企业质量记录表格大全(80种)【模板范本】

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企业质量管理记录表格

企业质量管理记录表格
内部质量体系审核检查表
编号:
要素
文件编号/
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长:审核员:
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号:
被审核单位:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组组长:
审核组员:
审核日期:
审核综述:
(可附页)
审批:拟制:
日期:日期:
文件名
质量治理记录表格
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
治理评审打算
评审时刻
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
治理评审报告
评审时刻
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量治理记景表格
已提折旧
数量
治理部门
净值
















文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单


物品
名称
采购
日期


验证

质量体系表格之质量控制文件记录42个

质量体系表格之质量控制文件记录42个

质检申请单编号:XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号:XX-SR-ZL-003留样观察记录编号:XX-SR-ZL-004留样台帐编号:XX-SR-ZL-005标签样板档案编号:XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号:XX-SR-ZL-006建档人:建档日期:品种:质量事故处理记录编号:XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号:XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号:XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号:XX-SR-ZL-011编制人:___________________ 日期:_______________________批准人:___________________ 日期:_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号:XX-SR-ZL-014受控文件清单编号:XX-SR-ZL-015记录清单编号:XX-SR-ZL-016管理评审计划编号:XX-SR-ZL-017管理评审报告编号:XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号:XX-SR-ZL-019注:1.此表由有关人员填写。

产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号:XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号:XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号:XX-SR-ZL-024 表单递交人:_____________递交日期:____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号:XX-SR-ZL-025顾客档案编号:XX-SR-ZL-026年度内审计划编号:XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号:XX-SR-ZL-0281.审核目的: ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间:年月—日至年—月—日首次会议时间:年—月—日时—分末次会议时间:年—月一日—时一分5.审核组成员:__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

{品质管理制度表格}质量记录表格样式

{品质管理制度表格}质量记录表格样式

{品质管理制度表格}质量记录表格样式质量记录清单编号:SL/QB06质量记录清单编号:SL/QB06备注:在此说明使用者,日常保持标记符号#,周期形成无标记,本公司记录按月交质检部保存。

编制:审批:日期:控文件清单编号:SL/QB01编制:批准:日期:文件发放、回收记录编号:SL/QB02文件更改单编号:SL/QB03序号:外来文件清单编号:BT/QB04编制:批准:日期:编制:批准:日期:质量记录清单编号:SL/QB05编制:批准:日期:管理评审报告编号:SL/QB07序号:管理评审输入表编号:SL/QB08报告人/日:审批人/日:培训实施计划编号:SL/QB09序号:编制:组织者:日期:年月日培训内容记录编号:SL/QB10注:培训效果由教育人填写(好、中、差或考试得分)。

教育认可:温州市双联机械有限公司员工登记表编号:SL/QB11序号:设施验收单编号:SL/QB12序号:设备台帐编号:SL/QB13页码编制:日期:设施日常保养记录表编号:SL/QB14 设施名称:设施编号:保养人:使用部门负责人:月末确认/日期:设施检修计划编号:SL/QB15 执行部门:序号:编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SL/QB16 设施使用部门:序号:设施检修单编号:SL/QB16 设施使用部门:序号:顾客要求评审表编号:SL/QB17□初次评审□修订(原评审序号:)序号:电话/口头订货记录表编号:SL/QB18新产品可行性分析报告编号:SL/QB19序号:设计和开发策划书编号:SL/QB20序号:设计和开发输入清单编号:SL/QB21序号:设计和开发输入清单编号:SL/QB21序号:设计和开发确认表编号:SL/QB22序号:设计和开发验证报告编号:SL/QB23序号:试产报告编号:SL/QB24序号:客户试用报告编号:SL/QB25序号:新产品鉴定报告编号:SL/QB26序号:编写:日期:批准:日期:供方调查表编号:SL/QB27序号:填写说明:在□内肯定的打√;其他项目详细说明。

质量记录表格汇总86张

质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。

企业质量记录表格大全(80种)

企业质量记录表格大全(80种)

