创新基金经费使用说明
大学科技创新基金管理办法

大学科技创新基金管理办法第一条为进一步增强我校的科研实力,促进学科建设和中青年科技骨干的成长,鼓励广大教师和工程技术人员与企业加强产学研联合,通过联合攻关培育重大攻关、产业化项目和高级别、高水平项目,进而培育出能获得国家级科技奖励和省部级科技奖励一等奖的项目,特设立XXXX大学科技创新基金(以下简称“基金”)。
为规范基金的管理,制定本办法。
第二条基金资助范围:(一)已获得省部级科技奖励,经培育有望获得省部级科技奖励一等奖或国家级科技奖励的项目。
(二)与本市重点骨干企业(集团)联合承担市级、国家级重大科研课题,课题完成后有望获得省部级科技奖励一等奖或国家级科技奖励的项目。
(三)承担本市重点骨干企业(集团)重大技术改造项目,完成后能取得重大经济效益和社会效益、有望获得省部级以上(含省部级)高等级科技奖项的项目。
(四)已获得省部级以上应用基础重点项目的资助,经培育有望获得国家级应用基础重点项目资助的项目(国家级应用基础重点项目包括973、863、国家基金重点、军工预研重点项目)。
(五)有望形成新兴高科技产品,同时有利于我校新兴交叉学科抢占学术制高点的前沿科研课题。
(六)经学校批准,选送到本市或其它地区重点骨干企业进行技术服务和实习研修的青年教师、科研人员解决企业重要技术难题并有推广前景的前期预研项目。
(七)经学校批准的优秀年轻学术骨干的科研启动项目经费。
第三条资助额度每年的资助额度根据当年的基金经费数额及项目状况确定,经学校批准后,由科技处公布。
第四条申请条件(一)申请一般科研项目培育经费的项目负责人原则上无年龄限制,但在同等条件下优先支持45岁以下具有硕士以上学位、副高级以上职称的教师。
(二)选送到本市或其它地区重点骨干企业进行技术服务和实习研修的青年教师的前期预研项目,原则上支持35岁以下、初次从事产学研项目研发的教师和科研人员。
(三)优秀年轻学术骨干的科研启动项目,原如上支持40岁以下、具有硕士以上学位或副高级以上职称的青年教师。
基金经费申请使用说明范文

基金经费申请使用说明范文尊敬的基金审批委员会:您好!我是[申请人姓名],来自[单位名称]。
今天我特别激动又有点小紧张地来申请咱们的基金经费,就像一个孩子盼着得到心爱的糖果一样,希望您能耐心听我讲讲这笔经费的使用计划。
一、经费申请总额。
我这次申请的基金经费总额是[X]元。
这个数字可不是我凭空捏造的,而是经过深思熟虑,根据项目的实际需求仔细计算出来的。
二、经费使用明细。
# (一)人员费用:[X]元(占总经费的[X]%)1. 科研人员薪酬。
我们这个项目就像一场精彩的大戏,科研人员就是台上的主角。
为了让主角们能全身心地投入表演(科研工作),得给他们一些报酬呀。
总共需要[X]元用于支付参与项目的科研人员的基本薪酬补贴。
这就好比给演员们发盒饭,让他们有力气把戏演好(把科研工作做好)。
2. 临时聘用人员费用。
有时候,光靠主角还不够,还得请些“临时演员”(临时聘用人员)来帮忙搭把手。
这些临时聘用人员能在一些特定的任务中发挥重要作用,比如在大规模数据采集的时候,他们就像勤劳的小蜜蜂一样到处收集数据。
这部分预计花费[X]元,用于支付他们的劳务报酬。
# (二)设备与材料购置费用:[X]元(占总经费的[X]%)1. 设备购置。
项目进行就像打仗,而设备就是我们的武器。
我们现在急需一把“绝世好剑”(特定的科研设备)来披荆斩棘。
比如说[设备名称],这台设备就像孙悟空的金箍棒一样,能帮助我们解决很多棘手的问题。
购买这台设备预计需要[X]元。
我们也不会乱花钱,在购买之前会货比三家,争取找到性价比最高的那一家,就像挑选最甜的西瓜一样,要精挑细选。
2. 材料购置。
除了武器,打仗还得有弹药(材料)。
在项目中,我们需要各种各样的材料,从小小的试剂到大大的样本容器。
这些材料就像拼图的碎片,少了任何一块都拼不出完整的画面(完成不了项目)。
这部分材料购置预计花费[X]元,我们会确保每一分钱都花在刀刃上,不会让材料在仓库里睡大觉。
