物资报废管理规定
物品报废管理制度范文(4篇)

物品报废管理制度范文第一章总则第一条为了规范物品报废管理工作,合理利用资源,确保财务的安全与合理运用,提高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内需要报废的固定资产、低值易耗品等物品的管理。
第三条物品报废应严格按照相关法律法规、制度及规定处理,实行审批制度、分类管理制度和台账管理制度。
第四条物品报废的原则是:权责明确、程序规范、流程透明、数据准确、责任到人。
第五条物品报废的目的是:及时清理固定资产、低值易耗品等物品,确保单位的工作环境整洁、资源利用合理、经费用途合规。
第六条物品报废的原则是:综合性、有针对性、经济性、合理性、可操作性。
第七条物品报废的种类包括:资产报废、消耗品报废、无用品报废。
第八条物品报废应坚持依法依规、透明公开的原则,全程留痕,实现公正公平公开。
第二章报废审批流程第九条报废审批流程包括资产报废流程、消耗品报废流程、无用品报废流程三个流程。
第十条资产报废流程报废审核。
报废申请:申请人应提出报废申请,内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号、使用年限等信息。
同时,申请人应提供相关货币资料、证明、评估报告等。
审核批准:报废申请由上级主管部门负责审核,并在规定时间内进行批准或驳回。
报废执行:报废执行由单位负责人或分管负责人指定具体人员负责执行,确保报废工作的顺利进行。
报废审核:对报废物品的执行情况进行复核,及时反馈报废结果并进行记录。
第十一条消耗品报废流程消耗品报废流程应包括以下步骤:报废申请、审核批准、报废执行、报废复核。
报废申请:申请人应提出报废申请,内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号等信息。
审核批准:报废申请由上级主管部门负责审核,并在规定时间内进行批准或驳回。
报废执行:报废执行由单位负责人或分管负责人指定具体人员负责执行,确保报废工作的顺利进行。
报废复核:对报废物品的执行情况进行复核,及时反馈报废结果并进行记录。
第十二条无用品报废流程行、报废复核。
报废申请:申请人应提出报废申请,内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号等信息。
仓库物资报废物资管理制度

#### 第一章总则第一条为规范我司仓库物资报废管理,确保物资合理利用,降低企业成本,提高资源利用率,特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有仓库物资报废的管理工作。
#### 第二章报废物资的定义及分类第三条报废物资是指因以下原因无法继续使用的物资:1. 物资本身存在质量问题,无法修复或修复成本过高;2. 物资因技术升级、产品更新换代而失去使用价值;3. 物资因存储不当、过期、变质等原因导致无法使用;4. 物资因自然灾害、事故等原因造成损坏。
第四条报废物资分为以下类别:1. 废品:指无法修复或修复成本过高的物资;2. 废料:指因存储不当、过期、变质等原因导致无法使用的物资;3. 废件:指因技术升级、产品更新换代而失去使用价值的物资。
#### 第三章报废物资的处理程序第五条报废物资的处理程序如下:1. 报废申请:物资使用部门发现物资需报废时,应填写《报废物资申请单》,经部门负责人审核后报仓库管理人员。
2. 报废审批:仓库管理人员对报废物资进行初步审核,确认无误后,将《报废物资申请单》连同报废物资一起报送财务部门审批。
3. 报废确认:财务部门审批通过后,仓库管理人员对报废物资进行最终确认,并填写《报废物资确认单》。
4. 报废处理:仓库管理人员根据《报废物资确认单》对报废物资进行处理,包括:(1)将报废物资分类存放,便于后续处理;(2)对可回收利用的报废物资进行回收处理;(3)对无法回收利用的报废物资进行销毁处理。
5. 报废记录:仓库管理人员对报废物资的处理过程进行详细记录,包括报废原因、处理方式、处理时间等信息。
#### 第四章报废物资的回收利用第六条仓库管理人员在处理报废物资时,应尽量回收利用,降低企业损失。
1. 对可回收利用的报废物资,应按照国家相关法律法规进行回收处理;2. 对无法回收利用的报废物资,应采取安全、环保的销毁方式。
#### 第五章监督与检查第七条仓库管理部门负责对报废物资管理工作进行监督与检查,确保报废物资处理程序规范、合理。
废旧物品管理制度(5篇)

废旧物品管理制度废旧物资管理办法及处理流程第一章总则第一条为进一步加强公司废旧物资管理,规范废旧物资处理,制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部门及车间第三条本办法中的废旧物资包括:1.报废的设备等固定资产;2.报废的库存材料、低值易耗品等库存物资;3.生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等;4.生产(施工)过程中产生的边角废料、包装物等。
