2023年联通审计稽核岗位职责

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2023年联通审计稽核岗位职责

2023年联通审计稽核岗位职责

2023年联通审计稽核岗位职责可以包括以下内容:一、岗位概述联通审计稽核岗位是负责对公司各项业务活动进行监督和审计的职责,确保公司运营合规、风险可控和效益最大化。

稽核员将通过内部审计和外部稽核,为公司提供全面的风险评估和建议,帮助公司实现合规运营和持续增长。

二、主要职责1. 制定审计计划:负责制定年度审计计划和稽核工作计划,根据公司业务特点和风险重点,确定审计重点,确保审计资源的合理分配和利用。

2. 进行内部审计:按照审计计划,对公司各项业务活动进行内部审计,包括财务、运营、人力资源、信息技术等方面的审计,确保业务流程的合规性和效率,并提出改进建议。

3. 进行外部稽核:负责组织外部稽核工作,与外部稽核机构进行沟通和配合,确保稽核工作的顺利进行,提供稽核报告和改进建议。

4. 风险评估与控制:根据业务活动的特点,进行风险评估和控制,建立健全的风险管理机制,提出风险防范和控制措施,帮助公司降低风险和损失。

5. 文件审核和管理:审核公司重要文件、合同和协议,确保合规性和风险可控性,制定文件管理标准和流程,提高文件管理的效率和准确性。

6. 提供建议和意见:根据内部审计和外部稽核的审计结果,提供经济、高效、可行的改进建议和意见,帮助公司改进业务流程,提高经营效益。

7. 跟踪整改措施:监督和跟踪各部门对审计中发现的问题和意见的整改措施,确保问题的及时解决和改进措施的有效实施。

8. 提供培训与指导:为各部门员工提供稽核和审计相关的培训和指导,提高员工的风险意识和合规意识,促进公司文化的建设。

9. 审计报告编制:负责编制内部审计报告和外部稽核报告,整理并分析审计结果,提出建议和意见,并向公司高层汇报审计工作情况和发现的问题。

10. 审计制度建设:负责建设和完善公司的审计制度,包括内部控制、风险管理、合规管理等方面的制度,提高公司内部控制和风险管理水平。

三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景优先;2. 具备国家注册会计师、注册内部审计师等专业资格证书;3. 至少5年以上相关工作经验,熟悉审计和稽核流程;4. 熟悉国家法律法规和相关行业规范,了解企业内部控制标准;5. 具备良好的沟通能力和团队协作能力;6. 具备较强的分析和问题解决能力,有独立工作能力;7. 具备良好的抗压能力和责任心,能够承受一定工作压力;8. 具备良好的语言表达和写作能力,能够编写高质量的审计报告;9. 具备一定的英语听说读写能力,能够进行国际稽核工作。

2023年稽核岗位责任_1

2023年稽核岗位责任_1

2023年稽核岗位责任稽核岗位职责(一)一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。

定期向主管部门、分管领导报告工作。

五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。

督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。

重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

十、对稽核人员的工作奖惩。

十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

做好单位上下、内外的协调沟通。

十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

稽核岗位职责(二)一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。

严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

2024年稽核岗位职责概述范文(二篇)

2024年稽核岗位职责概述范文(二篇)

