管理层内审检查表(领导层)
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内审检查表(管理层)

5.5.3
内部沟通
1、沟通的内容有哪些?
2、采用何种沟通方式?效果如何?
5.6
管理评审
1、最高管理者是否主持了管理评审?
2、管理评审的记录是否保存?
3、管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?
4、对管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?
6.1
资源的提供
1、最高管理者采取何种途径确定所需资源?提供了哪些资源?
5、是否对纠正措施进行了验证和报告?
8.5.1
持续改进
1、高管理者如何认识“持续改进”?
2、策划和管理了哪些持续改进的过程?
5、质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?
5.4.1质量目标
1、质量目标是否与方针内容相一致,并具有可测量性?
2、质量目标的测量方法是否明确?
3、质量目标是否在相关层次上建立?
5.4.2
质量管理体系策划
1、实现质量目标的资源是否齐备?
2、质量目标的实现程度如何?
3、质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
2、资源的提供是否满足产品实现的要求?
8.1
总则
1、公司是否对体系所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施?
2、公司是否使用了统计技术?
3、测量和监控活动能否确保产品的符合性和实现改进?
8.2.2
内部审核
1、是否规定了形成文件的程序?
2、内审程序是否符合标准要求?
3、内审人员是否具备相应资格?
4、审核中发现的问题是否及时采取了解纠正措施?
6、公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由是否充分;
5.1
管理承诺
1、最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺有哪些?
内部沟通
1、沟通的内容有哪些?
2、采用何种沟通方式?效果如何?
5.6
管理评审
1、最高管理者是否主持了管理评审?
2、管理评审的记录是否保存?
3、管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?
4、对管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?
6.1
资源的提供
1、最高管理者采取何种途径确定所需资源?提供了哪些资源?
5、是否对纠正措施进行了验证和报告?
8.5.1
持续改进
1、高管理者如何认识“持续改进”?
2、策划和管理了哪些持续改进的过程?
5、质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?
5.4.1质量目标
1、质量目标是否与方针内容相一致,并具有可测量性?
2、质量目标的测量方法是否明确?
3、质量目标是否在相关层次上建立?
5.4.2
质量管理体系策划
1、实现质量目标的资源是否齐备?
2、质量目标的实现程度如何?
3、质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
2、资源的提供是否满足产品实现的要求?
8.1
总则
1、公司是否对体系所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施?
2、公司是否使用了统计技术?
3、测量和监控活动能否确保产品的符合性和实现改进?
8.2.2
内部审核
1、是否规定了形成文件的程序?
2、内审程序是否符合标准要求?
3、内审人员是否具备相应资格?
4、审核中发现的问题是否及时采取了解纠正措施?
6、公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由是否充分;
5.1
管理承诺
1、最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺有哪些?
内审检查表(最高管理者)

5.4两化融合方针
(1)与总经理进行交谈,了解总经理对两化融合方针内涵的理解。
(2)审查两化融合方针是否能为制定两化融合目标提供框架,两化融合方针是否与组织的企业战略适应。
(3)询问总经理用何种措施和手段保证两化融合方针为全体员工理解并落实到工作中。
(4)询问总经理:管理评审时,是否对两化融合方针的持续适宜性进行评审?有无评审记录?
e.工作环境是否适宜。
9
8.4内部审核
(1)询问管理者代表,企业是如何进行内部审核的。确认:
a.是否制定了书面程序文件。
b.是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划的审核内容是否覆盖了标准的要求。
c.内审员是否经过培训,有无资格证明。
d.是否编制审核检查表,
e.审核记录是否完整,对不符合事实的描述是否清楚、有可重查性、可追溯性
6
5.5两化融合目标
(1)询问总经理是如何将公司的两化融合目标分解到各职能部门的。
(2)审查两化融合目标是否在两化融合方针提供的框架内展开,两化融合目标的内容是否完整并具有可测量性。测量的方法是否合理。
(3)查看两化融合目标实现的记录,推断两化融合目标是否适宜。
(4)两化融合目标是否反映了企业在数据、技术、业务流程、组织机构上的互动和持续优化
c.“管理评审报告”是否有总经理批准。
d.纠正措施及跟踪情况。
e.记录是否完整。
11
8.7.1持续改进
组织两化融合管理体系持续改进的机制是否形成,具体从哪些方面进行改进,致力提高两化融合管理体系的有效性
a.组织内职责、权限及其相互关系是否明确。
b.是否与实际运作相符合。
(3)询问总经理:企业的管理层对企业两化融合活动的资源配备情况。确认:
(1)与总经理进行交谈,了解总经理对两化融合方针内涵的理解。
(2)审查两化融合方针是否能为制定两化融合目标提供框架,两化融合方针是否与组织的企业战略适应。
(3)询问总经理用何种措施和手段保证两化融合方针为全体员工理解并落实到工作中。
(4)询问总经理:管理评审时,是否对两化融合方针的持续适宜性进行评审?有无评审记录?
