2018年部门收支总表

2018年部门收支总表部门名称:勃利县政府办、法制办、民宗局、政府接待中心、信息中心单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入749 一、一般公共服务498二、财政专户资金二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业208九、医疗卫生22十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出21二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出收入总计749 支出总计749 2018年部门收入总表部门名称:勃利县政府办、法制办、民宗局、政府接待中心、信息中心单位:万元收入项目预算数一、财政拨款收入749二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入收入总计7492018年部门支出总表部门名称:勃利县政府办、法制办、民宗局、政府接待中心、信息中心单位:万元支出项目预算数一、一般公共服务498二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业208九、医疗卫生22十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出21二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出支出总计7492018年财政拨款收支总表部门名称:勃利县政府办、法制办、民宗局、政府接待中心、信息中心单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入749 一、一般公共服务498二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业208九、医疗卫生22十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出21 二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出收入总计749 支出总计7492018年一般公共预算支出表(功能科目)部门名称:勃利县政府办、法制办、民宗局、政府接待中心、信息中心单位:万元科目名称预算数备注一、一般公共服务498人大事务0行政运行一般行政管理事务机关服务人大会议人大立法人大监督人大代表履职能力提升代表工作人大信访工作事业运行其他人大事务支出政协事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务政协会议委员视察参政议政事业运行其他政协事务支出政府办公厅(室)及相关机构事务 450 行政运行247一般行政管理事务机关服务专项服务专项业务活动政务公开审批法制建设信访事务参事事务事业运行 5其他政府办公厅(室)及相关198 机构事务支出发展与改革事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务战略规划与实施日常经济运行调节社会事业发展规划经济体制改革研究物价管理应对气象变化管理事务事业运行其他发展与改革事务支出统计信息事务48 行政运行一般行政管理事务机关服务信息事务48 专项统计业务统计管理专项普查活动统计抽样调查事业运行其他统计信息事务支出财政事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务预算改革业务财政国库业务财政监察信息化建设财政委托业务支出事业运行其他财政事务支出税收事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务税务办案税务登记证及发票管理代扣代收代征税款手续费税务宣传协税护税信息化建设事业运行其他税收事务支出审计事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务审计业务审计管理信息化建设事业运行其他审计事务支出海关事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务收费业务缉私办案口岸电子执法系统建设与维护信息化建设事业运行其他海关事务支出人力资源事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务政府特殊津贴资助留学回国人员军队转业干部安置博士后日常经费引进人才费用公务员考核公务员履职能力提升公务员招考公务员综合管理事业运行其他人力资源事务支出纪检监察事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务大案要案查处派驻派出机构中央巡视事业运行其他纪检监察事务支出商贸事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务对外贸易管理国际经济合作外资管理国内贸易管理招商引资事业运行其他商贸事务支出知识产权事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