信息系统用户权限管理
信息系统用户权限管理
1 目的
为加强应用信息系统用户账号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行,特制定本管理办法。
2 适用范围
适用于公司开发和管理的各应用信息系统,包括OA协同办公系统、营销系统、财务软件、远程集抄系统、呼叫系统、及网站系统等公司各种信息系统。
3 术语和定义
用户:被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。
用户账号:在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息,包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限:允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色:应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
4 用户管理
4.1用户分类
4.1.1系统管理员
系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置,用户账号开通与维护管理、设定角色与权限关系,维护行政区划和组织机构代码等数据字典,系统日志管理以及数据管理等系统运行维护工作。
4.1.2普通用户
指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户,拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。
4.2用户角色与权限关系
应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系,对用户账号授予某个角色或多个角色的组合来实现的,一个角色对应一定的权限(即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力),一个用户账号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。
为实现用户管理规范化和方便系统维护,公司各应用信息系统应遵循统一的角色与权限设置规范,在不同的应用信息系统中设置的角色名称及对应的权限特征,应遵循权限设置规范基本要求。
由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同,因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异,所以每个应用信息系统应分别制定适用于本系统的权限设置规范。
4.3用户账号实名制注册管理
为保证应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务,各应用信息系统用户账号的申请注册实行“实名制”管理方式,即在用户账号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等真实信息。
5 用户账号申请与审批
5.1账号申请
任何一个用户账号的申请与开通均须经过集团统一制定的账号申请与审批备案管理流程,且一个用户在同一个应用信息系统中只能注册和被授予一个用户账号。
集团各应用信息系统的用户账号及角色权限的申请开通、注销和密码初始化等账号管理工作均使用集团统一制定的《用户账号申请单》办理。
《用户账号申请单》包括三部分填写内容:(1)申请人情况;(2)账号申请情况;(3)受理单位意见。
其中(1)申请人情况和(2)账号申请情况两部分由申请人填写;(3)受理部门意见由受理部门填写。
用户权限的申请应严格参照各应用信息系统制定的《应用信息系统角色与权限关系对照表》中对不同级别和类型用户的角色权限配置要求执行,不得越级或超范围申请。
5.2账号审批和开通
各应用信息系统的账号申请一般由该部门的负责人审批,审批同意后提交该系统的系统管理员负责开通账号。
对有特别安全等级保护要求的应用信息系统以及各应用信息系统中的系统管理员,还需通过受理部门的主管领导审批。
原则上应用信息系统主管部门应在收到《用户账号申请单》后才能进行审批和开通账号。
特殊情况下,经部门负责人和受理部门主管领导书面同意后,可采取事后审查的方式,先开通账号,但自账号开通日起超过1个月仍未收到《用户账号申请单》的,系统管理员有权对该账号采取暂时停用措施。
6 安全管理
6.1账号安全
凡需要使用应用信息系统的用户,每人均须按照“实名制”方式申请一个仅限本人使用的用户账号。
不
同用户的用户账号彼此之间不得随意借用,因某用户账号的操作而造成应用信息系统中数据信息或任何系统功能等方面的改变或后果,均由拥有该用户账号的用户负责。
