企业文件管理

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企业文件管理制度

企业文件管理制度

企业文件管理制度一、概述企业文件是企业日常工作的重要组成部分,是企业顺利运转的基础。

为了规范文件的管理流程,加强对文件的保管和利用,本制度制定此文件管理制度。

二、文件的定义和分类1.文件的定义:指在业务活动过程中形成并作为记录和证明依据的各种书面材料和电子文档。

2.文件的分类:(1)内部文件:指企业内部使用的文件,如会议纪要、人事档案等。

(2)外部文件:指与企业外部交流所需使用的文件,如合同、协议等。

三、文件的管理责任1.公司领导层负责制定和组织实施文件管理制度,明确各级部门的文件管理职责。

2.各级部门负责监督和执行文件管理制度,并对文件的合规性和有效性进行评估与监控。

四、文件的创建和登记1.文件的创建应明确文件名称、编号、日期、起草人等信息,由文件负责人进行登记。

2.文件创建后,应立即交由文件管理人进行归档,并进行登记。

3.文件登记应包括文件名称、编号、日期、起草人等主要信息,并及时更新。

五、文件的归档与保管1.文件归档应按照文件名称、编号、日期等信息进行有序排列,建立完整的文件库。

2.文件库应定期进行整理与清理,删除已失效的文件,并备份电子文档。

3.文件的保管期限应根据相关法律法规和企业规定进行确定,超过保管期限的文件应及时销毁。

六、文件的利用与传递1.文件的利用应遵守相关法律法规,保护文件的机密性和完整性。

2.内部文件的传递应通过正式渠道,并签署接收人确认,外部文件的传递应根据合同约定进行。

七、文件的备份与恢复1.企业应建立定期备份的制度,并明确备份的频率和方式。

2.文件备份应保存在安全可靠的位置,防止遗失和损坏。

3.出现数据丢失或损坏的情况,应及时进行恢复和修复。

八、文件安全与保密1.企业应建立完善的文件安全管理制度,保护文件的机密性和不被篡改性。

2.企业员工在处理文件时应严格遵守保密规定,不得私自复制、外传或泄露文件内容。

九、制度的执行与监控1.各级部门负责人应对本文件管理制度进行宣传和培训,并监督落实情况。

企业的文件安全管理制度

企业的文件安全管理制度

第一章总则第一条为加强企业文件安全管理,确保企业重要文件和资料的安全,防止文件泄露、丢失、损坏,保障企业合法权益,根据国家有关法律法规,结合本企业实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有文件和资料的管理,包括但不限于公司文件、合同、档案、图纸、技术资料、财务报表、员工信息等。

第三条文件安全管理遵循以下原则:1. 安全保密原则:确保文件内容不被非法获取、泄露、篡改;2. 完整性原则:确保文件内容的完整、准确;3. 可用性原则:确保文件能够及时、准确地被查阅和使用;4. 简便性原则:确保文件管理流程简单、高效。

第二章文件分类与保管第四条文件分类1. 按照文件的重要性分为:绝密文件、机密文件、秘密文件、内部文件、一般文件;2. 按照文件性质分为:文书文件、合同文件、档案文件、技术文件、财务文件等。

第五条文件保管1. 企业设立专门的文件保管室,配备必要的文件柜、保险柜等设施;2. 文件保管人员应具备一定的保密意识,经过专业培训;3. 文件应按照分类存放,标明文件名称、类别、密级、保管人等信息;4. 严禁无关人员进入文件保管室,确保文件安全。

第三章文件借阅与使用第六条文件借阅1. 员工因工作需要借阅文件,应填写借阅单,经部门负责人审批后,由文件保管人员登记;2. 借阅文件时,应妥善保管,不得泄露、损毁;3. 借阅文件应在规定时间内归还,如需延期,应提前向文件保管人员申请。

第七条文件使用1. 使用文件应遵守国家法律法规和公司规章制度;2. 使用文件时,不得随意复制、摘抄、传播;3. 文件使用后,应将文件归还原位,保持文件整洁。

第四章文件销毁与归档第八条文件销毁1. 对于过期、失效、无保存价值的文件,应进行销毁;2. 文件销毁前,应进行审核,确保文件内容不被泄露;3. 文件销毁采用焚烧、碎纸机等方式,确保文件内容彻底销毁。