务专利审批国家知识产权战略专利试点和产业化推进专利执法国际组织专项活动知识产权宏观管理事业运行其他知识产权事务支出工商行政管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务工商行政管理专项执法办案专项消费者权益保护信息化建设事业运行其他工商行政管理事务支出质量技术监督与检验检疫事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务出入境检验检疫行政执法和业务管理出入境检验检疫技术支持质量技术监督行政执法及业务管理质量技术监督技术支持认证认可监督管理标准化管理信息化建设事业运行其他质量技术监督与检验检疫事务支出民族事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务民族工作专项事业运行其他民族事务支出宗教事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务宗教工作专项事业运行其他宗教事务支出港澳台侨事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务港澳事务台湾事务华侨事务事业运行其他港澳台侨事务支出档案事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务档案馆其他档案事务支出民主党派及工商联事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务参政议政事业运行其他民主党派及工商联事务支出群众团体事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务厂务公开工会疗养休养事业运行其他群众团体事务支出党委办公厅(室)及相关机构事0 务行政运行一般行政管理事务机关服务专项业务事业运行其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出组织事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他组织事务支出宣传事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他宣传事务支出统战事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他统战事务支出对外联络事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他对外联络事务支出其他共产党事务支出0 行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他共产党事务支出其他一般公共服务支出0 国家赔偿费用支出其他一般公共服务支出二、外交支出0对外合作与交流其他外交支出三、国防支出0国防动员0 兵役征集经济动员人民防空交通战备国防教育预备役部队民兵边海防其他国防动员支出其他国防支出四、公共安全支出0武装警察0 内卫边防消防警卫黄金森林水电交通其他武装警察支出公安0 行政运行一般行政管理事务机关服务治安管理国内安全保卫刑事侦查经济犯罪侦查出入境管理行动技术管理防范和处理邪教犯罪禁毒管理道路交通管理网络侦控管理反恐怖居民身份证管理网络运行及维护拘押收教场所管理警犬繁育及训养信息化建设事业运行其他公安支出国家安全0 行政运行一般行政管理事务机关服务安全业务事业运行其他国家安全支出检察0 行政运行一般行政管理事务机关服务查办和预防职务犯罪公诉和审判监督侦查监督执行监督控告申诉“两房”建设事业运行其他检察支出法院0 行政运行一般行政管理事务机关服务案件审判案件执行“两庭”建设事业运行其他法院支出司法0 行政运行一般行政管理事务机关服务基层司法业务普法宣传律师公证管理法律援助司法统一考试仲裁社区矫正司法鉴定事业运行其他司法支出监狱0行政运行一般行政管理事务机关服务犯人生活犯人改造狱政设施建设事业运行其他监狱支出强制隔离戒毒0 行政运行一般行政管理事务机关服务强制隔离戒毒人员生活强制隔离戒毒人员教育所政设施建设事业运行其他强制隔离戒毒支出国家保密0 行政运行一般行政管理事务机关服务保密技术保密管理事业运行其他国家保密支出缉私警察0 行政运行一般行政管理事务专项缉私活动支出缉私情报禁毒及缉毒网络运行及维护其他缉私警察支出海警0公安现役基本支出行政运行一般管理事务维权执法业务装备建设和运行维护信息化建设及运行维护基础设施建设及维护其他海警支出其他公共安全支出五、教育支出0教育管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务其他教育管理事务支出普通教育0 学前教育小学教育初中教育高中教育高等教育化解农村义务教育债务支出化解普通高中债务支出其他普通教育支出职业教育0 初等职业教育中专教育技校教育职业高中教育高等职业教育其他职业教育支出成人教育0 成人初等教育成人中等教育成人高等教育成人广播电视教育其他成人教育支出广播电视教育0 广播电视学校教育电视台其他广播电视教育支出留学教育0 出国留学教育来华留学教育其他留学教育支出特殊教育0 特殊学校教育工读学校教育其他特殊教育支出进修及培训0 