质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)

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质量、环境和职业健康安全一体化程序文件含内审通用表格共328页

质量、环境和职业健康安全一体化程序文件含内审通用表格共328页

QB 中铁电气化局集团有限公司企业标准质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件20XX-6-25发布 20XX-7-1实施中铁电气化局集团有限公司发布质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件QB/ZTDHJ-ZHA-01-20XX(A)发放序号:企业地址:邮政编码:电话:传真:网址:目录目录一、文件控制管理程序 (1)二、记录管理程序 (10)三、法律法规的获得与更新控制程序 (16)四、协商与沟通控制程序 (22)五、合同评审管理程序 (28)六、人力资源管理程序 (37)七、物资采购管理程序 (47)八、设备管理程序 (55)九、监视和测量装置管理程序 (65)十、产品实现的策划与实施管理程序 (72)十一、产品监视和测量管理程序 (85)十二、环境因素识别和评审程序 (93)十三、危险源辩识与风险评价控制程序 (104)十四、应急准备和响应管理程序 (113)十五、环境和职业健康安全绩效测量和监视程序 (121)十六、顾客满意度测量管理程序 (126)十七、不合格品控制程序 (137)十八、事故、事件处理程序 (148)十九、数据分析管理程序 (154)二十、内部审核程序 (159)二十一、纠正措施管理程序 (170)二十二、预防措施管理程序 (180)二十三、管理评审程序 (185)二十四、合规性评价控制程序 (191)二十五、一体化管理体系审核通用检查表 (195)一、文件控制管理程序QB/ZTDHJ—ZHA—02—20xxA1目的对与管理体系有关的文件予以控制,确保各使用场所获得有效的版本,防止使用失效或作废文件。

2适用范围适用于与公司管理体系运行所有文件的管理。

3相关文件《党政公文处理办法》电办(2006)142号《电子公文处理暂行办法》电办〔2008〕298号《档案管理办法》电办(2006)141号《文书档案管理细则》电办(2006)141号《科技档案管理细则》电办(2006)141号《记录管理程序》QB/ZTDHJ-ZHA-03-20xxA4职责4.1公司办公室是文件管理的归口部门,负责本程序的制定、实施和监督。

质量、环境、职业健康安全三体系认证记录清单

质量、环境、职业健康安全三体系认证记录清单
技术部
3年
42
数据分析记录
技术部
3年
43
合规性评价报告
办公室
3年
44
内部审核计划
办公室
3年
45
内审首(末)次会议签到表
办公室
3年
46
内审检查表
办公室
3年
47
不符合项报告
办公室
3年
48
内部审核报告
办公室
3年
49
不符合项培训记录
办公室
3年
50
管理评审计划
办公室
3年
51
管理评审会议签到表
办公室
3年
52
管评评审输入
办公室
3年
10
重要环境因素清单
办公室
3年
11
环境目标指标及管理方案
办公室
3年
12
危险源辨识与评价登记表
办公室
3年
13
重大危险源清单
办公室
3年
14
安全目标及管理方案
办公室
3年
15
质量、环境、安全目标分解及考核一览表
办公室
3年
16
设备清单
项目部
3年
17
设备点检表
项目部
3年
18
设备维修记录
项目部
3年
19
计量器具台账
记录清单
序号
记录名称
管理部门
保存期限
备注
01
文件审批表
办公室
3年
02
受控文件清单
办公室
3年
03
文件更改申请
办公室
3年
04
文件发放回收记录

质量环境职业健康安全管理体系文件清单

质量环境职业健康安全管理体系文件清单

质量环境职业健康安全管理体系文件清单
质量环境职业健康安全管理体系
程序文件汇编
QOES/DXC001-2013质量安全环境管理手册
程序文件目录
DXC-QEO.C-01文件控制程序
DXC-QEO.C-02记录控制程序
DXC-QEO.C-03管理评审控制程序
DXC-QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序
DXC-QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
DXC-QEO.C-06人力资源控制程序
DXC-QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
DXC-QEO.C-08采购控制程序
DXC-QEO.C-09设计和开发控制程序
DXC-QEO.C-10生产(运行)过程控制程序
DXC-QEO.C-11监视和测量控制程序
DXC-QEO.C-12内部审核控制程序
DXC-QEO.C-13不合格品控制程序
DXC-QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
DXC-QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
DXC-QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
DXC-QEO.C-17应急准备和响应控制程序
DXC-QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序DXC-QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序DXC-QEO.C-20设施和环境控制程序DXC-QEO.C-21合规性评价控制程序
DXC-QEO.C-22产品服务控制程序。

