2015夏季高温安全检查表

2015夏季高温安全检查表
2015夏季高温安全检查表

2015年响水县化工企业夏季高温安全检查表

企业名称检查时间

检查人员检查专家

检查项目及内容检查结果记录

一、防雷击、停电检查1、各设备、设施、管理是否按要求安装防雷、防静电接地,并定期进行检测;管道是否按要求进行静电跨接。

2、是否组织进行雷雨天气断电、停水应急预案演练,并有记录。

3、应急灯等照明器材是否配备并保持完好。

二、防洪、防汛、防泄漏检查1、是否对各个控制室进行防渗漏检查;是否对装置地下管道进行疏通。

2、是否准备沙袋、沙子、雨具等应急物资,是否对重要储罐进行巡回检查。

3、各储罐围堰的出口排水阀是否关闭,防止物料泄漏。

三、防暑、降温检查1、各操作室、厂房的通风降温设施是否正常运行。

2、各冷却排风设备是否正常开启,重要装置、重点岗位的降温设施是否可靠运行。

3、生产作业场所是否配备必要的防暑药品,职工是否按规定配备必要的劳保用品。

四、防暴风雨检查1、户外需要防雨的设备是否配备防雨罩,保证防雨罩完整无损。

2、户外易受雨水侵入的设备是否进行封堵或采取其它有效防雨措施,确保设备绝缘良好。

五、防火、防爆检查1、各易燃易爆场所是否能正常通风,防止可燃气体的积聚。

2、各消防器材是否正常、有效,有无挪作它用。

3、现场动火作业是否实行作业许可,按制度严格执行。

六、危险化学品装卸情况检查1、危险化学品装卸作业是否按操作规程进行。

2、危险化学品装卸作业是否按夏季避高温时间执行。

3、生产区车辆是否配备阻火器。

七、制度执行情况检查1、是否严格执行领导带班制度和24小时值班制度。

2、主要负责人、安全分管人员和安全管理人员是否定期开展安全生产检查。

3、是否严格执行化工装置开、停车制度。

4、动火等特殊作业是否严格执行“化工生产企业八大危险作业安全规范”。

5、是否按要求开展高温季节隐患自查自纠。

八、持证上岗等情况检查1、是否对从业人员进行有关危化品安全生产基础知识、岗位操作技能和事故应急等方面的教育培训。

2、特种作业人员是否一律持证上岗。

3、生产场所是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口,禁止封闭、堵塞生产、储存场所的出口。

4、危险工艺生产装置和高危储罐自动化控制是否正常运行,是否定期检测、维护、保养。

5、是否存在擅自停用报警联锁系统。是否存在可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态情况。

6、仓库等场所是否存在禁忌物混合储存情况。

九、危险化学品

安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况1、是否组织对《安全生产法》、《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(国家安全监管总局令第64号)进行贯彻落实。

十、企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况1、是否建立和落实企业和单位领导班子安全生产责任制。是否落实安全管理机构及其安全管理人员职责。

2、企业主要负责人和分管负责人的安全生产责任制是否清晰,职责是否存在交叉、不清的情况。

3、是否做到了一岗一责,安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核,企业主要负责人安全生产履职报告情况。

十一、安全管理人员配置和教育培训情况1、是否配置专职安全管理人员及培训取证情况,企业配备注册安全工程师情况。

2、企业新进员工三级教育情况。

十二、规划设计总图布置合理规范,安全风险可控情况1、重点检查企业与周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况。企业内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、布局不合理情况。

2、是否开展了全面的风险评估以及风险的管控情况。

3、未经正规设计的化工企业开展设计安全复核情况和整改完成情况。

十三、项目工程建设期是否在设计、采购、施工等方面留下隐蔽性事故隐患1、重点是执行《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》(安监总管三〔2013〕76号)情况,设计单位的资质情况,采购物资入库检验等相关制度的执行情况。

2、施工过程中隐蔽性工程的验收情况,投料开工前的“三查四定”(三查:查设计漏项、查工程质量、查工程隐患;四定:整改工作定任务、定人员、定时间、定措施)情况及存在问题的整改情况。

3、建设项目“三同时”管理落实情况,危险化学品建设项目安全设施竣工验收组织实施情况。

十四、隐患排查制度执行情况1、是否按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号)开展隐患排查治理工作情况。

