费用报销明细
财务费用报销统计表

月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5(元)
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份: 2023年 统计月份: 2月 报销笔数: 1 笔
4,200.00
月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额(元)
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5(元)
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
报销费用明细表格模板

报销人:____________________
部门:____________________
报销日期:____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额(元)
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费,说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费,说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费,说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核:____________________
财务部审核:____________________
最终批准:_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品,说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计(大写):____________________元|费用总计(小写):____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用,并附有有效凭证。
报销人签字:____________________
公务交通费用报销明细单

3.出行方式:地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算(单位:元)
单位: 出行事由:
出行人姓名
出行方式
时间
出发地
目的地桥费
停车费
合计
票据张数
经办人:
证明人:
审批人:
填表时间:
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
公司费用报销明细表

公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单,包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的,包括但不限于以下几种情况:1.差旅费:员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用;2.交通费:员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用,包括公交、出租车、轮船、飞机等;3.日常办公费:员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用;4.宣传费:公司在市场宣传和推广活动中产生的费用,包括广告费、宣传品费用等;5.招待费:公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用;6.培训费:公司为员工进行培训和进修所产生的费用;7.礼品费:公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用;8.其他费用:除上述费用之外的其他费用,需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额,需精确到分。
在填写费用金额时,请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时,请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下:1.员工填写报销明细表,并确保表格内容的准确性和完整性;2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核;3.部门主管对报销明细表进行审核,确认费用是否合理且符合公司政策;4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门;5.财务部门对报销明细表进行财务审核,并进行费用核算;6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作;7.员工收到付款,并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时,员工需要注意以下事项:1.详细填写报销事由,确保描述清晰明了;2.准确填写费用金额,防止填写错误或遗漏;3.按照公司规定的流程提交报销明细表;4.在规定的时间内提交报销明细表,避免延误;5.如有需要,附上相关的票据或发票作为费用凭证。
费用报销单(通用,含明细,大写自动)

已借款金额
¥6,000.00
应退/补金额
附单据及附件张数: XXX
负责人(签章) XXX
XXX 审查意见
XXX
XXX 报销人(签章)
XXX
小写 ¥ 7225.5
小写 ¥ 7000
¥1,000.00
主管领导:
会计:
出纳:
部门主管:
复核:
说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。
说明:此费用报销单适用于各种费用报销填写。其中报销金额大小写、核实金额大写、应退补金额为自动生成,请勿 填入数据。但是,核实金额的小写需要手工录入。
费用报销单(通用类)
报销部门:
费用项目 XXXXXX来自年 类别 XXX月 日填 金额
¥2,000.00
XXXXXX
XXX
¥1,500.00
XXXXXX
XXX
¥3,000.00
XXXXXX
XXX
¥525.50
XXXXXX
XXX
¥200.00
报销金额合计
人民币(大写) 柒仟贰佰贰拾伍元伍角整
核实金额
人民币(大写) 柒仟元整
xxx项目费用报销明细

单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶(软) 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
费用报销模板

费用报销模板日期:[填写日期]报销人:[填写报销人姓名]报销部门:[填写报销部门]报销项目:[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额(元)相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额:[填写总报销金额]大写金额:[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明,可以分段描述,详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单,如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字:_________ 日期:_________上级审批人签字:_________ 日期:_________六、财务部门审核意见审核人签字:_________ 日期:_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门,如有疑问请及时与财务部门联系。
感谢合作!附:费用报销相关说明1. 报销明细:按照实际发生的费用进行详细列示,包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。
2. 总金额计算:根据报销明细计算合计报销金额,并填写金额的大写形式。
3. 报销事由说明:对报销的原因和必要性进行详细说明,以便审批部门进行审批。
4. 附件清单:列举需要提交的相关附件清单,如发票、收据、申请表格等。
5. 申请人及上级审批意见:报销人在报销单上签字,并请上级审批人进行签字。
6. 财务部门审核意见:财务部门审核人员在报销单上签字,表示对报销内容进行审核。
报销明细模板