如果某用户因工作调动或其它原因而不允许继续使用某应用信息系统时,其隶属的原工作单位应督促和确保该用户离职前及时申请注销相关用户账号;不论原用户是否知晓或同意,均禁止将其原账号转交其他人员继续使用。
6.2密码安全
设置用户密码是用户登陆应用信息系统时身份合法性认证的重要手段,用户密码的设置应尽量复杂化,不易被他人推测,密码长度一般不少于6位,并做到定期更换新密码。
密码遗忘时可向系统管理员申请密码初始化修复。
若发现账号密码泄露,用户须立即报告系统管理员及时采取停用账号措施,并在报告后的24小时内向该信息系统主管部门提交书面报告,说明详细情况,以便系统主管部门协助核查系统内数据和系统运行情况,采取有效补救措施将危害程度降至最低。
7 档案管理
应用信息系统用户账号和角色权限管理工作应建立完善的档案管理制度,以加强用户账号的申请注册、审批以及密码和权限维护等日常工作管理。
档案管理工作由系统管理员具体负责,应备案管理的主要档案资料包括:《用户账号申请单》(盖公章原件),《用户账号管理工作登记表》(附表4)及有关报表,《应用信息系统角色与权限关系对照表》,其他与用户账号管理相关的重要文件资料和数据存储介质,有关管理制度、技术规范和方案等。
附表1 用户账号申请单
用户账号申请单填表说明
1 申请人情况
1.1姓名:按申请人居民身份证上的姓名填写。
1.2联系邮箱和联系电话:是账号开通过程中系统管理员联系通知申请人账号名称和密码的主要方式,
务必填写正确和清晰。
2 账号申请情况
2.1密码初始化:是指当用户遗忘账号密码且无法通过应用信息系统中密码找回功能重新找回密码时,
向系统管理员提出的密码修复申请,系统管理员将根据用户申请对用户密码进行初始化操作。
2.2应用系统名称:填写拟申请用户账号的应用信息系统的全称。
2.3申请权限和权限变更:填写拟申请或变更的角色名称,不得越级或超范围申请。
2.4有效期:不填时默认为自账号开通之日起1年有效。
2.5申请理由:用户申请账号的用途和原因等。
2.6申请人所在部门意见。
3 受理单位意见
3.1系统负责人签字:由所申请应用信息系统隶属的业务(项目)负责人审批签字。
3.2受理单位领导签字:由所申请应用信息系统隶属的业务(项目)负责人的单位主管领导审批签字。
3.3负责开通人员签字:由所申请应用信息系统的系统管理员负责开通账号并签字。
4 用户账号批量申请单
4.1用户账号批量申请单仅用于账号申请开通和注销,且所申请的批量用户应和申请代理人为同一个单位。
账号开通后,所有申请人的账号名称和初始密码将统一告知申请代理人转达。
附表3 用户账号批量申请单。
信息系统权限管理的用户管理与权限分配
信息系统权限管理的用户管理与权限分配信息系统权限管理在现代企业和组织中起着至关重要的作用。
随着信息技术的不断发展和应用,系统权限管理的有效性直接关系到组织的数据安全、运营效率和管理效果。
本文将探讨信息系统权限管理中的用户管理与权限分配,包括其重要性、实施方法和最佳实践。
### 1. 用户管理用户管理是信息系统权限管理的核心组成部分之一。
它涉及识别、验证和管理系统中的用户身份信息,确保只有授权的用户能够访问系统资源。
以下是用户管理的关键方面:#### 身份验证在信息系统中,身份验证是确认用户身份的过程。
常见的身份验证方式包括用户名和密码、生物识别技术(如指纹识别、虹膜扫描等)以及双因素认证(如密码+手机验证码)。
组织应根据系统的安全需求选择适当的身份验证方法,并定期更新密码以保障系统安全。
#### 用户注册与注销用户注册是指将新用户加入到系统中的过程,而用户注销则是将用户从系统中移除的过程。
在用户注册时,应确保收集到准确的用户信息,并为其分配适当的权限。
在用户离职或不再需要系统访问权限时,应及时进行注销操作,防止未授权访问和数据泄露。
#### 用户权限管理用户权限管理是指管理用户对系统资源的访问权限。
它包括授权、撤销权限、权限审计等功能。
管理员应根据用户的角色和职责,为其分配最小必需的权限,避免权限过度授予和权限冲突。
同时,定期审计用户权限,及时发现并纠正异常授权行为。
### 2. 权限分配权限分配是信息系统中的另一个重要方面,它涉及将合适的权限授予给用户,以确保他们能够完成工作任务,并限制他们对系统资源的访问。
以下是权限分配的关键内容:#### 角色与权限组为了简化权限管理,可以将用户分组为不同的角色或权限组,每个角色或权限组拥有一组特定的权限。
例如,可以定义普通用户、管理员、审计员等角色,并为每个角色分配对应的权限。
这样做不仅可以减少权限管理的复杂性,还可以提高系统的安全性。
#### 最小权限原则最小权限原则是指用户被授予的权限应该是完成工作所需的最小权限。
信息系统账号和权限管理办法