e.工作环境是否适宜。
9
8.4内部审核
(1)询问管理者代表,企业是如何进行内部审核的。确认:
a.是否制定了书面程序文件。
b.是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划的审核内容是否覆盖了标准的要求。
c.内审员是否经过培训,有无资格证明。
d.是否编制审核检查表,
e.审核记录是否完整,对不符合事实的描述是否清楚、有可重查性、可追溯性
6
5.5两化融合目标
(1)询问总经理是如何将公司的两化融合目标分解到各职能部门的。
(2)审查两化融合目标是否在两化融合方针提供的框架内展开,两化融合目标的内容是否完整并具有可测量性。测量的方法是否合理。
(3)查看两化融合目标实现的记录,推断两化融合目标是否适宜。
(4)两化融合目标是否反映了企业在数据、技术、业务流程、组织机构上的互动和持续优化
c.“管理评审报告”是否有总经理批准。
d.纠正措施及跟踪情况。
e.记录是否完整。
11
8.7.1持续改进
组织两化融合管理体系持续改进的机制是否形成,具体从哪些方面进行改进,致力提高两化融合管理体系的有效性
a.组织内职责、权限及其相互关系是否明确。
b.是否与实际运作相符合。
(3)询问总经理:企业的管理层对企业两化融合活动的资源配备情况。确认:
管理层内审检查表

管理层批准了质量、环境和安全方针与目标;提供的资源、环境能满足公司质量、环境职业健康安全管理体系运行要求;本年度已计划于8月组织实施了管理评审。己提供管理承诺的相关证据。
5.1.2
Q:最高管理者是否能通过确保以
最高管理者通过确定和评审顾客要
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
2、公司是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么,以及需要什么措施?
E/S:组织为建立、实施、保持和持
现场查看,组织已策划并按文件要求提供质量、环境和安全运行过程有关的资源,包括人力资源、设施、硬件(软件)、信息、专项技术、工作环境和财务资源,公司为实施、保持质量、环境、安全管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意,对资源的
查看部门的法律法规符合性评价表,有对法规符合性进行评价。
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
审核员
江易海
被审核部门
管理层
部门代表夏礼达
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
确?现场验证其适用性。
6.1.4
6.1.4
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合?
E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?
是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?是否任命最高管理者中的成员承担
5.1.2
Q:最高管理者是否能通过确保以
最高管理者通过确定和评审顾客要
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
2、公司是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么,以及需要什么措施?
E/S:组织为建立、实施、保持和持
现场查看,组织已策划并按文件要求提供质量、环境和安全运行过程有关的资源,包括人力资源、设施、硬件(软件)、信息、专项技术、工作环境和财务资源,公司为实施、保持质量、环境、安全管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意,对资源的
查看部门的法律法规符合性评价表,有对法规符合性进行评价。
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内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
审核员
江易海
被审核部门
管理层
部门代表夏礼达
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
确?现场验证其适用性。
6.1.4
6.1.4
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合?
E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?
是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?是否任命最高管理者中的成员承担
内审检查表(领导层)

内审检查表
编号:
审核员:审核组组长:受审部门领导层审核日期年月日
质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格
4.1总要求提问:标准的总要求对企业建立质量管理体系提出了哪些要求
5.1管理承诺提问:最高管理者应通过哪些活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据
5.2以顾客为关注焦点提问:为满足顾客要求,并不断增强其满意度,最高管理者采取了哪些措施?
5.3质量方针提问:我公司的质量方针是什么?为确保质量方针的贯彻落实做了哪些工作?
5.5.3内部沟通提问:最高管理者如何确保质量管理体系运行在组织中得到有效沟通
5.6管理评审提问:多久进行一次管理评审?近一年来组织是否进行过管理评审
6.1资源提供提问:最高管理者为确保不断增强质量管理体系的符合性、适用性、有效性提供了哪些资源,是否比以往提供了更为充分的资源
7.5生产和服务提供提问:组织通过哪些方面控制生产运作?由哪个部门主控?