您有元的报销权限,根据财务结算周期及财务制度要求,请您于月日前,履行完成您的报销权利,且所有报销都要按相关财务要求提供发票(票据要求如下),如果票据不对或时间延误,本月将无法报销,敬请谅解。
报销费用类发票明细
根据财务制度要求,只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用,请各位报销时注意发票类型:
1、交通卡充值:每人每月不得超过xxx元
2、电话费:每人每月不得超过xxx元,总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票:每人每月不得超过xxx元(行程及事项明细)
4、广告费和业务宣传费(策划、咨询、服务类)
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费(招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票)
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额(即部门总人数*100元/月)
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注:
1、发票报销以个人为单位,不得几人合用一张发票;
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销,在到财务做审核报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
报销费用的说明
一、本公司可以进入成本的费用主要分为以下几类:
(一)工程施工成本主要有人工费、材料费、机械使用费、其它直接费用、其它间接费用
(二)管理费用主要有公司管理部门人员工资、办公费、差旅费、业务招待费
(三)财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。
主要有 1.利息支出、利息收入、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、 2.汇兑损失, 3.相关的手续费, 4.其他财务费用,
二、票据报销注意事项:
1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。
不要超过规定的粘贴纸。
原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后,写上报销人等内容,领导只在报销单上签字。
2、按规定分类标准粘贴,同类费用粘在一张报销单上,不要将各类费用混杂一起,以便财务人员分类归集成本。
3、发票 5 张以下可以不填“费用报销明细表”,但需负责人在每张原始凭据上签字。
4、财务人员对费用报销单及发票进行审核中,票据金额与报销人所填写的金额有差异,以审核后的票据金额为准。
如果审核后的票据金额大于“费用报
销明细表”所填写的费用金额,须负责人重新签字确认。
三、各类报销费用明细
(一)、管理费用明细:
1办公用品 -办公用品、文具。
( 500 元以上须附清单)
2职教资料 - 员工培训费、购书、查新费。
3印刷费 - 复印、印刷、资料制作费。
4邮寄费 - 邮费、快寄费等。
5电话费 - 座机费、手机费、网络电话费。
6交通费 - 车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。
7维修费 - 办公设备维修、建筑物及公共设施维修。
8场租费 - 职工培训教室、会议场地的租金。
9材料费 - 试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。
10加工费-加工费、测试费。
11设备购置费 -需办固定资产入库的办公家具及设备等。
12评审费-评审费、专家鉴定费。
13宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。
14版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。
15招待费 - 餐费、食品、饮料、礼品。
16其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。
工程成本费用:(二)施工成本费用明细:
人工费:
1.工资-支付的一线施工人员的工资加班费
2.工资附加—支付给工人的生活费及其它津贴
3.劳动保护费—支付的用于员工劳动保护的现金及为购买劳保用品费用材料费用:
1.钢筋钢材—使用在建筑物上的各类钢筋、钢管、钢质材料
2.水泥—建筑物使用的包包水泥及散装水泥
3.商品混凝土到外面购买的商混
4.沙石砖--- 使用的河沙、岩沙、碎石、石灰石材等
5.门—各类人防门防盗门等
6.模板扣件—扣件模板的购买及租赁摊销费用
7.涂料油漆—略
8.沥清—略
9.电线电缆—略
10.管材—水管,胶管、线材
11.五金配件—各类小五金、螺丝螺钉等
12.预制结构件—水泥制作的各类小结构件
13.材料运费—拉往工地的各类材料的运输费用搬运费机械使用费用:
1.挖机租赁费—挖机租赁进出场费用
2.设备维修费—设备各类维修及购进的配件费用
3.设备运费 --- 设备在各工地之间的运输费用
4.塔吊租赁—略
5.自购小型费用—购买的金额在 1000元以下的各类小型必用设备
其它直接费用
1.业务招待费—确定花费在本项目上的各类招待费、送礼
2.招投标费用—招投标上和各类费用
3.检测检验费用—各类材料用品的检测费用
4.竣工验收费用—用于竣工验收时人工费
5.水电费--- 工地使用的电费
6.环境保护费用 --- 用于构建环保设施及上交的费用
7.安全文明施工费用—购安全网、帽、消防器材等支出
8.临时设施费用—为施工需要搭建的各类临时设施支出
开发费用
1. 招待费用—工程开工前的各类业务招待费用
2. 土地征用费—前期用于支付土地购买的费用
其它间接费用
1. 项目施工管理人员的工资及津贴生活费等 -略
以上费用按税务规定要进入成本抵所得税的,必须取得税务部门规定的正式发票,收据及各类白条只能做内账,不能作外账。