3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 1 受控文件清单QR/WKN—423—01 技术质量部三年 2 外来文件操纵清单 QR/WKN—423—02 技术质量部五年 3 文件发放/收回记录 QR/WKN—423—03 技术质量部三年 4 文件更改申请 QR/WKN—423—04 技术质量部三年 5 文件销毁申请QR/WKN—423—05 技术质量部三年 6 质量记录操纵清单 QR/WKN—424—01 技术质量部三年 7 文件借阅复制记录 QR/WKN—424—02 技术质量部三年 8 QR/WKN—541—01 技术质量部三年办公室质量目标指标检查考核表 9 QR/WKN—541—02 技术质量部三年销售治理部质量目标指标检查考核表 10 QR/WKN—541—03 技术质量部三年国际业务部质量目标指标检查考核表 11 QR/WKN—541—04 技术质量部三年产品策划部质量目标指标检查考核表12 QR/WKN—541—05 技术质量部三年技术质量部质量目标指标检查考核表 13 QR/WKN—541—06 技术质量部三年生产综合部质量目标指标检查考核表 14 QR/WKN—541—07 技术质量部三年生产治理部质量目标指标检查考核表15 QR/WKN—560—01 技术质量部三年治理评审打算 16 QR/WKN—560—02 技术质量部三年治理评审通知 17 QR/WKN—560—03 技术质量部三年治理评审报告 18 QR/WKN—560—04 技术质量部三年治理评审会议记录19 QR/WKN—560—05 技术质量部三年治理评审评判表 20 技术质量部三年治理评审评判资料() QR/WKN—560—063722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 21 年度培训打算QR/WKN—620—01 办公室三年 22 培训记录表 QR/WKN—620—02 办公室三年 23 员工培训需求申请单 QR/WKN—620—03 办公室三年24 QR/WKN—620—04 办公室长期员工培训有效性评判表 25 QR/WKN—630—01 生产治理部长期生产设施一览表 26 QR/WKN—630—02 生产治理部长期设施验收单 27 QR/WKN—630—03 生产治理部三年设施日常保养项目表28 QR/WKN—630—04 生产治理部三年设施检修打算 29 QR/WKN—630—05 生产治理部三年设施检修单 30 QR/WKN—630—06 生产治理部五年设施报废单 31 QR/WKN—630—07 生产治理部十年设备能力鉴定认可表 32 QR/WKN—720—01 销售治理部三年产品要求评审表 33 QR/WKN—720—02 销售治理部三年定单确认表 34 QR/WKN—720—03 销售治理部三年销售合同 35 QR/WKN—720—04 销售治理部三年顾客反馈处置记录表 36QR/WKN—720—05 销售治理部三年产品交付记录表 37 QR/WKN—730—01 技术质量部三年设计开发建议书 38 QR/WKN—730—02 技术质量部三年设计开发打算书 39 QR/WKN—730—03 技术质量部三年设计开发任务书 40QR/WKN—730—04 技术质量部三年设计确认记录表3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 41 设计验证记录表QR/WKN—730—05 技术质量部三年 42 设计评审记录表 QR/WKN—730—06 技术质量部三年 43 设计更改记录表 QR/WKN—730—07 技术质量部三年 44 供方评定记录表 QR/WKN—740—01 生产综合部三年 45 合格供方名单 QR/WKN—740—02 生产综合部三年 46 供方业绩评判表 QR/WKN—740—03 生产综合部三年 47 采购申请单 QR/WKN—740—04 生产综合部三年 48 采购合同 QR/WKN—740—05 生产综合部三年 49 生产打算单QR/WKN—751—01 生产治理部三年各类生产记录 50 QR/WKN—751—× 生产治理部三年 51 QR/WKN—755—01 三年入库单生产综合部 52 出库单QR/WKN—755—02 三年销售治理部 53 库存物资账、卡、表 QR/WKN—755—03 三年 54 监视测量设备一览表 QR/WKN—760—01 生产治理部五年 55 测量监视设备履历卡 QR/WKN—760—02 