供应商结算管理办法

合集下载

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动,主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。

供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为,提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。

下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考:一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理,建立有效的结算流程,确保供应商结算的准确性和及时性。

2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。

3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。

二、订单管理1.供应商接受采购订单后,应及时确认订单,并按照订单要求提供货物或服务。

2.供应商应按时交付货物或完成服务,并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。

3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件,企业有权扣减相应的付款金额。

三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件,并确保发票的准确性和合法性。

2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。

3.供应商应及时修正错误发票,并重新提交给企业。

四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批,并及时进行付款。

2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款,供应商应提供正确的收款账户信息。

3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败,企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。

五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账,确保结算的准确性。

2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问,企业有权要求供应商进行解释和修正。

3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为,企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。

六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的,企业有权要求供应商进行赔偿,并采取相应的法律措施。

2.如供应商多次违反本制度的规定,企业有权随时终止与其的合作关系。

酒店供应商结算管理制度

酒店供应商结算管理制度

第一章总则第一条为规范酒店与供应商之间的结算行为,确保双方权益,提高酒店财务管理水平,特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店与供应商之间的所有结算活动,包括采购、租赁、服务、工程等项目。

第三条本制度遵循公平、公正、及时、准确的原则,确保结算工作的合规性和透明度。

第二章结算流程第四条供应商资质审核1. 供应商在签订合同前,必须提交相关资质证明文件,包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

2. 酒店财务部门对供应商资质进行审核,审核通过后方可签订合同。

第五条合同签订1. 合同内容应明确结算方式、付款期限、付款条件、违约责任等。

2. 合同签订后,双方应严格按照合同约定履行义务。

第六条订单与验收1. 供应商根据合同约定提供商品或服务,酒店根据订单进行验收。

2. 验收合格后,酒店财务部门出具验收报告,作为结算依据。

第七条结算申请1. 供应商根据合同约定,向酒店财务部门提交结算申请,并附上相关发票、凭证等。

2. 财务部门对结算申请进行审核,确保其符合合同约定。

第八条结算审批1. 财务部门对审核通过的结算申请进行审批,审批内容包括结算金额、付款方式等。

2. 审批通过的结算申请,由财务部门通知供应商。

第九条付款与结算1. 酒店财务部门根据审批通过的结算申请,及时办理付款手续。

2. 付款后,财务部门出具付款凭证,作为双方结算的依据。

第三章结算纪律第十条严禁违规操作1. 任何部门和个人不得擅自改变结算流程,不得擅自调整结算金额。

2. 严禁以任何形式挪用、侵占酒店资金。

第十一条保密原则1. 酒店财务部门对供应商结算信息负有保密义务,不得向无关人员泄露。

2. 供应商对酒店结算信息也负有保密义务。

第四章监督与考核第十二条酒店设立结算监督小组,负责监督结算工作的合规性。

第十三条结算监督小组定期对结算工作进行审查,发现问题及时纠正。

第十四条酒店对结算工作进行绩效考核,考核结果与相关人员薪酬挂钩。

第五章附则第十五条本制度由酒店财务部门负责解释。

供应商结算管理办法(1)

供应商结算管理办法(1)

供应商结算管理办法1、目的保证公司各项债务的真实性、完整性,加强对供应商的管理,规范业务操作,结合公司的实际情况,特制定本办法。

2、适用范围本办法适用于****所有供应商应付账款的核算管理。

3、术语应付账款:本办法中的“应付账款”是指公司因购买原材料、零部件或其它商品而支付给供货单位的款项。

4、职能职责4、1采购部4、1、1负责对供应商的信息维护;4、1、2负责原材料、零部件及其它采购商品的价格维护;4、1、3负责采购物资入库手续的办理;4、1、4负责供应商批款日期的制定;4、1、5负责供应商扣款信息的传递、释疑并按规定通知被扣款单位领取发票;4、1、6负责催收已到物资的采购发票及票面信息的初审并及时将发票专递至财务部。

4、1、7负责供应商不合格品的清退工作。

4、2财务部4、2、1负责供应商采购发票的复审;4、2、2负责供应商付款计划的编制、报批;4、2、3负责供应商扣款的审批、开票、发票发放及账务处理;4、2、4负责供应商应付账款的核对、清理、核销。