教师进修干部教育培训支出退役士兵能力提升其他进修及培训教育费附加安排的支出0 农村中小学校舍建设农村中小学教学设施城市中小学校舍建设城市中小学教学设施中等职业学校教学设施其他教育费附加安排的支出其他教育支出六、科学技术支出0科学技术管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务其他科学技术管理事务支出基础研究0 机构运行重点基础研究规划自然科学基金重点实验室及相关设施重大科学工程专项基础科研专项技术基础其他基础研究支出应用研究0 机构运行社会公益研究高技术研究专项科研试制其他应用研究支出技术研究与开发0 机构运行应用技术研究与开发产业技术研究与开发科技成果转化与扩散其他技术研究与开发支出科技条件与服务0 机构运行技术创新服务体系科技条件专项其他科技条件与服务支出社会科学0 社会科学研究机构社会科学研究社科基金支出其他社会科学支出科学技术普及0 机构运行科普活动青少年科技活动学术交流活动科技馆站其他科学技术普及支出科技交流与合作0 国际交流与合作重大科技合作项目其他科技交流与合作支出科技重大项目0 科技重大专项重点研发计划其他科学技术支出0 科技奖励核应急转制科研机构其他科学技术支出七、文化体育与传媒支出0文化0 行政运行一般行政管理事务机关服务图书馆文化展示及纪念机构艺术表演场所艺术表演团体文化活动群众文化文化交流与合作文化创作与保护文化市场管理其他文化支出文物0 行政运行一般行政管理事务机关服务文物保护博物馆历史名城与古迹其他文物支出体育0 行政运行一般行政管理事务机关服务运动项目管理体育竞赛体育训练体育场馆群众体育体育交流与合作其他体育支出新闻出版广播影视0 行政运行一般行政管理事务机关服务广播电视电影新闻通讯出版发行版权管理其他新闻出版广播影视支出其他文化体育与传媒支出0 宣传文化发展专项支出文化产业发展专项支出其他文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务0行政运行一般行政管理事务机关服务综合业务管理劳动保障监察就业管理事务社会保险业务管理事务信息化建设社会保险经办机构劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调解仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务拥军优属老龄事务民间组织管理行政区划和地名管理基层政权和社区建设部队供应其他民政管理事务支出补充全国社会保障基金0 用一般公共预算补充基金行政事业单位离退休208 归口管理的行政单位离退休119事业单位离退休33离退休人员管理机构未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴40 费支出机关事业单位职业年金缴费支16出对机关事业单位基本养老保险基金的补助其他行政事业单位离退休支出企业改革补助0 企业关闭破产补助厂办大集体改革补助其他企业改革发展补助就业补助0 就业创业服务补贴职业培训补贴社会保险补贴公益性岗位补贴职业技能鉴定补贴就业见习补贴高技能人才培养补助求职创业补贴其他就业补助支出抚恤0 死亡抚恤伤残抚恤在乡复员、退伍军人生活补助优抚事业单位支出义务兵优待农村籍退役士兵老年生活补助其他优抚支出退役安置0 退役士兵安置军队移交政府的离退休人员安置军队移交政府离退休干部管理机构退役士兵管理教育其他退役安置支出社会福利0 儿童福利老年福利假肢矫形殡葬社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业0 行政运行一般行政管理事务机关服务残疾人康复残疾人就业和扶贫残疾人体育残疾人生活和护理补贴其他残疾人事业支出自然灾害生活救助0 中央自然灾害生活补助地方自然灾害生活补助自然灾害灾后重建补助其他自然灾害生活救助支出红十字事业0 行政运行一般行政管理事务机关服务其他红十字事业支出最低生活保障0 城市最低生活保障金支出农村最低生活保障金支出临时救助0 临时救助支出流浪乞讨人员救助支出特困人员救助供养0 城市特困人员救助供养支出农村特困人员救助供养支出补充道路交通事故社会救助基金 0交强险营业税补助基金支出交强险罚款收入补助基金支出其他生活救助0 其他城市生活救助其他农村生活救助财政对基本养老保险基金的补助 0 财政对企业职工基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对其他基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助 0 财政对失业保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助财政对生育保险基金的补助其他财政对社会保险基金的补助其他社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出22医疗卫生与计划生育管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出公立医院0 综合医院中医(民族)医院传染病医院职业病防治医院精神病医院妇产医院儿童医院其他专科医院福利医院行业医院处理医疗欠费其他公立医院支出基层医疗卫生机构0 