2018年度项目支出绩效自评报告【模板】

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2018年度项目支出绩效自评报告

2018年度项目支出绩效自评报告

年度项目支出绩效自评报告根据《洪山区财政局开展年区级财政支出绩效评价工作方案》(洪财【】号)的要求,我单位对局机关年度一般公共预算项目开展绩效自评。

现将自评情况报告如下:一、项目基本情况武汉市洪山区民政局全年明细项目个数个,根据资金用途,共分为大类,全年预算数为万元(其中:民政行政管理经费万元、民政事业发展工作经费万元),完成预算的。

二、经费管理情况年,我局在财政预、决算编制执行过程中,严格按照区财政局下达的各项指标预算数进行执行,不断加强和完善内控财务制度,保障资金的使用效率,实行收支平衡。

三、项目预算绩效目标的完成情况(一)民政行政管理经费万元,执行数万元,执行率。

主要支出及效果:、维稳工作经费用于全区优抚、安置等涉军对象、低收入对象的维稳工作,以及区级维稳对象胡向捷同志的稳定、安置工作;、聘请法律顾问工作经费根据区委、区政府要求与律师事务所签订的法律顾问服务合同,接受律师事务所提供的法律咨询服务项目;、购买劳务支出民政局长期聘用物业保洁、维修、保全、事业工作等工作人员的工资、社保等开支;、精准扶贫工作梨园小学扶贫助困行动、天兴乡扶贫助困经费;、党建(纪检)、文明创建工作用于机关文明创建结对共建活动主要在共建社区开展文明、和谐社会宣传活动、机关每两个月开展一次道德讲堂活动。

用于机关党建工作,组织外出开展党建活动,每季度组织在职党员干部进社区活动,在社区进行民政政策咨询,提供民政办事一册通手册以及社区内外环境卫生打扫。

每季度开展党员学习培训党性教育活动,在大学请教授专家讲座。

组织党员进行廉政宣传月活动,七一党员表彰先进活动。

各类活动文件印刷、宣传展板等。

(财行【】号)按市民政局和区档案局要求聘请档案整理公司整理档案劳务费用、购买保密柜等各项活动经费;、行政机关后勤保障经费等。

(二)民政事业发展工作经费万元,执行数万元,执行率。

主要支出及效果:、城乡低保、大病救助、救灾救济、政务公开工作。

用于全区城市及农村低保工作年检、审核、审批、上报等工作,保障金发放管理、政策培训、专项工作会议、资料制作及印刷、信息管理系统升级和维护等;救灾救济查灾,走访工作车辆费用,复印大病对象(每年余人)的户口、身份证、医疗病历、病理资料、医疗收据做为档案备查资料,到各大定点医院核实医疗数据,走访救助对象家庭等;用于审核录入政务公开系统,以及各类对象印制花名册,在社区公示展板,方便社区居民查阅;、社区长效管理、社区自愿者工作。

2018年度财政项目支出绩效自评报告

2018年度财政项目支出绩效自评报告

年度财政项目支出绩效自评报告古田县财政局:年古田县住建局就年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金开展自评,在对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金使用情况分析的基础上,从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见和建议等五个方面做了评价分析,形成了对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金支出绩效综合评价报告。

一、项目概况(一)项目单位主要职能贯彻实施国家和省的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、建材业的方针、政策、法律、法规和规章,以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划,并指导检查督促实施 ; 指导和管理全县建设行政执法、执法监督以及建设监察工作,进行行业管理等。

(二)项目基本情况. 项目涉及范围:全县个乡镇(街道)个行政村。

. 主要内容:-1-/7新建改造三格化粪池户。

对于一栋房子中间同住有多户人家或相邻几户共建一个化粪池的,任务量按实际完成户数认定;采用人工湿地、氧化塘、一体化处理设备等污水处理工艺处理农村生活污水的,按照设施服务户数列入计算三格化粪池任务量。

. 总体目标:完成户新建改造三格化粪池的任务。

二、项目实施基本情况(一)项目组织管理情况. 项目执行情况:我县先后组织召开全县农村人居环境综合整治工作部署会、培训会,宜居环境建设工作推进会、改厕改水推进会等,对相关工作进行部署、推进,组织村镇干部、农村工匠等进行学习,编制并分发村镇建设政策汇编,加强业务能力,确保工作顺利开展。

同时,设立举报电话、编辑动态简讯期,营造比学赶超的氛围,引入第三方机构对我县农村改厕改水、垃圾治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作。

