申请退税报告

申请退税报告
申请退税报告

退税申请

东丰县地税局:

我是东丰县宝康医院,2006年11月日成立,税务登记证号码为:220421xxxxxx,纳税人编码:xxxxxx,经营范围:医疗等。

1.我医院根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营业税的规定,在3年期免税期到期后,于2010年4月缴纳2009年营业税xxxxxx 元。根据《财政部、国家税务总局关于公布若干废止和失效的营业税规范性文件的通知》(财税[2009]61号)规定,财税[2000]42号文件有关营业税规定自2009年1月1日起停止执行,即根据2009年1月1日起施行的《营业税暂行条例》第八条第三款,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税,我医院误缴营业税元;

2.我医院根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营利性医疗机构房产税的规定,于2010年6月15日,缴纳房产税元。而我医院于2010年5月31日取得非营利性医疗机构证明,误缴房产税元。

3.而我医院共误申报纳税元。

4.现向贵局申请退税,退回误缴税款:营业税为元,房产税元。

希望贵局谅解,给予批准!为盼!

东丰县定康医院

二○一一年十一月七日

退税申请报告4篇

退税申请报告4篇 本文是关于退税申请报告4篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 你知道企业退税申请报告怎么写么?他的格式是怎么样的,需要准备什么资料?下面为你详细介绍: 企业退税申请报告范文 尊敬的领导: 我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。 我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料 1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责); 4.营业执照副本复印件(一式二份); 5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳

地税退税申请报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 地税退税申请报告

编号:FS-DY-20441 地税退税申请报告 地税局领导: 20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。 为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。 由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。 敬请贵局解决支持并批准为盼! 申请公司: 申请日期: 相关知识 地税申请退税程序 (一)审批范围 1.各区地方税务局(包括蛇口地方税务局,下同) (1)征管范围内的纳税人的政策性退税; (2)各区地方税务局工作过失造成的误征退税; (3)征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税; (4)征管范围内企业所得税(含外商投资企业和外国企业所得税,下同)汇算清缴退税; (5)委托代征单位征收税款后纳税人申请退还已经在委托代征单位多缴纳的税款的退税和跨区从事建筑安装劳务或开发销售不动产的纳税人申请退还当年度在工程或项目

退税申请报告怎么写( 范本)

退税申请报告怎么写( 范本) 退税申请报告怎么写( 范本) 退税申请报告怎么写 退税(Tax rebate)是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。通常包括出口退税、再投资退税、复出口退税、溢征退税等多种形式。 所得税退税申请报告 ____市地方税务局____分局: 我公司____________有限公司,税务登记号为:____________,经营范围:房屋租赁,房屋清洗,装饰材料,五金交电,通信设备,电力设备,建筑材料,化工产品销售,物业管理,水电安装;管道维修。 我公司于20___年___月___日缴纳20___年第___季度企业所得税________元,20___年___月___日汇算清缴20___年全年应纳企业所得税额为零。 现向贵局申请退税,退回多缴企业所得税,税款为________元。 希望贵局给予批准!为盼! ________有限公司 20___年___月___日 增值税退付申请报告 ____市区国家税务局:

根据财政部国家税务总局[20___]87号文《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》的规定,我单位符合免征增值税的条件规定,并于20xx年S月S日通过__市区国家税务局免税资格认定并备案(__国税税通【____】____号),免征期限为20___年X月X日至20xx年__月__日。由于国家相关文件出台相对滞后,我单位20___年度应免征的增值税已缴纳入库,20___年销售额为____元,其中免税商品图书的销售额____元,实际缴纳的20___年度增值税____元,其中应予免征的图书商品增值税____元。根据财税[20___]87号文的规定,申请退付已缴纳的20___年度的增值税____元。 以上报告当否,望给予审批。 ____公司 20___年___月___日 出口退税申请报告 国家税务局: 我公司成立于______年____月,______年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:______,登记注册类型:______公司,经营范围:______齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 公司于______年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:______,进出口企业代码:______,中华人民共和国

