采购部管理程序文件

合集下载

采购控制程序文件

采购控制程序文件

采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制,以确保其符合公司采购流程及规定规定。

2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。

3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作,并提供《合格供应商一览表》,负责对各部门提出采购申请程序进行把控。

3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。

3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》,于次月 1 日前提交月采购计划,每月 5 日前(含5 日)提交上月采购报表。

以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核,待审核通过后,方可采购。

3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。

3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理(如配有仓库此条有效)。

4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献,普通涉及:名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等;4.1.2采购申请文献分为三种:月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。

月度采购计划:由需求部门申请后,发送至采购员处汇总,采购编制好月度采购计划汇总表后,需由分公司财务、总经理签字后,另发送至集团采购部进行申批,集团采购部审核通过后方可进行采购配送。

签报申请:即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求,经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。

签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。

临时采购申请:即在月度计划外采购(如:临时进场、垦荒、特殊规定等),且采购金额未超出元的,需由申请或使用部门填写临时材料申请单,再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。

具体操作请参考“采购流程图”。

4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立,分公司采购人员到岗后首先按项目需求,拟定申请文献模式,项目的作业车辆采购,如:洒水车、洗扫车等,这些车辆采购普通需要供货周期,拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请,部门领导审批,再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。

采购控制管理程序文件

采购控制管理程序文件

采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法,以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。

本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制,包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。

生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应,采购部负责物料采购计划的编制和实施,研发质量部负责采购物料的认定和技术支持,采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。

采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,确保采购物料的质量,不断提高采购物料的性价比,不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险,防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。

采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。

采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素,选择最有利的采购方式,办理采购业务,包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。

最后,本程序还规定了各部门的职责,包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。

采购审批的具体流程详见附录。

b)采购文件(包括图纸、规范等)应按照规定进行编号、归档和保密。

c)采购人员在使用采购文件时,应注意保密和防止丢失。

4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。

b)采购人员在签订采购合同和订单时,应注意合同的条款和保密性。

4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。

b)采购人员在处理采购报价和询价时,应注意保密和防止泄露。

4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。

b)采购人员在进行采购审批和付款时,应注意审批权限和保密性。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

采购程序文件管理制度内容

采购程序文件管理制度内容

采购程序文件管理制度内容1. 引言采购程序文件管理制度旨在规范和管理组织内的采购程序及相关文件的创建、存储、使用和更新等方面的流程,以确保采购活动的合规性和透明度。

本文件详细描述了采购程序文件的管理要求和流程,并明确了相关的责任和义务。

2. 采购程序文件的定义采购程序文件是指组织内部用于规范采购活动的文件,包括但不限于采购手册、流程图、流程说明、操作指南、数据表格等。

这些文件对采购流程中的环节和要求进行了详细的描述,为采购工作的开展提供了依据和指导。

3. 采购程序文件的创建3.1. 采购程序文件的创建应由采购管理部门或负责人发起,经过内部审批后确定。

文件的审批过程应明确,包括审批人员、审批流程和审批时间等信息。

3.2. 在创建采购程序文件时,应考虑文件的可读性和易理解性,避免使用复杂的术语和专业名词,以便员工能够方便理解和遵守。

3.3. 创建采购程序文件时,应根据实际采购活动的情况,结合相关法律法规和组织内部政策,制定明确的规定和要求。

文件中应详细描述每个步骤的操作流程、时间要求、责任人等信息。

4. 采购程序文件的存储4.1. 采购程序文件应以电子形式存储,采用统一的命名规则和格式。

文件应存储在兼容性良好的文档管理系统中,以便进行版本控制和管理。

4.2. 文件管理系统应具备合理的权限设置和安全性保障措施,以确保采购程序文件的机密性和完整性。

4.3. 采购程序文件的存储位置应向相关工作人员公示,便于其查阅和调取。

同时,应定期备份采购程序文件,以防止数据丢失。

5. 采购程序文件的使用5.1. 采购程序文件应被组织内相关人员遵守和执行,以确保采购活动的规范性和合规性。

相关人员应事先了解并熟悉采购程序文件的内容,并按照文件要求进行操作。

5.2. 采购程序文件的使用应符合法律法规的要求,遵循诚信、公平、公正的原则,防止利益输送、腐败行为等不良行为的发生。

6. 采购程序文件的更新6.1. 采购程序文件应根据实际情况进行定期审核和更新,以保持与实际操作的一致性。

质量管理体系文件:采购管理控制程序

质量管理体系文件:采购管理控制程序

采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制,确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态,特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作,组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价,编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品;以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等;3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等;3.4行政部负责申请办公生活物品等;3.5各部门负责申请部门专用的物料,并参与合格供应商评定工作。

