清算差异 - 仓库管理
mi01mi02mi03mi11盘点凭证创建盘点凭证修改盘点凭证显示重盘凭证创建按工厂分析收货发货按库存地点分析收货发货按物料分析收货发货供应商的采购值供应商的准时交货率供应商的数量可靠性供应商频度标准分析按物料类型基于消耗的abc分析基于需求的abc分析按工厂分析库存按库存地点分析库存按物料分析库存库存值清单grir余额清单标准分析按工厂标准分析按库存地点标准分析按物料标准分析按批次标准分析按mrp控制者标准分析按物料组标准分析按产品组外协供应商的库存供应商寄售库存客户方寄售工厂可用库存取消物料凭证清单按移动原因查询物料凭证物料库存查询物料库存清单库存总览物料到期日清单外包发料的后续调整物料凭证修改物料凭证显示取消冲销物料凭证物料凭证清单显示对采购订单收货记帐日期库存预留清单显示预留管理物料在途库存标准分析按物料库存管理预留创建预留更改预留显示发货货物转移其他收货标准分析按供应商报表查询标准分析按物料组货物移动货物移动mi04mi05mi06mi07mi08mi09mi10mi12mi20mi22mi23mi24mi31mi32mi33mio1mik1miw1midomir7miromrkomr8mmir4mir5mir6mrbrls01nls02nls03nlb01lb02lb03lb10lb11lb12lb13lt01lt21lt23lt22lt24lt26lt12lt11lt15li06li01nlx15li02nli03nlx22li11nli12nli13nlx17li20显示盘点结果未清库存盘点凭证的差异清单清算差异仓库管理显示转储单单一凭证显示转储单清单显示转储单按仓储类型创建盘点凭证人工的创建盘点凭证年度盘点更改盘点凭证显示盘点凭证盘点凭证统计概览输入盘点结果更改盘点结果显示转储单按物料显示转储单按仓储柜确认单一凭证在一步确认单个项目在一步取消转储单单一凭证冻结存储类型发票总览下达冻结发票仓库管理创建库位人工的修改库位单个仓位显示库位转储需求创建转储需求更改发票校验预制发票供应商发票校验供应商发票校验寄售供应商发票冲销显示发票凭证显示发票凭证的清单查询转储需求单一查询转储需求按仓储类型查询转储需求按物料查询转储需求按物料凭证查询转储需求按需求创建转储单没有源对象冻结帐面库存余额自有特殊库存盘点提供给供应商寄售特殊库存盘点寄售供应商物客户寄售特殊库存盘点客户寄售库存盘点概览实盘数量修改实盘数量显示
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

查看凭证清单
业务场景
SAP查询凭证时,可以使用FB03,但FB03查询凭证时有局限
1.如果知道凭证号,可以直接查看这张凭证的内容,但一次只能查询一张凭证
2.可以使用凭证清单查询凭证,但只能看到凭证头的内容,凭证的行项目都不能显示,
只能双击凭证头之后一张张查询
有没有什么办法能够既能查询到凭证号,又能查询到凭证的明细(行项目)呢?解答
T-code: FBL3N
例如需要查询某一月的全部凭证
1.G/L account:*
pany: 输入公司代码
3.Posting date: 选择某个月的时间范围
点:
默认运行出来的结果是按科目进行显示的
点Change layout调整显示格式
因为默认line item是不显示的,先把line item 显示在Document number之后Tips:如果想调整显示的列的顺序,可以直接修改POS.的数值
如果想调整显示的列的宽度,可以修改Length
可以看到line item这一列显示出来了
接下来对凭证显示按document number(凭证号)和item(凭证分录号)进行排序点中Document No.,使这变灰,表示选定,点按升序进行排序
显示结果,可以看到凭证按凭证号进行了排序,但没有按ITM进行排序
接下来对Itm进行排序,点
现在的排序条件变为:按document number 和line item两个条件进行升序排列
显示结果
保存屏模格式:因为系统默认是不会保存屏幕格式的,可以把常用的一些格式保存下来,下次可以直接调用
点save layout
点选择layout
还可以设置默认的layout,即设置进入FBL3N的查询界面后,默认的layout.
Default settings 变为了ken01。

相关文档
最新文档