第九条文件归档1. 企业应建立文件归档制度,确保文件归档及时、准确;2. 文件归档应按照文件类别、密级、时间等进行分类;3. 归档文件应进行编号、登记,便于查阅。

企业文件管理制度

企业文件管理制度

企业文件管理制度一、总则为规范企业文件的管理和利用,提高文件工作的效率和质量,保证信息安全,加强企业内部管理,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有文件的管理和利用。

三、文件的定义文件是指企业内部产生的各种书面和电子记录以及其它载体,包括但不限于文字、图表、图片、音频、视频等形式的记录。

四、文件管理的原则1. 规范性原则:文件的管理应当符合法律法规和国家标准的规定。

2. 统一性原则:企业应当建立统一的文件管理制度,统一文件格式,统一文件编码。

3. 完整性原则:文件的内容应当完整、真实、准确,不得隐瞒、篡改、删除文件内容。

4. 保密性原则:对于机密文件,应当严格控制访问权限,确保文件的安全可靠。

5. 便捷性原则:文件管理应当方便快捷,便于查阅和利用。

6. 有效性原则:文件的管理应当能够提高工作效率,减少冗余和重复。

五、文件管理的内容1. 文件的收集、整理、编码和归档(1)文件的收集:企业应当建立健全的文件收集机制,将各部门产生的文件及时收集起来。

(2)文件的整理:对收集到的文件进行整理和分类,制定统一的文件分类标准。

(3)文件的编码:对整理好的文件进行编码,建立统一的文件编码规范。

(4)文件的归档:对编码好的文件进行归档,建立完善的文件档案管理体系。

2. 文件的传递、存储和保管(1)文件的传递:文件传递应当采取安全可靠的方式,禁止使用非正式的传递方式如私人邮箱、个人U盘等。

(2)文件的存储:文件存储应当采取安全可靠的方式,建立网络化、数字化的文件存储系统。

(3)文件的保管:对机密文件应当采取特殊的保管措施,确保文件的安全可靠。

3. 文件的利用和销毁(1)文件的利用:文件的利用应当符合工作需要,不得超出规定的范围。

(2)文件的销毁:对于无用的文件,应当按照规定的销毁标准进行销毁并做好相关记录。

六、文件管理的责任1. 文件管理主管:负责制定企业文件管理制度,组织实施文件管理工作,并对文件的收集、整理、编码、归档、传递、存储、保管、利用和销毁实施监督检查。

公司文件管理制度(三篇)

公司文件管理制度(三篇)