生产治理部五年 56 计量检测设备校准打算表 QR/WKN—760—03 生产治理部三年 57 校准记录表 QR/WKN—760—04 生产治理部三年58 顾客反馈处置记录表 QR/WKN—821—01 三年销售治理部 59 顾客中意度调查表 QR/WKN—821—02 三年国际业务部 60 年度内审打算 QR/WKN—822—01 三年3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 61 审核实施打算QR/WKN—822—02 技术质量部三年 62 内审检查表 QR/WKN—822—03 技术质量部三年63 不符合报告 QR/WKN—822—04 技术质量部三年 64 内部审核报告 QR/WKN—822—05 技术质量部三年 65 内审首(末)次会议签到表QR/WKN—822—06 技术质量部三年 66 不合格项散布表 QR/WKN—822—07 技术质量部三年 67 请检单 QR/WKN—824—01 技术质量部三年 68 质量查验报告单 QR/WKN—824—02 技术质量部三年 69 产品包装材料查验报告单QR/WKN—824—03 技术质量部三年 70 产品查验报告单 QR/WKN—824—04 技术质量部三年 71 不合格品报告单 QR/WKN—830—01 技术质量部三年 72 返工通知单 QR/WKN—830—02 技术质量部三年 73 妥协接收申报单QR/WKN—830—03 生产综合部三年 74 顾客反馈处统计分析报告 QR/WKN—840—01 销售治理部三年国际业务部 75 顾客中意度测量分析报告 QR/WKN—840—02 三年 76 质量检查统计分析报告 QR/WKN—840—03 技术质量部三年 77 供方业绩报告 QR/WKN—840—04 生产综合部三年 78 质量目标指标完成报告QR/WKN—840—05 技术质量部三年 79 纠正/预防方法处置单 QR/WKN—850—01 技术质量部三年 80 QR/WKN—850—02 技术质量部三年纠正/预防方法实施情形一览表3722中国最庞大的数据库下载受控文件清单编号:QR/WKN——423—01 文件名称文件编号文件利用部门利用责任人发放份数日期:3722中国最庞大的数据库下载外来文件操纵清单编号:QR /WKN——423—02序号:自编号文件名称、编号发文部门发文时刻采历时刻保管部门受控顺序号时刻:3722中国最庞大的数据库下载文件发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03 序号:001 序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期 01 产品标识方式QW/WKN—753—01 技术质量部 1 02 产品标识方式 QW/WKN—753—01 销售治理部 203 产品标识方式 QW/WKN—753—01 国际业务部 3 04 产品标识方式 QW/WKN—753—01生产综合部 4 05 产品标识方式 QW/WKN—753—01 生产治理部 5 06 产品标识方式QW/WKN—753—01 6 发酵车间 07 产品标识方式 QW/WKN—753—01 7 后处置车间08 产品标识方式 QW/WKN—753—01 8 包装车间 09 产品标识方式 QW/WKN—753—01 9动力设备车间时刻:3722中国最庞大的数据库下载文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件名称编号版本更改位置及缘故:更改后内容:受此阻碍引发的其它更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:3722中国最庞大的数据库下载文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05序号:编号版本份数文件名称销毁缘故:申请人:日期:所在部门签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:治理者代表意见:签名:日期:文件销毁记录:销毁人:监销人:签名:日期:3722中国最庞大的数据库下载管理评审计划编号:QR/WKN——560—01序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审预备工作要求:一、提供评审资料之一:审核报告,包括第一方、第二方、第三方的审核报告。

