不合格品评审处置记录(表格模板、DOC格式)
不合格品评审及处置记录

责任部门提出处置方案:(不合格品的处置 +改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人: 日期:
本次处置情况记果:
验证人:日期:
表
产品名称
规格型号
发现部门
批量数
检验数
不合格数
不合格来源
□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉
不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
不合格品评审及处置记录范文.doc

表
产品名称规格型号发现部门
批量数检验数不合格数
不合格来源□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置+改进计划+如造成损失对责任部门( 人 ) 的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人:日期:
本次处置情况记录:
责任部门负责人:日期:
验证处置结果:
验证人:日期:。
不合格品评审处置记录

编号:
工程名称
不合格品名称
责任单位
不合格品情况描述:(可附页)
检验负责人(签字): 年 月 日
不合格品等级和评审处置意见:(可附页)
□质量缺陷; □质量事故
主要原因分析:(可附页)
取样未按照规范要求。
□仅采取纠正; □制定纠正措施并予以实施
□7日内完成; □15日内完成; □30日内完成; □完成时间超过30日
ห้องสมุดไป่ตู้评审人员(签字):
审批人(签字): 年 月 日
处置效果检验验收记录:
□纠正实施有效; □纠正实施无效
□纠正措施实施有效; □纠正措施实施无效
检验验收人(签字): 年 月 日
注:在所选项前的□中打“√”
不合格品处置记录表

1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□(划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
根据轴线位置把偏移的下翻梁钢筋绑轧移到设计位置。
审批人:日期:年月日
核定意见:
核定人:日期:
处置情况记录:
处置单位:处置人员:日期:
验证记录:
验证单位:验证人员:日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:
不合格品处置记录表
责任单位:土建劳务队发通知单位:中孚项目部编号:
产品名称:
基础梁施工质量
发通知人:靳红阳
不合格现状描述:
梁箍筋未按图集成型,梁主筋接头位置与设计不符,钢筋成型不规范,大小不均。
评审意见
1、轻微不合格□2、一般不合格□3、严重不合格□(划√)
评审人员
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
1、对钢筋工组织技术交底,交底内容包括相关规范及设计要求。
2、梁主筋接头按设计要求进行调整。
(签名)
评审日期
年月日
处置方案:
1、立即停止模板施工,将已封模板进行拆除;
2、小蜂窝处置:先刷洗干净后,用1:2的水泥砂浆抹平压实;
3、较大的蜂窝处置:先凿去蜂窝薄弱松散颗粒刷洗净,通知监理进行验收,合格后安装止水带,待二次浇筑时一次性浇筑成型。
4、加强对现场监理的沟通力度,设专人去协调监理现场提出的问题,发现问题及时整改。
不合格品处置记录表
责任单位:土建劳务队发通知单位:中孚项目部编号:
产品名称:
2-15~2-22线中间辊道基础施工质量
发通知人:靳红阳
不合格现状描述:
中间辊道底板防火混凝土凹槽施工中,混凝土振捣不密实、松动、裂纹,凹槽做的不规范。
产品质量不合格评审及处理记录

产品质量不合格评审及处理记录
日期:[日期]
产品名称:[产品名称]
不合格情况描述:
[描述不合格的具体情况,包括不合格的特征、数量和引发的质量风险和影响]
评审过程:
1. 评审时间:[评审时间]
- 参与人员:[评审人员姓名]
- 评审内容:
[评审过程的详细记录,包括讨论的重点、分析方法和结论]
处理决策:
1. 处理方案:[详细描述选择的处理方案,可以包括修复、退货、替换等]
2. 责任追究:
- 质量责任人:[质量责任人姓名]
- 其他相关部门或人员:[相关部门或人员姓名]
3. 处理时间:[处理时间]
4. 处理结果:
[记录处理的具体结果和措施,确保问题得到解决,例如返工
后的产品达到质量要求]
后续措施:
1. 防范措施:[提出预防类措施,以避免类似质量问题再次发生]
2. 修订流程或标准:[需要针对此次评审和处理经验进行流程
或标准修订的建议]
审核意见:
1. 负责人签名:[负责人签名]
2. 日期:[审核日期]
注意事项:
- 不合格评审及处理记录应详细记录不合格的情况、评审过程、处理决策、后续措施等信息,以确保问题得到有效解决和预防。
- 在记录中应提及参与评审和处理的人员姓名,以明确责任归属。
- 此记录需要负责人审核并签字,以确保其准确性和合规性。
不合格品处置记录

不合格品处置记录
JL-8.3-01年 月 日
工作单位
小组
工作者
责任单位及工序
工作令号
产品名称
规格
交检数量
不合格品数量
不合格事实:
质检员:日期:
事实确认及原因分析:
责任单位领导:
处置意见:()返工、()返修、()让步接收、()报废
具体措施:
责任单位领导:日期:
返工、返修验证记录:
质检员:日期:
让步接收或报废审查
技术部门意见:
签字:日期:
质检部意见:
签字:日期:
让步接收或报废批准:
主管副总:日期:
报废品接收单位签字:
说明:1、返工、返修由责任单位提出意见及措施,质检员验证认可;
2、让步接收或报废需经工艺、质检部门审查,主管副总批准;
3、如返工、返修后仍出现不合格,则重新填写不合格品处置单,仍按本程序执行;
4、本表一式两份,责任单位、质检部各一份,由责任单位负责传递。
紧急放行申请表
JL-8.3-03
工程(产品名称)
申请人Байду номын сангаас
申请日期
紧急放行申请理由:
申请部门负责人: 日期:
批准意见:
批准人:
跟踪记录:
检验员: 日期:
不合格项处置记录表(模板)
不合格项处置记录
编号:
日期
年月日
施工单位
天气状况
风力
最高/最低温度
突发事件
生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)
不合格项改正措施:
整改期限:
整改责任人:
不合格项整改结果:
致:
根据您方指示,我方已完成整改,请予以验收。
整改结论:
□同意隐蔽
□继续整改验收人:
□返工重做日期Βιβλιοθήκη 年月日不合格项处置记录编号:
工程名称
发生/发现日期
年月日
不合格项发生部位于原因:
致:
由于以下情况的发生,使你单位在发生严重□/一般□不合格项,请及时采取措施予以整改。
具体情况
□自行整改
□整改后报我方验收
签发人:签发日期:年月日
技术质量安全工作记录:(技术质量安全工作活动,技术质量安全、检查验收情况等)
工程负责人
□其它
本表由下达方填写,整改方填报整改结果,双方各保存一份。
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□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□调换产品
□让步放行或接收
签名:
不合格品
处置结论
□返工或返修 □降级改作他用 □调换产品
不合格品评审处置记录
不合格品发生
□采购产品 □过程在制品 □成品 □交付或开始使用后产品
不合格品名称
型号规格
发生单位、部门
验证或检验者
发生日期
本批数量
不 合 格 性 质
生产批号
不合格数量
□一般不合格 □严重不合格
不合格现象描述:
检验员:
评审意见会签
供销部
工程部
生产部
品质部
□返工或返修
□报废处理
□降级改作他用
□让步放行或接收 □拒收 □报废
返工后重新检验结果
□合格(数量)□不合格(数量)
检验部门
检验员
年 月 日
批准
年 月 日