公司文件管理制度是一个规范和管理公司文件的手段,以确保文件的安全、准确、及时和便于访问。

以下是一个常见的公司文件管理制度的要点:1. 文件分类:根据文件的性质和用途,将文件分为不同的类别,如行政文件、财务文件、项目文件等。

2. 文件命名规范:为每个文件赋予清晰、简洁、有意义的文件名,以便于快速识别和查找。

3. 文件归档:对于不再频繁使用的文件,及时进行归档,以节省储存空间和提高文件查找效率。

4. 文件备份:定期进行文件备份,以防止意外数据丢失,建议至少备份在两个不同的物理位置。

5. 文件权限控制:根据员工职责和需要,设置不同的文件访问权限,以保证文件的安全性和保密性。

6. 文件传递和交流:建立一套有效的文件传递和交流机制,确保文件能够及时、准确地传递给相关人员。

7. 文件销毁:对于已经过期或不再需要的文件,制定明确的销毁规则,并确保文件内部信息不外泄。

8. 文件管理责任:明确文件管理的责任人和管理流程,建立文件管理人员的培训和评估机制,以保证文件管理工作的质量。

总之,公司文件管理制度是一个综合性的制度,需要公司全员的共同遵守和执行,以确保公司文件管理的规范性和高效性。

公司文件管理制度(二)第一章总则第一条为了规范公司文件管理工作,加强信息的收集、保存、利用与处置,提高办公效率和信息安全保障水平,制定本制度。

第二条公司文件管理制度适用于公司内所有的文件管理活动,包括文件的编制、传递、存储、利用、销毁等。

第三条公司文件管理的目标是保护重要信息的安全,提高工作效率,保证决策的准确性和实施性。

第四条文件管理工作坚持便捷、统一、规范原则,做到有章可循、方便查阅,在法、规、立、制、贯、彻上力求严肃。

第五条公司文件管理应遵循保密原则,文件的产生、流转、存储、调阅、删除等环节均应保证信息的机密性和完整性。

第二章文件管理的流程第六条公司文件管理流程包括文件的编制、传递、存储、利用和销毁等。

第七条文件编制流程包括全面搜集、审核、编制、印发和归档等环节。

企业内部文件管理制度与流程

企业内部文件管理制度与流程

企业内部文件管理制度与流程第一章:总则 (2)1.1 文件管理目的 (2)1.2 文件管理原则 (2)1.3 文件管理范围 (3)第二章:文件分类与编号 (3)2.1 文件分类体系 (3)2.2 文件编号规则 (4)2.3 文件分类与编号示例 (4)第三章:文件收集与整理 (5)3.1 文件收集要求 (5)3.2 文件整理方法 (5)3.3 文件归档流程 (5)第四章:文件存储与保管 (6)4.1 文件存储方式 (6)4.2 文件保管期限 (6)4.3 文件存储环境要求 (7)第五章:文件借阅与审批 (7)5.1 文件借阅程序 (7)5.2 文件借阅权限 (7)5.3 文件审批流程 (8)第六章:文件变更与更新 (8)6.1 文件变更流程 (8)6.2 文件版本控制 (9)6.3 文件更新通知 (9)第七章:文件销毁与处置 (10)7.1 文件销毁流程 (10)7.2 文件处置规定 (10)7.3 文件销毁记录 (10)第八章:文件保密与安全 (11)8.1 文件保密等级 (11)8.2 文件安全措施 (11)8.3 保密文件管理 (12)第九章:电子文件管理 (12)9.1 电子文件管理原则 (12)9.2 电子文件存储与备份 (13)9.3 电子文件安全与保密 (13)第十章:文件管理信息系统 (14)10.1 文件管理信息系统概述 (14)10.2 文件管理信息系统功能 (14)10.3 文件管理信息系统操作 (15)第十一章:文件管理培训与考核 (15)11.1 文件管理培训内容 (15)11.1.1 文件管理的概念与重要性 (15)11.1.2 文件管理的流程与方法 (15)11.1.3 文件管理工具与技巧 (16)11.1.4 文件安全与保密 (16)11.2 员工文件管理职责 (16)11.2.1 文件管理责任分配 (16)11.2.2 文件管理要求与标准 (16)11.2.3 文件管理培训与指导 (16)11.2.4 文件管理监督与检查 (16)11.3 文件管理考核标准 (16)11.3.1 考核指标 (16)11.3.2 考核方法 (16)11.3.3 考核结果处理 (16)11.3.4 考核反馈与改进 (16)第十二章:文件管理监督与改进 (17)12.1 文件管理监督机制 (17)12.1.1 监督体系构建 (17)12.1.2 监督内容 (17)12.1.3 监督方式 (17)12.2 文件管理改进措施 (17)12.2.1 完善文件管理制度 (17)12.2.2 提高文件管理人员素质 (17)12.2.3 加强文件信息化建设 (18)12.3 文件管理评估与反馈 (18)12.3.1 评估内容 (18)12.3.2 评估方法 (18)12.3.3 反馈机制 (18)第一章:总则1.1 文件管理目的文件管理的目的在于保证公司内部信息资源的有效组织、存储、检索、维护和安全,提高工作效率,降低运营成本,同时遵循国家相关法律法规及行业标准,以满足公司业务发展和信息管理的需求。

最新企业文件管理制度

最新企业文件管理制度

企业文件管理制度一、目的为了规范企业文件管理,确保文件的安全、完整和便捷使用,提高工作效率,根据国家有关法律法规,结合我公司实际情况,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司各部门及全体员工在日常工作中的文件管理活动。