公司质量记录表格大全

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X X X X质量记录版本:A受控状态:文件编号:审核:批准:颁布日期:2017-03-03 实施日期:2017-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》GLSC4.0-JL012 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL013 《改进计划》GLSC6.0-JL014 《不符合项报告》GLSC6.0-JL025 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL036 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL047 《生产通知单》GLSC7.0-JL018 《物资收发卡》GLSC7.0-JL029 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL0110 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL0111 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL0212 《采购计划》GLSC10.0-JL0113 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL0214 《合格供方名录》GLSC10.0-JL0315 《进货验收记录》GLSC10.0-JL0416 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL0117 《检验报告》GLSC12.0-JL0118 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL0219 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL0320 《产品召回记录》GLSC13.0-JL0121 《内部审核计划》GLSC14.0-JL0122 《内部审核报告》GLSC14.0-JL0223 《会议签到表》GLSC14.0-JL0324 《管理评审计划》GLSC15.0-JL0125 《管理评审报告》GLSC15.0-JL0226 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL0127 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL0228 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL0129 《交接班记录》GLSC16.2-JL02章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL0331 《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL0432 《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL0133 《人员档案总目录》 GLSC17.0-JL0134 《人员基本情况表》 GLSC17.0-JL0235 《各类证书目录》 GLSC17.0-JL0336 《历年学习考核登记表》 GLSC17.0-JL0437 《任命文件目录》 GLSC17.0-JL0538 《培训需求申请表》 GLSC17.1-JL0139 《人员培训》 GLSC17.1-JL0240 《岗考核申请表》 GLSC17.1-JL0341 《工作人员登记表》 GLSC17.1-JL0442 《采购文件审批表》 GLSC18.0-JL0143 《仪器使用记录》 GLSC19.0-JL0144 《质量记录登记表》 GLSC19.1-JL0145 《质量记录借阅表》 GLSC19.2-JL0146 《质量记录销毁表》 GLSC19.3-JL0147 《物资设备入库出库台账》 GLSC20.0-JL0148 《检验设备清单》 GLSC20.1-JL0149 《检验设备维护保养记录》 GLSC20.2-JL0150 《检定和效验记录表》 GLSC20.3-JL01修订页GLSC4.0-JL01考核表日期:考核员:批准人:年月日GLSC5.0-JL01 文件记录发放登记表编号:6 / 54GLSC6.0-JL01 改进计划编号:GLSC6.0-JL02 不符合项报告编号:GLSC6.0-JL03 不合格纠正和预防措施处理单编号:GLSC6.0-JL04 改正、纠正和预防措施实施情况编号:10 / 54GLSC7.0-JL01生产通知单编号:供销科负责人:年月日GLSC7.0-JL02 物资收发卡12 / 54GLSC8.0-JL01 设施设备维修保养记录13 / 54人员培训计划表编号:培训考核登记表编号:GLSC10.0-JL01采购计划年月日编号:16 / 54GLSC10.0-JL02 供方评定记录表编号:GLSC10.0-JL03 合格供方名录18 / 54GLSC10.0-JL04 进货验收记录19 / 54GLSC11.0-JL01 不合格品登记评审表GLSC12.0-JL01xxxxxxxXX检验报告单产品名称:型号规格:报告单号:抽样基数:样品数量:生产日期: 2010 检验依据:检验性质:出厂检验检验日期: 2010 检验项目:感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、批准:化验员:GLSC12.0-JL02xxxxxxxXX测试原始记录产品名称:型号规格:抽样单号:抽样基数:样品数量:生产日期: 2010 检验性质:出厂检验检验依据:GB5009、GB4789检验日期: 2010 仪器设备:恒温培养箱、电子分析天平, 电子称试验:校核:GLSC12.0-JL03检验设备周期校准计划23 / 54GLSC13.0-JL01 产品召回记录24 / 54内部审核计划编号:编制:时间:审核:时间:批准:时间:内部审核报告1审核目的:2审核依据3审核X围4审核组成员5审核日期6审核综述6.1公司管理体系建立、实施和运行情况: 6.2审核问题汇总:6.3其他说明的问题:7管理体系有效性评价:8内审报告分发X围管理层及各相关职能部门内审组成员(签字):会议签到表GLSC15.0-JL01管理评审计划编号:管理评审报告防蝇防鼠检查记录GLSC16.1-JL02 每日卫生检查记录31 / 54GLSC16.2-JL01 员工健康登记表32 / 54GLSC16.2-JL02 交接班记录33 / 54GLSC16.2-JL03 工作服清洗发放记录GLSC16.2-JL04GLSC16.3-JL01 设备清洗消毒验收记录人员档案总目录GLSC17.0-JL02 人员基本情况表GLSC17.0-JL03 各类证书目录GLSC17.0-JL04 历年培训、学习、考核登记表GLSC17.0-JL05 任命文件目录GLSC17.1-JL01 培训需求申请表GLSC17.1-JL02GLSC17.1-JL03 上岗考核申请表工作人员登记表GLSC18.0-JL01 物资设备验收单仪器设备使用记录 G L S C 19.0-J L 01质量记录登记表 G L S C 19.1-J L 01GLSC19.2-JL01 质量记录借阅表GLSC19.3-JL01 质量记录销毁表。

