成品发货流程图
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版

生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正(定岗)流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发,文件发放及归档管理。
二、通知、通告等公文起草签发及张贴。
成品出库流程图

13、仓管员依(产品销售出库单)(发货单)进行备货
14、仓管员依(产品销售出库单)(发货单)进行发货,并要求客户在(发货单)上签收,将(发货单)
15、发完货后,仓管员对仓库成品进行归位,并将(产品销售出库单)仓库联留下做手工账务处理用,
16、仓库文员依(产品销售出库单)财务联进行ERP电脑账务处理
17、仓库文员将(产品销售出库单)财务联传财务部,PMC联仓库文员将(产品销售出库单)财务联传财务部,PMC联传PMC部
制定:审核:
深圳市四架马车科技实业有限公司
成品出库流程图
售)
详细描述
1、市场部制定(订单)并将(订单)传PMC
2、市场部将(订单)传仓库
3、市场部依(订单)交期要求制定(出货通知书)
4、船务部依(出货通知书)制定(船务资料),并传PMC部
5、船务部将(船务资料)传仓库
6、市场部将(出货通知书)传仓库
7、市场部将(出货通知书)传PMC
8、PMC部依(订单)(出货通知书)制定(出货计划)并将(出货计划)传仓库
9、PMC部依(订单)(出货通知书)制定(发货单)并将(发货单)传仓库
10、仓管依(订单)(出货计划)对(发货单)进行核单动作,如果有误,将(发货单)退PMC处理
11、仓管员核对(发货单)核对无误,对(发货单)要求进行查货,如数量不够,报PMC
工艺流程图及关键管理过程和参数

工艺流程图及关键管理过程和参数下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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仓库管理程序

2.3.2根据电脑单定期或不定期对仓库账目和实物进行抽查并向主管反映结果。
2.3.3统计采购单的进出存状况,打印电脑汇总表。
2.3.4向会计部门提供成本核算资料。
2.3.5对仓库进出作业情况及产品卸货终端跟踪。
2.3.6监督仓库备料和出货情况。
2.4搬运组长岗位职责:
3.4.30补货:
因退料而需补货者,需开《半成品补料单》,退料后办理补货手续。若半成品存货不够补货者,需立即通知物控部门和半成品生产部门,以便及时安排生产。
3.4.31账目记录:
仓库管理员及时将各种单据凭证入账。
3.4.32表单的保存和分发:
仓库管理员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。
③成品入仓、发货作业程序
2.4.1来料来货的及时进仓与产品的及时装柜。
2.4.2物料的搬运与仓库废次品的回收及保管。
2.4.3维护与管理搬运工具。
2.4.4对待检物料的产品进行妥善保管,并安排做好标示。
2.4.5对滞留物品进行维护,以防倒塌、遗失或变质。
2.4.6对搬运过程中的合格品、待验品、不良品等区分明确,不混淆搬运。
3.4.4.3仓管员按《进料验收单》的实际收入数量入好账目。
3.4.5表单的保存与分发:
仓管员视情况紧急与否,将当天的单据分散或集中分送到相关部门。
3.4.6生产任务的下达:
3.4.6.1生产车间根据《周生产计划》与物控提供的物料齐备资料签发《制造命令单》给车间班组与仓库。
3.4.6.2车间班组依《制造命令单》开出《领料单》给仓库。
3.4.2进料数量点收:
3.4.2.1仓管员收到单后,即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止。
公司产品发货流程(通知

精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理,明确发货流程及责任,提高工作效率,确保销售发货执行准确、及时,更好地为用户服务,特制定本管理规定:
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知,一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责,相互配合,减少内耗,在自己职责内采用最佳的解决方案,尽职尽责做好工作,如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响,公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局,协同配合,做好协调,杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾,努力提高沟通能力,维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升,熟悉产品,提高工作技能,满足客户和市场,提高客户对公司产品的认知。
特此规定,希遵照执行。
成品保管-标准作业流程图