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-财务职能部门

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-财务职能部门
---查目前财务预算执行状况是否正常。
审核员
xxx
审核组长
xxx
受审ห้องสมุดไป่ตู้位
财务职能部门
审核日期
xx
审核单位负责人
xxx
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q:6.1应对风险和机遇的措施
1、是否识别并确定了本组织在财务方面的风险和机遇?
2、是否确定了应对风险和机遇的措施?
3、是否评价了这此措施的有效性?
1、查阅《风险和机遇清单》中财务方面内容或与部门负责人交谈了解组织财务方面的风险。
2、查组织财务部门管理文件中有无对应措施。
3、查看组织年度财务审计报告,财务状况是否健康。
Q/E/S:7.1资源
1、是否定期检查目标完成情况?
2、是否制定了预算计划?财务预算执行情况是否可控?
1、查是否根据目标完成进度落实绩效考核。
2、查财务预算计划书中是否有专项资金支持质量、环境、职业健康安全的活动。

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-体系职能部门

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-体系职能部门
-变更目的及其潜在后果;
-体系的完整性;
-环境因素、危险源辨识更新;
-风险再评价、控制措施有效性再评价;
-资源的可获得性;
-职责和权限的分配或再分配。
Q/E/S:7.4信息交流
1.组织是否确定与管理体系相关的内部和外部沟通?
1、组织是否就质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性进行上下沟通。
------是否就管理方针、目标进行上下沟通。
2、是否制定了对应的风险控制措施。
1、与管理层交流或查阅组织相关文件中。
2、查组织风险和机遇清单中有无应对措施。
Q/E/S:6.2
目标及其实现的策划;目标、指标、方案
1.组织目标设置的合理性?
2.组织目标的监视、沟通、更新?
1、查组织管理目标
----具体内容是否与方针保持一致?
----目标是否可测量?
-----组织是否定期开展内部审核,目前频次是否满足组织稳定运行的需求。
-----组织内审策划安排是否覆盖组织所有职能部门。
-----内审检查表是否填写规范
-----内审人员是否具备一定内审能力
-----内审及外审开具的不符合项是否得到关闭
----内审报告是否交由最高管理层批准。
EMS:6.1.2环境因素
受审单位
体系职能部门
审核日期
审核单位负责人
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S:4.3管理体系范围
4.4管理体系及其过程
1.公司领导是如何考虑和策划管理体系建立工作?
2.管理体系运行是否符合实际?
3.管理体系范围、过程建立、基于风险的思维和PDCA的运用情况?
1、查组织目前“过程清单”是否覆盖组织运行的基本构成要素及产品/服务系统的全生命周期?

质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编

质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编

质量、环境、职业健康安全治理体系记录汇编编制:审批:日期:浙江捷盛化学工业有限公司治理部受控文件清单JS/GL-JL-001受控文件发放清单JS/GL-JL-0025 / 1376 / 137受控文件发放清单JS/GL-JL-0027 / 1378 / 137受控文件发放清单JS/GL-JL-002 9 / 13710 / 137受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002文件更改申请单JS/GL-JL-003文件更改通知单JS/GL-JL-004文件借阅记录JS/GL-JL-005留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门:JS/GL-JL-008记录一览表部门:JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合治理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022受审核部门:内审员:审核日期:年月日注:符合〇,一般不符合项△,严峻不符合项▲,观看项╳(有不符合时要有记录证据)捷盛化学公司质量治理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注:一般不符合项△,严峻不符合项▲,观看项╳浙江捷盛化学工业有限公司年度招聘打算报批表JS/ GL-JL-058日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司招聘申请表JS/ GL-JL-025应聘人员登记表 JS/ GL-JL-059JS / GL-JL-017各有关部门:下列新职工已于年月日8:00 时进入公司:综合治理部年月日抄送:接收部门、后勤部浙江捷盛化学工业有限公司职员试用期跟踪评核表日期: JS/ GL-JL-027部门领导评语:总分:讲明:1.由用人部门直接主管评核,总分为100分;2.该职员试用期满后将评核结果呈报治理部,用于该职员试用期满后的薪资及岗位调整依据;3.评分标准:优:16—20分;可:11—15分;差: 5—10分浙江捷盛化学工业有限公司职员试用期满转正申请表JS/ GL-JL-060。

