计算机系统操作权限管理规定

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计算机管理实施细则

计算机管理实施细则

计算机管理实施细则引言概述:计算机管理实施细则是指在计算机使用和管理过程中,为了提高效率和保障安全,制定的一系列规定和措施。

本文将从五个大点出发,详细阐述计算机管理实施细则的内容和重要性。

正文内容:1. 系统安全管理1.1 硬件安全管理:包括物理安全措施、设备防护和维护、防止硬件设备丢失或者被盗等。

1.2 软件安全管理:包括安装合法授权的软件、定期进行软件更新和补丁安装、设置合理的用户权限和访问控制等。

1.3 数据安全管理:包括数据备份、加密、权限控制、防止数据泄露和丢失等。

2. 网络管理2.1 网络拓扑规划:合理规划网络拓扑结构,包括网络设备的布局和连接方式,确保网络通信稳定和高效。

2.2 网络设备管理:定期检查和维护网络设备,包括路由器、交换机、防火墙等,确保设备正常运行。

2.3 网络安全管理:设置防火墙、入侵检测系统和安全策略,防止网络攻击和非法访问。

3. 用户管理3.1 用户权限管理:根据用户职责和需求,设置合理的权限和访问控制,防止未授权的操作和数据泄露。

3.2 用户培训和意识提升:定期进行用户培训,提高用户对计算机管理和安全的意识,减少人为失误和安全漏洞。

3.3 用户行为监控:监控用户的操作行为,及时发现异常行为和安全隐患,并采取相应措施进行处理。

4. 软件管理4.1 软件采购和授权管理:合法采购软件,并确保软件的合法授权和注册,避免使用盗版软件。

4.2 软件安装和更新管理:按照规定的流程和标准进行软件安装和更新,确保软件的安全性和稳定性。

4.3 软件许可证管理:对软件许可证进行有效管理,及时更新和续费,避免因许可证过期导致的软件无法正常使用。

5. 数据管理5.1 数据备份和恢复管理:定期进行数据备份,并测试恢复过程,确保数据的安全和可靠性。

5.2 数据分类和权限管理:根据数据的重要性和敏感性,进行分类和权限控制,防止未授权的访问和篡改。

5.3 数据存储和保护管理:选择合适的数据存储介质和设备,采取物理和逻辑措施保护数据的完整性和可用性。

电脑使用管理规定(三篇)

电脑使用管理规定(三篇)

电脑使用管理规定第一章总则第一条为加强电脑使用管理,规范电脑使用行为,维护网络和信息安全,提高办公效率,特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内所有电脑的使用管理。

第三条电脑使用管理应遵循科学化、规范化、合理化、便利化的原则。

第四条电脑使用管理涉及单位内各级各类电脑设备及其附属设备(如键盘、鼠标等)的使用、维护、维修、报废等方面的内容。

第五条所有电脑使用者应当遵守本规定,严禁违规操作、违规使用电脑设备。

第二章电脑使用权限管理第六条根据工作需要,单位对电脑使用权限进行分类管理,包括管理员权限、普通用户权限等。

第七条管理员权限仅限于系统管理员和技术部门人员,用于维护和管理电脑系统的正常运行。

普通用户权限为普通员工,在本单位内正常办公所需的权限。

第八条管理员权限人员负责对电脑进行安全设置、系统更新和维护等操作,普通用户权限人员则负责正常使用电脑进行工作。

第九条管理员权限人员对于普通用户权限的电脑使用情况有查看和监管权限,并做出相应的管理措施。

第十条管理员权限人员在操作电脑时应当保护好有关信息,并不得私自篡改或删除他人电脑中的文件。

第三章电脑使用行为规范第十一条电脑使用者应当根据工作需要,使用自己分配到的电脑设备,并按照规定的权限进行操作。

第十二条电脑使用者应当遵守国家有关信息安全的法律法规以及单位制定的安全管理制度,不得利用电脑设备从事非法活动。

第十三条电脑使用者应当妥善保管自己的账号和密码,不得将账号和密码泄露给他人,一切操作以个人账号和密码为准。

第十四条电脑使用者不得在电脑设备上安装、运行或传播病毒、恶意软件等,不得进行非法下载、盗版软件等活动。

第十五条电脑使用者不得利用单位电脑设备进行个人娱乐、购物等非工作活动,不得利用单位电脑设备触犯他人的合法权益。

第十六条电脑使用者不得私自更改或删除他人电脑中的文件,不得未经授权访问他人的电脑设备。

第十七条电脑使用者应当自觉遵守计算机软件和硬件的使用许可协议,不得非法复制、传播等侵犯他人版权的行为。

新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求

新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求

新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表:序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批;药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配:所有查询(近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询)查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息(近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询;药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询)查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。

