工地实验室监督检查记录表

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工地试验室专项检查表

工地试验室专项检查表

工地试验室专项检查表1、设置的工地临时试验室组织机构是否符合合同要求,是否经建设单位审核通过,并报质量监督机构备案通过;2、工地临时试验室试验检测人员数量、结构是否符合合同要求和质监机构要求,到位人员是否符合投标承诺,能保证工程试验检测工作的正常开展;3、工地临时试验室的试验检测设备是否符合质监机构和合同要求,能保证所承担试验检测项目试验检测工作的正常开展,并定期对仪器设备进行维护、检定和校准;4、工地临时试验室试验检测环境是否能满足所承担试验检测项目有关规程要求的试验检测环境;5、是否建立了内容完善、制度明确和可操作性强的试验室管理制度;6、是否制定明确的质量方针、目标;7、是否严格按照试验规程要求进行现场取样和来样管理,建立健全取样和样品管理制度;8、每次试验检测是否按照有效的技术标准、规范和规程进行;9、是否建立试验设备使用记录制度,每次试验后是否如实、规范填写;10、试验室是否有检验频率计划及执行情况;11、试验检测原始记录内容是否全面,数据是否真实、规范、合法;12、试验检测报告数据是否真实、规范、合法、完整,有可追溯性;13、是否建立试验检测台帐,是否有专人负责,详细记录试验检测总数量,完成数量,试验检测情况等内容;14、是否及时出具试验检测报告,向有关单位反馈试验检测情况;15、试验检测不合格记录台帐,是否有专人负责,详细记录试验检测中出现的不合格情况,并有向从业各方进行数据反馈和处理后的试验检测情况等内容;16、是否建立健全文件资料管理制度,制度明确,有可操作性;17、资料是否及时整理、分类有序、系统、完整、妥善存放和保管。

工地试验室及拌合站专项检查表格

工地试验室及拌合站专项检查表格
是否配置专职信息化管理员
是否建立人员培训制度(查记录)
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理

文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施(冬施)
砂、石料仓分区是否合理,标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效,授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力,是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理,房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求,需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
(日常检测及计量系统校验)
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养(查记录)
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
(日常检测及计量系统校验)
现场检 查与内 业相结

原材料进场检验是否及时,是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范, 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
(自校)的有效期内

施工现场质量检查记录表

施工现场质量检查记录表

淇县社会福利中心(朝歌养老院)—福利楼、餐厅施工现场质量管理制度河南省万玉建筑工程有限责任公司施工现场质量管理检查记录表1.2.1 GB50300-2001目录一、现场质量管理制度:(一)质量例会制度;(二)月评比及奖罚制度;(三)三检及交接检制度;(四)质量与经济挂钩制度。

二、质量责任制:(一)岗位责任制;(二)设计交底会制度;(三)技术交底制;(四)挂牌制度。

三、工程质量检验制度:(一)原材料及施工检验制度;(二)抽测项目的检测计划。

四、搅拌站及计量设置:(一)管理制度;(二)计量设施精确度及控制措施。

五、现场材料、设备存放与管理办法。

一、现场质量管理制度:(一)质量例会制度:1、在公司和项目部的领导下,每月1号认真学习、贯彻执行国家和省市有关部门的最新规定和要求,坚持“质量第一”、“安全生产”的教育。

2、按照规范规定的评定和检查方法对工地进行检查验收,并填写表格做好记录,对好的工程和不符合要求的工程按照奖罚制度进行适当的奖励和罚款。

3、不定期的对工地进行检查,对查出的问题及时向领导汇报,并提出整改意见,定人限期整改,不定期的对工地使用的原材料进行抽检,发现不合格的材料,立即清运出场,并对相关责任人进行处罚。

(二)月评比和奖罚制度:1、项目部每月对工地检查、进行评比,评出好的工地和不符合要求的工地,并对相关责任人进行奖罚。

2、对工地采用新技术、新机具、新施工方法,在保证工程质量和生产的条件下进行表彰,并给予奖励。

3、对工作质量好、安全生产意识强的工人进行表扬奖励。

(三)三检及交接检制度:1、项目部施工管理过程中应严格执行《施工管理控制程序》。

2、对建筑施工、安装过程进行检验,确保每个过程均在受控状态下进行,均符合国家现行建筑安装施工规范。

3、对工序的监视和测量,实行自检、交接检和专职检相互结合的“三检制”,确保上工序不合格不转入下工序,不允许“例外放行”。

4、对“关键过程”和“四新”技术,在《施工组织设计》中应明确确认。

施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表

附表A。

0。

1施工现场质量管理检查记录施工现场质量技术管理制度本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度; 9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技开发和推广应用管理制度;14、施工技术总结。