不定期组织技术人员到现场督察指导工作。

截止年底,户三格化粪池新建改造任务已全部完成,并将补助资金全部下达给乡镇。

. 采取的纠偏相关措施:()每月编制简讯,对农村污水治理工作进度进行通报,督促乡镇加快进度,确保按时完成任务;-2-/7()组织召开培训会、现场会、推进会等,督促乡镇加快进度;()引入第三方机构对我县农村污水治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作;()不定期组织人员下乡督查指导村镇做好三格化粪池新建改造工作。

岳阳县财政项目支出绩效评价自评报告【模板】

岳阳县财政项目支出绩效评价自评报告【模板】
(二)、出台相关文件。县委、县政府先后出台了《**县整域推进美丽乡村建设行动方案(2017—2020年)》(岳县发[2017]10号)、《中共**县委农村工作领导小组关于进一步规范村民建房管理的通知》(岳县农[2017]8号)、《**县人民政府办公室关于农村垃圾收集、清运处理试点工作的实施意见》(岳县政办函[2017]104号)、《关于落实2018年规范村民建房计划的通知》岳县村房组发[2018]1号等相关文件。
四、项目主要绩效情况
1、宣传印刷方面。为更好的开展全面规范村民建房工作,把政策更好的宣传到民众之间去,2018年印刷了几千本的《**县全面规范村民建房工作宣传册》,并发放到各个乡镇,由乡镇下方到各个行政村供村民们阅读,提高了村民们规范建房的意识,控制了大面上的分散建房。
在资金使用方面坚持做到了使用规范,纳入机关财务统一管理,严格按照县财监、县纪委的相关规定,确保了资金使用符合节约、规范、高效。资金使用效率明显,保持了全县农村环境卫生、美丽乡村建设和规范建房三项工作的长效型、连续性、创新型,特别是全县农村环境卫生一直居全市前列,美丽乡村建设被确定为全市唯一整域推进试点县,大面规范建房管理工作为全市规范村民建房工作创造了典型经验,集中建房在2018年全市第一名。
市财政
县财政
3019.3万元
县财政
县财政
县财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容
实际支出数
会计凭证号
备注
项目宣传印刷费
10万元
2018年:1月70#
12月63#
拨付各乡镇项目经费
2962万元
2018年:1月5#、73#
2月3#、43#、60#、73#
3月6#、11# 4月20#

2018项目支出绩效自评报告

2018项目支出绩效自评报告

2018 年度项目支出绩效自评报告依据《洪山区财政局展开2019 年区级财政支出绩效评论工作方案》(洪财【 2019 】 4 号)的要求,我单位对委机关2018年度一般公共估算项目展开绩效自评。

现将自评状况报告以下:一、项目概略(一)单位职能:洪山区卫生和计划生育委员会(以下简称区卫计委)的主要职能:贯彻履行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法例、规章和政策;联合我区实质,参加起草区委、区政府卫生计委规范性文件;负责卫生计生行政执法;制定卫生和计惹祸业长久发展规划,并组织实行;编制区级卫生计生部门估算、决算,负责区级卫生计生经费的管理工作;领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生计生系统的行业作风建设。

推动医药卫生体系改革。

组织推动卫生计生服务网络建设。

负责全区卫生计委应急工作的综合协调,等等。

(二)单位项目资本管理:严格依照当年批复的财政估算、《洪山区行政事业单位财务单据报销制度管理实行细则》(洪财(2018 )26 号)以及《洪山区卫生计生委机关经费支出实行细则》履行。

(三)单位项目支出绩效自评依照的基来源则:科学规范原则、公正公然原则、绩效有关原则(四)单位项目支出绩效自评方式:我委成立了以主任为组长、财务分管副主任为副组长、各科办负责人为成员的自评工作领导小组,比较项目申报目标逐条逐项进行自评。

二、项目资本申报及使用状况(一)项目资本申报及履行整体状况2018年度共申报项目支出部门估算29 项,估算金额为7153.73 万元,项目支出履行7075.79 万元,项目支出履行率为98.91% 。

此中:区卫计委机关2018 年度共申报项目支出部门估算24 项,估算金额为3370.47 万元,项目支出履行3357.34 万元,项目支出履行率为99.61% ;区卫计委本级2018 年度共申报项目支出部门估算 5 项,估算金额为 3783.26 万元,项目支出履行3718.45 万元,项目支出履行率为98.29% 。