5.其他废旧物资。
第四条事业部购销部负责公司废旧物资处理工作。
第二章废旧物资管理第五条各(职能部门)对废旧物资要及时上报,集中分类堆放,并做台帐进行登记,处置后做销帐处理;对废旧物资做简单的防护,以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。
第三章处理程序及工作流程第六条废旧物资应区分具体情况进行处理:1、各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品及生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产(施工)过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置以书面形式(废旧物资处理单)上报设备能源部及生产技术部,确认确实无利用价值需要处理的,签字报转总经理审批,经总经理审批后转到购销部,由购销部安排废旧物资处理和招(议)标工作;2、需要处理的废旧物资由事业部购销部、设备能源部、生产技术部、后勤服务中心现场监督清点签字认可后方可装车,由购销部开具车辆出入申请,由后勤服务中心开具出入证后方可进行废旧物资的拉运。
附1、业务处理流程图:附1、废旧物资处理单:废旧物资处理单废旧物品管理制度(2)是指针对废旧物品进行规范管理的制度。
废旧物品包括各种不再使用或者不再需要的物品,如废纸、废塑料、废金属、废电子设备等。
废旧物品管理制度的目的是促进资源的循环利用、减少环境污染、实现可持续发展。
废旧物品管理制度包括以下内容:1. 政府管理:政府制定相关法律法规,明确废旧物品管理的责任和义务,并加强对废旧物品管理的监督和执法力度。
2. 收集与回收:建立废旧物品的收集与回收系统,设立废旧物品回收站点,提供便捷的回收服务,鼓励居民和企业积极参与废旧物品的回收。
废旧物资回收及报废处理管理制度(5篇)

废旧物资回收及报废处理管理制度1.目的:为加强公司物资管理,理顺生产类废旧(闲置)物资管理工作,使其有章可循,从而合理利用现有的物资资源,盘活资金,杜绝资产流失,特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司所有生产类废旧(闲置)物资、工业垃圾的判定、日常管理及处置工作。
3.职责生产类废旧物质的回收及报废处置等相关工作由公司派专人统一集中管理。
3.1废包装箱、纸张、生活垃圾、危废物由人事行政部统一处理。
3.2闲置物资、工业余废材料由公司委派的专人进行处理。
4.管理内容:4.1定义生产类废旧(闲置)物资是指公司在一定的时间内产生的、无使用价值生产类原辅材料,包括废旧生产工具,废弃的劳保用品等。
4.2基本原则在生产类废旧(闲置)物资的日常管理工作中应坚持以下四项原则:生产类废旧(闲置)可回收利用的物资由专人归口集中管理。
各相关部门定期对生产类废旧(闲置)物资定期上报,____相关人员作集第1页共2页中处理。
对经过修理仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。
生产类废旧(闲置)物资应优先选择在公司内部及项目生产调剂使用,当公司内部及生产项目确实不再使用时,方可考虑变卖及报废处理。
4.3回收及保管4.4报废、处置废旧物资回收及报废处理管理制度(2)是为了合理、高效地处理废旧物资而制定的一套管理规定。
该制度包括以下内容:1. 废旧物资回收流程:明确废旧物资回收的流程和责任人,确保废旧物资能够及时、准确地被回收。
包括废旧物资收集、分类、包装、运输等环节的具体要求。
2. 废旧物资回收标准:规定废旧物资回收的标准,包括废旧物资的分类、要求、数量等,以便进行统一的回收处理。
3. 废旧物资回收方式:确定废旧物资回收的具体方式,例如通过回收公司、废品回收站、捐赠等方式进行回收,保证废旧物资能够得到妥善处理。
4. 废旧物资报废处理程序:明确废旧物资报废的程序和要求,包括废旧物资报废申请、审批、具体处理方式等。
5. 废旧物资处理标准:规定废旧物资处理的标准,包括废旧物资的处理方式、处置环节、处理结果等,以确保废旧物资得到环保、安全的处理。
物品报废管理制度(三篇)

物品报废管理制度一、概述随着企业的发展和变革,对物品报废管理的重视程度也日益增加。
物品报废管理旨在规范企业物品报废流程,确保企业资产的安全、合理报废,减少资源浪费和环境污染。
本制度旨在规范企业物品报废管理,为企业提供参考。
二、适用范围本制度适用于企业内所有的物品报废管理工作。