2024年稽核岗位职责概述范文1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。

审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9、装订、管理本部门财务档案。

10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11、完成领导交办的其它工作。

2024年稽核岗位职责概述范文(二)在技术日新月异的当代社会,企业需要不断适应和应对风险和挑战。

稽核岗位成为企业中不可或缺的重要职能之一,通过评估公司的内部控制体系、业务风险管理和合规性,为企业提供可靠的信息,帮助企业管理层做出明智的决策。

2024年的稽核岗位职责将更加关注数字化、智能化和全球化的特点,它将扮演更为重要的角色,应对日益增长的复杂性和风险。

一、数字化转型稽核随着信息技术的迅速发展,企业转向数字化转型已成为不可忽视的潮流。

稽核岗位将需要具备数字化技术的知识和能力,以审计数据的可视化、关联性分析和数据挖掘等技术手段,对企业的系统、数据和流程进行审计和评估。

稽核岗位将不仅仅关注财务数据,更关注企业数字化转型的相关数据,以验证其合规性和有效性。

二、智能化稽核人工智能技术的飞速发展将极大改变稽核岗位的工作方式。

2023年联通审计稽核岗位职责

2023年联通审计稽核岗位职责

2023年联通审计稽核岗位职责一、岗位背景近年来, 随着信息技术的飞速发展, 电信行业正面临着巨大的竞争压力和市场变革。

为了确保企业运营的合规性和有效性, 联通公司需要设立一支强大的审计稽核团队, 帮助公司管理层及各级部门审查、评估和优化内部控制、风险管理和运营流程, 提高运营绩效。

二、岗位职责审计稽核岗位是联通公司内部监管的重要职能部门之一, 其主要职责如下:1.开展风险评估与控制审计稽核岗位负责识别风险和漏洞, 评估风险对业务的潜在影响, 并制定相应的风险控制措施。

他们需要对公司的各项业务进行定期审计, 发现存在的潜在风险, 并向管理层提供风险评估报告和建议。

此外, 他们还需要监测公司的内部控制体系是否有效, 并推动其不断优化。

2.进行内部审计审计稽核岗位需要通过内部审计程序评估公司的业务流程、运营绩效和财务报告的准确性和可靠性。

他们将执行内部审计计划, 收集和提取相关证据, 进行数据分析和抽样检查, 并评估业务的风险控制和内部控制。

他们还将提供改进建议, 促进公司的业务流程改进和变革。

3.确保合规性作为公司的内部监管部门, 审计稽核岗位要确保公司遵守法律法规和内部规章制度。

他们将开展合规性审计, 评估公司的合规性和合规控制, 并报告潜在的合规问题。

此外, 他们还将开展反洗钱、反腐败等专项审计, 确保公司的经营活动合法、无瑕疵。

4.促进治理和透明度审计稽核岗位将帮助公司建立良好的公司治理和信息披露体系。

他们将评估公司的治理结构和流程, 提供有关治理改善的建议, 并监督管理层的决策执行情况。

他们还将协助公司建立信息披露机制, 确保公司信息披露的准确性和透明度。

5.作为咨询顾问审计稽核岗位将扮演内部咨询顾问的角色, 为业务部门和管理层提供独立的建议和意见。

他们将根据审计结果和市场动态, 提出业务流程改进、风险控制和内部控制优化的建议, 并为公司的战略决策提供支持。

6.配合外部审计审计稽核岗位需要与外部审计师紧密合作, 配合完成外部审计工作。

2024年联通审计稽核岗位职责(四篇)

2024年联通审计稽核岗位职责(四篇)

2024年联通审计稽核岗位职责一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。

严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

2024年联通审计稽核岗位职责(二)一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

联通审计稽核岗位职责范文

联通审计稽核岗位职责范文

联通审计稽核岗位职责范文审计稽核是企业内部控制体系中非常重要的部分,通过对企业运营、财务状况以及风险管理等方面的审计,帮助企业识别潜在的问题和风险,提供改进意见和建议,确保企业的合规性和稳定运营。