4、3质检部4、3、1负责供应商所供产品让步接收维修费等质量类扣款信息的审核汇总,报供应部备案;4、3、2负责采购物资进货检验与验收。

4、4库房4、4、1负责采购物资的入库及存货管理;4、4、2负责不合格品的上报工作。

5、管理内容5、1跟供应商签订采购合同时要明确不含税的价格,与对应发票税率确定结算价格,不开增值税发票的供应商不予合作。

5、2供应商将已发物资的采购发票送至采购部,采购部采购业务员根据发票信息附上入库单传至财务部挂账。

5、3根据应付款项的有序性、合理性,采购部特制定每月20、21、22日为供应商批款日期,发票入账截止时间为每月18日,如遇节假日顺延,特殊情况以当月通知为准。

5、4财务部配件会计根据当月应付账款编制付款计划表报财务部经理审批,编制付款表时要落实供应商的扣款情况,有扣款的供应商要在当月付款时扣除,经审批完成后,供应商在3个工作日(即为20、21、22日,节假日顺延)至财务部办理款项的领取手续,过期不再支付,自动滚入下月批款期间,而不能到我公司领取款项的供应商,财务部根据付款计划表可在付款期间电汇至供应商,拟定北京市范围的供应商需到公司领取转账支票,北京市以外的供应商可电汇转账支付。

供应商付款结算管理制度

供应商付款结算管理制度

供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时,对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。

通过建立健全的供应商付款结算管理制度,可以有效地管理供应商的付款事务,确保供应商和企业之间的合作顺利进行。

一、付款方式的规定1.预付款:对于合作时间较短或合作初期的供应商,可以要求提前支付预付款作为合作保证金。

2.货到付款:对于履约良好且信誉良好的供应商,可以采取货到付款的方式进行结算。

3.月底结算:对于长期合作的供应商,可以约定每月底结算一次,避免频繁的付款操作。

二、结算周期的规定1.供应商结算周期:设定供应商结算周期,明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票,以确保结算及时进行。

2.企业结算周期:规定企业内部结算周期,明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作,以确保供应商的合法权益。

三、发票管理1.要求供应商提供发票原件:确保付款的合法性和准确性,避免出现虚假发票和重复报销情况。

3.发票录入:将审核通过的发票录入财务系统,确保发票信息准确无误,方便后续的结算管理和报表统计。

四、付款控制1.制定付款审批流程:明确付款审批流程,确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时,避免资金浪费和风险。

2.付款授权:明确财务部门对于付款的权限和授权范围,避免未经授权的付款行为。

3.付款限额控制:设置付款限额,超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行,确保资金使用的合理性和风险控制。

五、账务查实和核对1.对账:定期进行供应商对账,核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性,及时解决账务差异。

2.账务核对:与供应商进行账务核对,核对付款金额与供应商应收账款的一致性,避免错误付款和漏付款。

3.异常账务处理:对于发现的账务异常,及时与供应商沟通并进行调整处理,确保账务的准确性和完整性。

六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传:通过内部通知、培训等方式,向全体员工宣传供应商付款结算管理制度,确保每位员工了解和遵守相关规定。

供应商结算管理办法范例

供应商结算管理办法范例

供应商结算管理办法
一、目的
为了规范应付账款的管理,提高工作效率,特制定本办法。

二、范围
本办法适用于所有供应商的结算管理。

三、职责
1.财务部:负责本制度的实施和监督,负责审核和支付供应商的结算款项。

2.采购部:负责与供应商的结算单的制作和提交。

四、结算原则
1.经营部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同中载明。

2.在资金允许的前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行的支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定的,按财务部规定执行。

五、结算流程
1.供应商根据合同要求,向采购部提交结算申请单。

2.采购部对结算申请单进行初步审核,包括申请的完整性、合规性和真实性等。

3.财务部对采购部提交的结算申请单进行复核,并按照合同条款进行支付。

4.对于不符合合同条款的支付申请,财务部应拒绝支付并通知采购部进行协调处理。

5.完成支付后,财务部应将结算信息记录在相关系统中,并按照公司规定进行存档和管理。

六、监督与考核
1.公司审计部门负责对供应商结算活动进行监督检查,发现问题及时报告并督促整改。

2.对于违反本办法的行为,公司应严肃处理,并追究相关责任人的责任。

3.公司管理层应定期对供应商结算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查,及时调整和完善相关政策。

七、附则
1.本办法自发布之日起施行,如有未尽事宜,由公司管理层解释并制定补充规定。

2.本办法最终解释权归公司管理层所有。

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度1.简介本文档旨在制定供应商结算管理制度,以确保供应商的付款及结算流程的规范化和高效性。