三、报废物品定义报废物品是指因经济原因、技术原因、使用寿命到期等原因,不再使用或处于需要报废的状态的物品。
四、报废审批管理1. 一般报废物品的审批权限如下:- 价值10,000元及以下:由部门主管审批。
- 价值10,000元以上但不超过100,000元:由总经理审批。
- 价值超过100,000元:由董事会审批。
2. 特殊报废物品的审批权限由董事会确定,并在相关部门制定具体的审批流程。
五、报废程序1. 报废物品的申请- 部门主管或特定人员发现需要报废的物品,应填写《物品报废申请表》,并在申请表上注明报废原因、报废物品清单、报废物品的数量、估计价值等相关信息。
- 部门主管审核确认后,将申请表提交到相关部门或人员进行审批。
2. 报废物品的审批- 审批部门或人员根据申请表上的信息进行审批,并在申请表上签字确认。
如有需要,审批部门或人员可以进行现场检查。
- 审批部门或人员应在3个工作日内完成审批,并将审批结果通知申请部门。
3. 报废物品的处理- 审批通过的物品报废申请,申请部门应将物品移交给专门的报废管理部门。
- 报废管理部门应按照公司规定的程序和要求进行物品报废处理,包括物品的拍照、登记、销毁等。
4. 报废物品的记录和报废证明- 报废管理部门应将报废物品的相关信息记录到报废物品台账中,并保留相关的报废证明材料。
- 报废管理部门应定期将报废物品的相关信息报送给财务部门,以便进行财务核算。
六、报废物品的处置1. 报废物品的处置方式有以下几种:- 销售:对于仍具有一定价值的物品,可以通过拍卖、二手交易等方式进行销售。
- 捐赠:对于仍具有价值但无法销售的物品,可以考虑捐赠给慈善机构、教育机构等。
公司库存物资报废管理制度

第一章总则第一条为加强公司库存物资管理,规范报废行为,防止资产流失,确保物资可用性,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有库存物资的报废管理。
第三条库存物资报废管理应遵循以下原则:(一)合理报废,充分利用;(二)明确责任,规范流程;(三)节约资源,保护环境。
第二章职责分工第四条公司各部门职责如下:(一)采购部:负责对报废物资的采购申请、验收、入库及报废物资的处理;(二)仓库部:负责报废物资的存储、盘点、处理及报废物资的销毁;(三)财务部:负责报废物资的核算、报销及报废物资处置款项的收取;(四)行政部门:负责报废物资的审批、监督及报废物资的回收利用。
第三章报废物资范围第五条下列物资属于报废范围:(一)因质量不合格、过期、损坏等原因无法继续使用的物资;(二)因技术更新、产品换代等原因,公司不再生产的物资;(三)因公司业务调整、部门撤并等原因,不再需要的物资;(四)其他经公司领导批准报废的物资。
第四章报废流程第六条报废流程如下:1. 采购部或仓库部发现报废物资,填写《报废物资申请表》,提交行政部门;2. 行政部门对申请表进行审核,确认报废物资符合报废条件后,提交总经理审批;3. 总经理审批通过后,将报废物资转交财务部进行核算;4. 财务部对报废物资进行核算,并办理报销手续;5. 仓库部对报废物资进行清点、包装,交由行政部门组织销毁;6. 销毁完成后,行政部门将销毁情况报总经理备案。
第五章报废物资处理第七条报废物资处理方式如下:1. 可回收利用的报废物资,应尽量回收利用,降低损失;2. 无法回收利用的报废物资,应按照国家有关法律法规进行销毁;3. 销毁报废物资时,应采取环保措施,防止污染环境。
第六章监督与处罚第八条公司各部门应加强对报废物资管理的监督,对违反本制度的行为,按以下规定进行处罚:1. 对未按规定报废物资的部门,给予通报批评;2. 对未按规定处理报废物资的部门,责令改正,并追究相关责任人的责任;3. 对滥用职权、徇私舞弊的,依法给予行政处分。
单位物资报废管理制度

单位物资报废管理制度第一章总则第一条为了规范单位物资报废管理工作,防止资源浪费,提高单位的管理效率,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于单位内各类实物资产的报废处理。
第三条单位领导是单位物资报废管理的首要责任人,负责监督和指导单位物资报废管理工作。
第四条本制度内容包括单位物资报废管理的基本要求、流程、责任及考核等。
第二章基本要求第五条单位应建立健全物资管理制度,规范物资采购、使用、报废等流程。
第六条单位应加强对物资的分类管理,及时清理、整理和更新报废物资。
第七条单位应建立健全物资报废台账,对报废物资进行记录和登记。
第八条单位应确定物资报废处理的责任人,明确工作任务和流程。
第九条单位应根据法律法规和政策要求,合理、安全地处理报废物资。
第十条单位应加强对单位内部人员的报废管理培训,提升其责任意识和管理水平。
第三章流程管理第十一条报废物资的识别:单位应定期对物资进行清点,确定是否可以继续使用,如不可使用,则判定为报废物资。