联通审计稽核岗位是负责企业内部审计的重要岗位,下面我将详细介绍联通审计稽核岗位的职责范文,以供参考。

一、审计计划与执行1. 制定审计计划:依据企业的审计需求、内部控制标准和风险评估结果等,编制年度审计计划,并经公司领导审批。

确保审计资源的合理利用,重点关注业务风险和重点领域。

2.进行初期风险评估:通过对企业的现状进行分析,了解业务流程和内部控制,识别潜在的风险和问题,确定审计工作的重点。

编制初期风险评估报告,并提交给领导。

3.执行审计程序:根据审计计划,开展各项审计程序,包括审计测试、数据采集、文件复核等。

确认业务过程的合规性,检查财务报表的准确性,评估内部控制的有效性。

并及时记录审计过程中的问题和发现。

4.提交审计报告:对审计结果进行整理和分析,编制审计报告,并在规定的时间内提交给上级审计部门。

报告要包括审计的目的、范围、程序和结论等内容。

并就发现的问题提出改进意见和建议。

二、内部控制评估1.评估内部控制的制度和流程:了解企业的风险管理体系和内部控制制度,针对内部控制的要求进行评估。

对存在的问题进行发现和分析,并提出整改建议。

2.制定内部控制评估计划:根据企业的风险和需求,制定年度内部控制评估计划,并提供具体的评估指导和培训。

3.财务报表审计:对企业的财务报表进行审计,包括对财务数据的采集、验证和分析,评估内部控制的有效性,并检查会计政策的合规性。

4.风险管理评估:评估企业的风险管理制度和流程,了解企业的风险识别和应对措施。

发现潜在的风险和问题,并提供改进意见和建议。

三、合规性审计1.制定合规性审计计划:根据相关法律法规和公司内部规章制度,制定年度合规性审计计划,并提供合规性审计的指导和培训。

2.合规性审计执行:执行合规性审计计划,对公司各项业务和运营活动的合规性进行审计,包括对员工行为合规性、合同执行合规性、信息安全合规性等方面的审计。

稽核岗位职责(3篇)

稽核岗位职责1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。

稽核岗位职责(2)通常包括以下几个方面:1. 进行内部审计:定期审查和评估公司的财务报表、会计记录和内部控制程序,确保其合规性和准确性。

2. 风险评估和控制:分析公司的风险暴露并建立相应的风险管理措施,确保风险掌控在可接受的范围内。

3. 遵守法律法规:确保公司的财务和业务活动符合适用的法律法规和政府监管要求,包括税法、会计准则、商业道德准则等。

4. 提供建议和改进措施:根据审计结果,为公司提供改进建议和措施,帮助提高业务效率和风险管理能力。

5. 进行调查或审计项目:根据公司的需求,开展特定的审计项目,例如调查财务或操作异常、违反公司政策的行为等。

6. 沟通和报告:向高层管理层和相关利益相关者报告审计结果和发现,提供关于内部控制和风险管理的意见和建议。

7. 保持专业知识和技能:持续学习和发展自己的专业知识和技能,以适应变化的业务环境和审计标准。

总体而言,稽核岗位的职责是确保公司的财务和业务活动合规、风险可控,并提供相应的建议和改进措施,以支持公司的可持续发展。

稽核岗位职责(3)稽核岗位的主要职责包括以下方面:1. 进行内部稽核:定期或不定期地对公司内部的各个部门、业务流程、信息系统等进行稽核,以确保其合规性、规范性和有效性。

2024年稽核岗位职责(四篇)

