专项资金审计报告模板(共8篇)
企业专项资金审计报告模板

企业专项资金审计报告模板1. 引言本审计报告根据相关法律法规和审计准则的要求,对企业专项资金进行了审计。
本报告旨在向相关方和利益相关者提供关于企业专项资金使用情况的审计结论和意见。
2. 审计目的和范围2.1 审计目的本次审计的目的是评估企业在使用专项资金过程中是否遵守相关法律法规,以及专项资金是否按照规定的用途进行使用。
2.2 审计范围本次审计的范围包括但不限于:- 企业专项资金的来源和去向- 专项资金使用的合法性和合规性- 专项资金使用过程的内部控制3. 审计方法本次审计采用以下方法进行:- 对企业专项资金的出入账记录进行审核和核对- 检查企业相关文件和记录,包括合同、单据、报销凭证等- 对专项资金使用过程中的内部控制进行评估- 进行有针对性的抽样检查4. 审计结果在审计过程中,我们对企业的专项资金使用情况进行了细致的审查和审核。
根据我们的审计工作,我们得出以下审计结论:4.1 专项资金来源和去向我们对企业的专项资金来源和去向进行了核实和核对。
根据我们的审计工作,企业专项资金的来源合法,去向符合规定的用途,不存在违规使用的情况。
4.2 专项资金使用合法性和合规性通过对企业的相关文件和记录进行检查,我们发现企业在专项资金使用过程中存在一些不符合相关法律法规的行为。
具体来说,企业未按照规定的程序和审批权限使用专项资金,以及在部分支出上缺乏必要的合规性备案。
4.3 专项资金使用过程的内部控制我们对企业专项资金使用过程中的内部控制进行了评估。
在评估中,我们发现企业的内部控制机制存在一定程度上的弱点,需要进一步加强和改善,以提高风险管理能力和合规性。
5. 审计意见基于上述审计结果,我们对企业的专项资金使用情况提出以下意见:5.1 合规性意见鉴于企业专项资金使用中存在一些不符合相关法律法规的行为,我们建议企业加强内部控制,确保专项资金使用的合法性和合规性。
5.2 改进措施建议针对企业专项资金使用过程中发现的内部控制弱点,我们建议企业采取以下改进措施:- 加强审批程序和权限管理,确保专项资金使用符合规定的程序和权限- 建立健全的合规性备案系统,确保每一笔支出都有完整的合规性备案- 定期进行内部控制评估和风险管理,及时发现和纠正问题6. 结论根据对企业专项资金使用的审计,我们认为企业在专项资金使用过程中存在一些不符合相关法律法规的行为,但整体情况还是可控范围内。
专项审计报告模版

专项审计报告模版专项审计报告模板1有关深圳市×××X公司××项目投资专项审计报告××字[20xx]×××深圳市×××X公司:根据《深圳市建筑节能资金管理办法》(深建字[20xx]64号)、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》(深建字[20xx]239号)的要求,我们接受委托,对深圳市×××X公司(以下简称××公司)××项目投资情况进行审计。
××公司管理层的责任按照《深圳市建筑节能资金管理办法》(深建字[20xx]64号)、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》(深建字[20xx]239号)的要求,提供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对XXXXXXX管理层编制的上述报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在专项审计过程中,我们进行了审慎调查,实施了包含核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
现将××项目投资情况报告如下:一. 项目概况说明项目承担单位的基本情况:包含项目单位名称、所有制性质、主营业务、地址、法定代表人、项目联系人及联系方式。
说明项目情况:包含项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目建设完专项审计报告模板2公司:我们接受委托,审计了后附的XX公司截至X年X月X日的审计事项说明。
————————(以下内容略)XXXX 年X月X日一.公司概况要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。
猪场专项资金审计报告

猪场专项资金审计报告第一篇:猪场专项资金审计报告专项资金审计报告XX县XX镇XXX生猪养殖场:我们接受委托,审计了贵单位开发的《XX县XX镇XXX生猪标准化规模养殖场建设项目》(下达文号:云发改农[2012]39号)专项资金在2012年01月至2013年12月的收支使用情况。
贵单位的责任是提供真实、合法、完整的审计资料。
我们的责任是对XX县XX镇XXX 生猪标准化规模养殖场建设项目专项资金的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》及“云发改农[2012]39号”进行的。