8测量、分析和改进8.1总则提问:组织如何对质量管理体系的符合性、有效性进行测量和分析、改进措施有哪些
5.4策划提问:质量目标的制定依据是什么?公司的目标是什么?是否得到了分解?
5.5职责权限与沟通提问:为确保质量体系运行,总经理应如何建立各部门的职责与权限
5.5.2管理者代表提问:请管理者代表回答你的职责与权限
.
.。
内审检查表 (领导层)

符合 不符合
内审检查表
编号:JH-JL-8.2.2-05 受审核部门 审核员 审核内容及方法 标准条款 8.1监视、 39.公司应策划并实施哪些方面的监视、测量和改 测量和改进 进? 的总则 8.5.1持续 40.什么是持续改进? 改进 41.怎样才能持续改进公司质量管理体系的有效 性? 5.5.2管理 42.管理者代表在质量管理体系中的职责有哪些规 者代表 定? 43.是否在整个公司内进行了提高满足顾客要求意 识的活动? 44.本公司质量管理体系实施过程中进行了几次内 审?什么时间进行的?发现几项不合格? 45..本公司质量管理体系运作有效性取得了哪些绩 效?到目前尚存在哪些需改进的地方?将开展哪些 工作,采取哪些措施确保体系运作的有效性? 销售经理 46.对公司各岗位人员是否规定了能力要求?查阅 相关文件,文件中是否包括教育、培训、技能和经 验的要求 47.对公司员工及各级管理人员培训是否编制了计 划,查阅计划、已培训的记录及培训效果的评价记 录 共 6 页 第 5 页 部门负责人 审核日期 审核记录(不符合事实应详细具体记录)
内审检查表
编号:JH-JL-8.2.2-05 受审核部门 审核员 审核内容及方法 标准条款 11.请说明删减的细节和合理性 5.1管理承 12.总经理通过哪些活动对建立、实施质量管理体 诺 系并持续改进其有效性的承诺提供证据? 13.是否已向公司内传达了满足顾客和适用的法律 法规重要性要求并请提供证据 14.八项质量管理原则是ISO9000:2000标准的理论 基础,也是管理者的管理理念,请说明八项质量管 理原则的内容。 5.2以顾客 15.八项质量管理原则第一原则是以顾客为关注焦 为关注焦点 点,如何理解?在标准中哪些条款中体现? 7.2.1与产 16.标准7.2.1与产品有关的要求的确定,这里的 品有关要求 “要求”指哪些要求? 的确定 8.2.1顾客 17. 8.2.1顾客满意的定义是什么? 满意 18.标准要求对顾客的满意进行测量其目的是什 么? 19.公司规定了什么测量方法? 共 6 页 第 2 页 部门负责人 审核日期 审核记录(不符合事实应详细具体记录)
领导层检查表(QES内审表)

持续改进,
采取了哪些监测、分析活动?
公司在QEO管理方面哪些方面需要改进?
请领导层简要介绍管理体系管理和产品实现所需的过程及其在公司的应用
最高管理者实施、改进管理体系的主要活动?
1.请领导介绍采用了哪些方式向组织全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性?
2.在公司管理体系的建立、实施和保持过程中,相关资源是否得到足够的保证?
公司管理方针是如何在公司内部和相关方进行传递的?
3.公司领导层的分工情况。
请管理层介绍管理者代表的任命方式;管理者代表的职责和权限。
请管理层介绍公司对管理体系有关的信息(质量、环境和安全以及顾客要求变化、顾客意见、供方情况变化等)如何进行沟通。
请管理层介绍管理评审的目的和方式。
公司资源配备情况?公司资源能否满足经营、生产需要?
请问管理层:
1.怎样确保承建的环保工程满足合同、法律法规的要求;
请管理层介绍公司质量、安全、环境方针目标的建立情况
请管理层介绍管理体系的策划情况。
5.5.1/4.4.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5..3/4.4.3
沟通/信息交流
5.6/4.6
管理评审
6.1资源提供
8.1/4.5.1
监测和测量
8.5.1持续改进
请管理层介绍:
1.公司组织机构构成情况。
2.各职能部门的职责划分。
***有限公司
检 查 记 录 表
编号:YDWT/JL17-03
受审核部门
公司领导层
审核员
日期
年 月 日
标准条款
QMS/EMS/OHSMS
检查项目、内容和方法
检 查 情 况 记 录
采取了哪些监测、分析活动?
公司在QEO管理方面哪些方面需要改进?