这将有助于维护公司与供应商的良好关系,并避免潜在的纠纷。

2.结算流程2.1 采购订单确认在与供应商签订采购协议后,采购部门将向供应商发送采购订单确认。

供应商收到采购订单确认后,应立即核对订单内容,并在24小时内将确认结果反馈给采购部门。

2.2 交付验收供应商按照采购订单要求交付商品或提供服务。

我方业务部门在收到商品或服务后,根据质量、数量等要求进行验收。

2.3 结算单据准备供应商提供结算单据,包括、送货单、验收单等必要的文件。

结算单据应包含正确的价格、数量和其他相关信息,并符合国家税务法规要求。

2.4 结算审核我方财务部门对结算单据进行审核,核对结算金额、税费、付款条件等内容是否与采购协议一致,并确保单据的合法性和真实性。

2.5 付款财务部门根据结算审核结果和付款条件,及时安排付款。

付款应按照协议约定的付款周期和方式进行。

3.争议解决3.1 协商解决如出现供应商与公司之间的结算争议,双方应通过友好协商解决。

协商不成的情况下,应提交给高级管理层进行进一步处理。

3.2 法律诉讼在无法通过协商解决的情况下,双方有权依法向相关司法机关提起诉讼,并接受法律程序的裁决。

4.风险管理4.1 定期评估公司将定期评估供应商的履约能力、信用状况等风险因素,并根据评估结果采取相应的风险管理策略。

4.2 合同管理公司将建立健全的合同管理制度,明确合同履行的责任和义务,以减少合同履行过程中的风险。

5.合规要求供应商在结算过程中,应遵守相关法律法规、税收规定以及公司内部的合规要求。

公司将定期对供应商进行合规审核,并对合规问题进行追踪和整改。

6.生效和修订本供应商结算管理制度自颁布之日起生效。

任何对本制度的修改和修订,须经高级管理层批准,并将修改后的内容通知全体相关部门和供应商。

以上为供应商结算管理制度的主要内容,希望能够确保结算流程的规范和高效,维护公司与供应商之间的良好关系,促进合作共赢。

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期与支付方式,并在合同中载明。

1.2在资金允许得前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行得支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定得,按财务部规定得相关日期结帐。

1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定得时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付得,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,与下一个月款项合并结算与支付。

1.4代销商品得资金结算必须已销完并在规定得付款期支付为原则,严禁超付或提前支付货款;经销商品必须谨慎采购,从紧采购,以免形成存货积压,产生问题商品,并造成公司大量资金沉淀。

1.5对于不按照合同条款执行支付货款得供应商,特别就是借款、预付、提前结帐等,需按公司付款得相关审批流程办理。

1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号;确需变更得供应商,财务部在收到供应商书面变更申请得次月起,按照新得企业名称,开户行或帐号进行支付,当月仍按照原有得企业名称、开户行、帐号进行支付。

不符合当月支付条件得,一律延后到下个月进行支付。

1.7财务部应加强付款前稽核,保证款项支付得正确性;重点关注货品就是否到达,发票就是否入帐,货品就是否销完,就是否有退货,供应商帐面结余情况,就是否符合合同付款条件,用款申请前道审批就是否完整等。

第二章结算时间与方式2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份得核算周期,每年12月份结算到月末最后一天,即12月31日。

2.2一般月份,上月销售期指上上月得26日-上月得25日,根据合同条款承诺得具体结帐期在本月进行支付,每月付款期规定在16日-20日之间。

2.3资金结算日接待时间,每月16日---20日,上午9:30---11:00 ,下午13:30---16:00 ,公司作息时间如有改变,则相应调整。

工厂供应商结算财务制度

工厂供应商结算财务制度

工厂供应商结算财务制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规以及公司的实际情况,为了规范公司与供应商之间的财务结算行为,制定本制度。