质量体系记录表格样式大全

记录表格格式目录1.质量管理体系文件更改单(表CX4231) (5)2.管理评审报告(表CX5611-1) (6)3.评审组成员签字表(表5611-2) (7)4.设备购置申请单(表CX6311-1) (8)5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2) (9)6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1) (10)7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11)8. 工艺装备验收单(表CX6312-3) (12)9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4) (13)10.工艺装备返修单(表CX6312-5) (14)11.工艺装备报废单(表CX6312-6) (15)12.吊具周期检验单(表CX6312-7) (16)13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1) (17)14.质量信息传递表(表CX6511-1) (18)15.车间月质量考核报表(表CX6511-2) (19)16.合同评审报告(表CX7211-1) (20)17.合同更改记录(表CX7211-2) (21)18.合同评审会签单(表CX7211-3) (22)19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4) (23)20.首件鉴定目录表(表CX7382-1) (24)21.首件生产总结(表CX7382-2) (25)22.首件检验总结(表CX7382-3) (27)23.首件鉴定证书(表CX7382-4) (29)24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5) (30)25.采购产品检验请托单(表CX7411-1) (31)26.紧急放行单(表CX7411-2) (32)27.代料单(表CX7411-3) (33)28.供方产品质量保证能力评价记录(表CX7411-4) (34)29.合格供方名录(表CX7411-5) (35)30.产品交接清单(表CX7511-1) (36)31.技术通知单(表CX7511-2) (38)32.试件交接清单(表CX7511-3) (39)33.技术问题处理单(表CX7511-4) (40)34.工艺问题处理单(表CX7511-5) (41)35.特殊过程确认表(表CX7511-6) (42)36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1) (43)37.工艺审查意见表(表CX7513-1) (48)38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1) (49)39.转批单(表CX7531-1) (51)40.质量复查报告单(表CX7571-1) (52)41.产品质量复查报告(表CX7571-2) (53)42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3) (57)43.产品质量评审证书(表CX7572-1) (58)44.评审组成员签字表(表CX7572-2) (59)45.产品总装测试通知单(表CX7572-3) (60)46.工艺评审计划表(表CX7381-1) (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1) (62)48.产品售后服务报告单(表CX7573-2) (63)49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3) (64)50.购置测量设备申请表(表CX7611-1) (65)51.测量设备送检通知单(表CX7611-2) (66)52.测量设备处置单(表CX7611-3) (67)53.测量设备报废通知单(表CX7611-4) (68)54.测量设备封存申请单(表CX7611-5) (69)55.测量设备启封申请单(表CX7611-6) (70)56.测量设备报废申请单(表CX7611-7) (71)57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1) (72)58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2) (73)59.例外放行单(表CX8241-1) (74)60.检验结果通知单(表CX8241-2) (75)61.不格品审理单(表CX8311-1) (76)62.质量成本统计表(表CX8412-1) (77)63.质量本分析表(表CX8412-2) (78)64.技术归零报告(表CX8521-1) (79)65.管理归零报告(表CX8521-2) (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号:管理评审报告评审组成员签字表年月日设备购置申请单一式四份:1、机动处;2、供销处;3、财务处;4、计划生产处设备维修、三保验收单工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程(4M1E)监督检查记录质量信息传递表车间月质量考核报表填报单位:填报时间:年月日车间质量助理:车间主任:车间检验:合同评审报告合同更改记录合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表:批准:首件生产总结填写:批准:首件检验总结填写:批准:首件鉴定证书鉴定组成员签字表年月日采购产品检验请托单编号:紧急放行单编号:代料单编号:供方产品质量保证能力评价记录编号:型号合格供方名录编制:审核:会签:认可:批准:共页编制日期:年月日最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59移交单位:产品交接清单编号:接收单位:年月日移交者签名:接收者签名:最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59试件交接清单移交单位:接收单位:编号:移交人:接收:技术问题处理单工艺问题处理单特殊过程确认表编号:密级:编号:试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承制单位名称年月日试制和生产准备状态检查单检查组成员表CX7513-1工艺审查意见表xxxx剂性能预示评审报告。

企业质量记录表格大全(80种)

质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:受控文件清单编号:QR/WKN ——423—01编制:审核:批准:日期:外来文件控制清单编号:QR /WKN——423—02 序号:文件发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03 序号:001文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05 序号:管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审评价表编号:QR/WKN 560—05评审员签名:评审日期:管理评审评价资料(之)年度培训计划培训记录表编号:QR/WKN—620—02 序号:员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03编号:QR/WKN——630—02 序号:编号:QR/WKN 630—03设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月编号:QR/WKN——630—04执行部门:序号:编号:QR/WKN—630—05设施使用部门:序号:编号:QR/WKN——630—06使用部门:序号:编号:QR/WKN—720—01□初次评审□修订(原评审表号:)序号:编号:QR/WKN—720—02 序号:顾客反馈处理登记表编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月设计开发建议书编号:QR/WKN—730—01 序号:编号:QR/WKN—730—02 序号:编号:QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名:年月日设计和开发方案编号:QR/WKN—730—04 序号编号:QR/WKN—730—05 序号:编号:QR/WKN—730—06 序号:编号:QR/WKN—730—07 序号:设计试验报告编号:QR/WKN—730—09 序号:编号:QR/WKN—730—10 序号:编号:QR/WKN—730—11 序号:设计和开发信息联络单编号:QR/WKN——730-12 序号:编号:QR/WKN—740—01 序号:编号:QR/WKN—740—02 序号:编号:QR/WKN—740—03 序号:编号:QR/WKN—740—04 序号:采购员:日期:主管领导批准:日期:生产计划单编号:QR/WKN—751—01 序号:编制:日期:审核:日期:批准:日期:测量监视设备履历卡编号:QR/WKN—760—02 序号:填表人:审核:批准:计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:编制:审核:批准:时间:校准记录表编号:QR/WKN—760—04 序号:编号:QR/WKN—821—02 序号:年度内审计划编号:QR/WKN—822—01 序号:编号:QR/WKN——822—02 序号:审核组组长:组员:年月日第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日到月日首次会议时间:年月日时分末次会议时间:年月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。