同时,对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写,以更清晰地表达其操作权限和查询范围。

查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。

储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。

销售员负责销售记录的生成、确认和修改(在未出库复核前),以及退货药品的确认。

业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审,销售定价和销售退回申请审批。

他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。

养护员的职责是生成和确认养护记录,提交养护质量问题并锁定问题药品,以及进行有效期管理和运输管理。

计算机化操作系统权限与密码管理规程

计算机化操作系统权限与密码管理规程

XXXXXXXXX有限公司计算机系统管理制度1 目的:规范我公司在药品生产质量管理过程中,化验室工作站计算机管理程序,规范计算机操作,数据存贮,通过多层级的权限分配和管理,确保计算机系统运行稳定,实验数据的完整性。

2 适用范围:本规程适用于我公司化验室分析安装仪器工作站的计算机管理3 责任:质量部经理、QA主管、QC主管、检验员4 内容4.1 权限管理4.1.1电脑权限管理:分为管理员权限(admintrator)、标准用户权限(power users)、受限制用户权限(users)三级权限。

管理员权限(admintrator):IT管理员,拥有最高权限,可以修改计算机任何设置。

标准用户权限(power users):拥有大部分权限,可以设置安装软件,修改个别文件的权限,拷贝电子数据及文件。

受限制用户权限(users)三级权限:拥有受限制的权限,不允许安装各类软件及新建文件夹、不能修改系统时间、不能拷贝/删除电子数据及文件。

4.1.2工作站软件权限:分为管理员权限(admintrator)、标准用户权限(power users)、受限制用户权限(users)三级权限计算机化操作系统权限与密码管理规程第 2 页共 2页管理员权限(admintrator):IT管理员,拥有最高权限,可以创建/激活/冻结/删除账户并修改用户权限(包括拥有标准用户权限)。

标准用户权限(power users):拥有大部分权限,可以建立、保存序列,运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法可以建立方法(运行方法、积分方法)可以修改方法并保存调用图谱,打印报告。

受限制用户权限(users)三级权限:拥有受限制的权限,可以建立、保存序列,运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法调用图谱,打印报告。

4.2 密码管理:密码管理(账户名+密码管理)4.2.1分级管理员级别、标准用户级别、受限制用户级别三级密码4.2.2用户识别:每个操作人员拥有独立的账户,各操作人员不得使用其他账户登录系统,账户实行密码识别,确保每个账户的独立性。

计算机系统密码及权限管理规程

计算机系统密码及权限管理规程

目的:建立工作站计算机管理程序,规范计算机操作、数据存贮
范围:适用于化验室及分析室安装仪器工作站的计算机管理
责任:质量管理部经理、QA主任、QC主任、监控员、检验员
内容:
1、权限及密码设置
1.1、密码设置原则:尽可能采用阿拉伯数字、字母与其它符号组合;为避免内部冲突,不能使用“¥@%”等非法字符
1.2、密码及相应权限,表格中所列情况须结合实际工作站与计算机的实际情况。

2、管理员权限(admintrator)标准用户权限(power users)受限制用户权限(users)三级权限、三级密码必须严格按照管理规程规定的权限执行
3、标准用户密码和受限制用户密码都必须在IT 管理员处备案;
4、密码周期用户设定密码,为避免发生密码泄露、被盗用等情况,形成信息泄露的隐患,用户三个月应更换一次密码,IT管理员应定期(最长不超过三个月)审核每个用户的密码,用户每次更换密码要及时到IT管理员处备案,由IT管理员核对。

5、为防止密码遭暴力破解,每一个账户输入的密码错误的次数不能超过3次/天,如超过错误的次数账户即被锁定,需通知IT管理员解除锁定。

6、账户安全错误登陆都能自动记录并在在审计追踪时可以查阅;用户离开系统1min后自动启用屏幕保护,恢复界面时,需要输入相应账户密码可取消屏幕保护;
7、有员工离职时应及时删除或冻结相关账户,防止账户再次启用。