在审计过程中,我们结合贵单位的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一.承担单位及项目基本情况XX县XX镇XXX生猪养殖场系2012年12月18日注册成立的个体工商户,由XX工商行政管理局颁发的个体工商户营业执照,执照号:***,法定代表人:XX;公司住所:XX县XX镇XX村民委员会大塘口第二村民小组坳塘,经营范围:生猪饲养及销售。
项目基本情况:XX县XX镇XXX生猪养殖场于2011年07月28日,与新兴县畜牧兽医渔业局共同申报XX县XX镇XX生猪标准化规模养殖场建设项目。
经新发改资[2011]243号文批准,于2011年08月08日立项为:XX县XX镇XX生猪标准化规模养殖场建设项目,贵单位于2012年09月21日与XX建筑工程有限公司签订了2012092101号《建设工程施工合同书》,项目于2013年1月18日完成,并经XX县畜牧兽医渔业局、XX县发展和改革局共同验收合格,已投入使用。
二.项目合同的有关规定(一)在本项目执行期内,项目总经费为预算:48.8万元,其中:中央专项资金:30万元。
企业自筹资金:18.8万元。
总经费开支预算计划为:基建费:30万元,用于土建工程(猪舍及平整土地);其他:18.8万元,用于配套排污设备、道路扩改建、饮水系统改良及绿化及防护围栏、电源改造工程。
科技项目专项资金审计报告

科技项目“××”专项资金审计报告(前期资助项目)文号:注协报备号:××市XXX公司(企业名称):我们接受贵单位委托,对××单位(以下简称“××”)××年××月立项的××项目“××”经费支出进行专项审计。
根据审计的有关规定,××单位提供××年××月××日至××年××月××日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“××”任务书(合同书)及其他相关材料。
××单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核算,保证科技经费使用的合法性、合规性、合理性,防止或发现科技经费的挪用、挤占、超范围或超标准开支并纠正错报,提供真实、合法、完整的审计材料。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对该科技项目经费的使用情况发表专项财务审计意见。
我们的审查是依据中国注册会计师审计准则、《××市科技计划项目管理办法》、《××市科技计划项目经费管理办法》和《……任务书(合同书)》及其他有关财税及科技经费的现行规定进行的。
在检查过程中,我们结合项目承担单位的实际情况,实施我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、项目概况××市科技创新委员会××计划项目“××”的主要内容为:……本项目承担单位为××单位,项目类别为××计划项目,项目编号:××,合同起止时间为××年××月至××年××月,经××市科技创新委员会××文件批准,实际延期至××年××月。
项目资金专项审计报告

项目资金专项审计报告
本报告是对XX公司的资助项目资金的专项审计的结果报告。
审计的
目的是核查该项目的财务处理情况,确定资金的合理性和合规性。
审计结果表明,XX公司按照项目拨款条件,合理使用资助资金,并
及时缴纳应付款项,投入到资助项目的相关支出中,在财务方面运行良好,无资金滥用和挪用现象,其合规性和有效性得到有效证实。
审计中发现,XX公司的资金管理有些遗漏,其中一部分财务支出没
有及时及规范地记入财务报表;同时,XXX公司应当增强对资金使用情况
的监控,以及对不符合规定的支出情况的及时处理。
根据审计结果,XX公司的资金使用情况完全符合规定,总体上属于
规范管理,无财务滥用和挪用现象。
但由于财务支出的遗漏,需要加强对
资金使用情况的监控。
因此,建议XX公司加强财务报表的填写和审核,将符合规定的财务
支出及时登记,以免财务支出的遗漏和不合规的使用情况。
此外,应定期
对资金使用的实际情况进行核查,及时发现和处理存在的问题,保障资助
项目的合规性和有效性。
2018-2019-专项资金的审计报告范文-word范文模板 (7页)

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贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。
公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。
项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。
”项目。
经<XXX[200X]XXX号>批准,于XXXX年XX月XX 日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司万元、B公司万元、C公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于…… 万元,用于…… 设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……万元,用于…… 其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。