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-市场职能部门

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-市场职能部门
----市场部门目前的沟通方式(如走访、电话、邮件往来、座谈、会议、购买标书等)是否能够有效的传达组织信息或了解具体顾客需要?
----市场部门是否就沟通时机做出相关规定?市场部门是否界定了需要及时沟通的情况?
----市场部门是否就发生顾客投诉情况制定了处理方案。
Q:8.2.2产品和服务要求的确定
1.组织对产品和要求确定的充分性,以及是否有能力满足所声称的要求?
----是否设立了专门的投诉渠道/电话,保持畅通,顾客反馈信息是否予以记录。
----顾客满意度的统计方法是否科学合理。
----顾客满意度结果是否达到质量目标要求。
Q:8.2.3产品和服务要求的评审
1、组织如何开展产品和服务要求的评审?
1、查《产品和服务要求控制程序》及相关文件,与负责人交流:
---组织是否就拟定合同、标书内容开展评审活动。
---评审内容是否覆盖顾客明示及无需明示的要求、组织现阶段的实现能力、法律法规要求、要求变更的可能性及应对等。
---组织能否提供合同评审记录。
1、查《格式合同》及合同抽样,组织确定产品和服务要求时是否考虑较为全面且在组织的实现能力范围内(如是否覆盖了质量要求、执行技术标准、法律法规要求、价格、后续服务、交期、顾客财产处置、紧急情况处理、支付方式、双方权利责任、争议解决、廉政、安全、环保等内容)。
----查组织是否有违反合同约定的相关记录,如有,后续处置是否消除负面影响。
---组织是否存在无需评审的情况,如有,相关人员是否具备对顾客要求进行再确认的能力。
Q:8.2.4产品和服务要求的更改
1、组织就产品和服务要求变更如何应对?
1、与负责人交流或查阅组织相关文件。
---了解是否发生过产品和服务要求更改?

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-生产部门

质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-生产部门
3.组织生产和服务提供受控条件有哪些?其中关键过程和特殊过程受控条件是否齐备、充分、适宜?
4.为有效地进行生产和服务提供,有关人员是否获得相应的产品特性要求?
5.产品特性的信息以何种形式表述?该表述是否形成文件,且清楚、正确、完整、适用?
6.有关岗位人员是否能获得作业指导书?作业指导书是否清楚、适用、正确、有效?
----部门目标的设定是否有可参考标杆?
----部门目标是否支持组织质量目标的实现?
----部门目标是否分解为工序指标?
----部门目标现阶段的完成情况是否符合预期。
----是否定期对目标完成情况进行监视,并记录。
Q:7.1.3 基础设施7.1.4过程运行环境
1.组织基础设施设备的现场管理是否符合要求?
针对仓储、搬运和质检等辅助性活动提供《仓库管理制度》、《实验室管理规定》。
针对非预期输出的处置活动制定如《废弃物/液管理规定》《污水处理管理规定》。
针对基础设施、消安设施管理活动制定《公司ຫໍສະໝຸດ 防安全管理制度》《施工单位管理办法》。
----是否建立产品和服务(包括中间产品/服务)的质量验收的准则?
----根据产品和服务提供过程的性质和复杂度,组织是否确定所需的资源以及现有资源是否充足?
受审单位
生产部门
审核日期
xx
审核单位负责人
xxx
xxx
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S:6.2质量目标及其实现的策划
部门如何策划质量、环境、职业健康安全目标,并采取措施确保目标实现?
1、查部门当前的“质量、环境、职业健康安全目标”
----部门目标是否可测量?
----部门目标是否理论上可实现?
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知****分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布,原ZJSEXN。

MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。

二00八年七月十日中建************分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号:批准人:****2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建************分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。

MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。

MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。

MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。

MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。

MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS202—02 15 查(借)阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。