2、是否按《危险化学品企业进一步落实班组岗位隐患排查责任的指导意见》(苏安监〔2015〕39号),落实企业班组交接班检查和巡回检查制度情况。

3、企业隐患排查情况是否按要求录入隐患排查自查自报系统。

十五、工艺运行和工艺纪律执行情况,巡回检查等制度落实情况1、重点是工艺操作规程的修订及执行情况,工艺指标的控制情况。

2、是否存在违反工艺纪律、操作规程情况。

3、是否存在巡回巡检走过场、应付检查情况。

十六、装置停、开工的安全条件确1、是否制定装置停、开工的安全条件确认制度。是否逐项进行安全条件的确认。

认和风险防控措施落实情况2、是否对装置停、开工进行了全面的风险识别。

3、操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施。

十七、安全设施的完好与运行情况1、可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况。操作人员对检测报警系统的了解和掌握情况,紧急停车系统和联锁等系统的有效投用情况。

2、现场视频监控设备的完好情况,安全仪表、安全设施定期检测情况。

十八、重大危险源尤其是化学品罐区采取安全管理措施情况1、重大危险源是否配备了压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置。

2、一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。

3、化学品罐区是否实现了单罐单堤(隔堤)的要求。

十九、变更管理情况1、发生变更时是否进行了风险分析并制定了有效的防范措施,变更程序的履行情况。

2、企业环保设施改造中,环保处置装置是否正规设计、安全设施齐全并严格管理

二十、承包商外包作业管理情况1、承包商的资质和安全生产业绩的审核情况,承包商入厂前的安全教育情况以及对承包商的现场监督检查情况。

二十一、事故应急预案制定和演练情况1、应急救援器材、设备、物资配备使用情况,事故应急预案制定和演练情况。

2、汛期和高温季节安全防范措施落实情况。

二十二、重大机

组、压力容器和压力管道等关键装置和部件的选型、材质与相关标准规范的符合情况及定期检测情况1、重大机组日常的维护情况以及压力容器、压力管道的定期检测以及腐蚀监测等情况。

隐患汇总:

企业意见:

企业负责人签字:专家签字:

检查人员签字:

操作系统安全配置检查表

1 Windows 2000 操作系统安全检查表(草案) 中国教育和科研计算机网紧急响应组(CCERT) 2003年3月 前言 步 骤 1 建议 2 安装过程中的建议 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 4 为管理员(Administrator )账号指定安全的口令 5 把Administrator 帐号重新命名 6 禁用或删除不必要的帐号 7 关闭不必要的服务 8 安装防病毒软件 9 给所有必要的文件共享设置适当的访问控制权限 10 激活系统的审计功能 11 关于应用软件方面的建议 附录一、网络上的参考资源 附录二、windows 2000 服务配置参考 1 建议 2 安装过程中的建议

2 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 大量系统入侵事件是因为用户没有及时的安装系统的补丁,管理员重要的任务之一是更新系统,保证系统安装了最新的补丁。 建议用户及时下载并安装补丁包,修补系统漏洞。Microsoft 公司提供两种类型的补丁:Service Pack 和Hotfix 。 Service Pack 是一系列系统漏洞的补丁程序包,最新版本的Service Pack 包括了以前发布的所有的hotfix 。微软公司建议用户安装最新版本的Service Pack , 现在最新的补丁包是Service Pack 3(推荐安装)。 您可以在下面的网址下载到最新的补丁包: ● https://www.360docs.net/doc/8113531544.html,/windows2000/downloads/servicepacks/sp3/ ● https://www.360docs.net/doc/8113531544.html,/china/windows2000/downloads/ ● https://www.360docs.net/doc/8113531544.html,/patch/ Service Pack 3 此补丁包包括了Automatic Updates (自动升级)服务,该服务能够在重要的Windows 2000修补程序发布之时向您发出通知。Automatic Updates 是一种有预见性的“拉”服务,可以自动下载和安装Windows 升级补丁,例如重要的操作系统修补和Windows 安全性升级补丁。 Hotfix 通常用于修补某个特定的安全问题,一般比Service Pack 发布更为频繁。微软用过安全通知服务来发布安全公告。你可以订阅微软免费的安全通知服务: https://www.360docs.net/doc/8113531544.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/notify.asp 在发布新的安全补丁时,可以通过电子邮件通知你。如果公告建议你安装 hotfix ,你应该尽快下载并安装这些hotfix 。 你也可以在下面的网址下载最新的Hotfix 程序: https://www.360docs.net/doc/8113531544.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/current.asp 4 为管理员(Administrator )账号指定安全的口令 Windows 2000 允许127个字符的口令。一般来说,强壮的口令应该满足以下条件: 1. 口令应该不少于8个字符; 2. 不包含字典里的单词、不包括姓氏的汉语拼音; 3. 同时包含多种类型的字符,比如 o 大写字母(A,B,C,..Z) o 小写字母(a,b,c..z) o 数字(0,1,2,…9) o 标点符号(@,#,!,$,%,& …) 4. 不要在不同的计算机上使用相同的口令。 5 把Administrator 帐号重新命名 由于Windows2000的默认管理员帐号Administrator 已众所周知,该帐号通常称为攻击者猜