第二条公司与供应商之间的财务结算应当严格按照本制度执行,确保结算的准确性和及时性。

第三条公司财务部门负责本制度的执行和监督,保证结算流程的规范和合规性。

第四条本制度适用于公司与供应商之间的商品销售、采购和服务外包等一切财务结算行为。

第五条公司与供应商应当遵守诚实信用原则,共同维护双方的利益,确保财务结算的合法合规。

第二章结算管理第六条公司应当建立完善的供应商数据库,对供应商的信用状况、资质情况等进行全面评估,确保合作的稳定和安全。

第七条公司与供应商之间的品种、数量、单价等应当在合同中明确规定,双方应当严格执行合同约定。

第八条公司应当建立结算档案,对每一笔结算进行记录和归档,保留相关凭证和票据,以备查验。

第九条公司应当制定财务结算流程,对结算的操作步骤、人员责任等进行明确规定,确保结算的规范和可控。

第十条公司应当按照约定的结算周期进行结算,确保及时支付供应商应付款项,避免对方资金损失。

第三章结算方式第十一条公司与供应商之间的结算方式主要包括现金结算、银行转账结算、支票结算等多种方式,双方可以根据具体情况进行选择。

第十二条公司应当建立供应商档案,对每家供应商的结算账号、联系方式等进行登记,以便于结算时的准确操作。

第十三条公司与供应商之间的全部结算应当以结算单或发票为凭据,确保结算的准确性和安全性。

第十四条公司应当建立三证合一的结算体系,即结算单、发票和付款凭证三者相互印证,确保结算的真实性。

第十五条对于供应商的迟交货、次品货等不良行为,公司有权采取合理的措施,如扣减货款、解除合同等,保护公司的利益。

第四章结算监督第十六条公司应当建立结算监督制度,对供应商的结算行为进行监督和检查,确保结算的合规性和规范性。

第十七条公司应当定期对供应商进行信用评估,发现问题及时采取措施,维护公司的利益和声誉。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

供应商结算管理办法
一、概述
供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。

为了规范供应商结算流程,提高结算效率,本文将介绍供应商结算管理的具体办法。

二、结算流程
1. 采购订单确认
在与供应商达成采购合作意向后,企业需与供应商确认详细的采购订单信息,包括商品名称、数量、价格等,并在订单中注明结算方式和结算周期。

2. 供应商发货
供应商按照订单要求及时发货,确保商品质量和数量无误。

同时,供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据,作为结算的依据。

3. 企业验收
企业接收供应商发货后,应进行商品的验收工作。

验收时,应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致,如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。

4. 发起结算申请
在商品验收合格后,企业可以根据供应商结算的约定,向供应商发
起结算申请。

结算申请包括申请金额、结算日期等信息,并应附上相
应的验收单据。

5. 供应商确认申请
供应商收到企业的结算申请后,需进行确认,并核对相关资料的准
确性。

如有问题或差异,供应商应及时与企业联系沟通,以达成共识。

6. 货款支付
经双方确认无误后,企业需按照约定的结算周期,及时将应付款项
支付给供应商。

支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式,但需
保证款项的及时到账。

7. 结算记录与归档
企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制,将每一次结算的详
细信息进行记录,并妥善保存相关单据和文件,以备后续查证和审计
的需要。

三、优惠政策管理
除了货款结算,供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。

下面将
介绍几种常见的优惠政策及其管理办法:
1. 折扣优惠
供应商为了促销、回馈客户等目的,会提供一定的折扣优惠政策。

企业应及时了解供应商的优惠政策,并将其纳入采购决策流程中,确
保获得最大程度的优惠。

2. 积分返还
某些供应商会设立积分返还活动,根据企业的采购额度,向企业返
还一定比例的积分。

企业应加强与供应商的沟通,及时了解积分政策,并按照规定的程序进行兑换和使用。

3. 促销赠品
为了增加采购量和提高品牌知名度,供应商常常会提供促销赠品,
企业应准确掌握赠品政策,严格按照要求进行采购,并妥善管理、分
发赠品。

四、风险控制
供应商结算管理中还存在一些潜在的风险,企业应采取相应的措施
进行风险控制,以免造成不必要的损失。

以下是几个常见的风险及相
应的应对措施:
1. 供应商信用风险
企业应定期评估供应商的信用状况,并与供应商建立稳固的合作关系,确保供应商的信用可靠。

2. 发票与实际货款不符风险
企业应认真核对供应商提供的发票,确保发票金额与实际货款一致,并及时与供应商解决差异。

3. 结算周期延长风险
有些供应商可能会推迟结算周期,企业应与供应商明确结算时间,
以避免对资金流转造成困扰。

五、结语
供应商结算管理是企业日常运营中不可忽视的重要环节,规范的管
理办法能够提高结算效率、减少风险,并优化企业与供应商关系。


望本文所述的供应商结算管理办法能为企业提供实际参考,使其能够
更好地管理供应商结算工作。

相关文档
最新文档