MS202-04 17 卷内目录各级各部门随文件保存ZJSE.MS202—05 18 记录处理单各级各部门长期施工单位项目经理质量责质量责任-7 19 项目质量部档案室长期任书施工单位项目负责人质量质量责任—8 20 项目质量部档案室长期责任书施工单位项目施工管理负质量责任—9 21 项目质量部档案室长期责人质量责任书第1页,共17页ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202-01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号验收表—1 22 施工现场质量管理检查记录项目质量部档案室长期单位(子)单位工程施工质量验收表-2 23 项目质量部档案室长期竣工检查报告单位(子)单位工程质量竣工验收表—3 24 项目质量部档案室长期评估报告验收表—4 25 勘察文件质量检查报告项目技术部档案室长期设计文件及设计变更质量检验收表—5 26 项目技术部档案室长期查报告验收表—6 27 工程竣工验收通知书项目质量部档案室长期建设工程竣工验收意见书验收表-7—1 28 项目质量部档案室长期 (一) 建设工程竣工验收意见书验收表—7-2 29 项目质量部档案室长期(二)单位(子单位)工程质量竣工验收表-8 30 项目质量部档案室长期验收记录单位(子单位)工程质量控制验收表—9 31 项目技术部档案室长期资料核查记录单位(子单位)工程安全和功验收表—10 32 能检验资料核查及主要功能项目技术部档案室长期抽查记录单位(子)单位工程观感质量验收表—11 33 项目质量部档案室长期检查记录分部(子分部)工程质量验收验收表—12 34 项目质量部档案室长期记录验收表-13 35 分项工程质量验收记录项目质量部档案室长期验收表—1436 检验批质量验收记录表项目质量部档案室长期37 工程概况表项目技术部档案室永久38 建设工程施工许可证项目技术部档案室长期单工程竣工技术文件材料目渝建竣—1 39 项目技术部档案室永久录渝建竣—2 40 单位子单位工程开工报告项目技术部档案室永久41 工程停工、复工报告项目技术部档案室永久单位(子单位)工程竣工报告渝建竣—3 42 项目技术部档案室长期(竣工申请书)第2页,共17页ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号渝建竣—4 43 图纸会审和设计交底记录项目技术部档案室长期渝建竣-5 44 设计变更通知单汇总表项目技术部档案室长期渝建竣—6 45 设计变更通知项目技术部档案室长期渝建竣-7 46 技术变更核定(洽商)汇总表项目技术部档案室长期渝建竣—8 47 技术变更核定(洽商)记录项目技术部档案室长期渝建竣-9 48 工程质量事故处理记录项目技术部档案室长期渝建竣—10 49 质量问题处理验收记录项目技术部档案室长期渝建竣—11 50 工程定位(放线)测量记录项目技术部档案室长期渝建竣—12 51 轴线检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—13 52 标高检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—14 53 垂直度检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—15 54 设备基础复测记录项目技术部档案室长期渝建竣—16 55 基础坑(槽)施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-17 56 土方回填施工检查记录项目技术部档案室长期人工挖孔桩成孔隐蔽检查记渝建竣-18 57 项目技术部档案室长期录渝建竣-19 58 钻孔灌注桩施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—20 59 钻孔灌注桩灌注施工记录项目技术部档案室长期锚杆(索)、锚钉施工检查记渝建竣—21 60 项目技术部档案室长期录钢筋混凝土预制桩施工检查渝建竣—22 61 项目技术部档案室长期记录渝建竣—23 62 打桩施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-24 63 夯实施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—25 64 砌筑基础隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-26 65 设备基础隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—27 66 工程隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—28 67 分部分项施工技术交底记录项目技术部档案室长期渝建竣—29 68 建(构)筑物沉降观测记录项目技术部档案室长期第3页,共17页ZJSEXN。