城市社区卫生机构乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出公共卫生0 疾病预防控制机构卫生监督机构妇幼保健机构精神卫生机构应急救治机构采供血机构其他专业公共卫生机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项突发公共卫生事件应急处理其他公共卫生支出中医药0 中医(民族医)药专项其他中医药支出计划生育事务0 计划生育机构计划生育服务其他计划生育事务支出食品和药品监督管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务药品事务化妆品事务医疗器械事务食品安全事务事业运行其他食品和药品监督管理事务支出行政事业单位医疗22 行政单位医疗19事业单位医疗 3公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出财政对基本医疗保险基金的补助 0 财政对职工基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助财政对新型农村合作医疗基金的补助财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助财政对其他基本医疗保险基金的补助医疗救助0 城乡医疗救助疾病应急救助其他医疗救助支出优抚对象医疗0 优抚对象医疗补助其他优抚对象医疗支出其他医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出0环境保护管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务环境保护宣传环境保护法规、规划及标准环境国际合作及履约环境保护行政许可其他环境保护管理事务支出环境监测与监察0 建设项目环评审查与监督核与辐射安全监督其他环境监测与监察支出污染防治0 大气水体噪声固体废弃物与化学品放射源和放射性废物监管辐射其他污染防治支出自然生态保护0 生态保护农村环境保护自然保护区生物及物种资源保护其他自然生态保护支出天然林保护0 森林管护社会保险补助政策性社会性支出补助天然林保护工程建设停伐补助其他天然林保护支出退耕还林0 退耕现金退耕还林粮食折现补贴退耕还林粮食费用补贴退耕还林工程建设其他退耕还林支出风沙荒漠治理0 京津风沙源治理工程建设其他风沙荒漠治理支出退牧还草0 退牧还草工程建设其他退牧还草支出已垦草原退耕还草能源节约利用污染减排0 环境监测与信息环境执法监察减排专项支出清洁生产专项支出其他污染减排支出可再生能源循环经济能源管理事务0 行政运行一般行政管理事务机关服务能源预测预警能源战略规划与实施能源科技装备能源行业管理能源管理石油储备发展管理能源调查信息化建设农村电网建设事业运行其他能源管理事务支出其他节能环保支出十一、城乡社区支出0 城乡社区管理事务0行政运行一般行政管理事务机关服务城管执法工程建设标准规范编制与监管工程建设管理市政公用行业市场监管国家重点风景区规划与保护住宅建设与房地产市场监管执业资格注册、资质审查其他城乡社区管理事务支出城乡社区规划与管理城乡社区公共设施0小城镇基础设施建设其他城乡社区公共设施支出城乡社区环境卫生建设市场管理与监督其他城乡社区支出十二、农林水支出0 农业0行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行农垦运行科技转化与推广服务病虫害控制农产品质量安全执法监管统计监测与信息服务农业行业业务管理对外交流与合作防灾救灾稳定农民收入补贴农业结构调整补贴农业生产支持补贴农业组织化与产业化经营农产品加工与促销农村公益事业农业资源保护修复与利用农村道路建设成品油价格改革对渔业的补贴对高校毕业生到基层任职补助其他农业支出林业0行政运行一般行政管理事务机关服务林业事业机构森林培育林业技术推广森林资源管理森林资源监测森林生态效益补偿林业自然保护区动植物保护湿地保护林业执法与监督林业检疫检测防沙治沙林业质量安全林业工程与项目管理林业对外合作与交流林业产业化信息管理林业政策制定与宣传林业资金审计稽查林区公共支出林业贷款贴息成品油价格改革对林业的补贴林业防灾减灾其他林业支出水利0行政运行一般行政管理事务机关服务水利行业业务管理水利工程建设水利工程运行与维护长江黄河等流域管理水利前期工作水利执法监督水土保持水资源节约管理与保护水质监测水文测报防汛抗旱农田水利水利技术推广国际河流治理与管理江河湖库水系综合整治大中型水库移民后期扶持专项支出水利安全监督砂石资源费支出信息管理水利建设移民支出农村人畜饮水其他水利支出南水北调0行政运行一般行政管理事务机关服务南水北调工程建设政策研究与信息管理工程稽查前期工作南水北调技术推广环境、移民及水资源管理与保护其他南水北调支出扶贫0行政运行一般行政管理事务机关服务农村基础设施建设生产发展社会发展扶贫贷款奖补和贴息“三西”农业建设专项补助扶贫事业机构其他扶贫支出农业综合开发0机构运行土地治理产业化发展创新示范其他农业综合开发支出农村综合改革0对村级一事一议的补助国有农场办社会职能改革补助对村民委员会和村党支部的补助对村集体经济组织的补助农村综合改革示范试点补助其他农村综合改革支出普惠金融发展支出0支持农村金融机构涉农贷款增量奖励。