资金使用情况专项审计报告范文

资金使用情况专项审计报告范文尊敬的领导:根据贵单位的委托,我担任本次资金使用情况专项审计的审计员,现将审计结果报告如下:一、审计目的和范围本次资金使用情况专项审计的目的是对贵单位的资金使用情况进行全面审计,检查资金的合理性、合规性和节约性,并对相关的财务管理制度和流程进行评价。
本次审计覆盖了贵单位在2019年1月1日至2020年12月31日期间的资金使用情况。
二、审计方法和过程本次审计采用文件审查、内部审计和实地检查相结合的方法进行。
具体的审计过程包括:收集和分析相关的财务文件和资料、核实资金的流入和流出情况、检查资金使用的合规性和合理性、评估财务管理制度和流程的完善性等。
三、资金使用情况审计结果概述经过审计,贵单位的资金使用情况总体较为合理和合规。
资金的流入和流出情况得到了有效控制,资金使用符合相关的财务管理制度和流程,且存在一定的节约性。
具体的审计结果如下:1. 财务管理制度和流程评价贵单位的财务管理制度和流程相对完善,能够确保资金的合规使用和财务信息的准确性。
然而,在某些环节上仍存在一定的不规范问题,建议进一步完善和强化相关的制度和流程,提高资金管理的效率和透明度。
2. 资金流入和流出情况资金的流入主要来自贵单位的预算拨款、借贷和其他收入,资金的流出主要用于工资和福利支出、采购和招标、项目支出等方面。
审计发现,资金的流入和流出情况具有合理性和合规性,且未发现明显的财务违规行为。
3. 资金使用的节约性评估贵单位在资金使用方面表现出较好的节约性,例如在采购和招标方面通过合理竞争和审慎购买实现了一定的节约效果。
然而,仍存在一些可以改进的领域,建议加强对资金使用的监督和管理,进一步提高资金的节约性。
四、审计建议基于以上审计结果,我对贵单位提出以下几点建议:1. 进一步完善和强化财务管理制度和流程,提高资金管理的效率和透明度。
2. 加强对资金使用的监督和管理,确保资金的合规使用和节约性。
3. 定期进行财务信息披露,提高财务信息的公开透明度。
专项资金项目审计整改报告模板

专项资金项目审计整改报告专项资金项目审计整改报告1一、引言本报告是关于XXXX专项资金项目审计的整改情况报告,旨在总结问题、分析原因、提出整改措施和效果,并按照规范要求进行报告。
二、背景介绍XXXX专项资金项目是为了支持某一特定领域的发展而设立的专项资金,旨在推动该领域的科技创新、产业升级和经济效益提升。
该项目由某部门负责实施,经过公开招标和评审,最终确定了XX家企业作为项目承担单位。
三、审计发现问题及原因分析在审计过程中,审计组发现以下问题:1.项目承担单位未按照合同要求开展工作,导致项目进度滞后,预算超支。
2.项目承担单位未按照要求进行财务核算,存在财务不规范问题。
3.专项资金使用存在不合规现象,如将专项资金用于非本项目支出等。
以上问题的原因主要包括:1.项目管理不规范,缺乏有效的监督和协调机制。
2.财务核算不严谨,缺乏有效的内部控制措施。
3.专项资金使用监管不到位,存在管理漏洞。
四、整改措施及实施效果针对以上问题,审计组提出了以下整改措施:1.对项目承担单位进行约谈,要求其按照合同要求开展工作,制定项目进度计划和预算控制措施。
2.对项目承担单位的财务核算进行规范,要求其按照规定进行账务处理和核算,加强内部控制措施。
3.加强专项资金的监管和管理,建立专项资金使用台账,对不合规现象进行整改和追责。
经过整改,项目承担单位已经按照要求开展工作,项目进度得到有效推进,预算控制得到加强。
同时,财务核算和专项资金使用也得到了规范和监管。
具体实施效果如下:1.项目进度方面:项目承担单位已经制定了详细的项目进度计划和预算控制措施,并按照计划开展工作,项目进度得到了有效推进。
2.财务核算方面:项目承担单位已经按照规定进行账务处理和核算,加强了内部控制措施,财务核算得到了规范。
3.专项资金使用方面:建立了专项资金使用台账,对不合规现象进行了整改和追责,专项资金使用得到了有效监管和管理。
4.监督和协调机制方面:加强了项目管理力度,建立了有效的监督和协调机制,确保项目的顺利实施。
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篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式a公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在xxxx年xx年xx月至xxxx年xx月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况a公司系xxxx年x月x日注册成立的有限责任公司,由xxx工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:nnnnnnnn;注册资本:人民币nnnn万元;实收资本:人民币nnnn万元;法定代表人:xxx;公司住所:nnnnnnnnnnnnn。
