ERP系统采购管理程序

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erp采购管理流程

erp采购管理流程

erp采购管理流程ERP(Enterprise Resource Planning)采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。

ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理,从而提升企业的竞争力。

ERP采购管理流程的第一步是需求确认。

在这一阶段,企业内部各部门通过系统提交采购需求,包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。

ERP系统会自动汇总这些需求,并生成采购申请单。

第二步是供应商选择。

ERP系统会根据企业设定的采购策略,自动筛选出符合条件的供应商,并生成供应商清单。

企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。

选择好供应商后,系统会生成采购订单,并将订单发送给供应商。

第三步是采购订单确认。

供应商收到采购订单后,会确认订单的内容,并进行回复。

ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配,确保订单内容的一致性。

如果存在差异,系统会自动进行异常处理,以确保采购订单的准确性。

第四步是采购执行。

在这一阶段,供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。

ERP系统会监控供应商的交货进度,并实时更新采购订单的状态。

同时,系统会生成采购收货单,记录实际收到的货物数量和质量。

第五步是质量检验和入库。

企业在收到货物后,会进行质量检验,并对不合格品进行退货或索赔处理。

合格的货物会进行入库操作,ERP系统会自动生成相应的入库单,并更新库存数量。

第六步是采购付款。

在供应商交货后,企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。

ERP系统会自动生成应付账款,并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。

第七步是采购结算和分析。

ERP系统会自动生成采购结算报表,包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。

企业可以通过这些报表对采购过程进行分析,识别问题和改进空间,以优化采购管理流程。

总结起来,ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程,实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。

ERP操作流程图解

ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频)一)已成车为例第一步:销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步:销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步:订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定)选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单:【采购】→【采购订单审核】注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四:采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型:依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七:采购入库:菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。

质量管理体系文件:采购管理控制程序

质量管理体系文件:采购管理控制程序

采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制,确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态,特制定并执行本程序。

2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作,组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价,编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品;以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等;3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等;3.4综合管理部负责申请办公生活物品等;3.5各部门负责申请部门专用的物料,并参与合格供应商评定工作。

3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购;其他物资申购须由总经理批准。

4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请,由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求,部分原材料或半成品需委外加工,采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购,生管员和采购员按照下发的《月生产计划》,结合库存数量和供应商的交货周期,编制月采购计划;生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求,申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量,若采购实际数量为正,将申请单进行审批,审批完后,交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后,再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求,查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求;若无,采购员应根据采购信息、有关技术资料,本着合理节约、关键物料采购的原则,在合格供应商中选择供货单位,一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价,经过审计部门领导和分管副总审批后,方可签订合同实施采购。

4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货,验收合格后方可入库,并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

erp系统将采购管理分为四种

erp系统将采购管理分为四种

ERP系统将采购管理分为四种企业资源计划(Enterprise Resource Planning, ERP)系统是一种集成了各种业务流程的软件系统,它帮助企业管理和整合不同部门的活动,以提高效率和生产力。

在ERP系统中,采购管理是一个重要的模块,它负责管理企业的采购流程和供应链。

在ERP系统中,采购管理通常被分为四种类型:采购需求管理、供应商管理、采购订单管理和采购合同管理。

本文将逐一介绍这四种采购管理类型。

1. 采购需求管理采购需求管理是指通过分析企业内部需求以确定采购的物料和数量。

在ERP系统中,可以通过设定采购请求单来管理采购需求。

该模块通常包括以下功能:•需求计划:根据销售计划、库存水平和其他相关因素,生成采购需求计划。

•需求审核:对采购需求进行审核,确保采购计划符合企业战略和财务预算。

•采购申请:基于审核后的采购需求生成采购申请单,以便进行后续采购操作。

通过采购需求管理,企业能够更好地规划和控制采购活动,避免物料短缺或过剩,提高供应链的效率和灵活性。

2. 供应商管理供应商管理是指对供应商进行选择、评估和管理的过程。

ERP系统提供了一种集中管理供应商信息的平台,以便更好地与供应商合作。

以下是供应商管理模块的一些常见功能:•供应商信息维护:记录供应商的基本信息、联系方式、信用评级等。

•供应商评估:根据供应商的交货能力、产品质量、服务水平等指标进行评估和排名。

•供应商合同管理:管理与供应商签订的合同,包括合同审批、变更和更新等。

通过供应商管理,企业能够更好地控制供应商的质量和交货能力,降低采购风险,获得更好的采购成本和服务。

3. 采购订单管理采购订单管理是指管理和控制采购订单的过程。

在ERP系统中,可以通过设置采购订单的相关参数和审批流程来管理采购订单。

以下是采购订单管理模块的一些常见功能:•采购订单创建:根据采购需求和供应商选择生成采购订单。

•采购订单审批:通过设置审批流程,对采购订单进行审核和批准。

ERP流程操作指引

ERP流程操作指引

ERP流程操作指引引言:企业资源规划(Enterprise Resource Planning, 简称ERP)是一种管理信息系统,通过对企业各个业务流程的集成与管理,提高企业内部信息共享,优化资源配置,提高企业的管理水平和运营效率。

ERP系统包含多个模块,包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等,每个模块都有自己的业务流程操作。

本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引,以帮助企业员工更好地使用ERP系统。

一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理,涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。

