企业(公司)部门绩效评价指标考核KPI汇总表

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财务部KPI绩效考核表(全)

财务部KPI绩效考核表(全)

财务部KPI绩效考核表(全)确性账务处理准确无误,无漏项报表及时准确,财务分析清晰明了回款及时实际回款额/应回款额*100%财务经理财务经理财务经理财务经理每少1个百分点扣1分每迟延两天扣1分每少3个百分点扣1分,每增3个百分点加1分直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价团队管理下级对上级考核表下属满意度合计目标下达者目标接受者下达日期接受日期预算管理100%100财务经理级财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理综合评价评价工作态度和工作能力目标接受者接受日期工作态度积极,各项工作能够及时完成考核者考核日期合计目标下达者下达日期直接上级财务经理给予书面评价财务部岗位绩效考核表姓名考核项目考核指标分值任务期间得分考核者费用会计财务费用控制率财务费用/预算财务费用*100% 10 100% 财务经理部门费用控制率部门发生费用/部门预算费用*100% 20 100% 财务经理全面预算控制率公司发生费用/销售收入*100% 5 22% 财务经理工资发放及时性每月16日前要及时发放工资 10 100% 直接上级工资发放准确性发放工资金额要准确出错的制单数/当月制单数*100% 15 控制在5%以内直接上级账务处理出错率每延迟一次错误扣1分每出现一次错误扣2分 10 控制在5%以内财务经理财务报表的及时性要求报送的报表要及时提交出错报表数/财务报表总数*100% 10 100%准确财务经理财务报表的准确率每超过1%扣1分 10 控制在5%以内财务经理综合评价:财务部门员工工作态度积极,各项工作能够及时完成,但全面预算控制率有待提高。

费用会计、部门费用控制率和全面预算控制率均达到了预期目标,工资发放及时性和准确性、账务处理出错率、财务报表的及时性和准确率也均符合要求。

财务经理应给予员工书面评价。

财务部岗位绩效考核表姓名:XXX考核项目:费用控制监督部门:区域财务考核指标:费用控制率:部门发生费用/部门预算费用*100%,每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分费用开支的真实性和合理性:区域可控费用控制率,考核目标100%,超出预算及时反映,<100%及时上报抽查情况任务期间分值:10评分标准:数据来源费用控制,每发现一次扣2分,扣完为止;监督发现价格异常未上报者或未发现者,每次扣5分;监督发现店铺现金异常未上报者或未发现者,每次扣5分考核结果:得分10考核者:财务经理考核项目:工资数据监督部门:XXX考核指标:提供及时工资数据:每月3日前要及时提供工资数据提供准确工资相关数据:要准确提供工资相关数据任务期间分值:10评分标准:每延迟一天扣1分,每出现一次错误扣1分,每拖延一天扣2分,扣完为止,每错误一次扣2分,扣完为止考核结果:得分10考核者:财务经理考核项目:财务报表监督部门:财务部门考核指标:按时按质上交相关财务报表的及时性报表数据准确无误任务期间分值:10评分标准:每迟延一天扣1分,每出现一次错误扣1分考核结果:得分10考核者:财务经理考核项目:销售目标达成率监督部门:销售部门考核指标:实际销售额/基本目标*100%及时办理相关证件及时上报抽查情况任务期间分值:10评分标准:以实际完成销售额计算,超过100%时,按实际达成率*分值计算。

部门绩效评价结果表格

部门绩效评价结果表格

部门绩效评价结果表格背景部门绩效评价是企业管理中的重要环节,可为企业提供关键决策支持和持续改进机会。

通过绩效评价可以反映出员工和部门的表现,让企业对业务流程和资源配置进行优化和调整。

绩效评价指标绩效评价指标应根据企业的战略目标和业务需求来设定,通常分为以下几类:•业务目标:包括营业额、利润率、市场份额等;•客户满意度:反映客户对产品或服务的满意度,可通过调查问卷等方式获取;•内部流程:反映企业整体运营效率和业务流程规范度;•学习与成长:反映员工培训和发展机会以及企业知识管理和人才储备情况。