变更历史
无。

操作系统的用户权限与访问管理技巧

操作系统的用户权限与访问管理技巧

操作系统的用户权限与访问管理技巧在计算机系统中,操作系统是管理和控制计算机硬件和软件资源的核心软件。

操作系统的用户权限和访问管理技巧是确保计算机系统安全性和稳定性的重要组成部分。

本文将从用户权限的基本概念、用户权限管理、访问控制和管理技巧等方面进行探讨。

一、用户权限的基本概念用户权限是指系统中将不同的访问权限分配给不同的用户或用户组,以限制用户对计算机系统中资源的访问和操作。

常见的用户权限包括管理权限(管理员)、执行权限(操作员)和访问权限(普通用户)。

用户权限的分配通常由系统管理员进行设定和管理,旨在保护系统安全和资源保密。

二、用户权限管理1. 用户身份验证用户身份验证是用户权限管理的基础。

操作系统通常使用用户名和密码来验证用户的身份,以确认用户的合法性和授权范围。

对于特别重要的系统,还可以使用其他的身份验证方式,如指纹识别、虹膜扫描等,以提高系统的安全性。

2. 用户权限分配用户权限分配是根据用户身份、工作职责和访问需求等因素,将相应的权限分配给用户或用户组。

管理员应根据具体情况设定不同用户组的权限,尽量避免将过高或过低的权限授予用户,以平衡系统的安全性和灵活性。

3. 用户权限审计用户权限审计是对用户权限的定期监测和评估。

管理员应定期检查用户权限的合理性和有效性,确保用户权限与工作职责的匹配,及时发现和修复存在的权限问题,防止未经授权的用户滥用权限。

三、访问控制1. 文件和文件夹权限控制文件和文件夹权限控制是操作系统中最基本的访问控制手段。

操作系统通过为文件和文件夹设置不同的权限,如读、写、执行等,来限制用户对文件和文件夹的访问和操作。

管理员可以根据具体需要,对不同用户或用户组设置不同的权限,以保护重要数据的安全性。

2. 网络访问控制对于网络环境下的操作系统,网络访问控制非常重要。

管理员可以通过防火墙、访问控制列表(ACL)等方式,限制不同用户在网络中的访问和操作权限。

同时,管理员还可以利用日志记录和追踪技术,对用户的网络活动进行监控和审计,确保网络的安全和稳定。

计算机系统管理操作规程

1.目的为规范药品经营,保证药品管理系统的有效使用,特制定本制度。

2. 依据《药品经营质量管理规范》3.适用范围适用于公司各部门对药品管理系统的使用。

4.职责各作操人员对本规程的实施负责。

5.内容5.1计算机系统软件由信息部指定专人管理,不得进行与工作无关的操作。

5.2授权:依据各岗位的工作职责,授予相关人员的系统操作权限并设置用户名、密码,任何人不得越权、越岗操作。

5.2.1操作权限由各部门、各岗位依据工作职责提出申请,由质量管理部门及信息部审核并设定各岗位人员操作权限。

5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核。

5.2.3审核完毕后,由系统管理员授予申请人用户名、初始密码和相应的权限。

5.2.4质管部负责跟踪检查权限使用情况,如若与岗位或职责不符,及时向系统管理员提出调整。

5.3登录:各操作岗位通过输入用户名及初始密码登录后,及时更改密码,密码应具较强的保密性。

登录后依据相关的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改、保存等,以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。

5.3.1修改业务经营数据,责任操作人员应提出申请,经质量管理人员审核批准后方可修改,相关记录至少保存5年,修改的原因和过程在系统中记录。

5.3.2系统对各岗位操作人姓名的记录,根据专有的用户名及密码自动生成,不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入;5.3.3系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成,不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。

5.4药品经营过程使用计算系统,分别由相关部门录入和保存:5.4.1基础数据库:供货单位及其销售人员、购货单位及采购人员、采购品种、委托运输单位等,由专职质量管理人员依据审批合格的资料据实录入、更新和保存。

