采购入库单流程

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采购、入库、出库简明流程

采购、入库、出库简明流程

【日常采购步骤图及说明】
备注:各个步骤经办人,务必需认真操作。

出现差错,将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正,并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚;造成损失将另行追究经办人责任,出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规入库步骤图及说明】
备注:①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题,可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力,可越级上报企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整,并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人,务必需认真操作。

出现差错,将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正,并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚;造成损失将另行追究经办人责任,出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规出库步骤图及说明】
备注:①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题,可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力,可越级上报
企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整,并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人,务必需认真操作。

出现差错,将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正,并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚;造成损失将另行追究经办人责任,出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

仓库管理方法及出入库注意事项

仓库管理方法及出入库注意事项

仓库管理方法及出入库注意事项一、出入库流程1、入库流程物品采购到位后,采购人员填写入库单,将物品交采购申请人对品质及数量进行检验,检验合格后,采购申请人在入库单上签字确认,检验完毕;采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续;仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下,仓库管理员在入库单上签字同意入库,同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本详见附件上,入库手续完毕;2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批,审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续,同时领取出库单上对应物品;仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下,仓库管理员在出库单上签字同意出库,同时将出库单上需要的物品从仓库领出,交给出库人员,最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息,出库手续完毕;二、出入库注意事项1、出入库必须遵循先入后出的原则,无特殊情况下不可同入同出,若遇特殊情况,仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续;2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行,缺少任意一张单据或审批环节,仓库管理员一律不予办理出入库手续;3、一次性出入库物品超5项含5项的情况下,使用物品出入库清单办理出入库手续;出入库单上只需填写XX一批详见清单,附加物品出入库清单详见附件即可;在使用物品出入库清单出入库的情况下,入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认;出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认;5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收,验收合格后即可入库,机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收,验收合格后即可直接入库;6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续,项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续;7、由于目前无独立仓库管理员,故出入库时间定为每天早上9点之前;8、入库单存根联交入库人员自行保管,仓库联由仓库管理员自行保管,记账联交入库人员后续办理财务手续使用;9、出库单存根联交出库人员自行保管,仓库联由仓库管理员保管,记账联由仓库管理员转交财务保管;10、填写入库单和出库单时,需注意以下几点:①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名;②入库单上备注行里写明物品所属项目,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替;③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替;④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认;⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认;⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注即所属项目均需填写整齐、完整;⑦出库单上只需整齐、完整的填写编号、名称、规格、出库数量和备注即使用项目或物品出库用途;11、仓库需设立一位核查人员可兼职进行每月一次仓库库存物品盘点工作,仓库管理员将每月物品盘存清单发送财务一份;三、仓库管理方法1、每周一下午仓库管理员将一周物品库存量,以清单的形式发送相关人员查看,方便后续采购申请时做参考;2、仓库一季度进行一次清库,清库时间定为每季度最后一个工作日;仓库管理员负责将仓库物品分类摆放好,并附上对应物品库存清单、仓库将账本及出入库单,由核查人员负责对库存情况进行盘点;若发现仓库物品有丢失或损坏现象,仓库管理员负全部责任,并设法处理好后续事宜;3、为节约大家时间,办理出入库手续之前,出入库人员提前一天将出入库单上相关出入库物品信息提交给仓库管理员审核、登记,次日早上9:00之前出入库人员到仓库管理员处办理出入库手续;4、所有有采购申请来源的物品均在入库范围内,包含电气件、标准件、常用件、电子元器件、办公用品、机械加工零部件、机械加工原材料、工具等;5、无采购申请来源的物品原则上一律不予入库,考虑有特殊情况如设计选型、无具体规格型号、需市场上寻找实物等情况,无采购来源的物品在仓库管理员见到实物、确认入库单上相关信息无误的情况下,办理即入即出手续,物品不在仓库存放 ;6、机械加工零部件管理实行以下原则:所有加工完成的零部件交由装配工程师验收,验收合格后采购人员填写入库单及机械零部件入库清单详见清单按入库流程办理入库手续;出库时,使用人填写出库单及机械零部件出库清单详见附件按出库流程办理出库手续;7、机械加工原材料的管理实行以下原则:加工原材料的购买提单独采购申请单,采购申请单由装配工程师拟定,项目负责人审批,材料购买到位后由装配工程师检验确认,检验合格的原材料按照入库流程办理入库手续,加工时原材料全部出库,装配工程师填写出库单交项目负责人审批,加工完成后,自加工零部件及剩余原材料由装配工程师自行保管;8、办公用品的管理实行以下原则:各部门办公用品按时定量采购,定量发放;5月前,仓库管理员根据各部门1—4月的办公用品用量情况,酌情决定5月起各部门办公用品的规范用量;自5月起根据各部门办公用品的“常用办公用品发放量”每月定量采购,定量发放;此种情况下,采购部提采购申请,交部门审批,采购人员购买,采购人员入库采购部审核,仓库管理员出库,最后仓库管理员将办公用品按各部门“规范用量”发放各部门;办公用品每月1号开始采购,每月3号发放遇节假日顺延;注:①若遇“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品,各部门可单独提交办公用品采购申请每月25号前提交,采购人员按规定单独采购,此类申请一月一次;②若遇需要使用“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品,各部门可在每天9点之前办理其他办公用品的出库手续;9、工具的管理实行以下原则:使用人填写采购申请单交部门负责人审批,采购人员购买;购买到位后按入库流程办理入库手续;出库工具时,使用者填写出库单,交部门负责人签字审批,同时交办公室负责人备案,办公室人员在生产车间或部门处签字审批完成后将出库单交仓库管理员办理出库手续;10、电气件、标准件、常用件、电子元器件等物品的管理严格实行出入库流程管理方法;11、入库时,若入库单上物品规格型号与采购申请单上物品规格型号不符,入库单上物品规格型号均按物品实际规格型号填写,若入库单上物品规格型号与实物规格型号不相符,仓库管理员一律不予办理入库,出库时,出库单上物品规格型号与实物规格型号不一致,仓库管理员一律不予办理出库;所有出入库物品规格型号需填写完整,否则仓库管理员一律不予办理出入库;12、办理出入库手续时,必须出入库本人去仓库管理员处办理,让它人代替办理的情况下,仓库管理员一律不予办理出入库手续;13、已入库的物品若需出库更换,此时填写红字入库单,同样的入库单用红色复写纸及红色水笔填写,填写内容包含编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注行里填明物品更换物品更换回来后,凭红入库单存根联来仓库管理员处办理入库手续;更换过的物品出库,同一页出库单上不可出库多样物品,更换过的物品需单独填写一页出库单;14、每月月底仓库管理员对低于库存线的物品列出详细清单,清单内容包括物品的种类、产品名称、规格型号、库存数量;仓库管理员在每月25号前将这份详细清单发送采购部,由采购部酌情决定购买数量;15、仓库柜门钥匙由仓库管理员自行保管;仓库起草2010年04月19日。