各类退税申请书模板14篇

各类退税申请书模板14篇 退税申请书: 增值税退税申请书 ***国家税务局城区税务分局: 年月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额***元,我单位总收入***元,应交增值税****元,造成多交税金***元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税***元予以退回,望贵局协助办理。 ***有限公司 年月日 退税申请书: 关于申请退税的报告 xxx: 公司注册在贵局所辖区,税务登记号为纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从20XX年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。

特此申请 公司 年月日 退税申请书: 企业所得税退税申请书 ____市____区国税局: 兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。 根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。 望批准! 申请人:________有限公司 日期:20____年____月____日 退税申请书: 地税退税书面申请书 退税申请 **********税局: 本公司********************因20XX年6月7日在申报税款所属期为20XX年1月01日至20XX年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误

企业退税申请报告

企业退税申请报告 尊敬的领导: 我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。 我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料

1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责); 4.营业执照副本复印件(一式二份); 5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全); 6.购票人身份证复印件(一式二份); 7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份); 8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外); 9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份); 10.税务机关要求附送的其他资料。 以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

企业退税申请报告范本

企业退税申请报告范本 你知道企业退税申请报告怎么写么?他的格式是怎么样的,需要准备什么资料?下面小编为你详细介绍: 企业退税申请报告范文 尊敬的领导: 我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。 我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额

×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料 1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责); 4.营业执照副本复印件(一式二份); 5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全); 6.购票人身份证复印件(一式二份); 7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份); 8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外); 9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);

退税申请书(完整版)

退税申请书 退税申请书 某区税务局: 201X年某月,我公司向贵局申报并上缴201X年度、201X年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。 某某公司 201X年某月某日 第二篇: 退税申请书 怎样填写退税申请书 单位 1、分税种填写《退税申请书》一式三张,缴款明细写不下时,由纳税人另附一张明细表,表格样式与《退税申请书》样式相同。 2、开户银行及银行账号应与在地税登记备案的记录一致。 3、申请退税金额合计应填写完整正确。 4、申请退税理由处: 申请人和公章不得为空。 属于减免性质的退税,应在理由中注明文件依据。 属于误收性质的退税应将退税理由填写清楚,完整。 5、《退税申请书》统一使用a4打印纸。

6、每一张复印件及其他资料需加盖单位公章,并且每一张复印件需注明此复印件与原件一致字样。 个人 1、分税种填写《退税申请书》一式三张,缴款明细写不下时,由纳税人另附一张明细表,表格样式与《退税申请书》样式相同。 2、开户银行应写明分理处或储蓄所,银行账号应填写存折账号。 退税申请书范例 ______________国家税务局进出口税收管理分局: 我单位下列出口货物因_______________________________ ___________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。 附: 出口退税延期申报明细表 企业 201X年X月X日 以下由主管退税机关填列 经办人意见: 不同意。 同意延期 至______年____月____日之前申报。 经办人签名: 201X年X月X日 领导审批意见:

地税退税申请书范文3篇

地税退税申请书范文3篇 地税退税申请书范文3篇篇一:地税退税申请书 xxx税局: 纳税编码:********)因20XX年6月7日在申报税款所属期为20XX年1月01日至20XX年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20XX年1月01日至20XX年12月31日,申报成功,该笔税款是,131.96元,已扣款成功因报错税款所属期要求申请退回该笔税 款,131.96元。 在20XX年6月8日直接申报税款所属期为20XX年1月01日至20XX年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:**银行 银行账号:******** 特此说明~ 申请公司:XXX 日期:20XX年X月XX日 篇二:地税退税申请书 地税局领导: 20XX年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元,发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。 由于贵阳经开区国税局在20XX年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。 因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。 敬请贵局解决支持并批准为盼! 申请公司:xxx 申请日期:20XX年X月XX日 篇三:地税退税申请书 镇海区税务局: 我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。 宁波市xxxx有机涂料厂 20XX年2月19日