GJB9001C-2017企业质量记录表格大全

质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:编号:QR/WKN—424—01编制:批准:编号:QR/WKN—424—01编制:批准:编号:QR/WKN—424—01编制:批准:受控文件清单编号:QR/WKN——423—01编制:审核:批准:日期:外来文件控制清单编号:QR /WKN——423—02 序号:文件发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05 序号:管理评审评价表编号:QR/WKN 560—05评审员签名:评审日期:管理评审评价资料(之)年度培训计划培训记录表编号:QR/WKN—620—02 序号:员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03设施验收单编号:QR/WKN——630—02 序号:设施日常保养项目表编号:QR/WKN 630—03 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月设施检修计划编号:QR/WKN——630—04执行部门:序号:编号:QR/WKN—630—05设施使用部门:序号:编号:QR/WKN——630—06使用部门:序号:产品要求评审表编号:QR/WKN—720—01□初次评审□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:QR/WKN—720—02 序号:顾客反馈处理登记表编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月设计开发建议书编号:QR/WKN—730—01 序号:编号:QR/WKN—730—02 序号:编号:QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名:年月日设计和开发方案编号:QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号:QR/WKN—730—05 序号:设计评审记录表编号:QR/WKN—730—06 序号:设计开发输出清单编号:QR/WKN—730—07 序号:设计试验报告编号:QR/WKN—730—09 序号:客户试用报告编号:QR/WKN—730—10 序号:新产品鉴定报告编号:QR/WKN—730—11 序号:设计和开发信息联络单编号:QR/WKN——730-12 序号:供方评定记录表编号:QR/WKN—740—01 序号:合格供方名单编号:QR/WKN—740—02 序号:供方业绩评价表编号:QR/WKN—740—03 序号:采购申请单编号:QR/WKN—740—04 序号:采购员:日期:主管领导批准:日期:生产计划单编号:QR/WKN—751—01 序号:编制:日期:审核:日期:批准:日期:测量监视设备履历卡编号:QR/WKN—760—02 序号:填表人:审核:批准:计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:编制:审核:批准:时间:校准记录表编号:QR/WKN—760—04 序号:顾客满意度调查表编号:QR/WKN—821—02 序号:年度内审计划编号:QR/WKN—822—01 序号:审核实施计划编号:QR/WKN——822—02 序号:审核组组长:组员:年月日第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日到月日首次会议时间:年月日时分末次会议时间:年月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。

