检验检测机构内审示例供大家参考
检验检测机构内部审核方案模板

具体按《内部审核计划》和《内部审核实施计划》要求执行。
八、报告内部审核结果:
质量负责人按照《内部审核程序》审批内部审核报告,报告给检验检测机构相关管理层,并输入管理评审。
备注:
编制:质量负责人 编制时间:2021年3月8日
审批:总经理 审批时间:2021年3月9日
XXX检验检测机构
内部审核方案
编号:
一、内部审核目的:
通过实施内部审核,以验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、通用要求及相应领域的补充要求,以及管理体系是否得到有效的实施和保持。
二、内部审核准则:
a)验检测机构相关的法律法规要求;
b)通用要求及相应领域的补充要求;
c)检验检测机构的管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);
d)检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
三、内部审核范围:
管理体系的所有要素,与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。
四、内审组组长和成员:
内审组长:XXX 内审组成员:XXX、XXX、XX
五、内部审核频次:
每年1次,每次内部审核间隔不超过12个月。
六、内部审核方法:
采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。
检验检测机构内审表【范本模板】

检 查 内 容
涉及部门、人员
检 查 记 录
检查结论
4。3具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求
查看平面示意图
查看土地所有权证明
符合□
不符合□
不适用□
4。3。1检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所,包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。
所有的工作场所是否满足法律规范的要求。
检查结论
4评审要求
4.1组织
4。1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任.不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
查营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件、独立账号、最高管理者授权文件是否齐全有效
是否建立了人员管理程序文件
文件中是否对录用、培训、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
查看相关记录
参与检测活动的人员是否明确了劳动关系(劳动合同)
管理人员、技术人员、关键支持人员的劳动合同中是否明确了对当前工作的描述(可能承担的风险)
符合□
不符合□
不适用□
4.2。2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺:负责管理体系的建立和有效运行;确保制定质量方针和质量目标;确保管理体系要求融入检验检测的全过程;确保管理体系所需的资源;确保管理体系实现其预期结果;满足相关法律法规要求和客户要求;提升客户满意度;运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇;组织质量管理体系的管理评审。
查看仪器设备检定计划
查看仪器设备检定证书
查看仪器设备检定记录
内部审查报告:检验检测机构

内部审查报告:检验检测机构一、引言为了确保我们的检验检测机构的可靠性和准确性,我们进行了全面的内部审查。
这份报告将概述我们的审查过程,以及我们发现的主要问题和提出的改进建议。
二、审查过程我们的内部审查过程包括以下几个步骤:1. 文件审查 - 审查所有相关的政策、程序和记录,以确认我们的检验检测机构是否遵循了适当的步骤和规则。
文件审查 - 审查所有相关的政策、程序和记录,以确认我们的检验检测机构是否遵循了适当的步骤和规则。
2. 现场检查 - 对现场操作进行观察,以验证实际操作是否符合记录和规定的程序。
现场检查 - 对现场操作进行观察,以验证实际操作是否符合记录和规定的程序。
3. 员工访谈 - 通过对员工进行访谈,了解他们的工作流程、理解程度和遵守规定的情况。
员工访谈 - 通过对员工进行访谈,了解他们的工作流程、理解程度和遵守规定的情况。
三、主要发现审查过程中,我们发现了以下几个主要问题:1. 资料管理 - 我们发现部分重要文件或记录的存储和管理存在混乱,这可能影响到我们检测的准确性和可靠性。
资料管理 - 我们发现部分重要文件或记录的存储和管理存在混乱,这可能影响到我们检测的准确性和可靠性。
2. 设备维护 - 某些重要的检测设备未能定期进行必要的维护和校准,这可能影响到检测结果的准确性。
设备维护 - 某些重要的检测设备未能定期进行必要的维护和校准,这可能影响到检测结果的准确性。
3. 员工培训 - 尽管我们的员工具有专业的知识,但在一些特定的操作程序和规定方面,他们的理解和遵循程度仍有待提高。
员工培训 - 尽管我们的员工具有专业的知识,但在一些特定的操作程序和规定方面,他们的理解和遵循程度仍有待提高。
四、改进建议针对以上发现的问题,我们提出以下改进建议:1. 改进资料管理- 我们应该建立更严格的文件和记录管理制度,确保所有重要的资料都能被适当地存储和管理。
改进资料管理 - 我们应该建立更严格的文件和记录管理制度,确保所有重要的资料都能被适当地存储和管理。
检验检测机构内审报告