三、职责与分工企业负责人:负责审批文件管理的相关政策及制度,监督文件管理工作的实施。

综合管理部门:负责公司文件管理的实施、监督和检查,为各部门提供文件管理培训和指导。

各部门负责人:负责本部门文件管理工作的组织实施,确保部门文件的规范管理。

全体员工:负责遵守本制度,按照规定的流程使用、存储和传递文件。

四、文件分类与编号文件分类:根据文件内容和性质,分为企业管理制度、行政文件、财务文件、人力资源文件、业务文件等。

文件编号:采用统一编号,由部门名称、文件类型、年份和序号组成。

如:人力资源部-管理制度-2024-01。

五、文件存储与保管文件存储:采用电子文档和纸质文档两种形式,电子文档存储在企业内部服务器,纸质文档保存在各部门文件柜。

文件保管:纸质文件应定期整理,确保文件齐全、无损;电子文件应定期备份,防止数据丢失。

文件查阅:各部门应设置专门的文件查阅人员,负责审核查阅文件资格,确保文件安全。

六、文件传递与使用文件传递:采用电子邮件、内部通知等方式进行文件传递,注明文件主题、来源和日期。

文件使用:员工在使用文件时,应遵守相关规定,确保文件内容的保密性和完整性。

七、文件审批与销毁文件审批:文件审批应严格按照公司规定流程进行,审批通过的文件方可生效。

文件销毁:文件销毁应遵循国家有关法律法规,确保文件安全、环保。

八、监督与检查综合管理部门定期对各部门文件管理工作进行监督与检查,确保文件管理制度的落实。

各部门应定期自查本部门文件管理工作,发现问题及时整改。

九、违规处理对违反本制度的部门和个人,给予警告、通报批评等处理。

对造成严重后果的部门和个人,依法追究相应责任。

十、附则本制度自发布之日起实施,原有文件管理制度同时废止。

企业文档管理制度

企业文档管理制度一、概述企业拥有大量的文件和文档,对于有效的管理和组织这些文件是至关重要的。

为了保证文件的完整性、可靠性和易于访问,企业需要建立一个科学合理的文档管理制度。

本文档旨在规范企业的文档管理流程,确保文件的有效管理和保护。

二、文档命名规范1. 文件名命名规范- 文件名应具备可读性和表达性,能够准确概括文件内容。

- 文件名应使用简洁的词语描述,避免过长和复杂的名称。

- 文件名中可以使用日期、版本号等附加信息以便于区分和管理。

2. 文件夹命名规范- 文件夹应按照业务分类进行命名,方便文件的查找和管理。

- 文件夹的命名应简洁明了,不得使用过长或含糊不清的名称。

- 文件夹的层次结构应合理,不宜过深过复杂。

三、文档管理流程1. 文档创建- 所有文件和文档的创建者应明确文件的用途和适用范围。

- 创建者应按照规定的命名规范命名文件,并填写相关属性、标签和元数据。

- 对于重要的文件和文档,需要经过审核和确认后才能正式创建。

2. 文档分类和归档- 新创建的文档应按照业务分类进行归档,放入相应的文件夹中。

- 对于重要的文档,应设定访问权限,并将其归档到受控的文件夹中。

- 文档归档时,应填写相应的归档信息,包括归档日期、归档人员等。

3. 文档存储和备份- 所有文档应存储在安全稳定的服务器或云存储系统中。

- 需要定期对文档数据进行备份,以防止数据丢失或损坏。

- 备份数据应进行分类存储,方便恢复和检索。

4. 文档访问和查找- 所有员工均可通过合法途径访问必要的文档和数据。

- 对于受限的文档,需要严格控制访问权限,并记录访问日志。

- 提供便捷的文档检索功能,方便员工查找所需文档。

5. 文档修订和更新- 对于需要修订或更新的文档,应按照修订流程进行操作。

- 对于修订后的文档,应标注版本号和修订日期,并及时通知相关人员。

- 废弃或过期的文档应及时进行归档或销毁。

四、文档安全和保护1. 访问权限控制- 对于重要和敏感信息,应设置严格的访问权限,仅授权人员可查看和编辑。

企业文件管理制度

企业文件管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业文件的创建、存储、使用和销毁流程,确保企业文件的合规性、机密性和可访问性,提高企业文件管理效率和安全性。