# (三)差旅与会议费用:[X]元(占总经费的[X]%)1. 差旅费。
大学生创新创业项目经费报销的说明

关于大学生创新创业项目经费报销的几点说明一、项目经费校级项目经费2000元,省级项目经费10000元,国家级项目经费20000元(2013年前,校级1500元,省级20000元)。
校级项目立项后即可报销项目经费的50%;省级、国家级项目立项后即可报销项目经费的30%,通过中期检查可报销经费的30%,结题后通过验收的报销剩余的经费。
如未通过验收、逾期未结题的项目学校予以收回已支出经费。
二、使用范围科研经费按项目立项一次核定,专款专用。
可用于学生的学习资料、实验器材(耗材)购置、论文版面费、调研差旅费、学术会议费和劳务费等。
每种类别的报销比例原则上不超过20%,特殊情况不超过30%。
三、指导教师费用指导教师指导费用一般不超过项目经费的20% ,通过票据形式报销。
四、报账方式1、劳务费:通过打卡方式报账。
学生需提供:姓名、学院、农行卡号、开户行、身份证号、金额(Excel表格形式),学生劳务费不超过600元每人,且不超过项目经费的10%;2、物品耗材等:1000元以下,凭正规发票报账;1000元以上,通过公对公转账,凭公司公家账号和正规发票报账。
需填写“西华师范大学零星开支报销单”、“粘贴单”、“转账信息单”以及提供加盖商家公章的“消费清单”;3、调研差旅费:需提供本人正规、往返长途汽车票、火车票、正规住宿发票(住宿费是否报销视具体情况而定)等。
需填写“差旅费报销单”、“粘贴单”(飞机票、出租汽车票、公交车票等不予报销)。
五、报账流程1、按上述要求准备好报账材料(单据、票据、清单等),并到学院团总支进行初审。
2、请指导老师在《西华师范大学零星开支报销单》或《差旅费报销单》或“劳务发放表”上签字(所签内容:情况属实,同意报销+签名+日期);3、将所有报账材料装入透明文件袋,并注明:①项目名称(如,2014年国家级项目“小泥人广告经纪有限公司”);②是否结题;③姓名;④学院;⑤联系方式);4、每周一上班时间将所有材料(文件袋)报送至校团委310办公室,周五上午领取,其余时间不予受理。
科技创新经费使用管理规定

科技创新经费使用管理规定一、引言科技创新是推动经济社会发展的重要驱动力,而科技创新经费的合理使用管理是科技创新活动的基础保障。
为了加强科技创新经费的管理,提高科技创新经费使用效益,制定本规定。
三、科技创新经费使用管理的原则1.公平公正原则:科技创新经费的使用应当公开透明,不偏袒任何个人或单位,确保公共利益最大化。
2.效益优先原则:科技创新经费的使用应当以提高科技创新效率和成果转化能力为出发点和落脚点,推动科技创新取得实际成果。
3.风险控制原则:科技创新经费的使用应当建立健全风险控制机制,确保资金使用的安全性和稳定性。
四、科技创新经费使用的程序1.编制科技创新经费使用计划:各单位应当按照年度科技创新工作计划和预算,编制科技创新经费使用计划,并在预算编制方案完成后上报主管部门审核。
2.科技创新经费申请:科技创新经费的使用需提前向主管部门提交申请,申请内容应包括资金用途、预期效益、风险评估等内容,并附上相应的申请材料和相关证明文件。
3.科技创新经费审批:主管部门对科技创新经费的申请进行审核,审核要求包括申请内容的合法性、合理性,以及相关预算是否合理。
审批结果应以书面形式通知申请单位。
4.科技创新经费使用排期:科技创新经费的使用应当根据计划和具体需求进行排期,确保资金的有效利用。
5.科技创新经费使用记录和报账:科技创新经费的使用应当详细记录,并按照相关财务规定进行报账,确保资金的合规使用和流转。
五、科技创新经费使用的监督和管理1.主管部门应当定期对科技创新经费的使用情况进行检查和审计,发现问题及时处理并追究责任。
2.科技创新经费的使用应当建立相应的档案管理制度,确保相关材料的安全保存和随时查阅。