地税退税申请报告书通用范本

内部编号:AN-QP-HT426 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 地税退税申请报告书通用范本

地税退税申请报告书通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 退税申请报告范例 地税局领导: 20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。 为了满足客户要求,收回资金,我公司在

报告写退税申请报告写(,范本)

报告写退税申请报告写(,范本) 退税(Tax rebate)是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。通常包括出口退税、再投资退税、复出口退税、溢征退税等多种形式。 ____市地方税务局____分局: 我公司____________有限公司,税务登记号为:____________,经营范围:房屋租赁,房屋清洗,装饰材料,五金交电,通信设备,电力设备,建筑材料,化工产品销售,物业管理,水电安装;管道维修。 我公司于20___年___月___日缴纳20___年第___季度企业所得税________元,20___年___月___日汇算清缴20___年全年应纳企业所得税额为零。 现向贵局退税,退回多缴企业所得税,税款为________元。 希望贵局给予批准!为盼! ________有限公司

20___年___月___日 ____市区国家税务局: 根据财政部国家税务总局[20___]87号文《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠 __》的规定,我符合免征增值税的条件规定,并于xx年S月S日通过__市区国家税务局免税资格认定并备案(__国税税通【____】____号),免征期限为20___年X月X日至xx年__月__日。由于国家相关文件出台相对滞后,我单位20___年度应免征的增值税已缴纳入库,20___年额为____元,其中免税商品图书的销售额____元,实际缴纳的20___年度增值税____元,其中应予免征的图书商品增值税____元。根据财税[20___]87号文的规定,申请退付已缴纳的20___年度的增值税____元。 以上报告当否,望给予审批。 ____公司 20___年___月___日 国家税务局:

个人退税申请报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 个人退税申请报告 篇一:退税申请报告 退税申请报告书 xxx区地方税务局: 本公司xxxxx(税号:xxxx)于xxxx年xx月xx日,因财务人员疏忽将xxxx年xx月 份的个人所得税报错,导致xxxx年xx月个人所得税款误缴,误缴税款金额为¥12345,我公 司已于xxxx年xx月xx日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥2567。 现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢! 希望贵局给予批准,为盼! xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 20XX年01月17号 篇二:退税书面申请报告 关于申请退税的报告:

,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税, 正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20XX]52号)及(国 家税务总局公告20XX年49号)的文件精神,从20XX 年8月1日起,小微企业月营业额和销 售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及 附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望 批复给予办理为盼。特此申请年月日 附:完税证两份篇二:退税书面申请模板附件1:退税书面申请模板 关于办理退付20XX年1月―12(:个人退税申请报告)月增值税的请示财政部驻北京市财政监察专员办事处:我单位是由主管主办。主要出版图 书。 依据《财政部、国家税务总局关于实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财 税[20XX]92号)文件精神,本单位图书属于增值税先征后退的范围。20XX年1月― 12月,本单位相关的增值税销售额、税金等情况如下:

地税退税申请报告

篇一:地税申请退税说明 情况说明 镇海区税务局: 我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。 宁波市镇海九龙有机涂料厂2013年2月19日篇二:退税申请报告 退税申请报告 **********税局: 本公司********************(纳税编码:********)。因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在2013年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:**银行 银行账号:******** 特此说明! ******单位名字 2013-7-25篇三:申请退税说明 申请退税说明 尊敬的地税局: 因1月10日地税申报系统故障,****在申报综合通用申报表时系统提示与服务器连接失败,造成了1月10日申报了四次,并与1月11日再次申报了一次,五次申报均已扣款成功,因此本公司与贵局联系要求申请退税; 该次申报税款所属期为2011年12月01日至2011年12月31日,该期间共实现收入人民币***(¥**元),应缴纳税额为人民币贰万陆仟壹佰柒拾元壹角叁分(¥26170.13元),其中:营业税-饮食¥23241.69元,城建税-县城、建制镇¥1162.08元,教育附加费¥697.25元,水利建设专项资金¥464.83元,印花税¥139.45元,地方教育附加费¥464.83元;因系统故障已报税额为¥130850.65元,应退税费共计为人民币壹拾万零肆仟陆百捌拾元零五角贰分(¥104680.52元),其中应退营业税¥46483.38元,城建税¥4648.32元,教育附加费¥2789元,水利建设专项资金¥1859.32元,印花税¥557.8元,地方教育附加费¥1859.32元。无欠税现象。税务登记类型:其他有限责任公司 开户行:****农行 银行账号:19-*************** 特此说明! ***单位 二零一二年一月六日

