实验室资质认证内部审核表

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质量管理体系内部审核检查表

注:

○1在审核结论相应栏内注明符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用;

○2体系文件中有描述但未实施的,为不符合;体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无描述的,为缺此项。

○3不符合、基本符合和缺此项者为整改项,应在说明栏内作相应的说明

被审核部门负责人:日期:

内审员:日期:

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