第十二条报废物资的分类:单位应对报废物资进行分类,包括可回收再利用的物资、需要销毁的物资等。
第十三条报废物资的处置:单位应根据报废物资的分类,选择合适的处理方式,包括销毁、捐赠、回收等。
第十四条报废物资的记录:单位应做好报废物资的台账记录,记录报废物资的类型、数量、处理方式等信息。
第十五条报废物资的报废:单位应按照规定程序,完成报废物资的处理,并做好相关报废手续。
第四章责任与考核第十六条报废物资的责任人应严格按照管理制度执行,确保报废物资的合理处置。
第十七条对于报废处理不当、造成资源浪费等行为的责任人,单位应按照规定进行惩罚。
第十八条单位应定期对报废管理工作进行考核,发现问题及时整改。
第五章附则第十九条本管理制度由单位财务部门负责解释和管理。
第二十条本管理制度自实施之日起正式执行。
第二十一条本管理制度解释权归单位所有。
本管理制度经单位领导小组审议通过,自XXX年XX月XX日起正式执行。
公司物料报废管理制度

公司物料报废管理制度一、总则为规范公司物料报废管理工作,提高资源利用效率,减少浪费,降低成本,保障公司经济效益和环境保护,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级管理人员及员工,包括所有生产过程中产生的废弃物料、产品,以及过时失效的设备和工具等。
三、报废物料的界定1. 报废物料是指由于各种原因失去使用价值,无法再用于公司生产、销售等经营活动的物料。
2. 报废物料包括但不限于废品、废料、报废设备、过时失效的产品等。
3. 报废物料的确定由相关部门负责,需经过专业评估确认达到报废标准。
四、报废管理流程1. 报废申请:部门发现物料达到报废标准后,需向上级主管部门提交报废申请,并提交相关证明文件和报废理由。
2. 报废审批:上级主管部门接收报废申请后,进行审批。
审批通过后,归档备案,通知相关部门进行实施。
3. 报废归口:公司设立专门的报废管理部门,负责报废物料的统一归口管理,包括分类、清点、标记、登记等工作。
4. 处置方式:根据报废物料的性质、种类、数量及环境要求等因素,采取合适的处置方式,包括销售、报废、回收等。
5. 处置流程:报废管理部门负责组织相关人员按照程序和要求进行报废物料的处置工作,确保安全、环保、高效。
6. 处置记录:对报废物料的处置过程和结果进行详细记录,包括清点、核对、审核、签字等,确保数据真实可靠。
五、报废物料的利用1. 可重复利用:对于一些特定类型的报废物料,可以进行二次开发和利用,减少资源浪费,提高资源利用效率。
2. 可回收利用:对于一些可回收的报废物料,可以通过回收再利用的方式进行资源再生,达到节能环保的目的。
3. 合理处置:对于一些无法再次利用的报废物料,必须按照相关法规和规定进行合理处置,避免造成环境污染和资源浪费。
六、监督检查1. 报废物料的管理工作应接受公司内部审计、质量监督等相关部门的监督检查。
2. 监督检查部门对报废物料的处置情况进行抽查,对发现的问题及时提出整改建议,并追究相关责任。
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第四章物资报废管理规定
1、总则
1.1目的:为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任,特制定本规定。
1.2 定义:
1.2.1 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。
1.2.2 报废品是指因具有严重缺陷不可修复,或是毁损变质不能使用或销售的存货。
1.2.3 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。
2、存货报废处理流程
部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库
2.1 不良来料报废
2.1.1 来料经质检后发现的不合格物料,且无法退货的,入待报废仓。
因此类业务量较小,不作专门统计,无需经相关的审批程序。
2.1.2已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料
2.1.3由供应链二部填写《物料报废处理申请表》,经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。
2.2 车间用料及在制品报废