退税申请书模板

退税申请书模板 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 退税申请书模板1 ____海关: 根据你关签发的税款专用缴款书(编号:______),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。 1.已缴税款金额: 关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,…….. 2.申请退税理由:报关差错 3.申请退还金额: 关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,…….. 4.申请人名称:______ 5.开户银行:______ 6.开户银行账号:______ 7.大额支付号:____ 申请人盖章: 20__-2-14 申请人联系地址:______ 邮政编码:______ 联系人:____ 退税申请书模板2 浦东新区国家税务局: 兹有 (以下简称我司),对以下内容作出承诺:

1. 公司出口销售业务均真实存在; 2. 仓储物流均能有效控制; 3. 海关申报单、货相符; 4. 收汇金额及时间均可控。 如有不符愿承担一切相关法律责任! 附:1.海关等级评定截图; 2.公司内部风险控制机制相关文件。 (公章) 法人(签字) 退税申请书模板3 __市__区__税务局: 经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明! __有限公司(盖上公章) 年月日 放弃退税申请格式 __税务局 我单位20__年度应纳企业所得税__元,已纳企业所得税__元,应退预缴的所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。 特此声明。 __有限公司 年月日 退税申请书模板4 某区税务局: 20__年某月,我公司向贵局申报并上缴20__年度、20__年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。 某某公司 20__年某月某日 退税申请书模板5

地税退税申请报告范文3篇

地税退税申请报告范文3篇 退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励 纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。本文是为大家的地税退税申请报告范文,仅供参考。 镇海区税务局: 我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。 宁波市镇海九龙有机涂料厂 20xx年x月x日 **********税局: 本公司********************(纳税编码:********)。因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日, 生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔

税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:**银行 银行账号:******** 特此说明! ******单位名字 20xx年x月x日 某区税务局:

xx年某月,我公司向贵局申报并上缴xx年度、xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。 某某公司 20xx年x月x日 内容仅供参考

关于申请福利企业退税的报告(标准)

关于申请福利企业退税的报告 xx区国家税务局: 我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx.经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。我单位于________年____月通过由市民政局、市国税局、市地税局三个部门联合组织的________年度社会福利企业年检,年审合格。 我单位能按税务部门要求设置“四表一册”,全部人员基本情况为:企业职工总人数为xxxx人,其中管理人员xxxx人,生产工人xxxx人,安置残疾职工xxxx人,占生产人员的比例为xx.xx%,我公司________年xx-____月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx 元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%.我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税现象。能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为。发票存放点的安全防护措施符合防火、防盗等规定,有专职的发票管理员,有健全的发票管理制度。会计核算健全,有专职会计人员X名,能按 1/ 2

照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,特向贵局申请退还我单位自产产品已缴纳入库的________年____月____日至________年____月____日的应纳增值税税款。请批准为盼。 单位名称(公章) ________年____月____日 2/ 2

退税申请书

退税申请书范本 1、“申请单位(人)”——是纳税人的单位名称的全称。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人全称”栏填写。 2、“纳税人识别号”——是纳税人税务登记号的15位或18位号码。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人代码”栏填写。 3、“纳税人编码”——是纳税人12位电脑编码。若没有该号码,则可以不填写。 4、“开户银行名称”——是纳税人缴纳税款的银行名称。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。 5、“开户银行行号”——是对应填写缴纳税款银行名称的行号(8位号码)。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。 6、“收款帐号”——是填写纳税人缴纳税款的银行账号。 7、“税款所属期”——指纳税人发生该笔应交税款的所属期。 8、“税票号码”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》右上角红色的8位号码来填写。 9、“税种”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上的“税种(品目名称)”栏的内容填写。 10、“已入库税额”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上标明的税款金额。 11、“申请退税金额”——纳税人申请的退税额。“合计”栏小写金额前必