企业质量通用记录表

质量安全管理记录表单质量安全管理表单之一合格供应商评价表二〇一年供应商评价表NO.质量安全管理表单之二合格供应商汇总表最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年合格供应商汇总表最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59质量安全管理表单之三采购计划表最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年采购计划最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59编制:年月日审核:年月日批准:年月日质量安全管理表单之四原辅材料采购台帐最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年原辅材料采购台帐最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59质量安全管理表单之五食品添加剂采购台帐二〇一年食品添加剂采购台帐质量安全管理表单之六食品添加剂使用台帐二〇一年食品添加剂使用台帐NO.质量安全管理表单之七食品产品生产记录二〇一年食品产品生产记录本台帐不含食品添加剂使用质量安全管理表单之八食品产品销售台帐二〇一年食品产品销售台帐质量安全管理表单之九设备设施清洗消毒记录二〇一年设备设施清洗消毒记录质量安全管理表单之十设备设施维修(保养)记录二〇一年设备设施维修(保养)记录质量安全管理表单之十一生产过程关键控制点记录二〇一年生产过程关键控制点记录质量安全管理表单之十二生产过程产品感官检验记录二〇一年生产过程产品感官检验记录质量安全管理表单之十三产品出厂检验报告记录二〇一年产品出厂检验报告记录NO.质量安全管理表单之十四委托出厂检验登记表二〇一年委托出厂检验登记表质量安全管理表单之十五食品企业产品留样记录二〇一年食品企业产品留样记录质量安全管理通用之十六食品企业设备(计量器具)台账二〇一年食品企业设备(计量器具)台账质量安全管理表单之十七厂区环境卫生检查记录二〇一年厂区环境卫生检查记录……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………质量安全管理表单之十八生产场所及设备设施卫生检查记录表二〇一年生产场所及设备设施卫生检查记录表质量安全管理表单之十九食品加工企业进货查验记录二〇一年食品加工企业进货查验记录质量安全管理表单之二十出厂检验报告二〇一年出厂检验报告化验员:审核:批准:质量安全管理表单之二十一不合格产品处理记录二〇一年不合格产品处理记录质量安全管理表单之二十二停复产产设备设施安全控制记录二〇一年停产 / 复产设备设施安全控制记录。

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质量记录控制清单
编号:QR/WKN—424—01
---------------------------------------------------------精品文档
编制:批准:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR424—01
编制: 批准:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
---------------------------------------------------------精品文档
QR/WKN—424—01
---------------------------------------------------------精品文档
编制:批准:
受控文件清单
编号:QR/WKN ——423—01
---------------------------------------------------------精品文档
编制:审核: 批准:日期:
外来文件控制清单
编号:QR /WKN——423—02 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
文件发放/收回记录
编号:QR/WKN—423—03 序号:001
---------------------------------------------------------精品文档
文件更改申请
编号:QR/WKN——423—04 序号:
文件销毁申请
编号:QR/WKN——423—05 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
管理评审计划
---------------------------------------------------------精品文档
管理评审通知
---------------------------------------------------------精品文档
管理评审报告
---------------------------------------------------------精品文档
管理评审评价表
编号:QR/WKN 560—05
评审员签名:评审日期:
---------------------------------------------------------精品文档
管理评审评价资料(之)
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年度培训计划
---------------------------------------------------------精品文档
培训记录表
编号:QR/WKN—620-02 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
员工培训需求申请单
编号:QR/WKN—620—03
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN-—630—02 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN 630—03
---------------------------------------------------------精品文档
设施名称:设施编号:使用部门: 保养人:月
编号:QR/WKN——630—04
执行部门:序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN-630—05
设施使用部门:序号:
编号:QR/WKN——630-06
使用部门:序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN—720—01
□初次评审□修订(原评审表号:)序号:
编号:QR/WKN—720—02
序号:
---------------------------------------------------------精品文档
顾客反馈处理登记表
编号:QR/WKN—720-04 序号:
年月
时间:从年月—
---------------------------------------------------------精品文档
设计开发建议书
编号:QR/WKN—730-01 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN—730—02 序号:
编号:QR/WKN—730—03 序号
主管副总经理签名:年月

设计和开发方案
编号:QR/WKN-730-04 序号
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN—730—05 序号:
编号:QR/WKN—730—06 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN—730—07 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
设计试验报告
编号:QR/WKN—730—09 序号:
编号:QR/WKN—730—10 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN-730—11 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
设计和开发信息联络单
编号:QR/WKN——730—12 序号:
编号:QR/WKN-740—01 序号:
编号:QR/WKN—740—02 序号:
编号:QR/WKN-740-03 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN-740-04 序号:
采购员:日期:主管领导批准: 日期:
生产计划单
编号:QR/WKN—751—01 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编制:日期: 审核:日期:批准:日期:
测量监视设备履历卡
编号:QR/WKN—760—02 序号:
填表人:审核:批准:
计量设备校准计划表
编号:QR/WKN—760—03 序号:
编制:审核: 批准:时间:
校准记录表
编号:QR/WKN—760—04 序号:
---------------------------------------------------------精品文档
编号:QR/WKN—821—02 序号:
年度内审计划
编号:QR/WKN—822—01 序号:
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编号:QR/WKN—-822—02 序号:
审核组组长:组员:年月日第页共页
1、审核目的:
2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000
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公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3、审核覆盖产品:
4、审核时间:年月日到月日
首次会议时间:年月日时分
末次会议时间:年月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位配合检查。

编号:QR/WKN—822—03 序号:
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