2018年度部门预算编制说明
2018年度部门预算编制说明一、基本情况(一)主要职责根据区委、区政府“三定方案”文件规定,全区区农林局是主管全区农业、林业工作和农村经济发展的的区政府工作部门。
负责农产品质量安全监督管理;生态循环农业建设和农业生态环境治理;农业信息化建设工作;农村实用人才资源开发;农业“两区”(粮食生产功能区、现代农业园区)建设;指导林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业的合法权益。
(二)部门预算编制单位的构成包括以下18家预算单位:1、行政单位2家。
为区农林局本级(含差额拨款事业单位2 家:金东区农科所、奶牛良种繁育场)、自收自支事业单位1家(金东区农技中心招待所),区森林公安局。
2、事业单位16家。
区农林局下属全额拨款事业单位10家(其中农林执法大队、野生动植物保护站是参公单位),乡镇动检站4家。
参照公务员法管理单位2家,为区畜牧局(含差额补助事业单位1家:金东区畜牧兽医联站);区农机总站。
(三)编制人数1、编制情况。
2018年区农林局部门预算的单位编制人数为96名,其中:行政编制13名、参照公务员管理编制29名、事业编制54名。
2、实有人数情况。
在职人数83名,其中:行政在职人数12名,参照公务员法管理在职人数21名、事业在职人数50名;退休人员44名。
二、2018年主要工作(一)集聚“一区一镇”优势,加速一二三产融合。
进一步集聚源东蜜桃省级特色农业强镇和金东区城郊蔬果产业集聚区优势,推进土地适度规模经营,促进资源集约利用和产业相互融合,提高农业竞争力和可持续发展能力。
2018年建设2个休闲观光农业园区,创建4个规模适度、设施装备齐全、品牌影响力大、产业融合紧密的精品农业示范基地,重点推进江东婺州蜜梨架式栽培和江东果蔬集散中心项目,有力推进一二三产融合。
(二)加强新品种引种示范,适应市场经济发展。
为了尽快解决当前生产成本高,增产不增收等问题,适应当前市场对农产品的需求,调节供需矛盾。
2018年将在果蔬品种改良、引种试种、适度示范推广等方面下功夫;强化植物疫病防控防治,加大推广网式繁育防控柑橘黄龙病等绿色防控设施建设;通过设施提升和肥水管理提升,产出优质农产品;培育一批农业科技示范户,形成基层农业带头人示范带动效应。
(三)推进平原绿化彩化工作,构筑生态廊道生态屏障。
2018年做好平原绿化彩化工作,力争全年完成平原绿化彩化面积1400亩以上。
同时在浙中生态廊道金东段主廊道(东阳江、武义江)沿线完成7公里彩色林带建设,绿化彩化面积达500亩以上,有效构筑浙中生态廊道生态屏障。
(四)培育扶持区域农产品品牌,建设农产品质量安全体系。
打造区域品牌。
培育源东蜜桃、婺州蜜梨、江东草莓、东孝无花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基础的传统优势农产品品牌,逐步实现统一生产标准、统一商标、统一包装等区域性品牌农产品。
出台相应的农业创牌扶持奖励政策,鼓励农业经营主体创建特色农业品牌。
进一步加强农产品质量安全检测,有效推进农产品质量安全追溯体系建设,夯实农业品牌建设基础。
(五)深化美丽牧场建设,实施“清洁田园”行动。
按照“场局布局合理、外观立面统一、设施制度完善、存栏总量控制、生产全程清洁、产出安全高效、资源循环利用、整体绿化美化”“”等“八统一”标准创建美丽牧场,做到全面完成美丽牧场异位发酵床建设,引导推广畜牧养殖防臭技术应用,全年力争技术应用覆盖1000头以上规模养殖场。
全面实施““清洁田园”行动,创建“美丽田园”。
持续推进全区农业设施用房标化、美化建设,坚持“拆除一批、改建一批、规范一批”的工作原则,规范建设“统一立面、统一标识、统一标准”的架空仿木环保小木屋。
加大农药包装废弃物回收处置力度,确保年回收率75%以上。
探索农林业秸秆废弃物回收模式,推进秸秆资源化综合利用。
(六)实施乡村振兴战略,全面消除经济薄弱村。
以增强村级集体经济造血功能为主攻方向,以体制改革、机制创新为动力,加强政策引导,创新发展模式、运行机制和管理机制,多层次、多渠道、多形式促进农村集体经济持续较快增长,保障村级组织正常运转,夯实党在农村的执政基础。
通过发展薄弱村集体经济项目建设,确保项目涉及村每年通过物业获得资金收入,到2018年底全面消除薄弱村。
(七)加大招商引资力度,加快田园综合体建设。
按照市委、市政府提出的“一年打基础、三年见成效、五年成廊道”总体要求,依托金东“两江八溪”得天独厚的区位优势,围绕“生态秀美、产业绿美、生活和美”目标,大力推进“两江休闲绿带”,着力优化金东浙中生态廊道建设政策环境,以工业化理念谋划生态廊道项目,在主廊道两侧1公里范围内提前谋划可用土地空间,让政策引项目,让土地等项目。
认真谋划项目,以东阳江北岸塘雅万亩田园综合体项目为重点,以农业为基础、科技为支撑、文化为纽带、旅游为特色、产业兴旺为目标,规划建设“三园三区”,即:现代农业产业园、科技园、创业园,粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区,融合生态、人文、产业立体式发展,与对岸的金华花卉生态示范园遥相呼应,串点成线、连线成片,成为金东践行“都市大花园”战略的先行示范。
(八)结合农林各线工作,完成各项工作任务。
深化农村确权赋权改革,全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作;加强农村集体“三资”管理、村级财务审计;组织参加各类农林展会,搭建农产品贸易平台;加强生态公益林保护、森林消防装备和设施建设、林业有害生物防控、松材线虫病普查及防治、森林与野生动物类生物多样性保护、珍稀物种保护、森林生态状况调查监测、植树造林、森林多功能开发利用等工作。
全面完成2018年农林工作任务。
二、2018年部门预算安排情况根据上述工作安排,区农林局2018年部门预算是依据《预算法》和区级预算编制政策,在区财政局的指导下,为全面履行区农林局职责,保障2018年度农林工作目标的全面完成,由纳入区农林局部门预算的18家预算单位组成的年度综合财政收支预算。
(一)编制原则一是整合项目,保障重点。
根据2018年区农林局工作目标,区分轻重缓急,整合项目支出,切实保障区委区政府确定的中心工作和重点任务支出需要。
二是科学合理,完整有效。
预算编制以本区农林业发展和履行部门职责的需要为依据,力求各项收支数据真实准确和完整。
三是注重绩效,厉行节约。
明确项目支出的预期绩效目标,努力降低行政运行成本,充分发挥财政资金使用绩效。
(二)部门预算安排情况1、收入安排情况:预算收入13774.57万元,比上年预算增1033.09万元,增加8.11%,主要是新增薄弱村补助5000万元,林业有害生物普查防治714万元等。
