产品试制通知单
新产品设计开发控制程序

1.目的确定产品设计开发策划、实现与确认各阶段输入与输出,对设计、开发的全过程进行控制,确保产品达到预期的安全性及有效性的要求,能够满足顾客和有关标准、法律法规的要求。
2.范围适用于本公司各类产品的设计、开发全过程。
3.职责3.1懂事长:负责产品立项及产品的定型批准。
3.2市场部:负责市场调研并提供相关设计资料或样品及开发立项,确认设计结果是否满足立项要求。
3.3设计部:负责产品设计和产品开发全过程的组织、协调和管理工作,组织产品设计评审、设计验证、设计确认工作;负责在外购物料采购发生困难时,协助采购部选择代用料;负责新材料的确认工作,新材料规格书的制作;负责样机评审、小批试产的组织、召开、实施、总结、跟踪落实工作;负责量产工艺规程的编制,协助研发一部处理车间生产制造过程中发生的产品设计问题。
3.4PIE部(PE/IE):负责产品量产的组织、召开、实施、总结、跟踪落实工作。
负责测试治具、装配工装夹具的制作,负责产品生产过程的优化工作,处理车间生产制造过程中发生的工艺问题。
3.5采购部:负责试产与量产过程中的物料的采购。
3.6生产部:负责试产、量产阶段的生产组织落实及进程的控制。
3.7品管部:协助进行设计过程中所需的检验、测试和试验工作。
3.8PMC部:负责试产、量产生产计划的安排及落实工作。
4.程序4.1设计和开发输入4.1.1设计项目的来源4.1.1.1自主研发设计设计部与市场部根据电子展反馈回来的信息、市场调查结果,以及对竞争对手的分析, 编制《项目开发立项报告》,提出产品开发建议。
4.1.1.2改良及仿制市场部通过对市场调查,对市场竟争对手畅销产品及公司老款优势产品,提出价值SWOT分析,要求产品改良,提出《项目开发立项报告》4.1.1.3来样生产市场部接收到顾客特殊的样品制作要求后,提出《项目开发立项报告。
》4.1.2《项目开发立项报告》由市场部负责组织销售、采购、品管、研发部等部门对《项目开发立项报告》进行评审。
样件试制管理规定

6.1.1.4资材负责原型机的新物料向供方索取样件确认,此一工作依需求单以及参照《部品承认作业规定》执行。
6.1.1.5品保部负责新产品的需增加的加工,检测,试验设备的采购,此一工作参照《设备管理程序》中的量规/仪器、设备/工装请购流程执行。
1.目的:
规定新产品样件包括原型机,工装样件和首批样件试制过程的管理。
2.适用范围:
适用新产品。
3.参考文件:
3.1《产品设计开发管理程序》。
3.2《更改控制程序》。
3.3《采购管理程序》。
3.4《工装管理程序》。
3.5《顾客财产管理程序》。
3.6《特殊特性管理规定》。
3.7《模具报价及开模作业规定》。
6.2.1.3相关的作业指导书等工艺文件已准备完备。
6.2.1.4具有能满足试产的工、模、治具以及检测设备。
6.2.1.5相关的检验计划,检测标准已具备。
6.2.2工装样件试生产前,生产工程部生技人员应制订相应的工艺文件。
6.2.3工装样件试生产应使用批量生产的模具,并尽可能在正式生产的场地和设备上进行。
6.1.4原型机试验验证结果的处置:
6.1.4.1原型机经试验验证合格,顾客认可后(顾客要求时),研发部PD项目工程师发放试产连络单,由PJ确认OK后,由生产工程部准备工装样件的试生产。
6.1.4.2样件经试验验证或顾客认可试验失败,研发部PD项目工程师应组织分析,并加以验证,以明确失败的原因。积极实施纠正措施直至原型机试验验证合格。
6.1.2.5原型机的装配,调测由研发部PJ指派之PD项目工程师组织完成。
6.1.3原型机的检验和试验:
新产品开发试制控制程序(含流程图)

新产品开发试制程序
1. 目的
制定明确的管理程序及步骤,用以管理客户需求的产品设计和开发,按公司质量方针拟定的新产品设计和开发的全过程控制,以确保满足客户要求。
2. 适用范围
适用于客户委托本公司设计和开发的产品,包括产品及制造过程的开发和设计。
3. 职责与权限
3.1 技术部归口执行本程序,负责AQPT小组成员的组建、职责及任务分工、项目时间进度
4. 定义
先期质量规划小组(AQPT):由产品工程经理指定的公司内部从事准备新产品或设计更改生产的跨功能组织。