绩效评价表格绩效评价表格是一种常见的展示绩效评价结果的方式,它可以将绩效评价指标和具体数据进行横向和纵向对比,从而让企业能够更清晰地了解各部门的绩效表现。

下面是一个模拟的部门绩效评价结果表格:部门营业额(万元)利润率(%)客户满意度(分)内部流程(分)学习与成长(分)总评分销售部100 20 85 88 90 8.3研发部80 30 80 85 95 8.2人力资源部70 17 89 86 92 7.9采购部50 10 83 90 88 7.2财务部120 25 90 82 83 8.0 该表格列出了五个部门在五个绩效评价指标上的得分情况,并计算出了总评分。

通过该表格,企业可以很清楚地看到各部门的绩效表现,并对部门表现进行比较和分析。

结论绩效评价表格是一种常用的展示绩效评价结果的方式,在企业管理决策和持续改进中都具有重要作用。

通过对绩效评价表格的分析和比较,企业可以更清晰地了解各部门的表现,并对业务流程和资源配置进行优化和调整。

威星分公司月度KPI绩效考核标准及评分表(二、三级)

威星分公司月度KPI绩效考核标准及评分表(二、三级)

威星分公司财务部月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门经理:分公司COO确认事实数据:人事行政部经理:分管副总:威星分公司成本控制专员月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期: 2013 年月日财务部:人事行政部:分管副总:威星分公司材料库管月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期: 2013 年月日威星分公司人事行政部月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门经理:分公司COO确认事实数据:分管副总:企划课月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:制造一部生管课月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:制造一部密炼课月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:制造一部备料课月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:制造一部加硫课月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:制造一部成型课月度KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:仓储一课KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:仓储二课KPI绩效考核标准及评分表考核月份:月岗位:被考核人:填报日期:年月日填表部门课长:分公司COO确认事实数据:分管副总:。

各部门绩效考核表(KPI指标)

各部门绩效考核表(KPI指标)
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值
当月统计累加次数
月产值报表 生产日报表中 故障记录 下单计划
订单评审计划
出货记录表 月产值报表 客诉记录表
财务部 生产车间 生产部 生产部 销售部 财务部 销售部
及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
来料异常记录 生产车间
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值
月产值报表 财务部
≤10% ≥100% ≥95% ≥95% ≥100% ≥90% ≥99% ≤0.1%
≤10% ≥100% ≥98% ≥100% ≥99% ≥90% ≥100% ≤4次 ≥90% ≥100% ≥95%
≥98%
≥100%
绩效考核表(KPI指标)
测评工具 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数
达成率=抽查合格次数÷总抽查次数
抽检记录
财务部
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数
准确率=当月因缺料造成的生产或交货延时数÷月生 产时数
领料记录
生产日报中缺 料异常记录
各车间、生 产部
生产车间
各部门(年度)绩效考核表(KPI指标)
部门
考核 项目
考核指标
产能 600万/月
人力资源
人员招聘及时率
部 质量
员工流失率控制
产能 600万/月
采购部 质量 物料采购及时率
来料一次合格率
产能 600万/月
质量 订单交期达成率 成品报检合格率
生产车间
物料损耗率
成本
员工流失率控制
工程部
产能 600万/月
质量
财务抽查的记录(每月两次)
每天根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 根据订单需求及生产计划,提前备料完 成率

绩效考核评价表模板

绩效考核评价表模板

15%
最高分100分;低于1个扣10分,低于2个扣20分,低 于3个本项不得分
2
客户拓展与维护
小计
三、加减分事项 指标名称
1
__12__次客户拜访,客户关系维护:与前期沟通 的意向目标品牌客户长期保持友好合作关系,增 进意向目标客户的数量;
合计总权重
10%
最高分100分;低于1次扣10分,低于2次扣20分,低 于3次本项不得分
0 0
绩效考核评价表模板
姓名:
部门:
岗位:
考核周期:20xx年X月
说明:下表中“KPI指标、专项工作、加减分项”根据实际指标性质填写,不一定每一个维度都有指标(如果某个维度没有指标,可以不填写)。
一、KPI指标(关键绩效指标)
指标名称
1
销售额
预期目标描述 销售额达到500000元 Nhomakorabea2
客单价
客单价达到300元
4
上级主管交办的任务完成 任务完成率:100%