2、支出安排情况:根据收入预算,安排支出预算13774.57万元,比上年预算支出增加8.11%,增长原因与收入增长原因相同。
(1)按预算单位支出分类,其中:区农林局本级(含下属10个事业单位,农科所、农技中心招待所、奶牛繁育场)支出11333.73万元,占总支出的82.28%;区畜牧局1973.97万元(含下属4动检站、畜牧兽医联站),占总支出的14.33%;区农机总站支256.56万元,占总支出的1.86%,区森林公安局支出210.3万元,占总支出的1.53%。
(2)按支出用途分类,其中基本支出1932.43万元,占总支出的14.03%;项目支出11842.14万元,占总支出的85.97%。
(三)财政拨款“三公”经费和会议费情况根据中央八项规定精神和省委28条办法、六条禁令关于厉行节约、反对铺张浪费的要求,严控“三公”经费支出规模,规范支出标准。
2018年,“三公”经费财政拨款安排31.7万元,比2017年下降17.87%主要是:1、出国费用安排0万元。
2、接待费安排6.1万元,比上年增加2.1万元,增加25.6%。
3、公务用车运行费安排25.6万元,比上年减少4.8万元,下降23.03%。
4、会议费安排21.7万元,培训费用安排43.4万元三、2017年项目支出预算安排情况2018年项目支出预算安排11842.13万元,一是用于农林局下属差额拨款事业单位金东区农科所、金东区奶牛良种繁育场、金东区畜牧兽医联站,自收自支事业单位金东区农技中心招待所事业运行经费。
二是用于区农林局本级及17家二级预算单位开展各类农林政策性补贴、农产品质量安全监管、生态循环农业、农林有害生物防控、畜禽专项整治、薄弱村转化、现代农林业发展、植树造林、森林抚育、森林消防等项目支出。
项目支出主要用于:(一)专项公用类621.72万元。
1、下属事业单位经费补助专项210.90万元。
主要用于下属4家事业单位人员,其中金东区农科所事业运行经费126.81万元、金东区奶牛良种繁育场事业运行经费26.72万元、金东区畜牧兽医联站43.33万元,农技中心招待所差额事业经费14.04万元。
绩效目标:解决下属事业单位历史遗留问题,维护社会稳定,彻底解决退休人员的后顾之忧。
2、专项业务费282.82万元。
主要用于农产品质量安全检测经费94万元了;信息网络维护费42.32万元,一事一议、支农政策培训工作经费25万元,农业专项管理经费33万元(含项目审计费、绩效评价费、培训费、编外人员工资等);农机总站房屋修缮23.5万元,其他65万元(能源办工作经费3万元、耕地地力保护工作经费15万元、退伍士官工资福利7万元、生态廊道办工作经费40万元)。
绩效目标:保证农产品质量安全检测中心、农产品监测日常管理工作、农林项目专项管理工作等正常运行;保证农林信息网、农民信箱等农林信息宣传、交流、营销平台正常运行。
使之逐步向规范化、安全化、专业化、信息化方向发展。
通过财政支农政策培训,加强农村干部对财政政策法规和业务知识的学习,进一步贯彻落实中央和地方各级政府财政支农政策。
3、农村集体三资管理、财务审计经费预算30万元。
农村财务三年一轮审170个村,每村500元共85000元,会议培训等经费15000元;区农村集体“三资”办聘用人员工资及工作经费5万元,乡镇代理中心聘用人员15人,考核奖金每人1万元,共15万元,两项合计30万元。
绩效目标:确保农村财务三年一轮审工作和农村集体“三资”监管工作正常规范运转,稳定农村集体“三资”代理中心聘用人员队伍。
4、农产品营销补助专项98万元。
主要用农林展会经费。
绩效目标:通过组织参加各类农林展会,搭建农产品贸易平台,提升农产品的市场竞争力,拓宽农产品的销售渠道,进行品牌宣传,从而促进金东现代农业发展。
(二)发展建设类11220.42万元1、民生事业类专项5360万元1.1村级物业经济(经济薄弱村补助)预算5000万元。
①乡镇(街道)消除薄弱村项目补助4175万:167(村)×50(万元)×50%=4175万元。
②村级组织运转补助571万:按2016年度实际补助841万元算减去2017年度省级补助270万元,区级应补571万元。
2018年度部门决算报表编制说明
2018年度部门决算报表编制说明一、编报范围(一)单位范围:本套决算编报范围包括列入2018年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位、企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位,不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围,其决算布置文件另行下发。
(二)资金范围:本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,编报口径与单位综合预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金,不需编报本套决算。
按照现行部门预决算管理,部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。
二、填报口径(一)本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
(二)本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务规则》管理的资金,根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报(暂未实行基建并账的单位,参照有关会计制度并账要求填报)。
其中:财决05表、财决05-2表、财决08表、财决08-2表中“资本性支出(基本建设)”“对企业补助(基本建设)”和财决06-2表中“基本建设支出拨款”指切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
(三)纳入本套决算编制范围的单位,参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
三、录入级次(一)纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位,都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
(二)县级以下(含县级)不具备分户录入条件的预算单位,可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位,也可按乡镇汇总录入,两种录入方式由各省(自治区、直辖市、计划单列市)统一规定。
(三)预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次,逐级汇总建立决算数据的树形结构。