检验检测机构内审报告1. 引言本报告旨在对检验检测机构进行内部审查,并提供有关机构运营和管理的详细评估。
通过内审,我们旨在发现任何潜在的问题或不合规的实践,以便采取适当的纠正措施并提高机构的整体效率和可靠性。
2. 内审目标本次内审的目标是评估以下方面:- 机构的运营管理体系是否符合相关法规和标准要求;- 内部程序和流程是否科学合理、有效可行;- 机构是否具备适当的设备和资源以支持其测试和检测工作;- 机构人员的培训和资质是否符合要求;- 机构是否有有效的质量控制和质量保证体系。
3. 内审方法为了完成上述目标,我们采用了以下方法进行内审:- 文件审查:对机构的操作手册、程序文件、培训记录等文件进行审查,以评估其合规性和完整性;- 现场检查:对机构的实际运营情况进行实地检查,包括设备状态、测试过程、人员配备等;- 人员访谈:与机构管理层和员工进行面对面的访谈,了解他们的工作流程、培训情况和质量意识。
4. 内审结果根据我们的内审调查和评估,得出以下结论:- 机构的运营管理体系基本符合相关法规和标准要求,但在一些细节方面仍存在改进空间;- 内部程序和流程在大部分情况下是科学合理、有效可行的,但一些流程需要进一步优化和简化;- 机构的设备和资源基本能够满足其测试和检测工作的需求,但在某些设备的维护和更新方面还可以改进;- 机构人员的培训和资质达到要求,但仍需要加强对新技术和新方法的研究和应用;- 机构已建立有效的质量控制和质量保证体系,但需要更加严格执行和监督。
5. 建议和改进措施基于我们的内审结果,我们提出以下建议和改进措施:- 完善机构的运营管理体系,进一步明确各项操作规程和流程,并确保全员理解和遵守;- 简化和优化一些流程,以提高效率和减少潜在的错误;- 加强设备的维护和更新,确保其正常运行和符合要求;- 继续加强人员的培训和研究,提高其技术水平和专业能力;- 加强对质量控制和质量保证体系的执行和监督,确保其有效运作。
检验检测机构内审表

检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进,以确保机构合规运营和持续发展。
二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面:•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是:•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求;•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷,及时改进和优化机构内部管理体系;•确认机构的运营与管理与标准相符,评价和提高机构整体质量水平。
四、审查内容本次内审将主要审查以下内容:4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面,重点考察以下内容:•人员的培训和资质证书的有效性;•检测设备的校准和维护情况;•资源投入和利用的管理是否高效。
4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面,重点考察以下内容:•检测过程中的人员管理和品保控制;•数据采集和记录的合法性和准确性;•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。
4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面,重点考察以下内容:•基础设施的安全保障措施是否到位;•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。
4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面,重点考察以下内容:•服务流程全面、规范;•服务质量达到行业标准和客户要求;•客户投诉处理的流程和效率。
4.5 总体管理体系重点考察以下内容:•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性;•政治、法律法规、风险管理等方面的状况;•未来运营的规划、战略是否合理。
五、审查方法本次内审采取以下方法:•查阅机构内部管理制度和标准文件;•进行线下查看、考察和记录;•深入跟工作人员交流,了解机构工作情况;•开展个别或集体面谈,征求有关人员的意见和建议;•汇总数据,制定管理评审报告。
六、审查结果本次内审将发布检测报告,根据发现的问题,推出个性化改进方案,协助机构迅速纠正或改进问题,提高机构整体质量水平。
检验检测机构资质认定内审XXXX

第七章内部审核的实施及总结
一、现场审核活动的准备 (一)文件评审 1.评审的目的
——查证管理体系文件与检验检测机构资质认定 评审准则的符合性; ——查证体系文件之间的适宜性与协调性; ——通过对文件及有关记录和内审报告的评审, 了解受审核部门体系运行的情况与现状,确定现 场审核的可行性与重点。 2.评审的依据 3.文件评审的时间 4.评审的方法与内容
非指某一个具体的实验场所,而是指在固 定的设施、离开固定设施的场所、移动的 或临时的设施以及部门、要素等审核活动 所涉及的领域或范围。
第二章 内部审核概述
四、检验检测机构内部审核的依据 1.检验检测机构资质认定评审准则; 2.检验检测机构方针、目标和管理体系文件; 3.国家和行业有关的法律、法规、行政规章; 4.相关技术标准和规范; 5.客户要求、标书和合同条款。
第四章:内部审核的策划
内审员的任职条件 ——确保内审组的独立性与公正性,内审员
不能审核自己有责任的部门; ——内审组成员与受审核部门能够协调工作; ——经过相关部门的培训,经考核合格。 注意:内审员与监督员区别
第四章:内部审核的策划
2.内审组长和内审员的职责 内审组长的职责 ——编制内审实施计划; ——组织内审组实施内审; ——负责与被审核部门沟通与反馈信息; ——主持内审首次会议与末次会议; ——向质量负责人报告内审实施进程中遇到的重大问题; ——清晰明确地报告内审结论; ——签发不符合项通知书; ——编写内审报告; ——负责整理审核活动记录和归档。
第六章内部审核实施计划
二、确定本次内部审核的目的: 对于经过有关方面确定和确认过的审
核目的、审核范围、依据,无论是何 种原因导致可能发生变更时,内审组 长都要注意与原来参与过确定和确认 的有关各方协商沟通,得到有关各方 的认可或批准后,才能实施变更.
检验检测机构内审示例供大家参考