信息系统账号和权限管理办法第一章总则第一条为加强XXX有限公司(以下简称公司)信息系统(以下简称系统)用户账号和权限的规范化管理,确保系统有序、稳定运行,防范业务风险,特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司及所属企业。
第二章账号管理第三条管理部门信息化部是系统账号和权限管理的主责部门,主要工作职责包括:1.负责制定系统相关权限管理体系。
2.管理公司各部门及所属企业系统账号和权限,包括创建账号、修改账号、停用账号、角色分配、权限分配等。
3.负责审核各部门及所属企业提交的系统账号和权限申请事项。
第四条创建账号系统账号与公司办公系统账号及密码一一对应。
1.申请人没有办公系统账号,需要按公司或所属企业相关流程申请创建办公系统账号。
2.申请人已有办公系统账号,可使用办公系统账号和密码登录办公系统后,在工作台的应用入口中点击系统图标,即可直接登录到系统(未授权的账号无任何系统操作权限,需按本办法第五条申请授权)。
第五条系统账号权限说明系统账号权限分为三个大类,分别为数据角色权限、功能角色权限、审核角色权限。
创建系统账号时,需要为账号配置数据角色权限与功能角色权限;审核角色权限单独依据审批流创建。
以上三类系统账号权限会根据业务实际情况不定期进行更新和修改,实际权限以系统最新设置为准。
1.数据角色权限数据角色权限用于分隔业务数据,决定登录用户可查看与操作的数据范围,包括分隔业务机构、业务部门与业务板块等。
2.功能角色权限账号的功能角色权限决定登录用户可查看的具体菜单功能以及菜单功能中的操作按钮,按岗位分工进行功能角色创建。
3.审核角色权限审核角色权限单独依据审批流创建,根据工作分工为用户配置相应的审核角色权限后,该用户即可在对应审批节点收到待办提示,并有权进行相关操作。
第六条账号授权及变更1.账号授权及变更包括给账号增加权限、删除权限、修改用户信息等。
2.账号授权及变更统一通过办公系统进行申请。
申请人在办公系统流程管理中选择系统权限申请,在《系统权限申请审批单》(以下简称《审批单》,模板详见附件)中勾选和填写所需申请事项后,提交进行审批。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度一、概述信息系统用户权限管理制度是指为了确保信息系统的安全和合规性而制定的管理规范,旨在明确和管理信息系统用户的权限范围、权限配置和权限使用等方面的事项。
通过建立和落实有效的用户和权限管理制度,可以有效地保护信息系统的机密性、完整性和可用性,防止未经授权的用户访问和使用系统资源,减少信息安全风险。
二、用户和权限管理制度的目标1.保护系统资源用户和权限管理制度的首要目标是保护系统资源的安全,防止未经授权的用户访问和使用系统资源。
通过对用户进行身份验证、权限配置和权限限制,确保用户只能访问其需要的资源,并能够对资源进行合法的操作。
2.合规性要求用户和权限管理制度需要遵守相关法律法规、行业标准和公司内部规章制度,确保系统在合规的基础上正常运行。
例如,对于存储客户个人信息的系统,需要保证用户只能访问与其工作职责相关的信息,并能够限制其对敏感信息的访问和操作。
3.提高工作效率用户和权限管理制度应当兼顾系统安全和工作效率。
合理配置用户权限,使其能够顺利地完成工作任务,避免权限过大或过小造成的工作效率低下问题。
同时,制度还应明确权限申请、审批和变更的流程,保证操作的及时性和准确性。
4.提升管理效能用户和权限管理制度需要明确相关责任和权限,确保用户和权限管理工作能够有序进行,避免出现权限滥用、权限泄露和权限冲突等问题。
同时,制度还应明确相关的安全事件处理程序和责任追究制度,以威慑违规行为,并追究违规人员的责任。
三、用户和权限管理制度的内容1.用户身份验证2.用户权限配置用户的权限应根据其工作职责和工作需求进行合理配置。
权限配置应遵循最小权限原则,即将权限控制在用户所需的最低限度内。
权限配置应由授权人员经过严格的审批程序进行,确保权限配置的合法性和合规性。
3.权限使用和管理用户在使用系统资源时,需要遵循相关规定和程序,确保权限的正确使用和合理操作。
用户不得以任何形式利用权限进行非法、违规和损害系统安全的行为。
信息系统用户和权限管理制度范文
信息系统用户和权限管理制度范文信息系统用户和权限管理制度范一、总则为了规范信息系统的使用和管理,保障信息系统的安全稳定运行,保护网络信息安全和用户隐私,制定本制度。
本制度适用于所有使用公司信息系统的用户,并适用于所有使用公司信息系统的人员。
二、术语解释1. 信息系统:指公司所有的计算机硬件设备、软件系统及其相关设备的总称。
2. 用户:指具有合法使用权限、并已在系统中注册的人员。
3. 权限:指用户在信息系统中所具备的操作和访问的权利和范围。
4. 管理员:指被授权的具有管理信息系统权限的工作人员。