一、质量例会制度项目部应建立质量例会制度,固定每旬召开一次质量例会,即每月的10号、20号和30号为质量例会日。

由项目经理或项目技术负责人主持,由专职质量检查员负责记录,参加人员有各专业工长(施工员)、各工种班组长以及班组的主要骨干等人员参加的会议。

召开质量例会的主要内容是:针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析,并制订改正措施和防范措施.会议要求每人均要发言,并做到畅所欲言,以采集众人的智惠和才学.会议形式应力求活泼、和谐,不要拘于一格,可召开成座谈会、分析会、研讨会和碰头会等形式进行。

现场质量例会应以一种制度固定下来,不管问题多少、是否闲忙,均应按期按时召开,并将会议成果整理打印出来。

无故不参加者应进行处分和制裁。

二、月评比及奖罚制度(一)、月评比办法为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度.项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动,总分第一名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约500元);总分第二名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约300元);总分第三名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约100元)。

(二)奖励1。

单位工程质量经工程相关各方共同验收一致认为达优良等级的,则按该工程合同价款0.5%奖励给管理人员和班组;2。

单位工程质量被市工程质量协会评为“水仙花杯"奖的,则按该工程合同价款1%奖励给管理人员和班组;3。

母体试验室对工地试验室及现场检测检查表

母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
试验检测环境达不到技术标准规定要求的
10
JJC202010
报告签字人不具备资格
11
JJC202011
试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求
12
JJC202012
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
13
JJC202013
4
JJC202004
未经母体机构有效授权
5
JJC202005
授权负责人不是母体机构派出人员的
6
JJC202006
超授权范围开展业务
7
JJC202007
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
8
JJC202008
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的
9
JJC202009
对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的
14
JJC202014
未经备案审核开展检测业务的
15
JJC202015
严重违反试验检测技术规程操作的
检查单位:青海天智公路检测有限公司 被检单位:
检查人签字: 负责人签字:
母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
工地试验室名称:
序号
行为代码
检查内容
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
2
JJC202002
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
3
JJC202003
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的

1工地试验室检查记录表

1工地试验室检查记录表
序号
内容
事实描述
10
检测时机和频率控制
检测频率
取样检测与材料进场单是否一致
取样检测与施工日志是否一致
检测频率是否及时统计评价
11
外委项目
是否建立外委项目一览表
是否委托有资质的单位
外委报告
抽样数量是否符合
检测项目是否齐全
报告的正确性
12
试验检测标准规范
是否建立台帐
是否齐全有效
是否存在采用作废标准或误用标准
变更
有无擅自变更
是否聘用信用很差或无证人员
HZJC/.
ILl-2020-001-02
序号
内容
事实描述
4
监管落实情况
母体监管
是否建立监管制度
管理体系是否延伸到工地试验室
是否实施监管
检查充分性、有效性
整改落实情况
对母体检查意见是否落实
对业主检查意见是否落实
对监督部门检查意见是否落实
5
是否建立适宜的管理制度(与项目实际、母体管理、资源配置、工作内容相适应)
使用记录是否及时、完整、真实
设备有无损坏
是否检定/校准
检校结果是否经核查确认(参数、校准点)
自校是否符合要求(自校规程和记录、校验器具)
9
样品管理
是否建立留样管理制度
有无留样登记表
样品标识是否规范
是否按规定留样和处理
10
检测时机和频率控制
是否制定了检测计划
检测工作衔接
材料检测
工序检测
HZJC/.
ILl-2020-001-04
工地试验验室负责人
序号
内容
事实描述
1
授权
母体或代理母体的有效授权(授权书)

施工方案监督检查记录

施工方案监督检查记录

施工方案监督检查记录一、工程概况工程名称:XXXXXX工程地点:XXXXXX工程规模:XXXXXX设计单位:XXXXXX施工单位:XXXXXX监督单位:XXXXXX二、施工进度施工进度按照合同及设计要求进行,目前已完成基础工程,正在进行主体结构施工。