树形结构应规范、清晰。
地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。
四、填报要求(一)一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总,并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。
新县物价办2018年部门预算收支情况说明
新县物价办2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况(一)机构设置(二)主要职责(三)人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭补助支出)06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(商品和服务支出)07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况(一)机构设置物价办机关内设3个股室:综合股(挂新县人民政府价格调节基金办公室牌子)、收费管理股、房地产价格管理股;和新县物价检查所、新县价格认证中心(新县价格成本监测所)2个二级机构。
(二)主要职责(一)宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。
(二)制订全县价格计划和价格改革方案,并组织实施。
(三)监测全县物价总水平变化动态,分析、预测变化趋势,研究提出全县物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。
(四)负责落实价格管理各项规定,规范价格行为。
(五)对群众生活必需品价格和收费进行监审。
(六)完善价格调节基金制度,规范其筹集、使用和管理,配合有关部门建立重要商品储备制度,增强价格调控能能力。
(七)指导全县的物价工作。
(八)组织开展全县的物价监督检查工作,依法查处各类违法行为。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策,以及市委市政府相关决策部署,编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算(草案)编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则(一)指导思想以科学发展观为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,紧扣稳中求进的总基调,在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上,以现代财政管理理念深化预算改革,推进全口径预算,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。
盘活存量,用好增量,进一步完善预算决策和分配机制,提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。
(二)基本原则1、量入为出,勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”,勤俭办事,将厉行节约,真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节,压缩一般性支出,从严从紧编制预算。
2、保障重点,提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划,聚焦全市工作重点,切实保障经济建设和社会事业发展需要,保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识,努力做到预算完成有评价、评价结果有应用,提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范,强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定,科学合理、真实完整地编制预算,履行规范的预算审核程序,确保预算质量,为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置,加强预算执行管控,必须以经批准的预算为执行依据,未列入预算的坚决不得支出,维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点(一)明确责任主体,扎实做好预算编制工作。
教育系统2018年部门预算情况的说明
教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况(一)部门机构设置教委机关行政编制43人,实际42人,工勤编制15人,实际4人;所属事业编制5622人,实际4956人。
离退休人员2504人,其中:离休9人,退休2489人。
(二)主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策,研究提出本区教育工作的发展战略,组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;统筹、协调、指导教学和教育改革工作;负责教育教学质量的评估和监控工作;制定招生计划并组织实施;负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限,对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实;负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费;管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;负责教育经费的预决算、落实,监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划;落实本区教育系统人事制度改革工作;指导学校内部管理体制改革;主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作;协调组织有关部门做好校内外环境整治工作,维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作;规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作;负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任,对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