其他人员只能查询和使用。

5.4.2采购环节:采购人员应依据系统基础数据库生成采购订单,采购订单确认后,生成采购记录。

拒绝出现超出经营方式或经营范围的采购订单生成。

5.4.3收货环节:药品到货时,收货人员核对采购订单,对照实物确认相关信息无误后,方可进行收货,并在系统中进行收货确认,通知验收人员验收;冷藏药品到货还须登记收货记录。

计算机操作使用管理规定

计算机操作使用管理规定一、总则为了保障计算机操作使用的安全性、合规性和高效性,制定本规定。

二、适用范围本规定适用于所有拥有计算机操作使用权限的员工。

三、基本要求1.员工使用计算机操作必须遵循有关法律法规和公司规定,不得违法或滥用计算机资源,保护知识产权和个人隐私的合法权益。

2.员工通过计算机操作进行的工作必须合法、合规,不得利用计算机资源进行商业竞争等违反公司规章制度的行为。

3.员工应保护计算机操作使用权限和账号的安全,不得将计算机操作使用权限和账号泄露给他人,如有安全风险应及时报告。

4.员工使用计算机时应注重个人信息保护,不得利用计算机操作获取、泄露他人的个人信息,遵守公司的信息安全管理制度。

四、计算机操作使用权限管理1.计算机操作使用权限由公司统一分配和管理,根据工作需要为员工分配相应的权限,并根据工作变动可能调整,员工应自觉遵守和执行。

2.员工不得私自更改或调整计算机操作使用权限,如有需要应向相关部门提出申请,经批准后方可调整。

3.员工应妥善保管计算机操作使用权限,不得将权限借给他人使用,不得共享账号和密码。

五、计算机操作使用行为规范1.员工在使用计算机时应遵守相关的操作规范,不得进行未经授权的操作,包括但不限于修改系统配置、安装未经授权的软件等。

3.员工在使用计算机操作时,应合理使用计算机资源,不得滥用计算机资源,包括但不限于超时使用计算机、恶意程序、网络攻击等。

5.员工在使用计算机操作时,应注意保护计算机的硬件和软件安全,不得使用未经授权的软件、破解软件等。

六、计算机操作使用违规行为处理1.如发现员工违反本规定的行为,公司将给予相应的处理,包括但不限于口头警告、书面警告、终止使用计算机操作权限等处罚。

2.对于严重违规行为,公司将依法追究法律责任。

七、附则1.本规定由公司进行解释和修改。

2.本规定自颁布之日起执行。

3.本规定的解释权归公司所有。

以上就是计算机操作使用管理规定的内容,旨在规范员工的计算机操作行为,保障公司计算机资源的安全和合规使用。

计算机系统管理操作规程与用户权限管理

计算机系统管理操作规程与用户权限管理1. 简介计算机系统管理操作规程与用户权限管理是指在计算机系统中,对于系统管理人员进行操作规范的要求以及对用户权限进行合理管理的措施。

本文将介绍在计算机系统管理中常见的操作规程及用户权限管理方案。

2. 系统管理操作规程2.1 安全策略制定在计算机系统管理中,安全策略的制定是非常重要的。

系统管理人员应根据实际情况制定安全策略,包括系统访问权限、密码策略、网络访问控制等。

这样可以保证系统的安全性,防止非法操作和信息泄露等问题。

2.2 权限管理权限管理是指对不同用户设置不同的权限级别,以实现系统资源的合理使用。

系统管理人员应根据用户的工作职责和需要,控制其访问权限。

例如,对于普通员工,可以设置只读权限,而对于管理人员,可以设置读写权限。

这样可以保证系统的稳定性和信息的安全性。

2.3 系统备份与恢复对于计算机系统的备份与恢复是必不可少的。

在系统管理操作规程中,要求系统管理人员定期进行系统备份,并将备份数据存储在安全可靠的地方。

同时,需要制定合理的恢复策略,以保证系统数据的完整性和可用性。

2.4 软件安装和更新管理在计算机系统中,软件的安装和更新也需要严格的管理。

系统管理人员应制定相应的规程,明确软件安装和更新的途径、版本控制和验收标准等。

这样可以保证系统中的软件始终是最新版本,以提高系统的安全性和稳定性。

3. 用户权限管理3.1 用户身份认证用户身份认证是指在用户登录系统时,验证用户身份的过程。

常见的身份认证方式包括用户名和密码、指纹识别、刷卡等。

系统管理人员应根据系统的安全级别和实际情况,选择适当的身份认证方式,并确保用户身份得到准确验证,防止非法用户进入系统。

3.2 用户权限分配用户权限分配是指根据用户的工作职责和需要,对其进行不同级别的权限分配。

例如,对于普通员工,可以只分配访问系统的权限;对于管理人员,可以分配更高级别的权限,如对系统进行配置和管理。

系统管理人员应确保用户权限的合理分配,防止滥用权限和信息泄露等问题。

计算机系统管理办法(三篇)