三、用户注册1. 用户注册程序(1)凡是需要使用公司信息系统的人员,必须提出书面申请,并经过审核批准,方可注册。
(2)注册申请需填写真实的个人信息,并配上近期彩色照片,同时需提供相关证明材料。
(3)注册申请由管理员接收并进行审核,审核通过后,管理员将提供账号和密码。
(4)用户在注册后10天内必须到指定地点领取注册证件,逾期未取视为放弃,需重新申请注册。
2. 用户信息管理(1)用户有义务及时更新个人信息,包括但不限于联系电话、地址等。
(2)用户不得将个人账号和密码泄露给他人,一旦账号和密码泄露,用户应立即通知管理员,并及时更换账号和密码。
(3)用户应用真实身份信息注册,并对所填写的个人信息的真实性承担法律责任。
四、权限管理1. 权限的分类(1)系统管理员权限:系统管理员拥有最高权限,负责系统管理、系统设置、用户管理、数据备份等操作。
(2)普通用户权限:普通用户只能进行基本操作,包括浏览、查询、编辑、打印等。
2. 权限分配原则(1)权限必须根据用户的工作需要进行合理分配,确保用户能够完成工作任务,并防止滥用权限。
(2)权限分配由管理员负责,用户可根据需要提出权限调整申请,并经过管理员审核后生效。
(3)权限调整申请需填写相关理由,并提供相关证明材料。
3. 权限分配程序(1)管理员应及时根据用户的工作需要,合理分配权限,并保证权限的及时性和有效性。
信息系统用户帐号与角色权限管理流程
信息系统用户帐号与角色权限管理流程信息系统用户账号与角色权限管理流程,是指为了确保信息系统的安全性和数据的完整性,在使用信息系统的过程中,对用户账号及其角色权限进行有效管理的一系列流程。
以下是一个典型的信息系统用户账号与角色权限管理流程:1.用户账号申请当一个新用户需要使用信息系统时,首先需要向系统管理员提交账号申请。
申请过程中,用户需要提供相关的基本信息,例如姓名、部门、职位等,并说明所需的角色权限。
2.用户账号审核系统管理员收到用户账号申请后,对其信息进行审核。
审核过程包括核实用户的身份和所属部门,以及与用户沟通确认所需的角色权限。
若用户的身份和所属部门与申请信息一致,并且所需的角色权限合理,管理员将为用户创建账号。
3.用户账号创建在审核通过后,系统管理员根据用户提供的信息,在信息系统中创建用户账号。
账号的创建包括分配一个唯一的用户名和设置一个初始密码。
管理员应该确保初始密码的复杂度要求,并提示用户在首次登录时修改密码。
4.角色权限分配在用户账号创建之后,管理员将根据用户申请的角色权限,为用户分配相应的角色。
角色是一组权限的集合,常见的角色有系统管理员、普通用户、审批人员等。
管理员需根据用户的职责和业务需求合理分配角色权限,并定期进行评估,以保证给予用户足够的权限,同时又不超越其职责范围。
5.权限授权在角色权限分配完成后,管理员需要对每个角色进行具体的权限授权。
权限授权是指为每个角色分配可以访问的系统功能和数据的权限。
授权过程需要仔细分析系统的业务流程和安全需求,确保每个角色只能执行其职责范围内的操作,并避免敏感信息的泄露。
6.角色权限审批在权限授权完成后,需要进行角色权限审批。
审批过程由信息系统的管理层或安全管理员进行,目的是确保每个角色的权限设置是合理的并符合公司的安全策略。
审批过程可以通过审核权限矩阵或审批工作流来完成。
7.角色权限分发经过审批后,管理员将根据授权的角色权限,将相应的权限分发给用户账号。
信息系统的用户权限
信息系统的用户权限信息系统在现代社会中扮演着重要的角色,为企业和组织提供了高效的数据处理和管理功能。
然而,由于信息系统可能涉及大量敏感数据和关键业务操作,必须对系统的用户权限进行合理的管理和控制,以确保安全性和合规性。
本文将介绍信息系统的用户权限及其重要性,并探讨如何有效管理。
一、用户权限的定义用户权限是指在信息系统中授予用户的特定权限,以确定其能够执行的操作和访问的资源范围。
用户权限的设置可以基于角色、职责或个人需要进行,以满足不同用户的需求。
二、用户权限的重要性1. 数据安全性:通过合理设置用户权限,可以限制用户对敏感数据的访问和操作,防止数据泄露、篡改或滥用的风险。
2. 业务合规性:用户权限可以确保用户在信息系统中仅能执行符合法规和内部政策的操作,避免违规行为的发生。
3. 工作效率:合理授权用户所需的权限,可以提高工作效率并减少错误操作的风险。
4. 责任划分:通过明确用户的权限范围,可以明确各个岗位的职责和权限,减少因权限混乱而导致的责任模糊问题。
三、用户权限管理的原则1. 最小权限原则:根据用户的实际工作需求,授予其所需而非所有权限,以最小化数据安全风险。
2. 分级授权原则:根据用户岗位的层次和敏感性,分级设置权限,确保高层管理人员和关键岗位的权限更加严格和审慎。
3. 职责分离原则:对于敏感操作或数据,应将其访问和操作权限进行职责分离,确保操作的合规性和安全性。