东方雨虹物资物流部标准作业流程成品库主要工作职责:入库、出库、现场管理、账物一致。
7点开始上班首先查看电子邮箱,如有重要工作要安排时间处理回复。
查看到天发计划情况,对特殊情况提前准备不能影响发货。
对仓库货物、安全通道、消防器材、门窗、卫生进行巡检,发现不达标及时处理。
然后进行入库,8点前完成。
一、入库:1生产入库:指定入库存放货位;车间按准标码放在指定货位;仓库与车间双方确认入库数量,同时要检查标签与包装要正确,外观是否完好;在扫码枪中找到对应订单通过扫二维码把入库信息发送到WMS系统中;制单员与车间主任在系统中确认数量,无差异后制单员完成系统入库并打印一式三联;制单、仓库、车间签字后各保留一份存档。
2工厂间调货入库:根据须求在OA中申请调货;调货到厂前,提前安排好存入货位;到厂收货前核对送货单与货物要正确;卸货时特别要注意产品外观质量,不合格的拒收;按实收数量扫码,送货单上双方确认签字;制单员根据送货单与扫码信息进行系统入库并打印签字;收货单签好字后制单、仓库各保留一份存档。
3退货入库:收货前核查要有完整的退货审批流程与退货订单才收货;通知检测部门对货物对检测,看是否与退货审批流程中说的一致,看是否能二次销售;不能二次销售就入次品库,能二次销售就入正品库;退货单上双方确认签字;制单员根据退货单号与扫码信息进行系统入库并打印签字;退货单签好字后制单、仓库各保留一份存档。
二、出库:每天发货前对照当天发货计划,对特殊情况提前准备(如:专供产品检测、指定批次、换标签等)1销售出库:按照制单员打印的出库指示单,第一时间通知装卸工人;到厂外找到对应车辆,并对检查车箱内要干净、底板要平;车况合格再引导车停到指定的装车点;带着叉车工按出库指示单,找到对应的货位扫码出库,扫码前要再次查检外观质量合格再扫码;监督装车现场按规章制度安全装车;制单员系统中看到扫码信息过账打单;出库单确认签字;开出门证明并写明所装货物及对应订单号。
仓库管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图:一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留.4、营销部业务流程(1)营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。
成品仓库作业流程

3、内贸单由内贸仓库管员审核、点收、登记。
4、对不符合订单要求的来货有权拒收,发现数量不符时即时向送货人员提出、登记并上报上级。
5、到货明细登记在电子版到货明细表上。即时更新在【看板】上的《到货明细登记表》版块并更新状态。
2、成品仓文员接收、打印外贸仓电子订单,内贸订单由内贸库管员接收电子档每日订单统计表。
3、库存单交由周转库库管员配单并做订单接收记录。
生产单按交期整理制定出货计划并登记【看板】、存档备用。
成品仓文员
内贸仓库管员
《订购单》、《收货明细登记》、《装箱单》
《采购单》
1、自制单完成后送货须出示《送货单》《装箱单》,成品仓文员当面仔细审核清点;确认后送货单上签字。
发货员
《出库单》《进仓通知单》《发货明细表》
1、提交箱单,根据《进仓通知单》及时通知车队出货。
2、开《出库单》登记《发货明细表》,更新【看板】
3、内贸仓发货务员根据业务的《发货通知单》及订
单发货方式发货并开具出库单,其它同外贸仓一样。
4、跟踪发货情况,货到目的地,订单发货完成。
附件(见流程使用表格)
成品仓文员、内贸仓库管员
《订购单》、《装箱单》《送检明细登记表》
1、分送【内贸检验区】、【外贸检验区】。
2、通知检验并要求完成日期,登记《送检明细登记表》,由品管签字确认后并更新在看板上。
发货员、检验员、成品仓文员
《订购单》、《送检明细登记表》 《入库单》
1、检验完成后发货员接收核点,入指定库位。并领取周转库的库存产品入库。
2、内贸仓发货员负责领取内贸单库存品。