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2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表

2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表

20000
补充预算周转金
从政府性基金预算调入
其他调出资金
从国有资本经营预算调入
1362
从其他资金调入
收入总计
1026666
支出总计
1026666
附件6
2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表
单位:万元
收入
预算数
支出
预算数
地方一般公共预算收入
925500 一般公共预算支出
604250
转移性收入
101166 转移性支出
422416
上级补助收入
9719
体制上解支出
381889
一般性转移支付收入
19760
出口退税专项上解支出
227
专项转移支付收入
325
专项上解支出
30420
接受其他地区援助收入
援助其他地区支出
地方政府一般债务收入
地方政府一般债务还本支出
9880
国债转贷收入
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金上年结余
国债转贷资金结余
上年结转收入
调出资金
调入资金
21362
补充预算稳定调节基金
调入预算稳定调节金

2018年成都市机械高级技工学校部门预算

2018年成都市机械高级技工学校部门预算

2018年成都市机械高级技工学校部门预算1目录第一部分成都市机械高级技工学校概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市机械高级技工学校2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表2第一部分成都市机械高级技工学校概况一、基本职能1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究我校教育的发展战略。

2.编制学校教育事业发展规划,制定教育事业发展的年度计划和招生计划。

指导、监督教育规划、计划的实施。

3.综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育。

4.负责学校干部和教师队伍的建设。

组织学校干部和教师的培训工作。

指导学校内部管理体制改革。

6.按管理职责权限负责教育系统编制和人事工作。

按照规定管理学校教师职务的评聘工作。

37.探索校本教研新模式。

以教师自身业务素质的提高和课堂教学质量的提升为目的开展校本培训。

通过各种途径培养“双师型”老师。

开发校本教材,做到因地制宜,因材施教。

8.全面落实全程质量监控措施,健全和完善教学考评奖惩制度,将考勤、教学质量纳入月度考核体系,全面提高我校教育教学质量。

9.加强发挥专业委员会作用,建立专业档案,专业委员积极招生、就业、培训,大力推进专业建设。

10.积极做好高考、职高毕业生分配和就业指导工作。

11.继续做好学校重大项目申报工作,全面助推学校提档升级,软、硬件得以改善。

12.对学校的工作进行自我监督、评估。

13.加强舆论宣传工作,提升学校声誉。

14.完成市县教育局和区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年工作要点2018年,学校继续坚持“以人为本、狠抓常规、特色带动、整体提高”的发展思路,以提升管理水平、优化师资队伍、推动课程改革、提高教学质量为重点;致力于“服务地方经济,培养技术人才,办人民满意的教育”;坚持依法办学、民主管理,全面推进素质教育,走内涵发展之路,营造一个抓机遇、谋发展、务实创新的工作氛围,使学校各项工作再上一个新的台阶。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心预算情况说明一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、主要职能承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护工作;承担全市人力资源和社会保障信息的收集、存储、整理、分析等工作;承担人力资源和社会保障有关法律法规和政策的咨询服务等工作;负责全市社会保障卡的换发和管理工作;承担本系统信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况市人力资源和社会保障信息中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、软件系统开发科、社会保障卡科、网络及设备管理维护科。

市人力资源和社会保障信息中心编制数32,实有人数41人,其中:在职41人。

2018年成都市双流区地方海事处

2018年成都市双流区地方海事处

2018年成都市双流区地方海事处部门预算说明目录第一部分成都市双流区地方海事处概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市双流区地方海事处2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表1成都市双流区地方海事处2018年部门预算说明第一部分成都市双流区地方海事处概况一、基本职能及主要工作(一)基本职能(1)贯彻执行国家、省、市有关交通水路运输行业的方针政策和法律、法规、规章。