公司经营范围:xxxxxxxxxxxxxx。
项目基本情况:a公司于xxxx年xx月xx日,与b、c等单位联合申报“。
”项目。
经<xxx[200x]xxx号>批准,于xxxx年xx月xx日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编xxxx年xx月xx日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为nnnn万元,其中省部产学研专项资金为xxx万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金xxx万元,计划分配如下:a公司万元、b公司万元、c 公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于……万元,用于……设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为: xxx费 xxx费万元,用于……万元,用于……xxx费 xxx费万元,用于……万元,用于……万元,用于……其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。
)三、项目合同中有关指标的执行情况经审计,截至xxxx年xx月xx日,合同执行情况如下:㈠经费到位情况:我们根据银行存款帐单、进帐单及银行对帐单确认:已到位的项目总经费为xxxxxx万元;已到位的省部产学研专项资金为xxx万元;地方各级政府配套资金为xx万元。
㈡项目经费使用与管理情况:1、省部产学研专项资金分配及单独列帐核算情况:经核查,贵公司已经(或没有)为省部产学研专项资金单独列帐。
根据省部产学研专项资金单独列帐情况、银行对帐单等,确认省部产学研专项资金实际分配情况如下:a公司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日b公司c 公司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日2、地方各级政府配套资金单独列帐核算情况:经核查,贵公司已经(或没有)为地方各级政府配套资金单独列帐。
根据经费单独列帐情况、银行对帐单等,确认地方各级政府配套资金实际分配情况如下:a公司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日b公司㈢项目经费支出情况:我们根据相关帐簿及凭证,确认本项目实际支出资金xxxxx万元,其中省部产学研专项资金实际支出资金xxxx万元,地方各级政府配套资金实际支出资金xx万元,列表如下:图片已关闭显示,点此查看㈣项目经费支出与合同差异的情况说明:(列明主要差异原因。
)㈤主要经济指标完成情况:(根据合同约定经济指标内容进行审计。
)四、有关附件附件一:项目专项资金审计报告附注附件二:项目财政资金支出使用情况表附件三:项目财政资金支出台帐附件四:主要经济指标完成情况证明材料列表附件五:项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单xxxxxx会计师事务所(有限公司)中国注册会计师:aaa中国注册会计师:bbbxxxx年xx月xx日附件一:项目专项资金审计报告附注附件二:项目财政资金支出使用情况表项目名称:编制日期:年月日图片已关闭显示,点此查看(注:高校等单位所分配省部产学研专项资金的每笔支出均须按支出科目进行归集。
)附件三:项目财政资金支出台帐图片已关闭显示,点此查看(年月日——年月日)附件四:主要经济指标完成情况证明材料列表图片已关闭显示,点此查看附件五:项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单图片已关闭显示,点此查看(注:仅填写政府财政资金所购置设备、仪器。
)篇二:创新基金专项审计报告模板创新基金专项审计报告***专审[2008]第158 号*******************公司:我们接受委托,审计了贵公司****年**月至2008 年6 月“科技型中小企业创新基金(以下简称创新基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况项目基本情况:二、基金合同有关规定(一)贵公司于2006 年5 月30 日申报“***********************”项目,并与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心于*****年*****月*****日签订了《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》,立项代码:*************,取得创新基金总额为人民币*****万元的无偿资助,用于“***************”项目的投入。