任务完成率=完成任务数/交办任务数*100%
小计
二、其他关键工作(非KPI指标内工作)
10%
最高分100分; 得分=完成任务数/交办任务数100。
75%
指标名称
预期目标描述
权重
评价标准(数值或分级评价描述)
1
市场调研
考察项目__10__个,及时了解竞品动态,完成市 场月报更新
25% 100%
目标描述
评价标准 (扣分无上限,加分总和不超过10分)
具体完成情况 具体完成情况 具体完成情况
2 小计
合计
评等:□A □B+ □B □C □D
评价说 明: 本人签字:

各部门KPI考核指标汇总

各部门KPI考核指标汇总

各部门KPI考核指标汇总KPI(关键绩效指标)是一种用于衡量机构或企业绩效的指标体系,可以帮助组织了解其目标的实现情况,并相应调整战略和运营。

不同部门具有不同的职能和任务,因此其KPI考核指标也会有所差异。

以下是各部门KPI考核指标的汇总及解释。

1.销售部门销售部门的KPI考核指标主要围绕销售额、市场份额和客户满意度展开。

常用的指标包括:-总销售额:衡量销售团队的整体业绩。

可以分为总销售额和销售增长率。

-市场占有率:反映公司产品或服务在市场上的竞争地位。

-客户满意度:通过客户调研问卷或反馈来衡量客户对公司产品或服务的满意度。

2.生产部门生产部门的KPI考核指标主要关注生产效率、质量和安全。

常用的指标包括:-产量:衡量生产部门完成产品或服务的数量。

-生产效率:通过比较计划产量和实际产量来评估生产效率。

-质量控制:衡量产品或服务的质量,可以使用不良品率或客户投诉率等指标。

-安全考核:关注工作场所的安全性和员工的工作安全意识。

3.采购部门采购部门的KPI考核指标主要关注供应链管理和成本控制。

常用的指标包括:-供应商评价:评估供应商交付及服务的表现,包括交货准时率和质量。

-供应链可靠性:衡量采购和供应链流程的有效性和效率。

-成本控制:评估采购部门在采购过程中的成本控制能力。

4.财务部门财务部门的KPI考核指标主要关注财务绩效和财务风险管理。

常用的指标包括:-资产回报率(ROI):衡量公司使用资本获利的能力。

-财务报表准确性:评估财务报表的准确性和及时性。

-资金利用效率:衡量资金使用的效率,如现金周转率。

5.人力资源部门人力资源部门的KPI考核指标主要关注员工绩效和员工发展。

常用的指标包括:-员工满意度:衡量员工对公司和工作环境的满意度。

-员工离职率:评估员工流失情况,也可以分为主动离职率和被动离职率。

-培训效果:评估培训计划的实施情况以及培训对员工绩效的影响。

综上所述,各部门的KPI考核指标有所不同,但都旨在衡量各部门的绩效和目标达成情况,以帮助组织调整战略和运营。

公司财务部KPI绩效考核表(全)

公司财务部KPI绩效考核表(全)