(2)负责全区水路的行业监督管理全区经营性水路运输以及水上交通的安全监督管理工作。

(3)负责水路运输和水路运输相关业务(包括水路运输、水运及船舶、船员等行业管理工作);制定水路运输有关政策、技术标准和营运规范并监督执行。

(4)承办区政府公布的有关行政审批事项。

(5)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作1、宣传工作。

拟于6月安全生产月期间利用报纸、电视和现场发放宣传手册等手段,宣传海事法律法规知识,强化水上监管职能,提升海事的社会影响力,更好地为地方经济发展服务。

2、环保工作。

继续加大环保督查力度,一是坚持每周一次环保检查,实现水上船舶防污染工作新提升;二是认真开展船舶2防污染专项检查,全面指导开展船舶防污染检查。

加大防污染力度,普及全民水上环境保护意识,大力提高人民群众对防治水域污染工作参与的积极性,最大限度地防止船舶非法排污行为。

3、船员培训工作。

拟于3月集中组织船员安全教育培训,并对培训合格船员适任证书给予年审,确保所有船员执有效证件上岗。

4、安全管理工作。

一是持续加强行业管理,强化企业主体责任,抓好行业安全稳定工作;二是督促企业完善各项安全管理制度,定期召开安全生产会议,并督促企业定期或不定期开展安全生产隐患排查整治和安全生产标准化建设工作,抓好安全从业人员的日常安全教育培训工作,提高安全自我防范能力,促进企业加强应急演练,提升应变处置能力,确保水上安全生产形势平稳。

2018年总工会部门预算

2018年总工会部门预算

2018年总工会部门预算目录第一部分总工会概况一、主要职能二、内设机构三、人员构成四、预算编报范围第二部分总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分昂昂溪区总工会概况一、主要职能工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。

维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。

区总工会的主要职能是:一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全区工会工作。

二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,开展工会的各项业务工作。

三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。

四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传教育、文化和体育工作,开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”,维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。

五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。

六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。

七、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构昂昂溪区总工会无内设机构。

三、人员构成本单位为行政单位公务员编制,行政编制定额2人。

四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区总工会2018年全部收入和支出。

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

政府采购情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府购买服务支出情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)主要职责:1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施;拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划,并组织实施;制定城市管理相关规范性文件,并组织监督实施。

2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价;承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作;承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。

部门收支总体情况表单位:万元

表一:
部门收支总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
支 出
表二:
部门收入总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
表四:
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
表六:
一般公共预算基本支出情况表
49.5
表七:
财政拨款项目支出情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学单位:万元
单位:万元
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学
“三公”经费支出情况表
单位:万元
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学 单位:万元
表十:
编制部门:乌鲁木齐市第一百一十八中学
政府采购预算表
资 金 来 源
单位:万元。

2018年收支预算总表(功能分类科目)

行政事业单位医疗 事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收

(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机

2018年发改部门预算

2018年发改部门预算目录第一部分发改(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分发改(部门)2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分发改(部门)2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分发改(部门)概况一、主要职能贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。

统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量、结构调整、发展速度等目标和政策。

受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。

组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案,协调平衡有关专项经济体制改革方案。

部门预算单位构成:澄迈县物价局第二部分发改(部门)2018年部门预算表(此部分内容详见部门预算公开表)第三部分发改(部门)2018年部门预算情况说明一、关于发改(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明发改(部门)2018年财政拨款收支总预算31009.40万元。

其中,收入包括一般公共预算本年收入31009.40万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入30000万元、上年结转0万元;支出包括一般公共服务支出867.67万元、社会保障和就业支出55.46万元、医疗卫生与计划生育支出59.40万元、城乡社区支出30000万元、住房保障支出26.87万元,结转下年0万元。

二、关于发改(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模变化情况发改(部门)2018年一般公共预算当年拨款1009.40万元,比上年预算数减少25.13万元。

收支总表


预算数
3179.28
2,120.75 1,058.53
400.00
3179.28 2,069.36 1,058.53 51.39

3179.28 本年支出合计
3,179.28
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3075.9 103.38 103.38
结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3179.28 支 出 合 计 3179.28




3179.28 支
出 合 计
预算数
2,406.50 一、一般公共服务支出
269.4 269.40
项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 3,179.28 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
表一
2018年部门收入支出预算总表
单位名称:韶山市公安局 单位:万元
项目
一、一般公共预算拨款 经费拨款 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入专户管理的非税收入拨款 五、中央、省财政补助 一般公共预算补助 政府性基金补助 六、事业单位经营服务收入 七、其他收入
预算数
项目(按功能分类) 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
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