(二)项目投资总额为人民币*****万元,在创新基金合同签订时,已完成投资额*****万元,计划新增投资*****万元,其中创新基金资助人民币*****万元(先行拨付人民币*****万元,剩余的人民币*****万元将视项目进展及验收情况再予拨付)。
(三)创新基金用途规定:创新基金必须用于本研究项目开发及中试阶段的必要补助。
包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等与该项目直接相关的支出。
(四)项目执行阶段的经济指标:合同规定,项目执行期内,累计实现销售收入*****万元;累计交税总额*****万元;累计净利润*****万元。
三、创新基金合同中各项经济指标的执行情况本项目独立核算,经审计,合同执行情况如下:(一)项目投资到位情况:我们根据银行存款账、进账单及银行对账单,确认项目投资到位情况如下:截止到*****年*****月*****日已到位的总投资额为*****万元,其中立项时已完成投资*****万元,新增投资*****万元。
新增投资中:创新基金 *****万元(合同规定*****万元)地方创新基金 *****万元(合同规定*****万元)企业自筹资金 *****万元(合同规定*****万元)(二)项目资金支出情况:我们根据相关账簿及凭证,确认项目资金支出情况如下:截止*****年*****月*****日,该项目实际支出资金*****万元,其中:立项前已支出*****万元,立项后实际支出*****万元。
立项后支出情况如下:注:立项时间以执行期开始时间为准,正式出稿时请删除本句项目产品开发及试制 *****万元其中:购置仪器、设备 *****万元流动资金 *****万元其他*****万元购置固定资产*****万元合计*****万元(三)经济指标完成情况:截止2008 年6 月30 日,贵公司各项经济指标完成情况如下: 1、项目实现收入:经审计贵公司提供的创新基金资助项目“****************”的收入明细清单等资料,项目实现收入为贵公司“**************”的销售收入,项目实现收入总额为**********元,其中:图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看2、项目成本:根据贵公司提供的销售成本总账、明细账及相关资料,确认项目成本总额为图片已关闭显示,点此查看3、项目税金根据项目应计缴的税金—增值税、营业税及其附加、企业所得税等,确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金的总额为1,143,687.88 元,税项及对应税额图片已关闭显示,点此查看4、项目应承担的期间费用:贵公司生产、销售的产品(不)仅为基金资助项目包含的产品。
根据贵公司提供的费用总账、明细账及凭证确认,项目执行期间共发生期间费用合计**********元,其中(基金资助项目产品所发生的期间费用分摊为*******元):图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看5、项目实现利润:本报告仅供“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同”验收使用。
附送:创新基金申请项目财务报告附注*****年*****月*****日附送********************公司创新基金申请项目财务报告附注 *****年*****月—*****年*****月一、公司的主要会计政策:1.会计制度:公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度:自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
3.记账本位币:以人民币为记账本位币。
4.记账基础:权责发生制;计价原则:实际成本。
5.存货的核算方法:存货取得时按实际成本记帐,销售成本按加权平均法计算。
6.固定资产计价和折旧方法:(1) 固定资产计价:按实际成本计价。
(2) 固定资产折旧:采用直线平均法计算。
7.收入确认原则:以合同约定工程完工或按工程进度取得收款凭据确认。
二、适用的税/费种及税/费率:税/费种:税率增值税: 17% 营业税: 5% 城建税:7%教育费附加: 3%所得税:2006 年度、2007 年度免税,2008 年度所得税税率15%三、主要财务指标注释:1.项目销售成本均系销售产品的材料成本。
2、应交增值税系按照销售收入减销售成本得出增值额,然后乘以增值税税率得出。
篇三:文化产业发展专项资金项目专项审计报告样本文化产业发展专项资金项目专项审计报告参考样本审计报告企业名称(以下简称委托人)专审字()第号我们接受委托,审计了委托人截止年月日的项目投资完成情况。
提供真实、合法、完整的审计资料,保证所提供资料与该项目的相关性是委托人的责任,我们的责任是对该项目的实际完成情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《天津市文化产业发展专项资金管理暂行办法》的规定进行的。