须有人民币符号“¥”,大写金额与“人民币”字样间不得留有空白。12、“申请退税原因”——必须填写,一式四联均要加盖公章!公章内容要与申请单位一致。若无公章的个体户,必须由法定负责人签名。 ----------- (1)先去找税管员拿《开具红字增值税专用发票申请单》以及《开具红字增值税专用发票通知单》XmPig'Blog Q4q5Q T k q2E/U (2)把申请单跟通知单填写完整,申请单要盖财务专用章;并附上增值税专用发票复印件加盖公章 (3)打一份证明: 今收到XX公司于XXXX年XX月XX日开具的增值税专用发票N 张(NO。发票号码),货物名称:XX;单位:XX 数量:XX,单价:XX,金额:XX,税额:XX 由于发票的货物名称开具错误,故申请进货退回。 XXXXXXXXXXXX公司(盖公章)j XXXX年XX月XX日

退税申请书

退税申请书 退税申请书 篇一 __税局: 本公司****.因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。 请予核准。 特此说明! ******单位 __年__月__日 篇二 关于申请退税的报告 xxx: 公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20XX]52号)及(国家税务总局公告20XX年49号)的文件精神,从20XX年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含

两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。 特此申请 公司 年月日 篇三 企业所得税退税申请书范文 ____市____区国税局: 兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。 根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。 望批准! 申请人:________有限公司 日期:20____年____月____日 篇四 地税退税书面申请书 退税申请 **********税局:

国税退税申请书模板范文【三篇】

国税退税申请书模板范文【三篇】 【国税退税申请报告范文篇一】 **********税局: 本公司********************(纳税编码:********)。因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx 年12月31日,生产经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在 xxxx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合作企业 开户行:**银行 银行账号:******** 特此说明! ******单位名字 20xx年x9月30日 【国税退税申请报告范文篇二】 国税局:

兹有杭州XXXX有限公司,税号:330103768XXXXXX。xxxx 年销售收入:XXXX元,xxxx年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准! 申请人:杭州XXXX有限公司 20xx年x9月30日 【国税退税申请报告范文篇三】 国家税务局: 我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xxxx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xxxx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xxxx年度多缴纳企业所得税额元;xxxx年度应退企业所得税额元。 根据第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及(国税发79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。 特此申请,请贵局审核予以退税。 附送资料 1 xxxx年度企业所得税申报表 2 xxxx年一至四季度预缴企业所得税缴款书

纳税评估情况说明 退税申请报告

纳税评估情况说明 我公司XXX年X月至XXX年XX月止,总收入为XXXX.X元,税款为XXXXX.XX元,其中享受增值税减免税政策的多孔砖销售额是XX.XX 元,税款为XXX.XX元,不享受增值税减免税政策的标砖为XXXX.元,税款为XXXX.元。 XXX年X月至XXX年XX月止,收入为XXX.X元,应交税款为XXX.元,其中享受增值税减免税政策的多孔砖销售额是XXXXX.X元,应交税款X.X元,不享受增值税减免税政策的收入为XX.X元,税款为XX.X元,享受增值税减免税政策的收入XXX年同期比XXX年的收入为XXXX.X 元,比XXX年约收入XXX.X元,减少XXXX.元,减少X.%,应交税金XXX.XX元,与去年同期的X.X元,减少XXX.元,减少了X%。 XXX年X—XX月不享受增值税减免税政策的多砖销售额是XXXX.元,比XXX年X—XX月的不享受减免税政策的多砖销售收入为XX.X元增加了XXXXX.X元,增长了%,XXX年X—XX月应交税款为XXXX.元,与XXX年X—XX月的税款XX.X元,增加了XXX.X元,增加了XXX.X 元%。 今年X—XX月与去年同期相比,总的减少过半,收入税金也减少XX.%,主要原因是XXX年房地产总体销售形势不好,XXX年X月份以后税率调整由%下调到X%,XXX年X月修村级公司,货拉不出去,库存存货太多,存货在X万元左右,在XX年销售。 xxxxxxxxxx有限公司 XX年月日