危化品仓库安全检查表

精心整理 危化品仓库安全检查表 装置/设备/设施:危险化学品仓库区 不符合标准 序号检查项目检查标准 (产生偏 现有安全控制措施 可能差)的主要性L 后果 1管理制度和操作规 有效、张贴在现场 导致人员受日常检查,有制度和规程并严格 1程伤执行。 防火间距和耐火等 符合《建筑设计防火规 违反法规防火间距和耐火等级符合要求, 2级、安全通道与疏导致人员受出口设有安全疏散标志,通道畅1 范》要求 散伤顺。 3防雷监测及接地装接地电阻≤4Ω,接地雷击放电导定期检测,日常检查,有管理规 1置装置完好,无生锈现象致爆炸定并严格执行。 现场通风设施、消设施不完善 日常检查,有管理规定并严格执 4防设施、报警装置、有效、醒目会导致人员2 行,有可燃气体检测报警器。 安全标志受伤 5使用工具铜制或木制产生火花,日常检查,有管理规定并严格执 2引起爆炸行,有可燃气体检测报警器。 短路产生火 日常检查,有管理规定并严格执 6电气设施和线路防爆,无移动电气设施花,引起火2 行。 灾 按不同类别、性质、危 引起化学反 存放物料特性符合险程度、灭火方法等分日常检查,有管理规定并严格执 7应,导致火2安全要求区分类储藏,性质相抵行。 灾爆炸 的禁止同库储藏。 物品包装、堆放及符合间距要求,堆放稳碰撞导致泄 日常检查,有可燃气体检测报警 8漏、坠落伤2现场定置固器,有管理规定并严格执行。 人 9外来车辆及人员无携带烟火种,车辆排着火源导致日常检查,有管理规定并严格执 2烟管有防火帽火灾行。

牢固、无沉降,摆放整泄漏、污染 日常检查,有管理规定并严格执 10建筑物环境,货物2 齐,接地线连接可靠行。 坠落伤人 精心整理

信息安全风险评估检查流程操作系统安全评估检查表H模板

信息安全风险评估检查流程操作系统安全评估检查表H

HP-UX Security CheckList

目录 HP-UX SECURITY CHECKLIST (1) 1初级检查评估内容 (6) 1.1 系统信息 (6) 1.1.1 系统基本信息 (6) 1.1.2 系统网络设置 (6) 1.1.3 系统当前路由 (7) 1.1.4 检查当前系统开放的端口 (7) 1.1.5 检查当前系统网络连接情况 (8) 1.1.6 系统运行进程 (8) 1.2 物理安全检查 (9) 1.2.1 检查系统单用户运行模式中的访问控制 (9) 1.3 帐号和口令 (9) 1.3.1 检查系统中Uid相同用户情况 (9) 1.3.2 检查用户登录情况 (10) 1.3.3 检查账户登录尝试失效策略 (10) 1.3.4 检查账户登录失败时延策略 (10) 1.3.5 检查所有的系统默认帐户的登录权限 (11) 1.3.6 空口令用户检查 (11) 1.3.7 口令策略设置参数检查 (11) 1.3.8 检查root是否允许从远程登录 (12)