5. 工作程序
5.1.组成先期质量规划小组(AQPT)
5.1.1.在项目确立后,技术部经理指定AQPT成员及成员职责,并填写【先期质量规划小组成员表】,小组成员可包括设计,制造,工程,质量,生产,客户代表及其它相关人员。
见下表:。
设计更改通知单

□生产部□质保部□技术部□供应链部
部门领导审查意见:
审核签名:
日期:
关联部门评审意见:
生产部
质保部
供应链部
技术部
备注:1、此表单交质量部文控中心备案汇总
2、用符号“√”勾选评审/知会部门,必要时作全选
五、更改涉及的相关文件:
□外观□BOM□工艺文件□检验文件□原理图
□图纸
六、处理意见/方式(库存、采购、交付活动、技术状态项目之间的接口和制造、试验和检验方法):
序号
状态
处理方式
备注
1
库存
原材料
半成品
成品
2
在线
在投
原材料
半成品
成品
3
市场投放
七、旧版和新版资料(文件)处理要求;
□作废,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ控中心收回□发布新版本资料
设计更改通知单
产品型号/名称
更改通知单号
申请人
申请日期
正式执行时间
一、更改理由(原因):
□技术改进□客户需求□产品定义更改□降低成本□材料替代
□缺料□其它:
二、更改有效性
□长期性□临时性(注明有效日期/有效批次):根据计划开出的各类工单号
三、更改类别
□轻微更改□重要更改□致命更改
四、更改内容说明(需要更改的信息/资料):
4.0设计变更内容:
4.1.物料计划采购变更后的物料;
4.2.生产计划安排用变更后的产品试产,并通知相应部门;
4.3.生产部反馈其生产过程的问题统计,出具报告;
4.4质量部出具物料及产品的检验报告,监督各个过程的有效执行;
4.5.物料试制成功后由技术部安排做评审;
ISO9001-2015新产品试产程序

新产品试产程序(ISO9001:2015)1.0目的对公司新产品的试产过程加以控制,验证产品的设计(软件、硬件)是否完善以及工艺是否合理、验证本公司的工程能力,确保试产样品的质量能够满足规定的质量要求及新产品技术资料得以完整建立,为批量生产提供可行的、合理的生产工艺。
2.0范围公司所有新产品的试产过程。
3.0定义3.1样品试制(Sample Run):开发阶段中首次样板的试制,在于验证新品设计的完善性。
3.2小批量试产(Pilot Run1):开发阶段中样板试制成功后的小批量试产,在于验证工艺、工程能力。
3.3大批量试产(Pilot Run2):在正式批量生产前的试产,在于验证本公司批量生产的工程能力。
4.0职责4.1项目部销售:负责小批量试产订单、量产订单跟踪(价格及交货)与订单转化。
4.2项目部:4.2.1 负责项目进度的制定、推进、跟踪、落实。
4.2.2负责协调解决在试产中出现的设计工程、工艺问题,将工程试产中出现的上述问题及时准确地反馈给客户,依照客户要求提供试产报告。
4.2.3每次样品试制、小批量试产前,负责根据需要召集相关部门召开试产前准备会。
4.2.4每次样品试制、小批量试产结束后负责召集相关部门开试产总结会。
4.2.5负责协助解决试产过程中客供物料。
4.3质量部4.3.1负责新产品试产全过程的质量跟踪。
4.3.2负责制定新产品小批量试产、大批量试产和量产的检验规范.4.3.3负责对试产产品的全部检验和测试、量产产品的抽样检验和测试。
4.3.4及时将试产中的质量问题反馈给相关部门。
4.3.5及时统计分析试产中新产品质量数据,并反馈给相关部门。
4.4 工程部4.4.1负责将客户的设计资料转化为本公司的工程资料,并将新产品试产中客户的信息及时、准确地传达给本公司相关部门。
4.4.2在样品试产过程中全力配合项目部,并提供有力的、相应的工程工艺保证。
4.4.3在小批量试产前负责提供正确有效的工程工艺文件。
新产品试制流程

新产品试制流程1. 目的为规范试制件采购管理,保证试制件组织过程按程序进行,遵从试制件组织优先的原则,明确各部门的职能职责,提高试制件组织效率,保证新产品开发质量和进度,为该产品批量生产提供生产技术储备。