施工现场秩序井然,各施工队伍按照计划有序作业。

三、材料质量所有进场的建筑材料均符合国家标准和设计要求,经监理单位和施工单位共同检查验收合格后方可使用。

对于不符合要求的材料,已按照相关规定进行退货处理。

四、技术规范施工过程中,严格按照国家相关技术规范进行施工,监理单位定期对施工现场进行检查,确保各项技术指标达标。

对于施工过程中出现的技术问题,已及时组织专家进行会诊并解决。

五、安全措施施工现场配备了完善的安全设施,如防护网、警示标志等。

施工单位定期对施工现场进行安全检查,并对施工人员进行安全教育和培训。

截至目前,未发生任何安全事故。

六、环境影响施工过程中,施工单位采取有效措施减少对环境的影响,如设置降尘设施、减少噪音等。

同时,对于施工产生的废弃物,已按照相关规定进行分类处理。

七、人员配备施工现场配备了足够的施工人员和管理人员,各岗位人员均持有相应的资格证书。

同时,施工单位还定期组织员工进行技能培训和考核,提高员工的专业素质。

八、问题整改在监督检查过程中发现的问题,如施工现场部分区域存在杂物堆放不规范、个别施工人员未佩戴安全帽等,已要求施工单位立即整改,并加强日常管理和监督。

总结:本次监督检查发现,施工单位在施工过程中严格遵守相关技术规范和安全措施,同时注重环境保护和人员配备。

针对存在的问题,已要求施工单位立即整改。

后续将继续加强监督检查力度,确保工程质量和安全。

建筑施工安全检查记录表

建筑施工安全检查记录表
要求:
施工单位及时对上述情况进行整改,整改后以图文形势报建设、监理复查,限3日内完成回复。
建设单位
施工单位
监理单位
签字:
年月日
签字:
年月日
签字:
年月日
注:本表一式三份,建设、监理、施工各执一份留档。
1、个别配电箱日常检查记录未及时更新,配电箱内回路标识未完善;
2、总配电房消防器材缺失;
3、1#、2#塔机专业配电箱未设置完善;
4、1#、2#塔机立面和水平防护未搭设完善;
5、地下室顶板临边、洞口防护局部未完善;
6、施工现场灭火器具配置数量较少;
7、施工现场基坑周边材料堆放凌乱;
8、大门左侧公共区域围挡绿毯及公益广告未完善;
建筑施工检查记录表
(春节节后复工检查)
工程名称:****培训基地项目编号:202301029
检查单位
建设单位
****建设投资有限公司监理 Nhomakorabea位****工程管理咨询有限责任公司
施工单位
****建设集团有限责任公司
检查日期
2023年1月29日
检查记录:(周检)
由建设、监理、施工共同进行的每周检查,存在问题如下:
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9
根据安全作业管理程序、环境保护程序,检验实验室环境条件是否满足相关法律法规、技术规范或标准要求
10
检查检验人员选用标准是否正确,与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效、新方法是否得到有效确认。
11
检查设备和标准物质是否正确配置、正确标识,仪器的使用、维护和维修记录,期间核查规程和记录,修正因子的使用。
12
检查仪器的检定证书和标准物质证书,标准物质购置、批准、使用、储存、处理等记录,标准物质的期间核查记录
13
检查样品在实验室中的唯一性和状态标识是否正确,检验中样品的储存、处理是否正确,检验样品的流转记录。
14
检查检验室质量控制计划、记录和结果。
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
工地实验室监督检查记录表
被检单位:
序号
检查项目
检查情况
整改结果
1
依据实验室质量手册中公正性声明的要求,检查检验室人员是否从事于检验工作存在利益关系的活动,是否有商业贿赂行为
2
检查保密程序是否宣贯,查阅记录,检查是否有违反保密的行为发生。
3
检查检验室有关的职责规定是否宣贯执行。
4
检查检验环节的监督员是否符合准则中熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的要求、检验关键环节是否得到有效监督。5源自检查检验室中各种文件的有效性。
6
检查服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序涉及检验室的部分是否按照程序要求执行。
7
检查实验室使用的记录是否按照程序要求批准下发,信息量是否全面、记录填写更改符合要求。
8
检查检验室专业技术人员数量与所从事的检验范围是否相适应,检查检验人员档案看人员是否得到适当的培训,关键人员是否有上岗证、合同制人员、关键支持人员和在训人员是否得到有效监督。
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