1.3.9 验证已经存在的Passwd强度 (12) 1.3.10 用户启动文件检查 (12) 1.3.11 用户路径环境变量检查 (13) 1.4 网络与服务 (13) 1.4.1 系统启动脚本检查 (13) 1.4.2 TCP/UDP小服务 (14) 1.4.3 login(rlogin), shell(rsh), exec(rexec) (14) 1.4.4 comsat talk uucp lp kerbd (15) 1.4.5 Sadmind Rquotad Ruser Rpc.sprayd Rpc.walld Rstatd Rexd Ttdb Cmsd Fs Cachefs Dtspcd Gssd (15) 1.4.6 远程打印服务 (16) 1.4.7 检查是否开放NFS服务 (16) 1.4.8 检查是否Enables NFS port monitoring (17) 1.4.9 检查是否存在和使用 NIS ,NIS+ (17) 1.4.10 检查sendmail服务 (17) 1.4.11 Expn, vrfy (若存在sendmail进程) (18) 1.4.12 SMTP banner (19) 1.4.13 检查是否限制ftp用户权限 (20) 1.4.14 TCP_Wrapper (20) 1.4.15 信任关系 (20) 1.5 文件系统 (21) 1.5.1 suid文件 (21)

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表 时间: 年月日 系统名称 负责人联系电话 网络拓扑图: 接入方式(服务商) _______________________ (附后) 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ 联网情况 IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责组织制度 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使 用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情 况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交

互式栏目的信息等 安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能 1 信息系统检查项目表 ,安全技术措施, 是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员物理访问 控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 应将主要设备放置在机房内 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; 防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在防破坏地下或管道中 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; 主机房应安装必要的防盗报警设施 机房建筑应设置避雷装置; 防雷击机房应设置交流电源地线 物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; 防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透; 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施

iso14001-2015财务部内审检查表

被审核部门 财务部√:没问题×:不符合 1 5.2● EMS 方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改 进的承诺。2 5.37.1● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的,是否适当。 3 6.1.2● 是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别; ● 是否有遗漏。4 6.1.3 9.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单,并对应收集了文件。5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标; ● 目标、指标是否可测量,与公司 的EMS 方针相一致。序号E 条款审核要点审核项目审核证据(1)部门是否设定了目标指标和管理方案;(2)所建立的目标、指标是否可测量,并与公司的EMS 方针相一致; (3)是否对目标指标进行定期监视。 (1)环境因素清单;(2)危险源清单;(3)是否有漏识别的。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中,与本部门相关的法律法规、要求有哪些?(询问) (2)请列举证据证明本部门按照上述法律 法规/要求执行。 审核发现 (1)部门负责人和员工结合本职工作对公司EMS 方针的理解(抽问);(2)对公司EMS 方针的贯彻情况(询问)。 (1)明确本部门在EMS 管理体系中的职责 和主责过程(询问); (2)在EMS 管理体系中,本岗位的要求及 本部门职责的相关文件化信息;日期责任人审核组长内审员

被审核部门 财务部√:没问题×:不符合 序号E 条款审核要点审核项目审核证据审核发现 日期责任人审核组长内审员 68.2● 应急准备与响应710.2● 事件调查、不符合、纠正措施和 预防措施(1)周期内,部门是否发生了事故、事件,是否有对事件、不符合进行原因分析并采取纠正和预防措施;(2)周期内,是否有被指摘不符合?如果 有,是否有进行原因分析并采取纠正和 预防措施。 (1)是否知道发生紧急事故时联系何人,如何逃生(询问);(2)有无参加应急疏散演习,提供证据;(3)是否知道消防设施如何使用(询问); (4)部门有无参加救护知识培训,提供证 据。

iso14001-2015设备管理内审检查表

被审核部门 设备管理 √:没问题×:不符合 1 5.2● EMS方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。 25.3 7.1 ●公司内各职能部门、各层次人员的 职责是如何规定的,是否适当; ●工作环境是否已得到了控制并能提 供相关证据; ●环境、安全因素是否都已有考虑; ●工作条件是否还考虑创造良好的工 作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激 励员工向上的管理制度); ●公司是否确定提供并维护了为达到 环境及职业健康安全符合要求所需的 基础设施。 3 6.1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别; ●是否有遗漏。 序号E条款审核要点审核项目审核证据 (1)环境因素清单; (2)危险源清单; (3)是否有漏识别的。审核发现 (1)部门负责人和员工结合本职工作对公 司EMS方针的理解(抽问); (2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。 (1)明确本部门在EMS管理体系中的职责 和主责过程(询问); (2)在EMS管理体系中,本岗位的要求及 本部门职责的相关文件化信息; (3)现场安全防护设施、员工个体防护用 品的提供(领用单); (4)员工劳保用品的佩戴; (5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环 境; (6)基础设施(办公、卫生、安全防护、 交通、通迅等)台账和点检、维修保养记 录。 日期责任人审核组长内审员