3.科技创新经费的使用应当接受社会监督,建立举报渠道,并对履行科技创新经费管理职责不力的单位和个人进行公开曝光。
六、科技创新经费的违规使用处理和处罚对违规使用科技创新经费的单位和个人,主管部门应当依法进行处理和追责,包括责令退还经费、暂停资金拨付、约谈责任人等,并依法追究法律责任。
基金项目结题经费决算说明模板

基金项目结题经费决算说明模板
以下是一个简单的基金项目结题经费决算说明模板。
请注意,这是一个基本模板,可能需要根据您的具体项目和机构的要求进行修改。
项目结题经费决算说明
一、项目基本信息
项目名称:XXXX
项目负责人:XXXX
项目起止时间:XXXX年XX月-XXXX年XX月
项目经费来源:国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究基金等
总经费预算:XX万元
二、经费使用情况概览
到账经费:XX万元
实际支出:XX万元
剩余经费:XX万元
三、经费具体使用情况
1. 人员费用
直接参与项目研究人员工资及劳务费用:XX万元研究生助研津贴:XX万元
2. 设备与材料费
购买实验器材和试剂费用:XX万元
图书资料费:XX万元
3. 差旅费
学术交流与合作费用:XX万元
数据采集和分析费用:XX万元
4. 会议费
组织项目相关会议费用:XX万元
5. 其他费用
咨询和评审费用:XX万元
项目审计费用:XX万元
6. 结余经费使用计划(如有)
剩余经费将用于项目的后续数据分析、论文发表等。
四、经费使用效益评估
项目研究成果:发表论文X篇,获得专利X项,培养研究生X名等。
社会经济效益:项目成果对行业发展的推动作用,对经济社会发展的贡献等。
经费使用效果:是否严格按照预算使用经费,是否有超支或结余,原因是什么等。
五、总结与建议
对项目的整体执行情况、经费使用情况进行总结,提出改进意见和建议。
研究生创新基金资助经费报销流程-最新版

研究生创新基金资助经费报销基本程序1、研究生创新基金的资助经费已经全部划拨到各自导师的名下(同一导师下有多名同学(含博士和硕士)申报的,财务账号中是以其中一个同学的项目名称作为整个经费的项目名称),各位同学可以在李成斌老师那里查询(或在群共享文件中查询);2、研究生创新基金费用报销名录:图书资料费、信息检索费、论文审稿费、版面费、专利申请的各种费用、打印复印费、日常办公用品费、文具费、电脑零配件费、耗材费、加工费、出差交通费、住宿费。
特别提示:(1)以上费用均需要正规的发票。
(2)出差交通费需要填写差旅单,住宿费只能根据实际出差情况报销(即只能报销出差目的地的住宿票,其他地方的住宿票在没有差旅单的情况下是不能进行报销的)。
(3)市内汽车票及打的票也可进行报销,但是较麻烦,需要填写市内交通费报销汇总表。
(4)电脑零配件费、耗材费等需要到设备处供应科进行验收;办公用品费、文具费等需要明细清单;打印复印费不需要明细清单。
(5)单张发票面额超过3000元的,需要转账支付给发票开具单位(所以大家千万不要开具单张面额3000元以上的发票)。
3、报销程序:(1)分类粘贴好发票,先找自己导师审核签字,再找李成兵老师审核签字;(如果有千元发票,需要黄院长在千元发票上单独签字)(2)请李成兵老师开具西南石油大学内部银行支票(支票金额最好先不要填,等到财务处实际审核后再填写具体报销金额);(3)找黄院长在内部银行支票上签字,去财务处报账。
4、以上程序,只是我个人报账的经验,如有不当(或不能报销)之处,请大家谅解。
另外,此次我由于我报销的发票类型有限,有些发票没有涉及到,例如,对于不是自己名字的火车票能否填写为差旅单进行报销等,请后续成功报销经验的同学对该报销程序进行补充完善,谢谢!5、最后祝大家都能一次顺利报销成功!。
项目资金使用说明及项目经费列支范围说明(推荐阅读)

项目资金使用说明及项目经费列支范围说明(推荐阅读)第一篇:项目资金使用说明及项目经费列支范围说明大连海事大学本科生科技创新项目资金使用说明及项目经费列支范围说明一.项目资金使用说明1.本项目资金5%用于作品评审(经费预算总计不超过1万元,其中总额的5%为专家评审费)。