2018年度项目支出

2018年度项目支出

2018年度项目支出
绩效报告
项目名称:安全生产网格化监管系统
上报单位:包头市安全生产监督管理局
按照《包头市财政局关于做好2018年度市本级财政支出项目绩效自评工作的通知》(包财监〔2019〕232号)要求,我局高度重视,对2018年安全生产网格化监管系统经费支出绩效进行自评自评等级为优秀。

现将本项目支出绩效自评情况报告如下:
一、项目总体目标
进一步强化安全生产责任落实、构建安全生产网格化监督管理体系,形成科学合理的安全监管机制,进一步提升全市安全生产监管能力的监管水平,有效防范各类生产安全事故。

二、项目绩效目标完成情况
1、产出指标完成情况
(1)数量指标
已经建成动态的四级网格框架。

(2)质量指标
实现分级分类监管、闭环监管、奖优罚劣。

(3)时效指标
2018年底前摸清全市范围内生产经营单位底数。

(4)成本指标
控制成本小于概算。

2、效益指标完成情况分析
(1)经济效益
对经济安全平稳发展起到推动促进作用。

(2)社会效益
全面提升安全事故防控能力。

(3)生态效益
实现执法力量下沉。

(4)可持续影响
控制一般事故、防范较大事故、遏制重特大事故。

3、满意度指标完成情况
提高人民群众的安全感、幸福感、获得感。

xx医院年度预算项目支出绩效自评工作报告

xx医院年度预算项目支出绩效自评工作报告

xx医院年度预算项目支出绩效自评工作报告报告:xx医院2018年度预算项目支出绩效自评工作根据XXX的通知要求,xx医院高度重视2018年度预算项目支出绩效自评工作。

医院积极组织开展此项工作,对所使用的各级财政性资金进行了全面梳理,并将自评工作任务部署到项目承担单位的部门和科室。

各项目承担单位协同配合医院财务科,明确具体工作人员,按照项目实际科学设置产出指标、效益指标、满意度指标,根据各项二级指标的权重设定考核标准和分值,对照自评表逐项目自评打分,共同落实项目支出的绩效自评工作任务。

2018年度,xx医院收到XXX拨付项目资金3294.31万元。

本次完成绩效自评的项目有四个,分别是医疗设备采购专科建设经费、住院医师省级规范化培训配套资金、社区基本药物零差率补助和多烯紫杉醇药效及不良反应相关基因标记研究。

其中,医疗设备采购专科建设经费按照济南市政府采购程序进行采购;社区基药补助为落实基本药物零差率政策,减少了患者的负担,满足了患者就医需求;住培省级配套资金的发放,按月给规范化培训的住院医师发放补助。

住培省级配套资金、社区基药补助、新医改专项资金、专科建设经费项目支出较多,评分较高。

2018年度拨付项目资金3294.46万元,2018年度实际支出1526.22万元,全年执行率46.33%。

具体项目资金使用情况见表2.表1:2018年度预算项目支出绩效自评项目汇总表序号项目名称项目实施单位项目开展依据1 医疗设备采购专科建设经费采购部根据《医院十三五规划纲要》文件要求,为医院新建病房楼启用做准备。

2 住院医师省级规范化培训配套资金住培办完成2018年度住院医师规范化培训等卫生健康人才招收和培养培训任务。

3 社区基本药物零差率补助社区管理科贯彻基本药物零差率政策,保证基本药物的足额供应和合理使用。

4 多烯紫杉醇药效及不良反应相关基因标记研究放疗科完成“多烯紫杉醇药效及不良反应相关基因标记研究”课题,撰写相关论文,申请相关专利,完成课题总结及结题。

2018年部门预算项目绩效自评报告

2018年部门预算项目绩效自评报告

2018年部门预算项目绩效自评报告第一章项目基本情况一、项目概况市致公党2018年度共申报4个项目,累计申报项目资金147.35万元(年初申报153.82万元,年中调减6.47万元),实际支付项目资金147.35万元。

具体如下:(一)参政议政经费1、项目内容:完成政党协商会的协商议题,市政协全会、常委会、界别协商会调研课题,本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作;以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。

2、完成情况:申报项目资金12.00万元,已支付项目资金15.00万元,实际完成率100%。

(二)机关运行经费1、项目内容:主要用于开展课题调研、工作会议、主副委津贴、会刊印刷、财政审计、后勤服务等正常工作以及用于临时人员工资发放。

2、完成情况:申报项目资金49.38万元,已支付项目资金49.38万元,完成率100%。

(三)组织建设宣传与社会服务经费1、项目内容:完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的计划。