请领导层简要介绍管理体系管理和产品实现所需的过程及其在公司的应用
最高管理者实施、改进管理体系的主要活动?
1.请领导介绍采用了哪些方式向组织全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性?
2.在公司管理体系的建立、实施和保持过程中,相关资源是否得到足够的保证?
公司管理方针是如何在公司内部和相关方进行传递的?
3.公司领导层的分工情况。
请管理层介绍管理者代表的任命方式;管理者代表的职责和权限。
请管理层介绍公司对管理体系有关的信息(质量、环境和安全以及顾客要求变化、顾客意见、供方情况变化等)如何进行沟通。
请管理层介绍管理评审的目的和方式。
公司资源配备情况?公司资源能否满足经营、生产需要?
请问管理层:
1.怎样确保承建的环保工程满足合同、法律法规的要求;
请管理层介绍公司质量、安全、环境方针目标的建立情况
请管理层介绍管理体系的策划情况。
5.5.1/4.4.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5..3/4.4.3
沟通/信息交流
5.6/4.6
管理评审
6.1资源提供
8.1/4.5.1
监测和测量
8.5.1持续改进
请管理层介绍:
1.公司组织机构构成情况。
2.各职能部门的职责划分。
***有限公司
检 查 记 录 表
编号:YDWT/JL17-03
受审核部门
公司领导层
审核员
日期
年 月 日
标准条款
QMS/EMS/OHSMS
检查项目、内容和方法
检 查 情 况 记 录
管理体系内审检查表(针对领导层)

和结果评价的人员对检测和校准人员(包括在培员工)进行充分的监督?监督人员的比例是否合理?
h)有技术管理者,全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源?一般大学学历,并具有与实验室相关的专业技术经历?
i)指定一名人员作为质量主管(或别的称谓,其可能还有何其它职务和责任),明确其责任和权力,以确保在任何时候都能保证与质量有关的管理体系得到实施和遵循;其能有直接渠道与对决定实验
管理层是否授权给专门人员,以进行特殊类型的抽样、检测、发布检测报告、提出意见和解释以及操作特殊类型的设备?
实验室是否保留所有技术人员、包括签约人员的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录?
这些记录,包含授权和/或能力确认的日期是否易于获取?
1、查本实验室是否有对进行特殊类型的抽样人员、检测人员、签发检测报告人员、提出意见和解释人员以及操作特殊类型的设备的人员的书面授权书;
承担国防科技工业计量检定任务的校准实验室是否通过DILAC AC01认可并经授权?
1、检查手册中要素描述是否覆盖“准则”中全部要素,附表、附件是否符合要求,是否符合机构实际。
2、检查认可证明及授权书。
要素查方法(审核表)
审核记录
Y/N
C4.1.3
D4.1.3
该评审是否将政策和程序的适用性管理和监督人员的报告近期内部审核的结果纠正措施和预防措施由外部机构进行的评审实验室间比对或能力验证的结果工作量和工作类型的变化客户的反馈投诉改进的建议和其它相关因素如质量控制活动资源及员工培训纳入考虑
内部审核检查表
审核部门
审核员
审核日期
陪同人员
要素
条款
按导则要求提出的问题(判断表)
6、提问监督员是否熟悉各项检测和/或校准方法。检查监督人员数量和比例。
h)有技术管理者,全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源?一般大学学历,并具有与实验室相关的专业技术经历?
i)指定一名人员作为质量主管(或别的称谓,其可能还有何其它职务和责任),明确其责任和权力,以确保在任何时候都能保证与质量有关的管理体系得到实施和遵循;其能有直接渠道与对决定实验
管理层是否授权给专门人员,以进行特殊类型的抽样、检测、发布检测报告、提出意见和解释以及操作特殊类型的设备?
实验室是否保留所有技术人员、包括签约人员的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录?
这些记录,包含授权和/或能力确认的日期是否易于获取?
1、查本实验室是否有对进行特殊类型的抽样人员、检测人员、签发检测报告人员、提出意见和解释人员以及操作特殊类型的设备的人员的书面授权书;
承担国防科技工业计量检定任务的校准实验室是否通过DILAC AC01认可并经授权?