2.单件项目支持金额不超过人民币10000元。
3.设备费、材料费、测试化验加工费、国际合作与交流费等支出科目,列出经费使用主要内容及测算依据(附明细及测算依据)。
二.项目经费列支范围说明1.设备费。
指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
设备费不得用于购置大型仪器设备和文件夹、文件柜等办公用品,U盘、移动硬盘等通用存储设备严格控制购买数量,并实行定点采购,对现有仪器进行升级改造的,改造后应进行核验。
符合设备增值要求的,须到校规划资产部门办理相关手续后方可报销;不符合增值要求的批量物品,按资产管理要求二级学院进行自建帐管理并报校规划资产部门备案后方可报销,校规划资产部门将定期检查或不定期抽查。
2.材料费。
指项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用及采购、运输、装卸及整理等费用。
打印纸、墨盒、硒鼓等通用耗材实行集中定点采购和总量控制。
严格区分办公用品与实验用材料,严格控制办公用品的采购数量。
1)文件夹、笔、本、订书器等办公用品一律不允许购买。
2)移动硬盘、U盘每个项目课题组限购1个。
3)原则上每个项目课题组打印纸限购2箱,硒鼓或墨盒限购2个,超出上限的需写明原因,经科技处、财务处会签后方可报销。
4)严禁用材料费进行计算机整体升级,确有需要可通过正常程序购买计算机。
确因研究需要,计算机个别部件需升级的,需提供设备的固定资产编号,并写明升级理由并经科技处、财务处会签报规划资产处进行固定资产增值后方可报销。
5)计算机杀毒软件如有需要每个项目课题组限购1套。
6)个别文科院系的老师确因研究需要录音笔的,每个课题组限购1个。
科研经费使用情况说明

精品文档科研经费使用情况说明1科研经费使用情况说明一、科研经费是用于各级各类立项科研课题相关支出的经费,专款专用,不允许挪作它用; 二、经费支出范围依据项目任务书的经费预算,预算外不予支出,如遇特殊情况不能按照预算支出须提供书面申请,经管理部门批准后方可支出; 三、科研项目完成后,结余经费将收回; 四、具体经费使用流程: 1、购置仪器设备:填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批。
符合统一采购标准的仪器设备,须通过政府统一采购程序购买,即:填写《政府采购申请表》(财务处领取) 提供技术参数及报价(凡是政府集中采购目录内项目须在西城区指定供货商处、按指定标准询价并购买) 科研处负责人审批主管院长审批财务处负责人审批报上级财政部门审批(周期约1-2月) 批复准予购买携带本人《科研项目经费支出簿》办理经费支出手续办理仪器设备/固定资产/低值易耗品的出、入库手续财务处结算; 2、材料:包括实验试剂、研究用药品、一次性易耗品、必需办公用品等,填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》报科研处审批,经费结算时须提供购置材料明细; 3、测试化验加工费:院内发生测试化验加工费用,填写《科研课题院内经费转账申请表》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批;院外发生测试化验加工费用,须提双方签署的测试1 / 11精品文档化验加工协议书报科研处审批; 4、差旅费:参加与人才培养、课题研究密切相关的培训、学术会议等相关费用,包括培训费、会议注册费、交通费、食宿费等,须提供培训、学术会议的正式通知报科研处审批; 5、会议费:根据课题研究需要召开的课题协调会、专家论证会等相关费用,须提前报科研处审批; 6、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费:包括文献查新检索、非核心期刊发表论文的版面费、课题必要通讯费、专业书籍等,须提供查新检索报告原件/复印件、发表论文复印件、购买书籍目录等附件材料; 