2、完成情况:申报项目资金66.40万元,已支付项目资金66.40万元,完成率100%。

(四)公务用车购置1、项目内容:用于应急公务用车更换。

2、完成情况:申报项目资金19.57万元,已支付项目资金19.57万元,完成率100%。

二、项目预算绩效目标(一)参政议政1、产出目标:完成上述各项课题的调研报告及会议发言的调研工作,为中共市委、市政府决策提供有用的参考。

数量指标:完成总目标规定的调研报告、集体提案、社情民意信息采集,当年完成5-6篇调研报告、12-15个集体提案、100个社情民意信息上报。

质量指标:调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。

2、效益目标:社会效益指标:调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。

(二)机关运行1、产出目标:保证市致公党正常工作的开展。

数量指标:无质量指标:市委日常工作正常运行。

2、效益目标:树立本党良好社会形象。

2018年项目支出绩效自评报告

2018年项目支出绩效自评报告

2018年项目支出绩效自评报告(民办教育发展专项经费学前教育部分)按照《成都经开区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(成经财发〔2019〕14号)文件精神,我局于2019年5月4日至2018年6月3日对成都市龙泉驿区2018年民办教育发展专项经费学前教育部分开展绩效评价。

具体情况如下。

一、项目概况(一)项目基本情况1.管理职能:学前教育科按照《龙泉驿区民办教育发展专项资金管理办法》,根据委托第三方机构、年度考核、扶持资金申报、等级园创建等相关工作情况及考核情况,按照相关标准将专项资金分配下达相关幼儿园,对专项资金的使用情况进行监督管理并开展绩效评价。

2.立项依据:为促进民办幼儿园,尤其是民办公益性幼儿园的发展,不断满足老百姓对普惠性幼儿园的需求,制定了《龙泉驿区民办教育发展专项资金管理办法》(龙财发〔2015〕28号)、《龙泉驿区促进民办幼儿园发展奖励扶持实施办法》(龙教发〔2016〕88号),设立了民办教育发展专项资金,民办幼儿园用于奖励扶持的资金占专项资金总额的55%。

3.资金管理办法制定情况,资金具体支持方向:依据相关专项资金管理办法严格管理民办教育发展专项资金。

该项目资金重点用于支持民办公益性幼儿园发展,其中60%-80%用于奖励,20%-40%用于扶持。

4.分配原则:学前教育科根据幼儿园在年度考核中的等次、扶持资金申报审计情况、等级园创建情况等,对开展工作达到要求、符合条件的幼儿园拨付相应的扶持奖励资金。

(二)项目绩效目标1.项目主要内容。

2018年民办教育发展专项资金(学前教育部分)共计399.2万元,主要用于四个方面:一是改善办园条件扶持项目100万元;二是等级园创建奖励项目60万元;三是年度考核奖励项目229.2万元;四是委托服务费10万元。

2.具体绩效目标:健全民办公益性幼儿园扶持、激励机制,扶持8所以上幼儿园改善办园条件,促进10所以上幼儿园保教质量明显提升,创建市二级及以上等级园10所以上,进一步扩大学前教育优质资源,缓解“入园贵、入优质园难”的民生问题。

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2018年度项目支出绩效自评报告根据《XX区财政局开展2019年区级财政支出绩效评价工作方案》(洪财【2019】__号)的要求,我单位对委机关2018年度一般公共预算项目开展绩效自评。

现将自评情况报告如下:一、项目概况(一)单位职能:XX区卫生和计划生育委员会(以下简称区卫计委)的主要职能:贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策;结合我区实际,参与起草区委、区政府卫生计委规范性文件;负责卫生计生行政执法;拟定卫生和计生事业长期发展规划,并组织实施;编制区级卫生计生部门预算、决算,负责区级卫生计生经费的管理工作;领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生计生系统的行业作风建设。

推进医药卫生体制改革。

组织推进卫生计生服务网络建设。

负责全区卫生计委应急工作的综合协调,等等。

(二)单位项目资金管理:严格按照当年批复的财政预算、《XX区行政事业单位财务票据报销制度管理实施细则》(洪财(2018)___号)以及《XX区卫生计生委机关经费支出实施细则》执行。

(三)单位项目支出绩效自评遵循的基本原则:科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则(四)单位项目支出绩效自评方式:我委成立了以主任为组长、财务分管副主任为副组长、各科办负责人为成员的自评工作领导小组,对照项目申报目标逐条逐项进行自评。