1、检查手册中要素描述是否覆盖“准则”中全部要素,附表、附件是否符合要求,是否符合机构实际。
2、检查认可证明及授权书。
要素查方法(审核表)
审核记录
Y/N
C4.1.3
D4.1.3
该评审是否将政策和程序的适用性管理和监督人员的报告近期内部审核的结果纠正措施和预防措施由外部机构进行的评审实验室间比对或能力验证的结果工作量和工作类型的变化客户的反馈投诉改进的建议和其它相关因素如质量控制活动资源及员工培训纳入考虑
内部审核检查表
审核部门
审核员
审核日期
陪同人员
要素
条款
按导则要求提出的问题(判断表)
6、提问监督员是否熟悉各项检测和/或校准方法。检查监督人员数量和比例。
ISO三体系内审检查表-管理层

1.供应商登记及供应商管理流程
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场,确认是否建立必要的作业指导文件?是否按作业要求进行实施?人员资格是否满足要求?设备运作是否正常?设备是否得到维护和保养?工作环境是否符合要求?对生产过程中的水、气、声、渣如何控制?采取了哪些措施节约材料和能源?环境治理设施包括哪些?运行是否正常?污染物排放和控制是否符合要求?查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位?提供了哪些个人防护资源?人员是否正确佩戴个人防护用品?危险源控制的效果如何?
1.在体系内有相关规定
2.由品质部门具体管理
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
22
知识
7.1.6
询问负责人,确定运行过程所需的知识包括哪些?这些知识如何获得?如何应用?是否得到保持和更新?
1.由各对应部门自行开展,也可向教育培训部门邀请
■符合
□严重不符合
□轻微不符合23能力 Nhomakorabea7.2
7.2
7.2
询问负责人,是否确定人员所需的能力(包括识别环境因素和危险源)?如何评价其控制下的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考核制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员的能力是否满足需求。
1.制订了3体系方针并张贴于厂内显眼位置
2.根据方针制订了目标和考核KPI,并开展体系管理评审
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场,确认是否建立必要的作业指导文件?是否按作业要求进行实施?人员资格是否满足要求?设备运作是否正常?设备是否得到维护和保养?工作环境是否符合要求?对生产过程中的水、气、声、渣如何控制?采取了哪些措施节约材料和能源?环境治理设施包括哪些?运行是否正常?污染物排放和控制是否符合要求?查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位?提供了哪些个人防护资源?人员是否正确佩戴个人防护用品?危险源控制的效果如何?
1.在体系内有相关规定
2.由品质部门具体管理
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
22
知识
7.1.6
询问负责人,确定运行过程所需的知识包括哪些?这些知识如何获得?如何应用?是否得到保持和更新?
1.由各对应部门自行开展,也可向教育培训部门邀请
■符合
□严重不符合
□轻微不符合23能力 Nhomakorabea7.2
7.2
7.2
询问负责人,是否确定人员所需的能力(包括识别环境因素和危险源)?如何评价其控制下的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考核制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员的能力是否满足需求。
1.制订了3体系方针并张贴于厂内显眼位置
2.根据方针制订了目标和考核KPI,并开展体系管理评审
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
在管理手册中进行了明确规定,能够描述,没有发生变化,对目标进行了分解。
计划管理评审时统计完成情况。
查看业主满意度统计,能够实现。
在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时对体系进行过策划,策划了公司组织机构、职能分配、需要编制的文件等内容。
没有发生变更。
编制了《公司环境目标、指标和管理方案》,从噪声、废弃物等方面制定。
3)有无制订管理方案来完成这些目标和指标?目标和指标能否完成?有无统计?
1)请总经理介绍公司的组织机构?
2)请总经理介绍领导层的分工?
3)问总经理:各部门的职能和各岗位人员的职责、权限是否予以规定?
4)各人员职责和权限是如何落实的?
1)问管理者代表:在体系中主要做哪些工作?
2)是否向总经理汇报体系的业绩和改进的需要?
由于本次为三体系第一次内审,因此三体系管理评审尚未发生。
目前人、财、物都能满足当前的发展要求。
公司有独立办公场所。
对业主进行满意度测量,做好物业管理服务过程的检查,做好分项、分部、单位工程的验收、做好对不合格的评审、处置;做好纠正措施和预防措施的实施。
调查表、排列图、因果图等。例如进行业主满意度调查,统计分析采用加权平均法。
1)问总经理:我公司的管理方针是什么?内涵?
2)该方针通过哪些方式向员工宣传、贯彻?
3)是否在持续适宜性方面得到评审?有无发生变更?
4)该方针如何向相关方传达?