申请报告 阳朔县国家税务局: 根据朔国税增减批字[XXX]X号文件批准,其享受增值税即征即退%的税收优惠政策,期限从XXX年X月X日起所生产销售的页岩多孔砖享受增值税即征即退%,阳朔县伟业新型建材有限公司XXX年X月X日至XXX 年XX月XX日止,所属期可享受增值税即征即退优惠政策的销售额是XXX.XX元(不含税)应交增值税额是XXX.XX元,依%的即征即退优惠政策,我企业申请退增值税额XX.元。 xxxxxxx有限公司 XX年月日

退税申请报告

退税申请报告 导读:范文退税申请报告 【篇一:退税申请报告】 ______________国家税务局进出口税收管理分局: 我单位下列出口货物因______________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退税管理有关问题的通知》、《国家税务总局关于出口货物退税管理有关问题的补充通知》和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退税有关问题的通知》的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。 企业 申请日期:________年____月____日 【篇二:退税申请报告】 ______________国家税务局进出口税收管理分局:

我单位下列出口货物因_______________________________ ___________原因不能按期申报退税,现根据、和的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。 附:出口退税延期申报明细表 企业 ________年____月____日 【篇三:地税退税申请报告】 地税局领导: 2014年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380、1元,发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。 为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务

发生重复缴税现象。 由于贵阳经开区国税局在2014年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。 因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415、1元在后期税收业务中抵扣。 敬请贵局解决支持并批准为盼! 申请公司: 申请日期: 地税申请退税程序 审批范围 1、各区地方税务局 征管范围内的纳税人的政策性退税;

退税书面申请报告

关于申请退税的报告 : ,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税, 正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国 家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销 售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及 附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望 批复给予办理为盼。特此申请 年月日 附:完税证两份篇二:退税书面申请模板 附件1:退税书面申请模板 关于办理退付2011年1月― 12 月增值税的请示 财政部驻北京市财政监察专员办事处: 我单位是由主管主办。主要出版图 书。 依据《财政部、国家税务总局关于实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财 税[2011]92号)文件精神,本单位图书属于增值税先征后退的范围。 2011年1月― 12月,本单位相关的增值税销售额、税金等情况如下: 1 经核对会计帐簿、增值税纳税申报表、税收缴款书,相关数据一致。(如数据不一致,说 明产生不一致的原因主要是-------) 据此,我们申请退付年1月―12月增值税。 上级主管部门: (加盖印章) 日期: 申请单位:(加盖公章)日期: 2 3篇三:申请退税报告 退税申请 东丰县地税局: 我是东丰县宝康医院,2006年11月日成立,税务登记证号码为:220421xxxxxx,纳 税人编码:xxxxxx,经营范围:医疗等。 1.我医院根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税 [2000]42号)文件关于营业税的规定,在3年 期免税期到期后,于2010年4月缴纳2009年营业税 xxxxxx 元。根据《财政部、国 家税务总局关于公布若干废止和失效的营业税规范性文件的通知》(财税[2009]61号)规定, 财税[2000]42号文件有关营业税规定自2009年1月1日起停止执行,即根据2009年1月1 日起施行的《营业税暂行条例》第八条第三款,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务 免征营业税,我医院误缴营业税元; 2.我医院根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税 [2000]42号)文件关于营利性医疗机构房产税的规定,于2010年6月15日,缴纳房产税元。 而我医院于 2010年5月31日取得非营利性医疗机构证明,误缴房产税元。 3.而我医院共误申报纳税元。 4.现向贵局申请退税,退回误缴税款:营业税为元,房产税元。

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