经费预算情况说明
九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第一部分九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第二部分九三学社大理州委2018年度部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表十一、部门政府采购情况表第一部分九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
基本职能是参政议政、民主监督。
(二)机构设置情况根据大复[2004]11号文《对组建民盟、民进、九三学社等3个民主党派州级组织有关问题的批复》明确九三学社大理州委机关人员编制数为5人(其中专职副主委或副主委、专职秘书长各1名,部、室专职干部2名,工勤人员编制1名)。
其中,内设机构2个,办公室、组织宣传部。
(三)重点工作概述1、认真学习,深入学习贯彻中共十九大精神,深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”实践活动,不断加强思想理论建设;2、认真履职,敢于担当,深入开展调查研究,积极开展协商民主和建言献策工作,为大理跨越发展和幸福美丽大理建设献计出力;3、扎实工作,全面推进“人才强社”战略,增强基层组织活力,提高机关服务效率,不断加强组织建设和自身建设;4、发挥自身优势,服务社会,积极开展扶贫攻坚、洱海保护和“三清洁”等活动,进一步拓展社会服务平台。
二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个。
其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。
邵阳市城市管理和综合执法局2018年部门预算说明
邵阳市城市管理和综合执法局年部门预算说明一、主要职能负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督、考核;负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处,负责渣土、城市路灯、城市用水、城市燃气、大型户外广告的执法工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看,邵阳市城市管理和综合执法局决算包括局机关本级决算(根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门预算报表分别单独公开)市城市管理和综合执法局内设办公室、政工科、财务装备科、督查科、政策法规科、数字城管监督管理科、固体废弃物监督管理科等七个科室。
三、部门收支概况(一)年初预算收入万元,其中:一般公共预算拨款万元。
(二)年初预算支出万元,其中:社会保障和就业支出万元,医疗卫生与计划生育支出万元,城乡社区支出万元,住房保障支出万元。
四、一般公共预算拨款支出年一般公共预算拨款支出万元。
基本支出:万元,其中:工资福利支出万元,商品和服务支出万元,对个人和家庭补助支出万元。
项目支出:万元。
五、“三公”经费预算情况年“三公”经费预算数为万元,其中:因公出国(境)费万元,公务用车购置及运行费万元(公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),公务接待费万元。
年“三公”经费预算与年持平。
市城市管理和综合执法局将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算市城市管理和综合执法局无年政府性基金预算。
七、其他重要事项的情况说明(一)机关(事业)运行经费年市城市管理和综合执法局运行经费财政拨款预算万元。
(二)政府采购情况市城市管理和综合执法局无年政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况市城市管理和综合执法局共有车辆辆,无单位价值万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况年市城市管理和综合执法局整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理。
八、名词解释、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc
关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定,我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复,现就有关编制说明补充如下:一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元,一般公共预算支出215,535万元,转移性支出8883万元,差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中:返还性收入预算6608万元,较2017年执行数5631万元增加977万了,增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元,较2017年执行数59,938减少1835万元,下降 3.06%,主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入(为一次性收入,所以2018年未预算);专项转移支付收入预算81010万元,较2017年执行数79295万元增加1715万元,增长2.16%;年初预算安排其他资金调入23,496万元,年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元,其中因公出国(境)费预算安排0元;公务用车运行维护费预算安排619万元(其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元,事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元),较2017年预算数633.41万元减少14.41万元,下降 2.27%;公务接待费预算安排239万元,较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元,下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元,较2017年预算数658万元减少33万元,下降5.02%;培训费2018年预算安排133万元,较2017年预算数142万元减少9万元,下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底,我县债务限额117,441万元,其中一般债务限额96,044万元,专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元,其中一般债券余额91,438万元,专项债券余额18,080万元。