被审核部门 设备管理√:没问题×:不符合 序号E 条款审核要点审核项目审核证据审核发现 日期责任人审核组长内审员 4 6.1.3 9.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单,并对应收集了文件。5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标; ● 目标、指标是否可测量,与公司的 EMS 方针相一致。67.2 7.3● 是否有对员工进行环境和职业健康安全方面的培训;● 对培训的有效性是否进行了评价;● 是否保持了教育、培训、技能的记 录。(1)部门是否设定了目标指标和管理方案;(2)所建立的目标、指标是否可测量,并与公司的EMS 方针相一致; (3)是否对目标指标进行定期监视。 EMS 方面的:(1)培训计划;(2)培训实施记录(包括培训考试、能力考评记录等);(3)人员的上岗前三级安全培训、转岗培 训、特种作业人员培训与持证上岗。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中,与本部门相关的法律法规、要求有哪些?(询问) (2)请列举证据证明本部门按照上述法律 法规/要求执行。

企业安全检查表一套(完整版本)

安全检查表(本文档为WORD格式下载后可以任意修改) 编制: 审核: 批准: 施行日期: 万能型空白模板非常适合安全员做台账使用稍做修改可用于各行各业

目录 公司级安全检查表 (3) 车间级安全检查表 (5) 班组级安全日检查表 (7) 电气安全检查表 (8) 电梯安全检查表 (10) 消防安全检查表 (12) 消防设施、器材检查记录表(年) (13) 机械设备安全检查表 (14) 职能部门安全检查表 (16) 仓储物流安全检查表 (17) 重大节假日和特殊时期安全检查表 (18) 专项安全检查表 (19) 子公司安全督查表 (20)

公司级安全检查表 组织人检查时间年月日检查人员 计划每年不少于四次检查 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查评价 序号检查项目检查标准检查方法 符合不符合及主要问题 1工作环境厂房内通风、照明情况要求良好;噪 声、粉尘有控制措施;现场卫生良好, 干净整齐,工位器具定置摆放有序。 查看现场 认真执行设备管理制度,设备维护保 养、润滑等落实到位;现场无跑、冒、 滴、漏现象,卫生状况良好,设备安 全防护齐全,运转正常。 查看现场 1设备管理 操作人员应严格遵守操作规程和劳保 用品的使用规定。 现场提问 2安全重点 场所、部 位 严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。公司重点场所、部位:办 公楼、生产车间消防控制系统、设备 设施;技术中心化验室、质检室;配 电房、发电机房、空压机房、客货电 梯、压力容器;事业部生产车间、机 修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶 叉车、电锅炉。 查看现场 3消防管理消防器材配备的种类、数量及安置地 点应符合国家标准。消防泵、阀门、 管道等一切设施完好,随时能够正常 使用。消防箱、消防栓、水枪、水带 等完好无损并能正常使用。灭火器及 其附件完好无损,并定期维护、保养, 有记录。火灾报警系统运转正常。消 防通道畅通,应急照明完好。安全警 示标志齐全、醒目,无污损。 查看现场 4厂房建筑各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基 础无塌陷,房顶及框架无腐蚀、无开 裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通 风、防汛设施完好;路面平整,地沟 及沟盖板完好无损。 查看现场 5劳保用品工作场所必须按规定正确佩戴和使用 必要的劳动防护用品。 查看现场杜绝违章指挥现象;杜绝违章作业;

信息系统网络项目安全检查表

百度文库- 让每个人平等地提升自我 国际联网信息系统网络安全检查表 时间:年月日被检单位名称 单位地址 负责人联系电话 联网情况接入方式(服务商) _______________________ 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 网络拓扑图: (附后) 组织制度单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗 制定网络安全事故处置措施 安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度 用户登记制度和操作权限管理制度 网络安全漏洞检测和系统升级管理制度 交互式栏目24小时巡查制度 电子公告系统用户登记制度 信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度 备案制度 安全保护技术措施具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交互式栏目的信息等 安全审计及预警措施 网络攻击防范、追踪措施 计算机病毒防治措施 身份登记和识别确认措施 交互式栏目具有关键字过滤技术措施 开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