二、项目资金申报及使用情况(一)项目资金申报及执行总体情况2018年度共申报项目支出部门预算___项,预算金额为_____万元,项目支出执行_____万元,项目支出执行率为98.91%。

其中:区卫计委机关2018年度共申报项目支出部门预算___项,预算金额为_____万元,项目支出执行_____万元,项目支出执行率为99.61%;区卫计委本级2018年度共申报项目支出部门预算__项,预算金额为_____万元,项目支出执行_____万元,项目支出执行率为98.29%。

(二)项目支出执行具体情况____家绩效单位奖励性绩效工资:根据区人力资源局《奖励性绩效工资审批表》编制预算,区卫计委直属__家“两类单位”在职人员奖励性绩效工资,考核后按单位拨付到各单位,由各单位根据考核结果发放到个人。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率98.62%。

通过奖励性绩效工资考核兑现,充分发挥绩效工资的激励导向作用,规范完善我区公共卫生与基层医疗卫生事业单位考核分配制度,奖勤罚懒。

我委认为,奖励性绩效工资属于人员经费范畴,纳入项目经费管理不规范,建议从2019年编制部门预算时列入基本支出—工资福利支出。

2.党建工作经费(含纪检):该项目为公共项目经费,用于党建工作所产生的支出。

2018年预算__万元,执行__万元,执行率100%。

3.后勤保障经费:该项目为公共项目经费,用于在职人员单位食堂伙食产生的支出,按人均___元/月预算。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率100%。

4.街乡医疗单位医疗设备购置经费:该项目根据区人民政府专题会议纪要【2009】___号《关于乡镇卫生院建设现场办公会会议纪要》编制。

通过每年财政投入用于设备更新换代,逐步解决了我区政府办__家基层医疗卫生机构设备老化问题,提升了医疗水平和服务能力,更好的为辖区居民提供优质的医疗服务。

2018年预算___万元,执行___万元,执行率100%。

5.紧密型医联体工作经费:该项目根据《XX区人民政府与武汉大学人民医院紧密型医联体战略合作协议》编制。

用于辖区政府办医疗机构及武汉大学人民医院紧密型医联体工作产生的支出。

通过建立业务副院长派出机制、建立医联体工作组织构架、建立沟通协调机制、建立公共卫生服务项目管理协作机制逐步建立紧密型医联体信息平台。

通过开展特色专科共建、建立多元化培训机制、推行双向转诊、开展特色专科共建逐步建立紧密型医联体信息平台。

通过建立多元化培训机制逐步提升辖区政府办医疗机构医疗管理水平、医务人员业务能力,更好地为辖区居民提供优质高效的医疗服务。

2018年预算___万元,执行___万元,执行率100%。

6.精神卫生工作经费:该项目根据《中国人民共和国精神卫生法》第六十二条“各级人民政府应当根据精神卫生工作需要,加大财政投入力度,保障精神卫生工作所需经费,将精神卫生工作经费列入本级财政预算。

”编制。

用于开展精神卫生工作产生的支出。

2018年预算__万元,执行__万元,执行率100%。

7.精神障碍患者康复中心建设补助经费:该项目根据武政办[2015]___号《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》编制,属于一次性项目。

用于珞狮路社区卫生服务中心精神障碍患者康复中心建设补助,市级验收达标后市级补助___万元,区级配套补助___万元。

2018年预算___万元,执行___万元,执行率100%。

8.精准扶贫工作经费:该项目为公共项目,根据市委办公厅市政府办公厅印发《关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知(武办文(2018)___号)编制。

用于精准扶贫工作人员伙食费及交通补贴,慰问、保险等。

2018年预算__万元,执行__万元,执行率100%。

9.离退休人员体检费:该项目根据洪办发[2016]__号文编制。

用于每年为离退休老干部进行一次体检产生的支出。

我委在职人员___人,离退休人员___人,在职人员公用经费不足以支付体检费。

2019年已经取消该项目。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率100%。

10.区级计生事业费:该项目根据《______省实施计划生育条例》及我区计划生育工作的具体情况编制。

用于街乡计生机构、计生服务结算、计生利益导向、其他计划生育事务等支出。

2018年预算_____万元,执行_____万元,执行率100%。

11.区级影像诊断中心运行经费:该项目根据区政府十件实事“建成区级医学影像诊断中心”及XX区人民政府与武汉大学中南医院影像诊断平台合作协议编制。

用于医学影像远程会诊服务费及中南医院提供对人员的培训、项目的总结与评价等服务费。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率18.29%。