2024年稽核岗位职责1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。

审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

2024年稽核岗位职责(二),____字稽核岗位是企业内部的重要职能之一,负责评估和监督组织内部的业务运作、风险管理和合规性。

随着信息技术的发展和企业经营环境的变化,稽核岗位的职责也在不断演变和扩展。

本文将介绍2024年稽核岗位的职责,并分析其面临的挑战和发展方向。

首先,稽核岗位的职责之一是评估和监督企业内部的业务运作。

这包括对企业的财务报告和内部控制体系进行审计,确保其准确性和可靠性。

此外,稽核人员还需评估企业的业务流程和运营效率,提出改进建议,帮助企业提高运营效益和内部控制水平。

其次,稽核岗位的职责还包括评估和监督企业的风险管理。

稽核人员需要了解企业面临的各类风险,如市场风险、操作风险、法律风险等,并评估企业的风险管理体系和应对措施的有效性。

他们还需要提供风险预警和风险应对建议,帮助企业更好地应对风险挑战。

2023年联通审计稽核岗位职责

2023年联通审计稽核岗位职责
1.开展内部审计工作,对公司各部门的业务流程、风险控制、资产管理等进行全面审计,发现、评估和防范潜在的风险和问题。

2.负责审计计划的编制和实施,包括确定审计范围、制定审计程序和时间表,确保审计工作的有效进行。

3.进行审计工作的现场实施,包括数据收集、文件分析、内控评估等,验证公司各项业务的合规性和合理性。

4.根据企业内部审计准则和法律法规要求,编写审计报告,对审计结果进行准确、客观的陈述和分析,提出改进建议并跟踪整改情况。

5.参与制定公司的内部控制政策和程序,协助建立和完善风险管理体系,提高公司的内部控制水平。

6.协助公司与各级审计机构的沟通与协调,配合外部审计的进行,回答审计机构的问题,解释相关业务和财务数据。

7.及时关注行业内部审计法规和新的审计准则,负责整理和解读有关法律法规,向公司内部各部门进行解读和培训,提升公司整体审计素质和风险应对能力。

8.针对特定风险事件进行应急审计工作,提供全面的分析和建议,协助公司快速应对风险并采取相应措施。

9.协助公司建立和发展内部审计人员队伍,培养和培训新进人员,提高团队整体素质和专业水平。

10.参与公司的投资审计、业务咨询等相关工作,支持公司管理层的决策制定。

总之,联通审计稽核岗位负责对公司内部各项业务进行审计和风险控制,确保公司的业务合规性和持续发展。

2024年会计审计稽核岗位职责模版(三篇)

2024年会计审计稽核岗位职责模版1、财务审计:(1)验证各项支出凭证的准确性。

(2)核实各项收入账户的记录。

(3)确认各项摊销与折旧的计算。

(4)审查应收应付及预收预付账户的管理。

(5)评估原物料、产品和在制品的库存价值。

(6)检查各工厂运营费用的分摊合理性。

(7)审计本企业各厂、营业点、门市部和仓库的财务管理。

(8)审核营利性企业所得税申报及其他相关减免事项。

(9)提出关于调整会计科目、改进计算方法和降低成本的建议。

2、业务审计:(1)评估各处厂业务计划的执行进度。

(2)检查各处厂工作是否遵循既定规范。

(3)追踪各项会议决议的执行情况。

(4)处理其他与业务审计相关的事务。

3、财务审计:(1)审查关于财产购置或处置的程序。

(2)监督原物料采购的招标比价过程及定价合理性。

(3)审计对外签订的财务合同的合规性。

(4)定期抽样检查企业及下属机构的现金、票据、有价证券和应收账款。

(5)抽查财产及原物料、成品的库存状况。

(6)处理其他与财务审计相关的事项。

2024年会计审计稽核岗位职责模版(二)一、务必深入学习与掌握财经方针、政策、法规及制度,确保对各项财务制度、会计核算内容及项目开支范围和标准有清晰认知。

二、在审核记帐凭单时,需严格核对部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额与报销部门的一致性,同时确保制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字的完整性。

三、针对原始凭证,应实施严格的票据审核,确保票据合法、内容真实完整、报销手续齐全、数字准确无误。

四、在稽核过程中,对于不符合预算收支规定或手续不完备的凭证,应拒绝支付或要求经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单的建议。

五、需定期审核总帐与分类帐的数字衔接情况,确认现金和银行日记帐是否实现日清月结,检查是否存在超库存限额现象。

需核实银行支票领用签发是否符合规定,确保帐实、帐证、帐帐相符。

六、审核各类帐表时,应确保其符合制度规定和编制要求,验证各种会计报表中的数据与会计帐簿中的数据是否衔接,并检查勾稽关系是否正确。

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2023年联通审计稽核岗位职责
一、岗位背景
近年来,随着信息技术的飞速发展,电信行业正面临着巨大的竞争压力和市场变革。