财务部单据流程规范

财务部单据流程规范

财务单据流程规范一、入库单1、入库单,所有物资、采购材料等入库,均需填写入库单。

本单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

2、三联单分配:第一联为仓库存根并记账;第二联为结算联;第三联为财务记账入账;第四联为采购留存与财务对账。

3、品控部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图:采购部提供:①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核,采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进:①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品(半成品)入库,所有销售产成品(半成品)均需填写本入库单。

本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写:第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联(月终交财务);第四联为生产部对账联。

2、产成品(半成品)入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联,与仓管员共同签字,各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留存第二联,仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根,仓库月终计算产成品(半成品)原材料数入账,与财务部结账,报财务部第三联,生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证,特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管,增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题,在涉税事项中一定要谨慎从事。

关于供应商送货入库、对账业务流程

关于供应商送货入库、对账业务流程

关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务,提高工作效率,现拟定供应商送货入库、对账业务流程:
一、采购部下达采购订单或采购合同(本文统称采购订单),采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格(含税)、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容;
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》,送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容,送货单上需有供应商盖章;
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单,在质量检验合格后办理材料入库手续;《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字;
(1)库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联(红联)及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。

(2)库管员把《入库单》请款对账联(黄联)及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员;
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
,如下图:
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据,包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书(可备档)、对账明细表进行审核,采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认;
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处,办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款;
七、财务中心负责本流程的解释和修订。

江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。

简述采购及入库流程

简述采购及入库流程

简述采购及入库流程Procurement and Inventory ProcessThe procurement and inventory process involves several key steps that ensure efficient and organized handling of goods. Here's a brief overview of the process:Identification of Need: The initial step involves the identification of a need for materials or goods, based on the organization's requirements or demand from customers.Vendor Selection: Once the need is established, potential vendors or suppliers are evaluated based on factors such as quality, price, delivery time, and reliability.Generation of Purchase Order: After selecting a vendor, a purchase order is generated, specifying the details of the goods to be purchased, including quantity, specifications, price, and delivery terms.Order Placement and Confirmation: The purchase order is sent to the selected vendor, and once the order is confirmed and accepted, the procurement process officially begins.Goods Delivery: The vendor ships the ordered goods according to the agreed-upon terms. The organization ensures to keep track of the delivery schedule to prepare for receipt.Inspection and Acceptance: Upon receipt, the goods are inspected for quality, quantity, and conformity with the purchase order. If the goods meet the required standards, they are accepted for inventory.Inventory Recording: Accepted goods are recorded in the organization's inventory system, ensuring accurate tracking of stock levels and inventory movements.Storage and Organization: The goods are then stored in designated areas within the warehouse or storage facility, organized according to category, type, or other relevant criteria.采购及入库流程采购及入库流程涉及多个关键环节,确保货物的高效、有序处理。