二、适用范围该制度适用于本企业全部部门和员工的文件管理活动。

涉及机密文件的管理应遵守更加严格的机密文件管理制度。

三、定义1.企业文件:指全部以书面、文字、数字、图表、照片等形式记录的信息,包含但不限于合同、报告、策划、决议、备忘录等形式的文件。

2.文件管理:指对企业文件进行创建、存储、索引、维护、使用和销毁等活动的过程。

四、文件创建1. 文件格式要求1.全部文件必需以电子形式保管,文件格式应为通用格式,如PDF、DOCX等,以保证文件在不同设备和操作系统上的可读性。

2.高辨别率图片和照片应尽量压缩为合适的大小,以保证文件的可用性和存储空间的合理利用。

2. 文件命名规范1.文件命名应简明、具有描述性,并能反映文件内容。

2.文件名应避开使用特殊字符和空格,建议使用下划线或破折号进行分隔。

3. 文件目录结构1.每个部门应依照其职能和业务建立清楚的文件目录结构。

2.文件目录结构应有层次感,便于快速定位和管理文件。

4. 文件备份1.文件应定期进行备份,确保文件的可靠性和安全性。

2.备份的数据应存储在不同的地方,以防止紧要文件的丢失。

1. 存储介质1.企业文件应存储在安全可靠的服务器、云存储或其他指定的存储介质中。

2.禁止将企业文件存储在个人电脑、移动存储设备等非授权的存储介质中。

2. 文件权限管理1.对于涉及机密信息的文件,应严格掌控访问权限,仅授权人员可访问。

2.对于普通文件,应依据职责和工作需要,调搭配理的读写权限。

3. 文档版本管理1.对于需要频繁修改的文件,应采用版本管理工具,确保文件的修改记录和版本掌控。

2.文件的版本更新应注明更新内容和日期。

4. 文件索引和归档1.每个文件应有明确的索引和标签,便于检索和管理。

2.定期进行不必需的文件清理和归档,以保持文件存储的乾净和高效。

公司文件管理制度范文(3篇)

公司文件管理制度范文第一条、为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据有关规定,结合企业实际情况,特制订本制度。

第二条、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文、同级函、电、来文、企业上报下发的各种文件、资料。

二、收文的管理第三条、公文的签收1、凡接收公文均由秘书登记签收后分别转交相关部门,在签收和拆封时,秘书均需注意检查封口和邮戳。

对开口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

2、对政府部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告有关部门,并登记差错文件的文号。

第四条、公文的阅批与分转1、凡正式文件均需由秘书根据文件内容和性质阅签后分送承办部门阅办,重要文件应呈送总经理亲自阅批后分送承办部门阅办。

为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。

2、一般函、电单据等,由秘书直接分转处理。

如涉及几个单位会办的文件,应同主办部门联系后再分转处理。

3、为加速文件运转,秘书应在当天或第二天将文件送到总经理办公室,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天。

风险提示:实践中,发生离职员工侵犯公司商业秘密时,争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密,而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”,以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。

由于商业秘密侵权证据很难收集,或调查取证的成本非常高,往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议,据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施,一旦发生侵犯商业秘密的行为,便于举证,有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密,维护合法的权益。

第五条、文件的传阅与催办1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人阅看。

企业内部文档管理制度与流程手册

企业内部文档管理制度与流程手册第一章总则 (4)1.1 制定目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 定义与解释 (4)第二章文档管理组织结构 (4)2.1 管理部门 (4)2.1.1 企业应设立专门的文档管理部门,负责企业内部文档的统一管理和监督工作。

52.1.2 文档管理部门应直接隶属于企业高层领导,以保证文档管理工作的权威性和有效性。

(5)2.1.3 文档管理部门应设立文档管理科、档案室等相关部门,形成完整的文档管理组织架构。

(5)2.2 职责分配 (5)2.2.1 文档管理部门职责 (5)2.2.2 各部门职责 (5)2.3 文档管理人员要求 (5)2.3.1 文档管理人员应具备以下基本素质: (5)2.3.2 文档管理人员应接受专业培训,提高文档管理水平和业务能力。