计算机系统管理办法1.目的随着计算机应用工作的不断深入,计算机网络建立的自动控制项目增多,计算机管理工作显得尤为重要,为了保证全厂计算机企业内部网络的正常运行,保证信息传递的准确和安全,为了能安全有效的保护好计算机信息资源,保证计算机的使用寿命,充分发挥计算机的作用,真正起到为生产、管理服务的目的,推进企业现代化的进步和发展,结合公司计算机系统管理精神和本厂实际情况,特制订本管理制度。

2.适用范围适用于公司各车间部门各单位。

3.管理内容与要求3.1基础管理3.1.1全公司计算机类设备(包括计算机主机及配件、打印机、扫描仪、刻录机等相关附件及各类正版软件)均为厂固定资产,由拥有计算机类设备各车间部门进行使用、管理。

各单位主管领导对本单位计算机类设备负直接管理责任。

3.1.2各车间部门应认真、祥实填报计算机类设备档案表(附表一),并报设备部、电仪车间存档。

3.1.3电仪车间负责收集资料,建立建全全厂计算机类设备的基础档案,并建立每台设备的维修、更新档案。

3.1.4随工程或其它项目含带的计算机类设备,必须填报计算机类设备档案表,并上报设备部和电仪车间,经电仪车间核查属实后方可投入使用。

3.2计算机类设备新增申请办法3.2.1各车间部门因工作需要须新增计算机类设备、新增计算机的配置,均需填写申请表(附表二),写明申请理由和用途,并附所需要的设备所要达到的功能或效果。

经主管厂长签字后上报次年自有资金计划,经厂综合平衡后下达计划执行。

3.2.2由于工作急需配备计算机类设备时,由使用单位填写申请表,写明申请理由和用途,并附所需要的设备所要达到的功能或效果,由主管领导审核并经公司总经理批准后报计企部。

由计企部安排资金计划后执行。

3.2.3计算机的配置应根据工作用途确定。

3.2.4各单位不得自行调配计算机类设备。

3.3计算机及网络管理3.3.1计算机病毒造成的损失不可估量,为避免病毒,因此各车间局域网(包括公司内部的其它独立的小型局域网)内、外的计算机不得擅自外挂软驱、光驱等附属设备。

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计算机系统操作权限管理制度为了进一步加强管理,规范部门业务工作,建立和完善
内部监督制约机制,确保国家有关法律、法规的严格执行,
特对岗位权限设置做以下规定:
一、本规定适用范围为业务岗位;
二、业务岗位人员应当由正式担任,并经上级部门业务培训,考试合格取得上岗资格;
三、岗位设置要利于提高工作效率,利于相互监督,突出便民利民,符合机动车登记规定、机动车驾驶证申领和使用规定、机动车登记工作规范、机动车驾驶证业务工作
规范、车辆管理所业务岗位规范和十七项便民利民措施等
规定;
四、所各岗位权限设置由所办公会集体研究后,制定详细的权限,交所系统管理员进行设定;
五、部门新增用户和更改用户权限,应当以正式文件报支队所审批后,交所系统管理员设置;
六、发生人事变动和所人员调整交流,所应当及时与上一级所联系,组织有关培训学习;经考试合格后按照本
规定第四、五条办理;
七、系统权限设置后,操作人员要及时更换密码,
妥善保管个人由工号和口令,因工号、口令遗失造成后果的,
由操作员本人负责,操作员严禁使用他人工号登录办理业务;
八、严禁把系统密码交给聘用工勤人员并直接办理业务;严禁私自更改计算机IP地址;严禁在办理业务的计算机上安装与工作无关的软件; 九、系统管理员要定期核查业务办理和权限使用情况,发现问题及时向所领导汇报; 十、系统管理员应将所有授权人员登记造册,备案;对因工作调动等原因不再办理业务的,应及时取消授权;。

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