公司财务部KPI绩效考核表(全)公司财务部的绩效考核表如上所示。

我们对每个员工的表现进行评估,以确保他们达到了公司的要求和标准。

以下是对每个项目的具体定义和评分标准:1.满意度:这个项目是评估员工在工作中的表现和态度。

我们会询问其他部门对财务部门工作的满意度,并根据结果进行评分。

得分标准为85%以上得10分,85%以下每少3个百分点扣1分,每增加3个百分点加1分。

2.费用分析报告:这个项目是评估员工对公司费用的分析和报告能力。

我们会评估员工的报告的及时性和准确性。

得分标准为100%得10分,每少1个百分点扣1分。

3.经理岗位:这个项目是评估经理的工作表现。

我们会评估经理的工作目标完成情况和部门的绩效表现。

得分标准为100%得10分,每低5%扣1分。

4.相关部门对财务部门工作的满意度:这个项目是评估其他部门对财务部门工作的满意度。

我们会询问其他部门对财务部门工作的满意度,并根据结果进行评分。

得分标准为85%以上得10分,85%以下每少3个百分点扣1分,每增加3个百分点加1分。

5.数据来源:这个项目是评估员工获取数据的能力。

我们会评估员工获取数据的及时性和准确性。

得分标准为100%得10分,每迟延两天扣1分。

6.财务审批合法单据:这个项目是评估员工审批单据的合法性。

我们会评估员工审批单据的准确性和合法性。

得分标准为100%得5分。

7.资金管理:这个项目是评估员工对资金的管理能力。

我们会评估员工对资金的管理制度和资金安全的保障情况。

得分标准为100%得10分。

8.核算管理:这个项目是评估员工对核算的管理能力。

我们会评估员工对核算的管理制度和财务安全的保障情况。

得分标准为100%得10分。

9.团队管理:这个项目是评估员工对团队的管理能力。

我们会评估员工对下属的管理和团队协作的能力。

得分标准为100%得5分。

我们会根据以上评分标准对每个员工的表现进行评估,并给出相应的得分。

如果员工未达到公司的要求和标准,我们会提出改进意见和培训计划,以帮助他们提高工作能力和表现。

单位公司企业年度KPI绩效考核表(部门)