4. 审计和监控原则:对用户权限的使用进行定期审计和监控,及时发现异常行为并采取相应措施。
四、用户权限管理的实施步骤1. 用户身份验证:在用户访问信息系统时,应进行身份验证,确保用户身份的真实性和合法性。
2. 权限授予:基于用户的工作职责和需求,按照最小权限原则,授予其所需的权限。
3. 权限审批:权限授予应经过相应的审批流程,确保权限的合理性和合规性。
4. 账户管理:定期审查和管理用户账户,包括创建、修改、禁用或删除账户,以及密码策略的设定。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度一、引言信息系统是现代企业经营中不可或缺的核心部分,它涉及到企业的各种业务数据和信息,对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
然而信息系统的安全问题也是企业领导者需要高度重视的事项。
信息系统的用户和权限管理制度是保障信息系统安全的关键环节,其重要性不言而喻。
二、信息系统用户管理1. 用户分类在信息系统用户管理中,首先需要对用户进行分类。
一般来说,信息系统的用户可以分为管理员、普通用户、外部用户等不同类别。
管理员通常具有系统最高权限,可以对系统进行各种配置和管理。
普通用户则是系统的日常使用者,他们通常只对系统中的特定部分数据和操作有权利。
外部用户是指那些非本公司员工但需要使用本公司信息系统的人员,例如外部合作伙伴、客户等。
2. 用户注册和注销企业应建立完整的用户注册和注销流程。
在员工入职时,应立即进行系统账号注册,并按照员工职责设置相应的权限。
在员工离职时,应立即进行系统账号注销,并清除该员工在系统中的所有权限。
3. 用户权限管理用户权限管理是信息系统用户管理中的关键部分。
企业应该建立严格规范的权限分配体系,确保每个用户只拥有自己必需的权限。
管理员需要定期审核和调整用户的权限,确保权限的合理性和安全性。
4. 用户行为监控信息系统应该具备用户行为监控的功能,对用户的操作行为进行监控和记录。
这对于发现和防范潜在的安全风险非常重要。
例如,记录用户的登录信息、数据访问日志等。
三、信息系统权限管理1. 角色与权限企业应该根据职责和权限设置相应的角色。
角色是一组权限的集合,可根据员工职责和权限需求进行灵活分配。
例如,会计人员、销售人员、技术支持人员等可以拥有不同的角色和权限。
2. 权限管理流程企业应建立完整的权限管理流程,包括权限申请、审批、分配、调整和回收等各个环节。
权限管理流程应该确保权限的合法、合规和安全,避免权限滥用和泄露。
3. 权限审核和审计企业应定期对系统权限进行审核和审计,确保权限的合理性和安全性。
信息系统用户和权限管理制度三篇
信息系统用户和权限管理制度三篇篇一:信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险,特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统,以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定,以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责,其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是:(一)用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
(二)用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
(三)用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
(四)严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员,为本业务系统用户提供操作培训和技术指导,使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令,遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外,不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息,即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建(一)申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况,提交本部门负责人;(二)部门负责人确认申请业务用户的身份权限,并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