MS302—2008 记录清单表202-01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号钢筋机械连接接头加工检查渝建竣—30 69 项目技术部档案室长期记录渝建竣—31 70 钢筋连接接头加工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-32 71 钢筋及预埋件隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—33 72 钢筋配料表项目技术部档案室长期渝建竣—34 73 混凝土浇灌许可证项目技术部档案室长期渝建竣—35 74 混凝土施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-36 75 预应力张拉记录项目技术部档案室长期渝建竣—37 76 预应力工程灌浆记录项目技术部档案室长期渝建竣—38 77 构件安装施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-39 78 混凝土后浇带施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-40 79 建筑物变形缝检查记录项目技术部档案室长期大体积混凝土浇注施工现场渝建竣-41 80 项目技术部档案室长期测温记录渝建竣-42 81 焊工登记表项目技术部档案室长期渝建竣-43 82 上岗无探伤人员登记表项目技术部档案室长期渝建竣—44 83 焊接材料烘焙记录项目技术部档案室长期钢结构隐蔽工程施工检查记渝建竣—45 84 项目技术部档案室长期录渝建竣-46 85 钢结构构件进场检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—47 86 钢结构焊缝外观检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—48 87 钢结构焊缝尺寸检查记录项目技术部档案室长期大六角头高强度螺栓施工检渝建竣—49 88 项目技术部档案室长期查记录扭剪型高强螺栓施工检查记渝建竣—50 89 项目技术部档案室长期录钢网架螺栓球接点高强度螺渝建竣—51 90 项目技术部档案室长期栓连接检查记录柱角及网架支座垫板(块)、渝建竣—52 91 项目技术部档案室长期二次灌浆、锚栓紧固检查记录第4页,共17页ZJSEXN.MS302—2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号钢屋(托)架、珩架、钢梁、渝建竣—53 92 吊车梁等垂直度和侧向弯曲项目技术部档案室长期检查记录钢网架(网壳)结构挠度值(竖渝建竣—54 93 项目技术部档案室长期向位移)测量记录钢结构整体垂直度和平面弯渝建竣—55 94 项目技术部档案室长期曲检查记录渝建竣—56 95 钢柱安装检查记录项目技术部档案室长期钢结构防腐涂料涂层厚度检渝建竣—57 96 项目技术部档案室长期查记录钢结构放火涂料厚度检查记渝建竣—58 97 项目技术部档案室长期录渝建竣—59 98 木结构隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—60 99 ()含水率检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-61 100 砌体配筋隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—62 101 防水工程试水记录项目技术部档案室长期渝建竣—63 102 防水工程施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—64 103 屋面隐蔽检查记录项目技术部档案室长期地下(挡墙)排水隐蔽检查记渝建竣—65 104 项目技术部档案室长期录渝建竣-66 105 栏杆、防栏施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—67 106 轻质隔墙龙骨隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—68 107 吊顶施工隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-69 108 饰面砖(板)施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—70 109 抽气(风)道施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—71 110 装饰工程施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-72 111 抹灰工程隐蔽检查记录项目技术部档案室长期渝建竣—73 112 ()幕墙隐蔽检查记录项目技术部档案室长期()幕墙工程面板施工检查记渝建竣—74 113 项目技术部档案室长期录渝建竣-75 114 ()幕墙工程结构验收表项目技术部档案室长期第5页,共17页ZJSEXN。

MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号幕墙金属支撑体系施工检查渝建竣—76 115 项目技术部档案室长期记录渝建竣—77 116 门窗工程施工检查记录项目技术部档案室长期渝建竣-78 117 防火封堵检查记录(通用表)项目技术部档案室长期渝建竣—79 118 ()施工记录(通用表) 项目技术部档案室长期水泥出厂质量证明和取样试渝建竣—168 119 项目技术部档案室长期验报告单汇总表钢材出厂质量证明和取样试渝建竣—169 120 项目技术部档案室长期验报告单汇总表预拌混凝土出厂质量证明汇渝建竣—170 121 项目技术部档案室长期总表钢结构原材料、成品质量合格渝建竣—171 122 项目技术部档案室长期证明及进场检查记录汇总表钢结构构件合格证明及进场渝建竣-172 123 项目技术部档案室长期检查记录汇总表钢筋连接取样试验报告单汇渝建竣—173 124 项目技术部档案室长期总表建筑构配件出厂质量证明汇渝建竣—174 125 项目技术部档案室长期总表建筑安装工程材料设备出厂渝建竣—175 126 项目技术部档案室长期合格证汇总表(通用表)()其它材料合格证明和进场渝建竣-176 127 项目技术部档案室长期复验报告汇总表渝建竣—177 128 混凝土质量评定表项目技术部档案室长期砌体砂浆试块试验报告记录渝建竣-178 129 项目技术部档案室长期汇总表渝建竣—179 130 砌体砂浆强度评定表项目技术部档案室长期混凝土抗压强度试验报告单渝建竣-180 131 项目技术部档案室长期汇总表结构实体保护层厚度检测报132 项目技术部档案室长期告133 总平面竣工图项目技术部档案室长期 134 道路总平面竣工图项目技术部档案室长期 135 建筑竣工图项目技术部档案室长期 136 结构竣工图项目技术部档案室长期第6页,共17页ZJSEXN。

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