2. 使用范围适用于科海公司汽车零件类新产品开发试制件组织全过程。
3. 引用文件无4. 名词术语通用件:指已下发A图且已完成过生产技术准备的零部件。
专用件:样件处于S状态或虽下发A图但没有进行过生产技术准备的零部件。
5. 职责5.1 技质部5.1.1 负责将新产品设计明细表分解成试制采购用通用件明细表和专用件明细表,并确保明细表状态与生产状态的一致性,对专用件负责提供试制图纸。
5.1.2 负责新产品通用件领取、运输及核对。
5.1.3 负责试制件组织过程中存在的问题汇总提报。
5.1.4 负责将由生产管理部确认事业部无库存的通用件编制成采购清单。
5.2 生产管理部5.2.1 负责组织将通用件明细表分解成事业部库房中有件和无件明细,并将有件明细编制成采购清单下发到事业部物管部门并确保分解准确。
5.2.2 负责将事业部无件明细反馈到技质部。
5.2.3 负责车架、车身、货厢专用件组织、调度、协调及管理。
5.3 采购管理部5.3.1 负责新产品试制件专用件组织、协调、送验,费用结算及与供应商签订技术协议。
5.3.2 负责对新产品试制组织过程出现的问题进行反馈及问题协调处理。
5.3.3 负责试制件组织过程中存在的问题汇总提报。
5.3.4 及时协调技质部在试制件采购中与供应商的接口关系,确保供应商按期及按技术要求完成试制生产,并负责对供应商进行评定和考核。
5.4 事业部5.4.1 优先保证试制件准备及供应,不得以任何理由影响试制工作。
5.4.2负责按公司生产管理部提供的通用件清单由物管部门核查后形成有库存件和无库存件清单反馈给生产管理部,并完成有库存件的准备。
5.4.3 负责反馈试制用通用件组织过程中出现的问题,保证反馈问题的准确性。
新产品试制控制程序
b.工艺准备状态——工艺文件的完整性、新工艺的成熟性;
c.人员准备状态——装配、调试、检验及生产人员的培训是否可适应新产品生产;
d.工艺装备准备状态——工艺装备、调试、检测仪器配置是否满足要求;
e.生产场地准备状态——生产现场的工艺布局是否适宜产品生产;
f.物料供应准备状态——物料的可采购性、新增供方的评价情况。
4.2.2对检查存在的问题由生产技术部工程师书面通知有关部门实施纠正,并跟踪检查。检查结果形成“投产前准备状态检查报告”,报总经理批准后才能正式投产。
4.2.3投产前准备状态检查报告等记录由生产技术部保存。4.3ຫໍສະໝຸດ 产品试制阶段4.3.1首件鉴定
4.3.3新产品试制生产过程中反馈的质量信息,由工程师负责分析解决。
4.3.4试制生产过程需对设计图样、文件作更改时,由相关人员填写“技术文件更改单”并办理相应的审批手续。
4.4新产品试制结束后
4.4.1生产技术部依据试制过程出现的技术问题,对设计文件资料进行完善;设计图样、文件的更改,按“设计开发控制程序”中相关条款的规定实施。
4.4.4.2产品质量评审着重审查产品的技术状态及其试制、试验过程中暴露的质量问题的整改情况,并形成“产品质量评审报告”。
4.4.4.3产品质量评审的有关记录交由生产技术部汇总。质量评审中所提出的意见和建议由有关部门负责处置,质量部跟踪检查。
4.5需生产定型(鉴定)的产品,生产技术部按照有关产品定型工作条例和产品定型委员会的要求,组织有关部门完成定型(鉴定)准备,并办理定型(鉴定)申报与定型(鉴定)会的组织工作。
4.4.2.3“工艺评审报告”及有关记录交由生产技术部汇总后,存入产品档案中保存。
产品试生产流程图
海京文化用品(上海) 海京文化用品(上海)有限公司
文件编号: 文件编号: 文件版本: 文件版本: 第 A 版 第 0 次修改 页 码: 第 1 页 年 共 1 月 页 日
产品试生产程序 产品试生产程序 生产
流
客户订单
生效日期: 生效日期:
程
描
述
责任人
1、业务部为客户订单的接收部门,在接到订单 后立即向打样组下达通知;
业务部
2、客户发生订单变更时,应及时通报打样组; 业务主管
打样单
打 样 组
模 具 确 定 具 夹 工 装
图 稿 确 定
时后应及时进行试制前准 备;并向制造部发出《打样单》请求生产协 助;列出试制所需材料向采购部发出《采购 凭单》 ; 打样组长
打样单
采购凭单