(三)信息系统管理部门经理进行审批后,由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
信息系统用户账号及权限管理制度
信息系统用户账号及权限管理制度
一、为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险,特制定本制度。
二、医院信息系统用户管理包括系统用户的命名、用户ID的增加修改、用户ID的终止、使用权限分配、用户密码的修改、用户的安全管理等。
三、医院信息系统管理员在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,凡是涉及到医生权限的操作必须得到医务部的授权,涉及到护士权限的操作必需得到护理部的授权,涉及到行政工勤用户操作必需得到相关领导的授权。
四、我院信息系统权限分为普通权限和管理权限,各科室普通工作人员在信息系统系统中只能被分配到能满足于日常工作的普通权限,科室负责人除普通权限外还可分配到科室相关的信息系统管理权限。
五、用户在经过信息科培训考核合格后,信息科根据上交的信息系统权限申请单或医务部出具的授权证明进行权限的授予;离职时,信息科会取消权限并对工号上锁。
六、用户接到初始密码后必需立即进行修改,建议用户账号使用密码一般应在8位以上,并有数字与英文字母组合,每季度更换一次。
七、用户在使用操作中严重违反医院诊疗管理规范及计算机使用管理规定的,可暂停或取消使用权限。
八、本制度由信息科制定,解释权、修改权归属信息科。
(完整版)信息系统用户和权限控制制度
(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度,以确保信息系统的安全和合规性。
该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户,包括员工、供应商和客户等。
目的本制度的目的是保护信息系统资产,防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。
通过规范用户和权限管理的流程和规则,最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。
用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户,且账户信息必须与用户的真实身份一致。
2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。
账户注册时必须提供必要的身份验证信息。
3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置,最小权限原则适用于所有用户。
4. 账户的密码必须符合安全规范,包括长度、复杂度和更新周期等要求。
5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程,并及时更新信息系统管理平台。
权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责,并由授权人员进行审核和确认。
2. 所有权限变更必须有明确的授权流程,并记录相关操作和原因。
3. 用户账户权限必须定期审查,确保是否存在不必要的权限,并及时进行调整。
4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档,并定期进行审计。
审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能,以跟踪关键用户活动和权限使用情况。
2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队,并采取适当的措施进行调查和响应。
3. 审计日志必须严格保密,并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。
培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训,了解用户和权限控制制度的要求和规范。
2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程,并加强信息安全意识的培养。
3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试,提高用户的安全意识和能力。
法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求,包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。