检验检测机构内审示例供大家参考Revised by BETTY on December 25,20202017年***月内部审核计划受控编号:****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号:********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****(****)第****号实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目的:审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
审核时间:2017年****月****日至***日审核组:组长:****审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。
首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号:******** 共2页第2页审核日程表:编制:审批:日期:2017年11月15日会议记录受控编号:******* 共页第页会议概要栏不够记录时,可添加附页。
会议记录受控编号:**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号:***** 共页第页内审不符合项总结受控编号:SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号:*********共页第页编制人:编制日期:2017年11月23日内审不符合报告受控编号:SGHT-QR-21-08-2017共页第页纠正措施的验证:内审员:年月日*******公司内部审核报告******* *******。
检验检测机构内审报告

检验检测机构内审报告检验检济机构内审报告一、引言本报告旨在总结和记录检验检测机构内部审计的结果,以便我们能够了解和改进机构的运营情况。
通过定期对机构内部的各项活动进行审计,我们可以发现并解决潜在的问题,从而提高我们的运营效率和客户满意度。
二、审计范围和方法本次内审涵盖了我们的主要业务流程,包括样品接收、检验、报告和数据管理等。
我们使用了多种审计方法,包括文件审查、现场观察和员工访谈等,以全面了解我们的工作情况。
三、审计结果1.样品接收样品接收流程运行正常,没有发现重大问题。
员工对样品的处理和记录的规范性有待提高,建议加强对员工的培训和指导。
2.检验检验流程基本上符合预期的标准,但在某些情况下,我们发现了一些小的偏差。
我们应该更加严格地执行检验流程,并对偏差进行调查和纠正。
3.报告报告的编写和审核流程基本上没有问题。
然而,我们发现报告的发布和分发有时可能会受到延迟,我们需要找出原因并解决这个问题。
4.数据管理我们的数据管理系统工作良好,但我们发现在数据录入和数据保护方面存在一些小问题。
我们需要改进我们的数据录入流程,并加强对数据保护的重视。
四、改进建议为了解决以上问题,我们建议进行以下改进:1. 加强对员工的培训和指导,提高他们的业务水平和规范性。
2. 严格执行检验流程,并对偏差进行调查和纠正。
3. 找出报告发布和分发的延迟原因,并采取措施解决。
4. 改进数据录入流程,并加强对数据保护的重视。
五、结论总体来看,我们的运营情况良好,但仍有一些需要改进的地方。
我们应该继续努力,解决这些问题,以提升我们的运营效率和客户满意度。
六、后记我们感谢所有参与内审的员工和管理层,他们的努力使我们能够发现并解决问题。
我们期待在未来的内审中,我们能够更好地了解并改进我们的运营情况。
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2017年***月内部审核计划受控编号:****************** 共*页第*页
内部审核实施计划表
受控编号:********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****(****)第****号
实验室各科室:
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目的:审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
审核时间:2017年****月****日至***日
审核组:组长:****
审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。
首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号:******** 共2页第2页审核日程表:
编制:审批:日期:2017年11月15日
会议记录
受控编号:******* 共页第页
会议概要栏不够记录时,可添加附页。
会议记录
受控编号:**** 共页第页
内审首(末)次会议签到表
受控编号:***** 共页第页
内审不符合项总结
受控编号:SGHT-QR-21-06-2017共页第页
内审不符合分布表
受控编号:*********共页第页
编制人:编制日期:2017年11月23日
内审不符合报告
受控编号:SGHT-QR-21-08-2017共页第页
纠正措施的验证:
内审员:年月日
*******公司内部审核报告
******* *******。