7、劳务费:预算时即不超过总经费的10%,经费结算时须提供发放明细,包括姓名、工资号(身份证号)、承担研究内容、金额、本人亲笔签字,现金800元以上需按章纳税; 8、咨询费:经费结算时须提供发放明细,包括专家姓名、身份证号、咨询内容摘要、金额、本人亲笔签字,现金800元以上需按章纳税; 9、管理费:经费到账按照预算计提,转入医院专用账户; 10、所有经费结算时,须携带该项目《科研项目经费支出簿》及原始单据复印件(A4纸)办理支出手续,填写完整后须经项目负责人亲笔签字,经办人签字。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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创新基金经费使用说明
项目基金经费使用说明
按照科研经费的管理基本要求,经费使用方式并不是直接将款项发放至同学手中,而同学们先用自己的钱购买相关设备、材料、书籍,进行项目运作,每两个月凭票据集中报销一次,对于符合项目管理及财务规定的票据予以报销。
第一大组(电信、电气、钱学森班)、第三大组(材料、航天、人文、经金、金禾、数学、理学院、管理、人文、人居、软件、外语、化工、法学)在奇数月报销,第二大组(机械、能动)、第四大组(生命、口腔、医学院)在偶数月报销,具体报销方式见《校级实践基金报销流程》
报销的基本原则是:必须有发票(除个别校内单位之间的转账和交易),发票抬头必须是“西安交通大学”
一、基本要求
项目经费使用必须严格根据预算进行,如预算购书费为1000元,购书不能超过此限。
项目一经启动,先期拨付总额的50%,在中期考核前项目组限使用50%的资助经费,通过中期验收通过后,拨付剩余50%,方可使用后50%经费。
对于中期验收不合格者,终止拨款。
如项目情况特殊,,可向教务处实践教学管理中心提供经指导老师签字的经费使用申请,经批准后,可在中期考核前使用超过50%的经费。
二、判断哪些器材材料可以报销哪些不可以报销:
可以报销:
1、实验仪器器材,包括电子元器件,化玻仪器与试剂,各种原材料等;
2、与实验相关的书籍;
3、公交车票,火车硬座票;
4、打印费。
不可以报销:
1、电子类产品,包括手机、U盘、电脑等;
2、办公用品:如笔、记录本,办公桌等;
3、与实验无关的书籍;
4、出租车,硬卧票;
5、与实验无关的日用品。
三、购买物品与开具发票
1、报销凭据不能是收据,必须是正规发票。
正规发票上都有税务局的章,请认真辨别。
2、开具发票的单位必须与所申的项目内容相关。
3、开发票的单位名称必须与章上的内容一致。
一个典型的例子是某某书店开的发票而章上却是某某书屋。
请大家认真辨别。
4、发票的抬头(单位)必须填写西安交通大学,不允许写个人名字或学院名称。
5、发票上填写的购买物的内容必须详细。
如果发票上写不完,可以索要清单并填写在清单上。
并且清单上也必须由开具发票的单位盖章,发票与清单上的章
完全一致。
注意:填写内容必须详细到有购买物的名称、单价以及件数这三个基本信息。
6、购买图书报销须在发票背后或清单上标明书名、单价和数量;
7、一千元以上发票,必须以对公转账(即向开具发票的单位转账)形式报销
一千元以上的发票判别标准及注意事项:
一千元以上的发票包括单张发票总金额超过一千以及多张同日期的连号发票(间隔在一定位数以内的发票也会被认定为连号发票)其累加金额超过一千。
这情况先和卖方协商好,不付钱给卖方,要求对方先开好发票以及索要其银行账户名和账号(使得能将钱汇到对方账户),这时。
填好报销审批单,附好发票,同时填写好《西安交通大学网银转款账户信息确认单》,在E二楼财务大厅报销时,财务大厅的老师会根据《西安交通大学网银转款账户信息确认单》上的账户名和账号将钱付给对方。