1.采购需求:-进入采购管理模块,在采购需求界面点击“新建”,填写采购需求信息,如物料名称、数量、要求到货日期等。

-提交采购需求后,可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。

2.采购询价:-根据采购需求,在采购管理模块中选择“采购询价”,填写询价信息,选择供应商并附上询价文件。

-提交询价后,可以在系统中查看供应商的回复,并进行比较和选择。

3.采购订单:-在采购管理模块中点击“新建采购订单”,选择供应商,填写订单明细,包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后,可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

4.验收入库:-在采购管理模块中选择“验收入库”,填写入库信息,如物料名称、数量、质量状况等。

-提交入库后,系统会自动更新库存,并生成相应的财务凭证。

二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理,包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。

1.销售机会管理:-提交销售机会后,可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。

2.销售订单管理:-在销售管理模块中点击“新建销售订单”,选择客户,填写订单明细,包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后,可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

3.发货管理:-在销售管理模块中选择“发货管理”,选择销售订单并填写发货明细,如物料名称、数量、发货地址等。

erp e10 采购流程

erp e10 采购流程

erp e10 采购流程
在ERP系统中,采购流程的步骤主要包括:
1. 需求确认:确认采购需求,明确需要采购的物料信息。

2. 供应商选择:基于物料需求,选择合适的供应商。

3. 采购订单创建:在ERP系统中创建采购订单,明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。

4. 订单确认:与供应商确认采购订单的细节和条款。

5. 到货通知:当供应商完成交货后,接收并确认到货通知。

6. 入库检验:对采购的物料进行质量检验,确保符合采购要求。

7. 入库操作:合格的物料进行入库,更新库存信息。

8. 发票处理:核对供应商提供的发票与采购订单是否一致,并进行付款。

9. 付款操作:根据发票信息进行付款,更新应付账款信息。

10. 采购报表生成:根据实际采购情况生成各类采购报表,进行采购分析和优化。

具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异,以上信息仅供参考,建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。

ERP-SAP系统物资管理流程图

ERP-SAP系统物资管理流程图

需求部门供应商部门需求提报主数据提报及审核
部门内需求审批
生计部专工需求审批
生计部经理需求审批
部门分管领导需求审批平库生成采购计划
经管部经理采购计划审批
经管部分管领导采购计划
审批
公司采购计划审批
返委托
集团采购计划审批采购方案分包
采购方案创建维护供应商信息(经管部)
经管部经理采购方案审批分管领导采购方案审批
总经理采购方案审批创建寻源报价文件(Rfx)
发布寻源报价文件(Rfx)供应商接收及参与投标报价
经管部经理采购结果审批
分管领导采购结果审批
总经理采购结果审批
创建合同
采购订单批准经管部经理合同审批
创建内向交货单(验收单)
领料单创建收料入库(经管部仓库)
部门领料单审批凭验收单及发票付款
生计部专工领料单审批
(仅项目)发料、调拨、出库(经管部仓库)
SAP(物资管理系统)SRM(供应商及寻源系统)
经营管理部及各层级审批领导
公司级集中采购集团集中采购
参照需求计划开领料单。

ERP系统采购模块管理规范

ERP系统采购模块管理规范

工厂文件字号工厂ERP系统采购模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂采购管理的流程,提高采购数据的及时性、准确性、完整性,特制定本规范。

第二条本规范包括订单创建、订单维护及送货通知维护三部分,适应于武汉工厂。

第二章管理规定第一节采购模块基础信息规范第一条订单查看及更新系统设定,各采购员仅可以维护自己下达的订单;订单查看权限通过职责控制,凡具有订单查看职责的用户都可以查看各订单信息。

第二条订单编号共12位,格式如下:yyyy+mm+xxxxx,其中YYYY是年份,MM是月份,XXXXX是流水号,系统管理员负责在下年初调整年份编码,在月初调整为月份编号,,每月初流水起始编号为00001。

第三条采购周期分段日期使用财务日历分段,财务成本管理负责在月初打开下月的周期。

第二节订单创建及订单维护规范第一条采购订单是工厂和供应商联系的重要的凭证,是指导供应商给工厂备货生产的最重要依据,同时也是双方财务结算的重要单据之一,采购员应保证订单创建及时、数量准确。

第二条一般订单的创建方式是根据ERP系统MRP运算,通过系统批量创建订单平台转化数据,采购员应参照系统分配的比例和数量下达订单,考虑采购经济批量,在总量不变的情况下,采购员可以适当的调整系统供方建议下达数量,但应保证月度订单比例满足供应链制定的各供方订单分配比例要求。

第三条对于拉式物料订单的下达,一般通过MRP运算进行下达,考虑采购经济批量,可以适当的调整订单下达的数量。

第四条部分订单需要手工创建,由于部分物料采购周期大于销售订单周期,不能通过MDS牵引转化创建订单;一次性的采购一般也通过手工采购订单,另外,临时调整供应商的一般也是通过手工下达;手工下达的订单数量一般情况下不得显著大于计划需求量。

第五条手工创建订单应选择供应商和地点,然后输入物料等订单行信息;创建过程中如果需要调整供应商名称,需要先删除原订单,然后再重新创建,保证订单取价准确;订单行号及分配行号系统将自动编写,不得更改默认编号而使用过大的编号。

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