4、采购部接到《采购凭单》应立即安排采购,
采
生 产 部
部
购
并在规定期限内采购到位; 5、生产部接到《打样单》应积极给予配合; 6、试制准备工作完成后,打样组应联合生产部
采购主管 生产主管 打样组长 生产主管 品质主管
生产协助
进行产品试制; 7、 并联合品保部对试制过程进行品质控制;
试 生 产
检验
8、经检验符合客户要求后,可交付销售部,由 销售部联系客户接收和安排客户试装事宜;
销售经理
业 务 部
客
户
编 制
审 核
审 批
物料试产管理规范(含表格)
物料试产管理规范(ISO9001-2015)1. 目的为了规范物料试产流程,确保物料试制按规定的要求有序进行,规避由物料造成的量产产品质量问题,特制定此管理规定。
2. 范围适用于公司所有物料的试制,包括小批量试制与中批量试制。
3. 定义物料试产:分为小批量与中批量试产,原则上结构件、包材类、阻容件、电子标准件等只进行小批量试产。
安全件、关键件应进行小批量试产后再中批量试产。
4. 职责4.1 工程部:负责所有物料《试制单》的填写、负责提出物料试产的要求、负责主导与跟进新物料试产全过程、问题点统计分析与改善、参与试产评审。
4.2 采购部:负责小批量试产、中批量试产物料的采购,并参与试产评审。
4.3 物控部:负责小批量试产、中批量试产生产安排。
并参与试产评审。
4.4 品管部:负责小批量试产、中批量试产物料的检验、试验验证、并参与试产评审。
5. 作业内容5.1 新物料小批量试产5.1.1 工程部确定供应商所送样品为合格后,认为有必要进行小批量试产时,工程部负责开出试制单及相关试制条件及要求。
5.1.2 小批量试产物料到仓库后,IQC依据《来料检验规范》实施抽样检验判定、及不合格处理等。
5.1.3 物控部安排生产部进行试产。
5.1.4 生产部按照生产计划安排在要求机型上来试制,问题点记录在《试制单》上。
5.1.5 品质部对试产进行检验/试验验证,并做好检验/试验记录在《试制单》上。
5.1.6 工程部全程跟踪试产整个过程,对生产部提供技术支持,试产不良问题点进行原因分析。
5.1.7 针对试产问题点,由工程部进行汇总与统计,并进行分析与提出改善方案。
5.1.8 小批量试产后,由管理者代表裁决试产结论;若试产不通过时,决定是否继续小批量试产或者更换新供应商物料,并依5.1条款来执行。
品质部IQC 将试产结果扫描发放到相关部门。
5.2 物料中批量试产5.2.1物料小批量试产完成后,由采购部下中批量试产订单。
5.2.2中批量试产物料到仓库后,IQC依据《来料检验规范》实施抽样检验判定、及不合格处理等。
研发试制流程范文
研发试制流程范文
试制工作是新产品研发的重要环节。
新产品试制要根据试制项目由研发部确定项目负责人,并联合计划部、生产部、安装部、财务部、市场部等相关部门成立项目小组,统一协调试制工作,研发部项目负责人全权负责研发方案的实施和验收。
其流程如下:
⒈研发部组织各相关部门对研发方案进行讨论并报主管领导批准后方可实施,生产部、安装部根据研发部的研发试制通知单组织生产和安装。
试制完成后由研发部组织鉴定,并写出试制总结报告。
⒉计划部汇总试制的采购资料,提供试制材料采购清单(包括材料采购单价、数量、规格、型号)及计划部对产品试制材料的改进意见。
⒊生产部应提供产品试制物料消耗清单(包括材料单价、消耗数量、研发部材料变更单)和试制工时报表,产品试制生产信息反馈单和生产部改进意见。
⒋安装部应提供产品试装物料消耗清单和试装工时报表,新产品试装问题反馈单和安装部改进意见。
⒌财务部核算研发产品成本,并出具新产品成本测算表。
⒍试制研发试制费用单列。
市场部根据研发试制情况和市场调研情况确定新产品市场定位和价格。
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产品试制通知单
Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
产品型号
产品名称
试制数量
试制起止日
期
试制订单号码:
试制内容及对各部门的要求(可加附件说明):
发往部门:
编制/日期 批准/日期
可附生产计划单和生产计划会议记录说明。