单位公司企业年度KPI绩效考核表(部门)
1次/季度
3%
业务部、管理部
管理事项统计表
工程部(二)【不包含综合目标30%】
指标类型
部门
NO
目标
主要管理
目标或标准
权重
数据来源
备注
KPI 目标
研 发
1
申请立项通过率
研发中心产品立项质量情况
10个
8%
管理部
立项申请通过个数
2
项目及时完成率(计划完成率)
项目及时完成情况
80%
10%
研发部
季度(预期完成项目个数/当期计划项目个数)*100%
9
培训计划实施达成率
员工教育实施是否有效进行
98%
4%
人力资源部、管理部
实际培训工时/计划培训工时*100%
10
纪律管理错误发生次数
团队管理的有效性
0起
3%
管理部、人力资源部
考勤系统处罚记录表
11
5S管理点检合格率
检点现场制定的是否标准化、习惯化
95%
4%
制造部、管理部、人力资源部
5S点检表,5S异常稽核统计表
3000万/月
10%
业务部、ERP
当月结单金额/当月预计结单金额*100%
2
应收账款达成率
货款回收的管理和业绩
80%
10%
财务部、ERP
当月回款金额/当月应收金额*100%
3
成品库存汇总周转率、周转天数
成品库存周转情况或变现速度
60%
10%
财务部、ERP
周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%
11
产品重复试产次数比率
30%
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办公室根据每月招待费用的预算情况,合理控制各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
附“满意调查表”,满意率≥90%
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调查,详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落实率
落实率100%,未完成一项经理助理按责任人的25%扣分
5、年内申报项目完成率
年内审批资金完成80万元(全年指标统算调整)
3、新产品试制一次成功率(成本)
控制材料零件更换,工时重复;按测试总项及重试项算,一次成功率85%
4、研发成本费用控制
质量部
1、外购外协件检验工作合格率
检验工作(外观检验、上机测试)合格率为100%
质量部在对外购外协件检验合格的情况下,经车间使用或测试出现的不合格项,属于检验工作不合格。
2、质量事故追溯率
返工率﹤3产作业中的返工次数。
3、按照作业指导书作业
完全按照作业指导书,违反一次扣2分
4、生产成本降低率
控制在预算范围内
研究中心
1、市场技术支持满意率
满意率≥90%
研究中心汇总所作技术支持的详细资料,定于25号将其报至销售支持部,由销售支持部调查市场支持的满意率。
4、用户投诉追溯率
追溯率100%
将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部,售后服务部针对投诉内容追溯落实情况,并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总(季度指标)。
生产部
1、生产计划按时完成
不误发货,延误一次扣2分
根据合同要求,按时完成各类生产任务,并提供给用户合格的产品;由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。
2、方案设计成功率
满意率≥95%
研究中心汇总所作方案设计的详细资料,定于25号将其报至销售支持部,由销售支持部调查方案设计的满意率。
3、开发项目进度完成
100%完成
办公室1
1、行政办公费用控制
控制在预算内
办公室根据每月行政办公费用的预算情况,合理控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制
控制在预算内
采购成本比去年同期相比下浮3%
由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0,发现一次扣2分,市场反馈回一次扣1分
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题,及市场反馈回的采购质量事故。
4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过15天
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
人力资源部
1、招聘计划完成
完成率100%(见年度计划)
根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务;
2、岗位培训计划完成
完成率100%(见年度计划)
根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业能力提升需求,按时完成每季度的培训任务。
3、绩效考核完成率
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分
每季度首月15日人力资源部协助直接主管完成上季度考核打分与沟通,人力资源部根据考核成绩在20日完成绩效工资的兑现发放。
严格执行每月的预算标准
按预算标准执行,因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数??
4、生产成本降低率
控制在预算范围内
供应部
1、采购计划按时完成
按时完成率100%,未按时完成但未延误发货扣0.25分/次,延误发货扣2分/次
按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要请购部门的请购任务。
2、采购成本降低率
研发部
1、季度新产品研发计划完成
100%完成
根据研发部的季度研发计划,与季度结束后的任务完成情况进行比较,要求按时完成所有计划(若因其它临时工作延误了计划完成时间,应???)
2、开发新产品资料完整
新产品测试合格后3日内,要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部(办公室),晚一天扣0.5分
研发新产品在测试达标情况下,3日内将产品的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档(资料的明细由总工给出)。
满意率>95%
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表,报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。
2、售后服务一次成功率
一次成功率>95%
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表,报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。
3、服务款项按时回收率
100%当季回收,每月应收款滚动计算
要求各类服务款项必须在当季度收回;若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分;本季度未收回款项,应转下季度跟踪,直至收回为止。
办公室2
1、车辆费用控制
费用控制在预算内
每月的车辆费用控制在预算范围内,由财务部提供每月的实际费用。
2、物业费用控制
费用控制在预算内
每月的物业费用控制在预算范围内,由财务部提供每月的实际费用。
3、员工就餐满意率
满意度≥75%
由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐满意率调查,满意率小于55%不得分。
2、生产成本降低率
控制在预算范围内
3、按照作业指导书作业
完全按照作业指导书,违反一次扣2分
4、质量指标
质量事故率为0,市场反馈回一次扣1.5分
车间
1、生产计划按时完成
不误发货,延误一次扣2分
根据合同要求,按时完成各类生产任务,并提供给用户合格的产品;由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。
2、各工序返工率
3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。
4、现场技术支持满意率
满意率100%,见季度调查表
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率(包括图纸、工艺资料齐备,技术问题及时处理,配合协调态度积极等)
售后服务部
1、用户服务满意率
按时下达,文件准确性100%,晚一天扣0.25分;因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间,由车间统计工艺图纸的及时性和准确性,以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
针对现场出现的技术问题进行解答,要求解决及时、不误生产发货。
企业(公司)部门绩效评价指标考核KPI汇总表
部门
考核指标
业绩标准
KPI指标说明
提出部门
财务部
1、月审批资金供应率
资金不断档
主要资金支出部门根据月初的审批计划,统计月末的供应资金。(实际供应率<80%,将不得分。)
2、全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
3、财务费用控制(包括财务费用、管理费用等)
追溯落实率为100%
统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故,对其进行调查、分析、追溯、解决,并反馈解决结果。
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