如果卖方不愿意在付款前提供发票,同学们一是可以尽量开具百元之内票,或多去几家商店购买物品;二是填写《暂付款单》,申请暂付款先予支付,待取得发票后再填单冲账(比普通报账多冲账流程)。
现金报销和转账不能填写在同一张报销审批单中。
四、判断所报销的类型与填写单据
实验器材、原材料、书籍报销需要填写报销审批单(使用最多);市内公交车费填写在市内出差报销单上;外地出差填写外阜出差旅费报销单;内部转账结算单适用于借用校内其他实验室等校内单位经费往来;暂付款填写暂付款单。
具体的填写格式与示例如下:
(一)报销审批单
以上为报销审批单示例:
1、“部门编码”均为0575(教务处编码),“项目编码”为报销所用经费卡编码,而非创新基金项目的编号,如果不清楚经费卡的“项目编码”先可留空。
2、报销单位填写项目所属学院名称,简称即可;
3、日期如实填写;
4、单据张数即相应的正规发票张数;
5、报销项目请把相关的材料器材总结一下,如制作机器人买了很多电子器材,可以归类为电子元件,如买了图书,可填写为图书,目的填写为学习;
6、注意:验收人的左边留空,右边请指导老师签字,比如该项目指导老师为刘锋,则老师签字在右边即可,左边留空,由教务处主管老师签字。
7、经办人填写项目负责人姓名。
(二)市内出差报销单
以上为市内出差报销单示例,具体说明如下:
1、右上角附单据请填写总的公交车票数
2、姓名填写项目负责人的姓名;
3、职别:学生
4、工作单位:填写所属学院简称
5、出差事由:开会买东西等,如实填写具体情况
6、票据按出差目的地写,不同目的地填写在不同行。
比如我来回东门8次。
每次1元,则填写为8.0元,可以将日期集中在日那一列写,如3号到10号。
7、须由指导老师在经费主管人空格的右边签名,左边留空,给教务处的老师填写;报销人为项目负责人
8、另取一张和报销单相当大小的白纸,将车票按顺序一张一张的按一行一行地贴在上面,车票贴一边即可,另一边可以被覆盖。
(三)外阜出差旅费填写格式和市内出差报销单基本相同,但涉及住宿费、伙食补助、交通补助,财务处根据不同级别人员有不同报销标准,请大家登陆财务处网页自行查阅相关办法和说明,按规填写报销。
项目如需市外调研,须事先提出申请,经指导老师和学院主管院长签字同意、报教务处批准后才可进行,同时还需要在所在学院办理因公出差批准通知单,一并提供,否则按照财务处规定无法报销。
(四)内部转账结算单适用于借用校内其他实验室的项目。
填写方法:须填写
收款单位(**实验室)、付款单位(统一写教务处)、转账理由、日期及经办人。
实验室的银行账号可单独写在一张纸上,附在内部转账结算单后面
五、填写其他单据(低值设备记账单,固定资产四联单)
根据学校资产处相关规定,相关低值易耗品或固定资产必须进行登记和管理。
只有办理相关单据、一并提供给财务,才能予以报销。
购买的物品单价等于或超过50元而小于1000元的(如一瓶试剂单价400元,两斤原材料700元等),需要去指导老师所依托的实验室开具低值设备记账单并盖章。
大于等于1000元的设备或材料(试剂除外)则需要在学院填写仪器设备资产记账单(又称固定资产四联单)并盖章,然后到主E二楼财务大厅资产处办理固定资产建账手续,最后将相关票据一并提供给财务,才可审核报销。
六、其他
为防止票据遗失、方便财务审核、归档,提供报销单据时,应将单据进行整理。
每张报销单后附相关发票,并用别针固定。
票据较多时进行贴票,裁剪一张与报销单相当大小的白纸,将发票按顺序齐整地贴上面,贴一边即可,另一边可以被覆盖
附相关单据图示1.报销审批单
2.市内出差报销单
3.外阜出差旅费报销单
4.网银转款账户信息确认单
5.暂付款单
6.内部转账结算单
7.仪器设备资产记账单(即固定资产四联单)
8.低值设备及材料记账单
请同学们认真阅读以上要求,上述要求来源于学校创新项目及财务、资产管理制度,同学们也可自己在相关网站上查阅更为详尽的规定。
项目经费报销应严
格按照要求办理。
不合格者将要求重新办理直至符合要求为止。
如果有更细节的问题,请在QQ群上询问。