物资验收入库流程及注意事项

物资验收入库流程及注意事项

物资验收入库流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物资验收入库是企业物资管理的重要环节,它直接关系到企业的生产经营活动能否正常进行。

库房入、出库流程

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。

2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担(2)原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经批准的采购;(2)与采购审批表中不相符的采购物资;(3)与使用要求不符合的采购物资;(4)质量不符合要求的物资;(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。

采购业务流程及方案

采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。

一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。

二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。

具体流程如下:1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门,采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库,并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门,采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后,由采购员、销售人员(或运输人员)和仓库管理人员负责办理材料入库,并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。

从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程与分录

所有者权益变动表的编制方法:根据会计分录编制
所有者权益变动表的作用:反映企业所有者权益的变动情况,为投资者提供决策依据
感谢您的观看
领料分录:借记 “生产成本”, 贷记“原材料”
领料记录:记录 领料情况,便于 后续核算和追踪
生产成本核算
原材料成本: 包括直接材料
和间接材料
制造费用:包 括直接人工和
制造费用
生产成本:原 材料成本和制 造费用的总和
生产成本核算: 根据生产流程 和分录,计算
生产成本
生产结转
生产结转的定义:将生产成本从生产成本科目转入库存商品科目的过程 生产结转的会计分录:借:库存商品 贷:生产成本 生产结转的时间:在产品完工并验收入库时进行 生产结转的作用:反映企业生产成果,为销售和成本核算提供依据
从采购到原材料入库再到 成品出库的会计流程与分 录
目录
采购流程与分录 原材料入库流程与分录 生产流程与分录 成品出库流程与分录 会计报表与分录
采购订单
采购订单的生成:根据生产计划或销售订单生成 采购订单的内容:包括采购物品的名称、数量、价格、交货日期等 采购订单的确认:采购部门与供应商确认订单内容
所有者权益包括实收资本、资 本公积、盈余公积和未分配利 润等
资产负债表可以反映企业的财 务状况和经营成果,是进行财 务分析和决策的重要依据
利润表
利润表的定义:反映企业在一定时期内的 经营成果的财务报表
利润表的构成:包括营业收入、营业成 本、营业利润、营业外收入、营业外支 出、利润总额、所得税费用、净利润等 项目
成品明细账
成品出库流程: 从仓库中取出成 品,进行包装、 运输等操作
成品出库分录: 记录成品出库的 数量、金额等信 息,并更新库存 账簿

erp系统仓库管理操作流程

设备部ERP系统使用流程说明采购入库单生成操作流程图:
采购入库单编写界面操作流程图:
仓库编写:
部门编写:
存货品项编写
新增品项此操作流程图:
入库单保存处理:
入库单审核处理:
入库单弃审,修改,删除处理:
其他出库单生成操作流程:
其它出库单界面编写操作流程图:
其它出库单保存,审核,弃审,修改,删除处理:采购入库单列表查询操作流程图:
其它出库单列表查询操作流程图:
现存量查询操作流程图:
现存量查看界面演示:
发票单据生成操作流程图:
生单带入入库单列表说明:发票单据结束保存说明:。

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采购模块业务流程说明
1、业务流程图及说明
采购:1、根据生产任务单确定采购数量,跟供应商洽谈确认材料单价
后在系统中依据生产任务单下推T生成采购建议T依据采购建议制作采购订单。

收料人:1、将供应商送货单与审核的采购订单初审后通知品质验货(有审核
的采购订单才能验收货物,如果没有对应的审核的采购订单及时向采购反
馈)
品检人员:1、依据供应商送货单核对材料数量,检验材料规格及质量,
检验合格将在供应商送货单上盖上产品检验合格专用章。

(不允许在供
应商送货单上签写任何字样)
材料到厂
2、注意事项:
1、采购订单与供应商的送货单必须一致,如不一致应及时向采购反馈。

2、收料单原则上只允许打印一次,如需重复打印,仓库应向财务往来会计
申请重打(申请表中写明申请理由),往来签字审核(往来会计签核
申请单时必须收回以前打印的采购入库一式四联才能签字批准)。

签字审核后方可进行第二次打印。

3、未向财务提出申请审批后私自重复打印发现罚款500元/次。

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