内审员: 见审核的安排 审核日期:2018-5-28至29 审核部门:管理层;综合部;生产部、经营部、车间、仓库 ISO9001 条款 要求 审核结果 4 组织的环境 公司高层定期或 不定期对组织内外部环境,收集这些信息,进行分析,针对劣势能够采取对应措施。 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 确定了相关方的需求和期望,并在质量中满足这些要求。 4.3 确定环境管理体系范围 组织制定了中期发展规划,并对组织的内外部环境进行了分析,识别了相关方需求和期望,并在质量管理活动中予以满足,确定的质量管理体系范围详见认证信息表,不适用的条款8.3设计和开发,按照顾客要求生产,客户提供图纸,不涉及8.3设计和开发过程。理由较充分。 4.4 质量管理体系及其过程 质量管理体系按照新版标准 的要求进行了策划,并形成了文件化的质量管理体系,对确定的过程制定了准则,按照过程准则实施控制。 5 领导力 与高层交流,领导的作用发挥的较好,重视质量管理,履行所做的承诺在业务活动中始终关注顾客要求,并落实在业务活动中,客户评价较好,有稳定的客户资源。。质量意识强。各部门和岗位职责完善,履行情况较好。 5.1 领导力和承诺 以顾客为关注焦点 5.2 建立质量方针 制定了质量方针,并在组织内部得到沟通。 5.3 组织的作用、职责和权限 部门和岗位职责在内部进行了沟通,并在执行层面实施情况较好。 6 策划 风险控制措施与过程控制准则一体化,确定每一过程,均确定了可能存在的风险,通过过程的控制,可以防范风险。 提供了风险汇总表,共确定50个风险,融入到流程中加以系统的控制。 近期风险控制情况加好,没有发生重大风险。 6.1 应对风险和机会的措施 6.2 质量目标及实现策划 制定了2017年质量目标,进行的目标分解,相关部门根据公司质量目标进行了分解。公司质量目标: 工序检验一次合格率≥90%;产品交付合格率100%;合同执行率100%;顾客满意综合评价达85分以上,均完成。 6.3 变更的策划 目前文件没有发生变更。 7 支持 公司支持性活动能够满足质量管理体系的需要 7.1 资源 资源配置基本满足管理体系的需要 7.1.2 人员 公司人员12人,满足生产需要,人员经过培训后上岗。 7.1.3 基础设施 现场查看:在用设备正常使用,现场观察设备的维护保养情况较好。 7.1.4 过程环境 过程环境较好,生产车间导入了“5S ”管理,有检查标准,每月进行一次检查,发现问题有跟踪检查的实施证据。 7.1.5 监视和测量资源 根据测量任务,目前配置的检测设备主要有:长度类计量器具,游标卡尺、卷尺、 抽查:3件计量器具的检定的实施情况:卷尺、游标卡尺0-150mm 均在有效期内,完好,正常使用。 7.1.6 组织知识 收集了与产品有关的知识,并能够获得这些知识。 建立了知识清单,可以获取,并及时更新 7.2 能力 操作人员、检验人员、质量管理人员的能力基本满足质量管理的要求。 抽查:焊工、行车工,均由上岗证,并在有效期内。 7.3 意识 主要人员的质量意识较强,产品质量稳定。 现场抽查3名员工,熟知公司的质量方针、岗位目标和岗位职责。 7.4 沟通 开展了内部沟通,实施的证据较充分。

信息安全检查表1

广西食品药品检验所 信息安全检查表一、信息系统基本情况 信息系统基本情况①信息系统总数:个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数:个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数:个,其中签订运维外包服务合同的信息系统数:个 互联网接入情况互联网接入口总数:个 其中:□联通接入口数量:个接入带宽:兆□电信接入口数量:个接入带宽:兆 □其他:接入口数量:个 接入带宽:兆 系统定级情况第一级:个第二级:个第三级:个第四级:个第五级:个未定级:个 系统安全 测评情况 最近2年开展安全测评(含风险评估、等级测评)系统数:个二、日常信息安全管理情况 人员管理①岗位信息安全和保密责任制度:□已建立□未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议: □全部签订□部分签订□均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定:□已制定□未制定 ④外部人员访问机房等重要区域管理制度:□已建立□未建立 资产管理①信息安全设备运维管理: □已明确专人负责□未明确 □定期进行配置检查、日志审计等□未进行 ②设备维修维护和报废销毁管理: □已建立管理制度,且维修维护和报废销毁记录完整□已建立管理制度,但维修维护和报废销毁记录不完整□尚未建立管理制度 三、信息安全防护管理情况