公司2016年11月整合了环境、职业健康安全管理体系,发布了公司的一体化管理体系文件,开始运行。
本公司暂无外包过程。
包括方针、目标、手册、程序文件、支持性文件、记录等。
在学习完标准后组建了初始评审小组,对危险源进行识别、评价;建立了重大危险源清单。计划每年进行一次更新。
环境有所改善,减少了对环境的影响,降低了污染,保障了员工健康。
Y
Y
Y
Y
--外部供应商;
--雇员及其他为组织工作者;
--法律法规及监管机关;
--地方社区团体;
--非政府组织;。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值
组织应明确管理体系的边界和适用性,以确定其范围。在确定管理体系范围时,组织应考虑:a)各种内部和外部因素,见4.1;b)相关方的要求,见4.2;C)组织的产品和服务。
根据本组织产品和服务特点,标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。本公司管理体系的范围为:市政共用工程施工、城市及道路照明工程施工
本公司确保按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系,包括所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动,确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关的绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
d)确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源;
Y
Y
Y
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内审检查表
编号:
受审部门
领导层
审核员
审核日期
2)本公司外包过程有哪些?如何控制?
问:管理者代表
管理体系文件包括哪些?是否满足标准要求?
问:管理者代表
是否编制了管理手册?主要内容包括哪些?有无删减?
1)问总经理:在建立、实施并保持体系过程中采取了哪些措施?
2)如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性?
问总经理:在哪些方面体现以业主为关注焦点?
通过日常汇报和内审、管理评审时汇报等方式。
Y
Y
Y
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Y
Y
Y
Y
Y
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内审检查表
编号:
受审部门
领导层
审核员
李慧
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
(Y/ N)
7.4
(EMS)
4.4.3
(OHS)
9.3
(QMS、EMS)
4.6
(OHS)
7.1.1
(QMS、EMS)
4.4.1
(OHS)
9.1.1/3.4
(QMS、EMS)
6)评审中有无提出问题,是否制定了改进措施?实施效果如何?
请总经理介绍我公司资源配备情况?(人力资源、基础设施、工作环境、资金等)
1)问总经理:通过哪些方式监视、测量和改进我公司的管理体系?
2)问总经理:在体系运行过程中确定了哪些统计技术方法?
会议、文件、培训、检查等方式。
与业主通过回访,与供方通过签订环保协议等方式来沟通。
查看法律法规培训,提供试卷(行政人事部保存)
在合同签订前组织识别顾客要求进行评审;定期做好业主满意度测量,解决业主提出的问题。
描述了公司的管理方针,遵规守法,过程控制;防污治污,保护环境;预控风险,健康安全;顾客满意,持续改进。
通过培训、现场宣传等方式传达。
查传达记录,行政人事部有试卷。
计划在管理评审时评审方针,未发生变更。
4.4.1
(OHS)
10.1
(QMS、EMS)
1)问管理者代表:我公司的目标是什么?
2)该目标是否进行了分解?
3)目标是否能够完成,有无统计?
问总经理:
1)是否对管理体系进行策划?
2)是否对管理体系变更进行策划,是否保证其完整性。
1)问总经理:我公司环境目标、指标是什么?
2)问:我公司的职业健康安全目标、指标是什么?
问管理者代表:是如何识别、评价危险源的?共识别出哪些重大危险源?是否定期更新?
问总经理:通过运行有那些收获?还存在哪些不足?
分为日常改进和重大改进,日常改进通过纠正措施和预防措施的事实来实现;重大改进通过内部审核和管理评审来实现。
在学习完标准后组建了识别小组,对环境因素进行识别、评价;建立了重要环境因素清单。计划每年进行一次更新。
.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
.组织是否确定了管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系?
2.组织管理体系过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是
否被确定和管理?
3.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
公司确定:
a)与管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求;
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方:
--顾客;
--最终用户或受益人;
--法人,股东;
--银行;
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
(Y/ N)
4.1
(OHS)
7.5/3.3
(QMS、EMS)
4.4.4
(OHS)
7.5/3.3
(QMS、EMS)
4.4.4
(OHS)
5.1.1/4.3
(QMS)
5.1.2/7.1/13.2
(QMS)
5.2/3.2
(QMS、EMS)
4.2
(OHS)
1)总经理介绍体系建立、实施过程?
内审检查表
编号:
受审部门
领导层
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
(Y/ N)
4.1
(QMS、EMS)
4.2
(QMS、EMS)
4.3
(QMS、EMS)
4.4.1
(QMS、EMS)
4.4.2
(QMS、EMS)
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?