(5)2.3.3 文档管理人员应定期进行业务考核,保证其具备履行职责的能力。

(5)第三章文档分类与编号 (5)3.1 文档分类 (5)3.1.1 分类原则 (6)3.1.2 分类体系 (6)3.2 文档编号规则 (6)3.2.1 编号原则 (6)3.2.2 编号构成 (6)3.2.3 编号示例 (6)3.3 编号实施与维护 (7)3.3.1 编号实施 (7)3.3.2 编号维护 (7)第四章文档制作与审核 (7)4.1 文档制作规范 (7)4.1.1 文档格式规范 (7)4.1.2 文档结构规范 (7)4.1.3 文档内容规范 (7)4.2 文档审核流程 (8)4.2.1 提交文档 (8)4.2.2 部门负责人审核 (8)4.2.3 专业人员审核 (8)4.2.4 综合审核 (8)4.3 审核标准与要求 (8)4.3.1 格式审核 (8)4.3.3 法律法规审核 (9)4.3.4 风险评估 (9)第五章文档发布与分发 (9)5.1 文档发布流程 (9)5.1.1 文档审核:文档在正式发布前,需经过相关部门的审核。

审核内容包括文档内容的准确性、完整性、合规性等方面。

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企业文件管理第一节:文件管理1.管理办法2.文件宣贯3.执行检查1.管理办法1.1文件接收联想通常以邮件的方式向维修站发送文件,同时会在网络家园上公布所有发放文件目录。

维修站应指定专人负责文件的接受工作,保证及时收到联想发放的文件,如果发现网络家园上有文件目录而没有收到文件,有可能是邮箱传输的问题,请立即向大区索取文件。

1.2文件保管维修站要在固定电脑上建立文件夹将所接受文件分类管理。

分类办法由维修站自行决定,以能方便、快速查出为原则。

但为便于宣贯、传阅,建议维修站对重要文件打印并根据类型登记存放,并由专人负责管理。

(见附件1.1)1.3文件借阅借阅文件要履行登记手续,以避免文件丢失。

(见附件1.2)1.4文件回收或销毁站长负责对过期或作废文件统一回收或销毁,以防止文件泄密。

1.5文件的升级如果出现新文件的内容替换旧文件的内容,必须将旧文件回收并销毁,在文件目录上注明是那个文件替换,保证站端是按照最新的文件执行。

2.文件宣贯2.1文件理解对新发放的文件,在宣贯前相关业务负责人要确保对文件精神有正确的理解;如在理解上有疑义,可和联想渠道专员沟通。

2.2及时宣贯维修站应通过管理例会或晨会向全体员工宣贯文件精神,并将文件要求及时落实到工作中去。

2.3内容讨论在文件宣贯中要引导员工讨论;对重要文件的宣贯,相关负责人可事先准备几个主要问题,在讨论结束后向员工提问,考察员工的理解程度。

2.4明确职责对文件要求精神,在宣贯时要明确具体执行办法和负责人。

3.执行检查3.1文件管理工作检查建议站长及主管除了日常通过调阅文件考察文件管理员的工作效率外,每月定期检查一次文件及各种记录是否齐全、有效。

3.2文件宣贯效果检查相关业务负责人在文件宣贯后一周内,通过抽查或交流的方式检察员工对文件要求内容的理解程度;如发现员工对某些问题存在多数理解有误时,应在晨会上及时加以纠正。

3.3文件执行效果检查文件宣贯后,要充分把握责任人对新要求的理解程度和以往工作惯性,根据重要性定期检查其执行情况,直到符合文件要求为止。

附件1.1文件登记目录文件类型:文件管理员:附件1.2文件借阅登记表第二节:技术资料管理1.管理办法2.效果检查1.管理办法1.1 技术管理职责技术主管总体负责对站内技术资料、大区及本部下发的资料、信息通报进行归档保管,其中电子版文档由技术支持负责管理、规划发布方式。

站内必须指定一台计算机为文件服务器。

保存电子版技术资料。

物理版资料由技术主管、或指定资料管理人员专人负责。

1.2 资料管理技术资料必须更新及时,并且技术主管要技术指导工程师认真学习。

历史资料要便于工程师查询使用,下发给工程师的光盘、手册、工具应定期核对,确保没有丢失。

开辟专用区域作为“技术栏”摆放纸质文档资料,方便工程师阅读。

新增技术信息应及时通知维修工程师关注,可以用板报的形式通知大家去阅读。

资料摆放应固定,并制作资料目录以备查阅(目录格式参见附件2.1)本部下发物理版资料(光盘、手册)时会在网络家园上通知维修站准备接收,技术主管应在接到通知后两周内反馈接收情况,如仍未收到,应立即向大区反映。