为了确保企业运营的合规性和有效性,联通公司需要设立一支强大的审计稽核团队,帮助公司管理层及各级部门审查、评估和优化内部控制、风险管理和运营流程,提高运营绩效。

二、岗位职责
审计稽核岗位是联通公司内部监管的重要职能部门之一,其主要职责如下:
1. 开展风险评估与控制
审计稽核岗位负责识别风险和漏洞,评估风险对业务的潜在影响,并制定相应的风险控制措施。

他们需要对公司的各项业务进行定期审计,发现存在的潜在风险,并向管理层提供风险评估报告和建议。

此外,他们还需要监测公司的内部控制体系是否有效,并推动其不断优化。

2. 进行内部审计
审计稽核岗位需要通过内部审计程序评估公司的业务流程、运营绩效和财务报告的准确性和可靠性。

他们将执行内部审计计划,收集和提取相关证据,进行数据分析和抽样检查,并评估业务的风险控制和内部控制。

他们还将提供改进建议,促进公司的业务流程改进和变革。

3. 确保合规性
作为公司的内部监管部门,审计稽核岗位要确保公司遵守法律法规和内部规章制度。

他们将开展合规性审计,评估公司的合规性和合规控制,并报告潜在的合规问题。

此外,他们还将开展反洗钱、反腐败等专项审计,确保公司的经营活动合法、无瑕疵。

4. 促进治理和透明度
审计稽核岗位将帮助公司建立良好的公司治理和信息披露体系。

他们将评估公司的治理结构和流程,提供有关治理改善的建议,并监督管理层的决策执行情况。

他们还将协助公司建立信息披露机制,确保公司信息披露的准确性和透明度。

5. 作为咨询顾问
审计稽核岗位将扮演内部咨询顾问的角色,为业务部门和管理层提供独立的建议和意见。

他们将根据审计结果和市场动态,提出业务流程改进、风险控制和内部控制优化的建议,并为公司的战略决策提供支持。

6. 配合外部审计
审计稽核岗位需要与外部审计师紧密合作,配合完成外部审计工作。

他们将提供必要的审计文件和信息,解答审计师的询问,并主动配合外部审计工作,确保审计工作的顺利进行。

7. 培训与持续改进
审计稽核岗位将开展培训活动,提高团队成员的专业水平和工作效率。

他们还将收集业界最佳实践,不断改进审计方法和工作流程,促进审计稽核工作的质量和效益提升。

三、岗位要求
为了胜任审计稽核岗位,候选人需具备以下基本要求:
1. 教育背景
本科及以上学历,会计、财务管理、审计或相关专业。

2. 专业知识
熟悉财务、会计和内部控制相关法规和准则;了解企业内部控制理论和实践;具备审计方法和技巧,并熟悉审计规范和流程;了解电信行业及相关政策和法规。

3. 能力技巧
具备较强的分析和判断能力,能够准确识别风险和问题;拥有优秀的沟通和团队协作能力,能够与各个部门有效合作;具备较强的组织和计划能力,能够独立开展工作;具备良好的抗压能力,能够适应快节奏的工作环境。

4. 职业素养
具备高度的责任心和保密意识,能够严格遵守职业道德和行业准则;具备较好的职业操守和诚信意识,能够保持独立客观的态度。

综上所述,2023年联通审计稽核岗位职责主要包括风险评估与控制、内部审计、合规性监督、公司治理支持、咨询顾问、外
部审计配合、培训与持续改进等方面。

担任该岗位的人员需要具备相关教育背景和专业知识,以及分析判断能力、沟通协作能力、组织计划能力和抗压能力。

他们还需具备高度的职业操守和诚信意识,以保证审计工作的独立客观性。

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