包括了标准明确的程序要求。
查看编制的管理手册,管理体系覆盖了8.3条款外的所有标准条款,公司工程施工服务均按照建设单位图纸要求进行,不涉及8.3条款,进行了合理删减。
向员工传达满足顾客要求和法律法规要求和顾客要求的重要性;制定公司的方针、目标;组织管理评审;提供充足的资源等。
通过会议、文件、培训等方式传达。
编制了《职业健康安全目标、指标和管理方案》。2016年11月20日实施。
计划在管理评审时对目标、指标完成情况进行统计。
公司手册后面确定了公司的组织机构图。
手册中明确了部门的职能,编制了《岗位标准》,确定了各岗位职责、权限。
通过检查、内审等方式来落实职责、权限情况。
建立、实施、保持公司的体系;向最高管理者汇报公司体系业绩和改进的需要;确保提高员工满足业主要求的意识不断提高;与外部联络工作。
今年计划3月进行。
目的是评审公司的管理体系,以确保其持续的充分性、适宜性和有效性。
能描述评审输入应包括的内容。
评审输入包括:内、外部审核结果;业主反馈,包括业主满意的测量结果和与业主沟通结果;相关方的意见、投诉及处理结果;服务质量的符合性和重大产品质量事故、环境和安全事故的处理情况;环境绩效和职业健康安全绩效;法律法规及其他要求的遵循情况;纠正措施和预防措施的实施状况;以往管理评审后采取的跟踪措施和有效性;可能影响管理体系的变化和改进的建议;方针、目标的适宜性和贯彻、实施结果。
主要通过现场标语和签订环保协议等方式来传达。
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内审检查表
编号:
受审部门
计划管理评审时统计完成情况。
查看业主满意度统计,能够实现。
在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时对体系进行过策划,策划了公司组织机构、职能分配、需要编制的文件等内容。
没有发生变更。
编制了《公司环境目标、指标和管理方案》,从噪声、废弃物等方面制定。
3)有无制订管理方案来完成这些目标和指标?目标和指标能否完成?有无统计?
1)请总经理介绍公司的组织机构?
2)请总经理介绍领导层的分工?
3)问总经理:各部门的职能和各岗位人员的职责、权限是否予以规定?
4)各人员职责和权限是如何落实的?
1)问管理者代表:在体系中主要做哪些工作?
2)是否向总经理汇报体系的业绩和改进的需要?
由于本次为三体系第一次内审,因此三体系管理评审尚未发生。
目前人、财、物都能满足当前的发展要求。
公司有独立办公场所。
对业主进行满意度测量,做好物业管理服务过程的检查,做好分项、分部、单位工程的验收、做好对不合格的评审、处置;做好纠正措施和预防措施的实施。
调查表、排列图、因果图等。例如进行业主满意度调查,统计分析采用加权平均法。
1)问总经理:我公司的管理方针是什么?内涵?
2)该方针通过哪些方式向员工宣传、贯彻?
3)是否在持续适宜性方面得到评审?有无发生变更?
4)该方针如何向相关方传达?
公司2016年11月整合了环境、职业健康安全管理体系,发布了公司的一体化管理体系文件,开始运行。
本公司暂无外包过程。
包括方针、目标、手册、程序文件、支持性文件、记录等。
在学习完标准后组建了初始评审小组,对危险源进行识别、评价;建立了重大危险源清单。计划每年进行一次更新。
环境有所改善,减少了对环境的影响,降低了污染,保障了员工健康。
Y
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--外部供应商;
--雇员及其他为组织工作者;
--法律法规及监管机关;
--地方社区团体;
--非政府组织;。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值
组织应明确管理体系的边界和适用性,以确定其范围。在确定管理体系范围时,组织应考虑:a)各种内部和外部因素,见4.1;b)相关方的要求,见4.2;C)组织的产品和服务。
根据本组织产品和服务特点,标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。本公司管理体系的范围为:市政共用工程施工、城市及道路照明工程施工
本公司确保按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系,包括所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动,确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关的绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
d)确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源;
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内审检查表
编号:
受审部门
领导层
审核员
审核日期
2)本公司外包过程有哪些?如何控制?
问:管理者代表
管理体系文件包括哪些?是否满足标准要求?
问:管理者代表
是否编制了管理手册?主要内容包括哪些?有无删减?
1)问总经理:在建立、实施并保持体系过程中采取了哪些措施?
2)如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性?
问总经理:在哪些方面体现以业主为关注焦点?