1.3 资料分类管理办法电子文档:如技术工程信息通报、产品技术资料、维修指导手册、技术操作规范、技术直通车等,应分类保存在不同目录中,便于查询并通知给工程师本地及《网络家园》中查询资料的方法;除在计算机中备份、存档建立共享文件外,还要打印至少一份纸质文档教育技术主管(或资料管理员)保存,以便工程师阅读、学习。

光盘资料:注意进行复制、备份,建立光盘目录,如果发给工程师,要有发放纪录,并定期了解使用情况,如有损坏,及时更新。

书籍手册:如LCSE教材由专人统一保管,工程师可以自由借阅,建立资料目录,和借用纪录。

1.4 借阅登记借阅技术资料要履行登记手续,以避免丢失。

(见附件2.2)2.效果检查2.1 管理员工作检查站长或技术主管要每月检查一次资料管理员是否严格执行上述所属的资料管理办法,如:摆放是否整齐、记录是否完整等。

2.2 资料齐全性检查站长或技术主管可以通过网络家园查询联想所发放技术资料的清单,根据清单核对站内技术资料是否齐全,尤其是资料管理员发生变动时,重视技术资料是否齐全的核对工作。

附件2.1技术资料等记目录类型:-------------------- 资料管理员:---------------------附件2.2技术资料借阅登记表第三节:维修记录管理1.维修记录单使用注意事项2.维修记录单管理办法3.维修记录单填写规范1.维修记录单使用注意事项●维修单据一式四联,各联必须统一使用;第一联(白联)联想保存(随备件返回联想);第二联(粉联)维修站留存;第三连(黄联)客户留存;第四联(白色)验机联(维修站留存);●伴随每年7月新维修协议的切换,维修单项应进行改版,为规范特别提供新旧维修单的填写规范,请维修站工程师根据使用单据的类型遵循使用;●旧维修单停止使用的时间将以联想发文要求时间为准,并且从发文要求之日起旧版维修单极填写规范同时作废;●旧版维修单使用仅限于笔记本、外设、随身数码、喷墨打印机产品维修使用,印刷版维修单号编码规则详见旧版维修单填写规范,未使用规定编码的单据一律按照无效单记;●由统一报修产生的维修单据必须通过CC-WEB界面下载打印;显示器维修必须由CC系统生成维修单,使用其它维修单据均按无效单记;●由于维修单将交付给用户,因此维修单项目必须填写齐全、信息准确、字迹工整、叙述清晰、无乱涂乱画痕迹;●维修单上任何一项出现明显错误均认为无效单据,不予结费;填写错误不再作为申请结费的理由;●任何必须填写的项目出现漏填,维修单按无效单记;●如发现诱导客户填写表扬意见、代替客户签名的现象,该维修单视为无效单,同时按照违约处罚规定对乙方进行处罚;●维修单中“联系人”项目必须填写直接客户名称,(除销售商手中一次开箱不合格机器、展示样机或销售商自用机保修并向大区通报核实后可填写销售商名称),否则维修单不予结费;●对于不更换备件的外设保养单以及故障件返利盟公司的数码喷墨打印机维修,其中第一联是维修单(白联),必须在完成维修后7个工作日内返回联想,否则不予结费。

邮寄地址及联系人如下:地址:北京8688信箱联想(北京)有限公司客户服务支持部邮编:100085 联系人:招升会电话;010-8287,87522.维修记录单管理方法2.1 专人管理维修站必须设立专人富足维修记录单的管理工作(可兼职)。

2.2 定期整理➢管理人员定期对已关单的维修记录单按用户服务请求时间或服务完成时间进行整理,按月(大站可按周)装订成册:要确保不丢失一张维修记录单。

➢送修服务纪录应同时包括:维修服务记录单、验机单、取机凭证。

➢上门服务纪录应同时包括:维修服务记录单、验机单。

2.3 填写规范检查站长或技术主管应对已完成服务的维修记录进行审核,确保维修纪录的填写符合规范,尤其是在联想更换新的维修记录单或新员工开始独立工作时,对填写规范给予特别关注。