当年除支付给中南医院远程会诊服务费____万元外,培训、总结与评价未发生费用。

2019年度已经取消该项目的预算编制。

12.社区(街乡)卫生管理工作经费:该项目按市卫计委工作计划的要求,用于开展辖区基层医疗卫生机构日常管理工作产生的费用支出,主要为每季度抽调专家开展检查,上下半年开展绩效工作考核,日常宣传资料等等。

2018年预算__万元,执行__万元,执行率100%。

13.社区卫生服务机构信息化建设经费:该项目根据《省卫生厅省发改委省医改办关于______省基层医疗卫生机构管理信息系统建设指导方案》(______〔2011〕___号)编制。

用于辖区基层医疗卫生机构信息化专网费用经及区级平台维护费用。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率100%。

14.社区卫生服务中心提档升级补助:该项目《武汉市社区卫生服务中心提档升级工作实施方案》(武卫[2012]___号)编制。

用于珞狮路社区服务中心、和平街社区服务中心、中国地质大学社区服务中心__家单位提档升级补助。

市级财政每家单位补助___万元,区级财政每家单位配套补助___万元。

通过提档升级,社区卫生服务中心增加业务用房,配齐设备,改善环境,健全机制,提升能力,为实施分级诊疗奠定了坚实基础。

2018年预算___万元,执行___万元,执行率100%。

15.突发公共卫生应急处理工作经费:该项目根据《XX区突发公共卫生事件应急预案》编制。

用于日常卫生应急保障及突发公共卫生应急处理工作产生的费用支出。

2018年预算__万元,执行__万元,执行率100%。

16.委托第三方对委属单位进行财务年度审计费:该项目根据XX区财政局文件编制。

用于每年委托第三方对委属单位进行财务年度审计产生的费用支出。

通过对委属单位财务收支总体情况及部门预算执行完成情况、会计基础工作规范及单位财务管理方面的内部控制制度建设及执行情况、奖励性绩效工资分配及福利发放、固定资产采购及管理、医疗单位的业务收入支出会计核算的真实性和准确性等方面进行审计,规范了基层单位的财务管理工作。

2018年预算___万元,执行___万元,执行率100%。

17.委托第三方对辖区医疗机构安全隐患排查经费:该项目根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及区安监局文件要求编制。

用于委托第三方对辖区___家医疗机构安全隐患进行__次排查。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率100%。

18.卫生计生人才队伍建设经费:该项目根据区政府专题会议纪要《关于XX区卫生计生人才队伍建设工作的会议纪要》(2014年【71】号)编制。

主要用于卫生计生系统人才队伍建设及培训工作,提升全系统基本医疗和公共卫生机构的服务能力。

2018年预算___万元,执行____万元,执行率98.26%。

19.文明创建工作经费:该项目为公共项目预算。

2018年预算__万元,执行__万元,执行率100%。

20.物业管理费及水电费:该项目为公共项目预算。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率100%。

2019年度取消项目预算编制,列入基本支出—不可预见—物业管理中编制。

21.献血工作经费:该项目根据《中华人民共和国献血法》、______省8委办厅颁发《关于进一步加强无偿献血工作的通知》(鄂卫发[2012]___号)编制。

主要用于宣传经费(为在全区有效开展无偿献血工作,制作展板、展架、横幅、扇子、袋子、本子、笔等宣传资料及宣传纪念品等)、培训经费(全年开展__场无偿献血科普知识培训宣讲活动)。

2018年预算__万元,执行__万元,执行率100%。

22.医政医管和中医药管理工作经费:该项目根据《医疗机构管理条例》、《医疗质量管理办法》编制。

用于开展医疗质量安全、中医药管理和医疗技能培训;区医疗质量控制中心、民营医疗机构协会及医政科日常工作。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率100%。

23.65岁以上老年人免费体检结算补助经费:该项目根据《区卫生计生委区民政局区财政局关于印发XX区65周岁以上老年人免费体检工作方案》(______〔2016〕__号)编制。

用于2016年辖区社区卫生服务机构体检结算经费。

2016年体检,2017年结算,因2017年未做预算,纳入2018年预算。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率100%。

24.团委工作经费:该项目为公共项目经费。

2018年预算____万元,执行____万元,执行率0%。

25.保健、离休、优诊医疗费:该项目为全区保健、离休、优诊人员按规定支付和报销的医疗费用。

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