2.2.1 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后,由作业人员将物料交给品质检验人员,质检人员确认为不良,且无法修复后,作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等,质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析;根据分析结果,若是人为造成的损失,由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值,企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认,交由人资中心考核后在当月工资中扣除。
2.2.2 若为生产正常损耗物料报废,车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单,仓库为“待报废仓”;若为退供应商物料,仓库为“待退物料仓”。
2.2.3 如果需要补料,由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。
2.3客户退货品的报废
2.3.1 对于客户退货品,经客服中心确认无法修复使用的,每月汇总填写《报废品处理申请表》,注明报废原因,费用承担者签字,经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批,确认为待报废品。
2.3.2 客服中心将客户退货数据反馈给仓库,包括成品类及加工品类,并确认退款给客户后,客户是否将货物全部退回,仓库根据经审批的《报废处理申请表》,在ERP 系统录入“其他出库单”红字,仓库为“待报废仓”。
2.4对于一些具有指定用途的材料或存放时间较长的材料,若其已无重新利用的可能且不能够退货,应予以报废处理。
由仓库填列《报废申请表》,根据本制度规定的审批流程审批。
2.5“待退物料仓”中的物料由仓库和采购人员按公司流程及时办理退货手续。
2.6因质量原因导致半成品报废,直接入“待报废仓”,由企管部将处理结果(须供应商方确认)复印一份给财务中心和采购中心,采购部应根据处理结果在与供应商对帐时扣除,财务中心在审核《报废申请表》时应核查供应商扣款情况。
(报废申请表需注明扣款编号,处理结果文件需注明对应的扣款编号)
3、报废品的处理
仓储部申请处理—中心总监—财务中心核算—企管部审核—分管领导审批—行政、财务、企管处理—财务入账
3.1 报废品由仓储部在待报废仓进行保管,仓储部定期进行报废处理,任何部门和个人不得私自进行报废处理
3.2 使用部门每月提供《不良物料登记表》及《报废申请表》给仓储部,仓储部每月初针对待报废仓中的物料填写《物料报废处理申请表》,先发送电子文档给财务中心,财务中心根据最新的存货价格,计算《物料报废处理申请表》的各项物料金额、将金额明细表发送给公司负责人审批后,将金额等相关数据发送给仓储部。
3.3 经审批需要处理的报废物料由仓储部在系统中录入其他出库单,需报废处理的成品、半成品分类整理放置;行政部根据《物料报废处理申请表》列明的品种、数量进行报废品变卖,并给与仓储部具体报废品处理时间,变卖时需有财务人员随同,财务人员一起核对报废品数量及监督变卖情况,变卖收入交到财务中心。
4、报废审批权限
4.1 仓储部提供的《报废物料处理申请表》当月合计金额*元以下需生产体系负责人审批,*-*元,需总经理审批,*元以上需董事长审批。
4.2 维修部的《报废处理申请表》当月合计金额*元需总经理审批,*元以上需董事长审批。
4.3 财务层面审批由财务经理履行体系负责人额度,财务总监履行总经理额度,超出或有异议须董事长最终审批。
4.4 重大品质事件产生的不良品的报废,需由董事长审批处理。
5、相关表格
《物资报废处理申请表》《不良物料登记表》
6、本制度从*年*月*日起试行
物料报废处理申请表
申请部门:申请日期:
注:1、
使用部
门负责
人及保
管人详
细说明
报废原
因
2、报废
鉴定由
由专职
人员填
写
3、申请
报废的
物料未
经资产管理部门同意,任何单位和个人均不得擅自处理
4、此表一式三联,第一联资产管理部门存档,第二联使用部门保管,第三联财务中心保管
固定资产报废申请表
申请部门:申请日期:
备注:1、使用部门负责人及保管人详细说明报废原因
2、报废由专业人员鉴定
3、申请报废的固定资产未经资产管理部门同意,任何单位和个人均不得擅自处理或拆卸零件
4、此表一式三联,第一联资产管理部门存档,第二联使用部门保管,第三联财务中心保管
备注:一、固定资产包括
1、房屋建筑物类
2、办公设备类:办公桌椅、文件柜、空调、打印复印机、投影仪等
3、机器设备类:生产设备(冲洗机、裁切机、海德堡、数码印刷机等)、动力设备(压缩机、发电机等)、检测设备(电子天平、卡尺等)
4、运输工具类:汽车、叉车、地牛等
4、数码电子类:电脑、相机、镜头等
二、使用部门负责人及保管人详细说明报废原因
三、报废由专业人员鉴定
四、申请报废的固定资产未经资产管理部门同意,任何单位和个人均不得擅自处理或拆卸零件
五、此表一式三联,第一联资产管理部门存档,第二联使用部门保管,第三联财务中心保管
不良物料登记表。