建议维修站建立维修单审查制度,既由站长或业务主管每天对已解答的维修单进行审查,并签字确认。

第四节:会议记录管理1.技术例会2.管理例会3.会议要求1.技术例会1.1目的和内容✓加强站内技术交流✓回顾站内一周技术执行情况✓提高每位工程师的技术水平✓布置今后工作,使工作更居目的性。

1.2会议召开时间每周举行一次,每次开会的时间不少于1小时。

具体开会的时间各站根据实际情况自行安排。

1.3 召集人、主持人和参会人例会的召开一般以各站为单位,由技术主管召集、主持,也可指定员工主持。

参会人为各站的工程师。

1. 4 会议内容✓技术通报:由技术支持负责对最近更新的技术信息、技术直通车精华进行通报、讲解,时间控制在20分钟。

✓维修记录点评:技术主管对上周维修中发现的技术问题(如一次未解决单、客户不满意单、重复维修、软件问题等)进行点评、讨论,时间控制在15分钟,案例不超过3条。

✓工程师互相交流:每位工程师将自己近期遇到的技术问题、维修心得进行交流,对疑点、难点举例讨论,站内技术支持负责纪录。

交流时间不少于25分钟。

此项内容不作为每周例会固定内容,但是每月至少组织一次。

✓技术回答:工程师提问,由技术支持回答、或共同讨论,如不能现场解答,应记录会后答复1.5 会议效果保证措施✓在例会过程中,技术主管要鼓励工程师积极交流,共同分享工作的体会体验,同时负责对疑难问题进行解答和记录。

✓技术主要可安排有专长的工程师讲课,以提高工程师的参与意识和积极性。

✓可安排参加过新产品培训的工程师讲课,形成经验共享。

✓会上纪录的遗留问题,应于2天内给出解决方案,解决不了的问题通过在线支持系统上报大区技术支持处理,并将解决方案及时公布给工程师。

✓结合周例会的情况,技术主管或技术支持每周填写技术周报,周报必须打印供工程师阅读,并给大区确认,大区应及时审核并给予评价并反馈维修站,打趣对技术周报的审核结果将作为技术主管季度评优的参考依据之一。

2.管理例会2.1 目的和内容✓加强站端内部沟通✓回顾站内近期营运情况✓宣传近期发放的文件✓布置下一阶段工作,使工作更居目的性2.2会议召开的时间维修站根据规模和实际运营情况自行决定,但联想要求至少两周举行一次,每次开会的时间在30分钟以上、两个小时以内。

具体开会时间各站根据实际情况自行安排。

2.3召集人、主持人和参会人例会的召开一般以维修站为单位,有站长召集、主持,也可由指定的员工主持。

参会人为站内全体职工。

2.4会议内容✓总结前一阶段工作,安排下一阶段工作✓学习联想发放的文件✓表扬前一阶段表现优秀的员工✓指出前一阶段的不足,并提出改进方法,在下次例会中对改进情况进行总结。

✓员工交流工作中的心得体会、分项工作中获得的经验,总结教训。

✓其他。

3.会议要求✓参会人员自觉养成良好的习惯准时参会,不得迟到早退。

✓因公不能参加会议者,请提前向主持人请假,否则将在站内通报批评✓保持会场良好的气氛和效果,BP机/手机等提前做好消音处理。

✓会议要由专人负责纪录,并整理档案。

(见附件4.1、4.2)附件4。

1联想授权服务机构管理例会记录表时间地点主持人缺席人员记录人员会议议程:1、2、3、会议记录:附件4.2:-------------------------------------维修站技术例会记录表NO.XXX(维修站编号)——ZB—YY/MM/DD备注:1、站段将会议记录整理后,上报大区技术支持,有大区技术支持给予评分;2、评分标准:5分(技术水平很高):提出问题有代表性,并且能够给出有效的解答方案,总结的经验可以向技术直通车投稿。

4分(技术水平较高):提出问题有代表性,但不能自行解决,能够总结出比较有价值的经验。

3分(技术水平一般):讨论的技术问题内容丰富,对工程师有帮助。

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