网络边界防护管理①网络区域划分是否合理:□合理□不合理 ②安全防护设备策略:□使用默认配置□根据应用自主配置 ③互联网访问控制:□有访问控制措施□无访问控制措施 ④互联网访问日志:□留存日志□未留存日志 信息系统安全管理①服务器安全防护: □已关闭不必要的应用、服务、端口□未关闭 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ②网络设备防护: □安全策略配置有效□无效 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ③信息安全设备部署及使用: □已部署有防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计等功能的设备□未部署□安全策略配置有效□无效 门户网站应用管理门 户 网 站 管 理 网站域名:_______________ IP地址:_____________ 是否申请中文域名:□是_______________ □否 ①网站是否备案:□是□否 ②门户网站账户安全管理: □已清理无关帐户□未清理 □无:空口令、弱口令和默认口令□有 ③清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况: 口已清理口未清理 ④门户网站信息发布管理: □已建立审核制度,且审核记录完整 □已建立审核制度,但审核记录不完整 □尚未建立审核制度

仓储物流企业安全检查表

仓储物流企业安全检查表 序号检查项目与内容 依据标准检查记录 符合性评价生产设备设施建设 1 仓库 选址1.仓库宜选择在常年主导风向上风或侧风方向,选址时要避开风口。《仓储物流企 业安全生产标 准化评定标 准》、《建设工 程消防监督管 理规定》(公安 部令第106 号)、《“三同 时”管理制度》 2.土壤承载力要高,避免在地质条件不良的地方建仓库。 3.远离容易泛滥的河川流域与上溢的地下水区域。 4.不宜靠近易燃、易爆场所。 2 建筑 设施1.室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中,室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。 2.禁止在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。 3.普通仓库与营运场所应分楼层设置,确因需要而同层时,应用实体砖墙砌至梁板底部,且不留缝隙。 4.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。 5.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。 3 库区布置、主要场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、 爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、照明、场内交通路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。 设备设施运行管理

4 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆除的,必须经企业安全、消防主管部门同意,并采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。 《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》、《设备、设施的运行、 检修、维护、保养的管理制度》 5 生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 6 立体库 1.在进行大跨度的库房设计时,应考虑到跨度大易变形,必须保证足够的安全。跨度应符合 相关标准或要求以保证库房能够在地震中承受水平冲击力。 2.库房的基础及地面要有足够的承载力。 3.立体库房的消防系统、照明系统、通风及水暖系统、配电系统等都应符合国家相关标准规范的规定。 7 冷库 1.制冷系统的密封和冷库的密封要符合安全规范。 2.如果制冷剂具有腐蚀性或者毒性,应具备防腐和防毒安全防护设施和装备。 3.对有毒性或者腐蚀性的制冷剂的泄漏,应装设相应的检测装置。 4.对工作人员及冷库内的其他设施设备应做好防寒保暖工作。 8 货架 1.货架的安装应符合有关标准和规定要求。 2.货架各个结合处必须固定牢固。 3.钢货架表面加涂防火涂料或采取其他保护措施。 4.货架周围应按相关要求配置灭火装置。 5.货架在使用过程中防超高超宽,防超载,防撞击,防头重脚轻。 9 堆垛机 1.堆垛机的安装应符合有关标准和规定要求。 2.堆垛机所有带电部分的外壳均可靠接地。 3.堆垛机具有各机构终端限位保护,巷道两端限速保护,货叉与运行、起升机构的联锁,限 制货叉在货格内微升降的行程,入库时货物要虚实探测,钢丝绳松绳和过载保护,载货台断 绳保护,声光信号,超越限制器,货架上货物不正报警等多种安全保护装置。 4.在切断电源前,禁止打开控制箱和电气装置。 5.堆垛机操作必须由专人负责,与操作无关人员均不得进行操作或进入司机室;操作人员每次

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