江油市司法局2018年部门预算编制的说明
江油市司法局年部门预算编制的说明一、基本情况(一)机构设置和主要职责江油市司法局是行政单位,主要负责、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。
、拟订全市普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划、法治市创建规划并组织实施,指导监督全市各乡镇、部门、各行业的法制宣传和依法治理工作;监督管理所属社团组织。
、负责指导、监督管理律师工作和行政处罚工作;负责外来企业投诉工作。
、负责指导、监督管理公证工作和行政处罚工作。
、负责指导、监督管理全市法律援助工作。
、负责指导、监督管理基层司法所和指导、监督基层法律服务工作。
、负责牵头组织、指导社区矫正工作;指导、监督安置帮教工作。
、负责指导、监督人民调解工作。
、负责指导、监督全市司法鉴定工作。
、指导司法行政系统计划、财务、车辆等物质装备工作。
、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作;负责辖区内法律服务行业党建和纪检监察工作。
内设八个股室,包括政治处、行政办公室、基层股、社区矫正股、宣教股、公证律师管理股、法律援助中心、人民调解股;全市个乡镇分别下设个乡镇司法所。
(二)人员情况江油市司法局共有编制名,实有在职人员人。
其中:行政编制名,实有人;工勤名,实有人。
二、财政拨款收支预算情况年江油市司法局财政拨款收入万元。
年江油市司法局财政拨款支出万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市司法行政事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中,人员支出万元,日常公用支出万元,对个人和家庭的补助支出万元。
项目支出,是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个,下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定,我市(西城区)城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权,涉及违法案由311个。
(二)人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人;工勤编制_5名;实际101人;长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人,其中:离休__人,退休_200人。
(三)本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求,深入贯彻落实北京市新《总规》,抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子,不断推进城市“精治、共治、法治”,以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践,努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。
其中:财政拨款_ 65,880,493.57元,财政专户资金安排0元,其他资金安排0元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算36,299,456.45元,其中公用支出4004729.41_元。
(2)项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
(二)2018年涉及政府采购项目_9个,预算资金5947514元。
2018年长垣县价格监督检查局预算公开说明
2018年度长垣县价格监督检查局预算公开说明目录第一部分部门基本情况一、部门机构设置、职能二、人员构成情况三、部门预算单位构成第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明二、收入预算总体情况说明三、支出预算总体情况说明四、财政拨款收入支出预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、政府性基金预算支出情况说明八、三公”经费预算增减变化原因说明九、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第一部分长垣县价格监督检查局基本情况一、部门机构设置、职能长垣县物价局1984年8月成立,为县人民政府直属机关,统管全县物价工作。
1984年又成立长垣县物价检查所,将物价监督检查工作列为重要内容,并不断得到加强。
2014年4月份物价局改名为长垣县价格监督检查局,局内设11个职能科(室),下设局办公室、物价检查所、成本调查队、价格认证中心、交通肇事评估中心、收费科、价格科、价格监测中心、举报中心、房产价格管理中心。
目前,我局的具体工作职能如下:一、宣传和贯彻执行国家价格方针、政策。
对国家价格方针、政策及法律、法规的执行情况进行监督检查,规范价格行为,维护正常价格秩序,努力改善价格调控,积极推进价格改革;二、负责对各类价格违法案件及举报案件的查处工作;三、负责价格政策法规的调研、起草工作;四、负责对农副产品价格监测与分析;五、组织召开重要商品和服务价格决策听证会;六、负责对政府定价、政府指导价的工业品价格和交通运输价格、房地产价格和经营服务性收费、公用事业、邮电等价格的管理;七、负责全县行政事业性收费、经营性收费管理工作;组织国家收费调整方案在全县的实施,制订和调整县管收费标准,清理公布收费管理目标;八、负责对全县刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物(包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、事故定损工程造价及其他各种标的)的价值进行价格鉴定、认证、评估;九、负责对全县农资、农副产品和工业品的成本调查、上报、发布和审核工作;十、实施价格预测、预警,并提出政策性建议,为县政府顺利实施价格宏观调控提供准确依据。