通过日常汇报和内审、管理评审时汇报等方式。
Y
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内审检查表
编号:
受审部门
领导层
审核员
李慧
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
(Y/ N)
7.4
(EMS)
4.4.3
(OHS)
9.3
(QMS、EMS)
4.6
(OHS)
7.1.1
(QMS、EMS)
4.4.1
(OHS)
9.1.1/3.4
(QMS、EMS)
6)评审中有无提出问题,是否制定了改进措施?实施效果如何?
请总经理介绍我公司资源配备情况?(人力资源、基础设施、工作环境、资金等)
1)问总经理:通过哪些方式监视、测量和改进我公司的管理体系?
2)问总经理:在体系运行过程中确定了哪些统计技术方法?
会议、文件、培训、检查等方式。
与业主通过回访,与供方通过签订环保协议等方式来沟通。
查看法律法规培训,提供试卷(行政人事部保存)
在合同签订前组织识别顾客要求进行评审;定期做好业主满意度测量,解决业主提出的问题。
描述了公司的管理方针,遵规守法,过程控制;防污治污,保护环境;预控风险,健康安全;顾客满意,持续改进。
通过培训、现场宣传等方式传达。
查传达记录,行政人事部有试卷。
计划在管理评审时评审方针,未发生变更。
4.4.1
(OHS)
10.1
(QMS、EMS)
1)问管理者代表:我公司的目标是什么?
2)该目标是否进行了分解?
3)目标是否能够完成,有无统计?
问总经理:
1)是否对管理体系进行策划?
2)是否对管理体系变更进行策划,是否保证其完整性。
1)问总经理:我公司环境目标、指标是什么?
2)问:我公司的职业健康安全目标、指标是什么?
问管理者代表:是如何识别、评价危险源的?共识别出哪些重大危险源?是否定期更新?
问总经理:通过运行有那些收获?还存在哪些不足?
分为日常改进和重大改进,日常改进通过纠正措施和预防措施的事实来实现;重大改进通过内部审核和管理评审来实现。
在学习完标准后组建了识别小组,对环境因素进行识别、评价;建立了重要环境因素清单。计划每年进行一次更新。
.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
.组织是否确定了管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系?
2.组织管理体系过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是
否被确定和管理?
3.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
公司确定:
a)与管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求;
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方:
--顾客;
--最终用户或受益人;
--法人,股东;
--银行;
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
(Y/ N)
4.1
(OHS)
7.5/3.3
(QMS、EMS)
4.4.4
(OHS)
7.5/3.3
(QMS、EMS)
4.4.4
(OHS)
5.1.1/4.3
(QMS)
5.1.2/7.1/13.2
(QMS)
5.2/3.2
(QMS、EMS)
4.2
(OHS)
1)总经理介绍体系建立、实施过程?
内审检查表
编号:
受审部门
领导层
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
(Y/ N)
4.1
(QMS、EMS)
4.2
(QMS、EMS)
4.3
(QMS、EMS)
4.4.1
(QMS、EMS)
4.4.2
(QMS、EMS)
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?
包括了标准明确的程序要求。
查看编制的管理手册,管理体系覆盖了8.3条款外的所有标准条款,公司工程施工服务均按照建设单位图纸要求进行,不涉及8.3条款,进行了合理删减。
向员工传达满足顾客要求和法律法规要求和顾客要求的重要性;制定公司的方针、目标;组织管理评审;提供充足的资源等。
通过会议、文件、培训等方式传达。
编制了《职业健康安全目标、指标和管理方案》。2016年11月20日实施。
计划在管理评审时对目标、指标完成情况进行统计。
公司手册后面确定了公司的组织机构图。
手册中明确了部门的职能,编制了《岗位标准》,确定了各岗位职责、权限。
通过检查、内审等方式来落实职责、权限情况。
建立、实施、保持公司的体系;向最高管理者汇报公司体系业绩和改进的需要;确保提高员工满足业主要求的意识不断提高;与外部联络工作。
今年计划3月进行。
目的是评审公司的管理体系,以确保其持续的充分性、适宜性和有效性。
能描述评审输入应包括的内容。
评审输入包括:内、外部审核结果;业主反馈,包括业主满意的测量结果和与业主沟通结果;相关方的意见、投诉及处理结果;服务质量的符合性和重大产品质量事故、环境和安全事故的处理情况;环境绩效和职业健康安全绩效;法律法规及其他要求的遵循情况;纠正措施和预防措施的实施状况;以往管理评审后采取的跟踪措施和有效性;可能影响管理体系的变化和改进的建议;方针、目标的适宜性和贯彻、实施结果。
主要通过现场标语和签订环保协议等方式来传达。
Y
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内审检查表
编号:
受审部门