3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购;其他物资申购须由总经理批准。

4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请,由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求,部分原材料或半成品需委外加工,采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购,生管员和采购员按照下发的《月生产计划》,结合库存数量和供应商的交货周期,编制月采购计划;生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求,申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量,若采购实际数量为正,将申请单进行审批,审批完后,交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后,再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求,查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求;若无,采购员应根据采购信息、有关技术资料,本着合理节约的原则,在合格供应商中选择供货单位,一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价,《比价单》经过部门领导和分管副总审批后,方可签订合同实施采购。

4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货,验收合格后方可入库,并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

采购部程序文件

采购部程序文件

采购部程序文件一、引言采购部是企业中至关重要的部门之一,负责管理和控制企业的采购活动。

为确保采购流程的规范化和高效运行,采购部需要制定一套程序文件,以指导各个环节的操作。

本文档旨在对采购部程序文件进行说明和概述。

二、程序文件的重要性程序文件是采购部的基础和指导性文件,通过规范化采购流程,可以提高采购效率,降低风险,并确保资金的合理使用。

采购部程序文件的编制是为了提供一个明确的框架和规范,使采购人员能够按照统一的流程进行工作,保证采购活动的合规性和透明度。

三、程序文件的分类采购部程序文件可以根据其内容和用途进行分类,主要包括以下几类:1. 采购策略文件:该类文件主要包括企业的采购战略、目标、政策和计划等内容。

通过制定明确的采购策略,可以引导采购部门的工作,确保采购与企业整体战略的一致性。

2. 采购流程文件:该类文件包括采购的各个环节和步骤的规定。

例如,采购流程文件可以涵盖需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。

通过规范采购流程,可以提高采购效率和质量,减少采购纠纷的发生。

3. 采购标准文件:采购标准文件包括对采购品质量、数量、价格和交货期等方面的要求。

这类文件可以作为参考依据,供采购人员在与供应商进行谈判和合作时使用。

4. 采购合同文件:采购合同文件包括签订采购合同所需要的各类文件,如采购招标文件、报价单、采购合同主体条款等。

通过编制合适的采购合同文件,可以确保采购合同的合规性和有效性。

四、程序文件的编制原则1. 合规性原则:采购部程序文件应符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求,保证采购活动的合规性。

采购部程序文件

采购部程序文件

采购部程序文件概述:采购部程序文件是指在企业采购过程中所需遵循的一系列规章制度和操作指南的集合。

这些文件旨在确保采购活动的透明性、合规性和效率性,并为采购部门提供标准化的工作流程和操作流程。

本文将介绍采购部程序文件的重要性以及其包含的内容。

重要性:采购部是企业中负责采购物资和服务的部门,其工作关系到企业的供应链管理和成本控制。

采购部程序文件在确保采购活动的质量和合规性方面发挥着重要作用。

以下是为什么采购部程序文件的重要性:1. 规范采购流程:采购部程序文件提供了明确的采购流程和程序,使采购人员能够按照统一的标准进行工作。

这有助于降低错误和混乱的风险,并确保采购活动的顺利实施。

2. 提高采购效率:采购部程序文件确立了一套规范化的操作指南,有助于提高采购人员的工作效率。

统一的流程和标准化的操作方法可以减少重复劳动和浪费,提高采购活动的效率。

3. 简化供应商管理:采购部程序文件包含了供应商评估和管理的相关内容。

这包括了供应商资质审查、评分机制和合同管理等方面。

通过程序文件的指导,采购部门能够更好地管理和评估供应商,确保与合适的供应商建立合作关系。

4. 保障合规性和透明性:采购部程序文件在企业采购活动中确保合规性和透明性方面起到了重要作用。

程序文件规定了采购过程中的所有规则、标准和要求,帮助采购人员遵循相关法律法规和企业政策,从而避免违规行为的发生。

采购部程序文件的内容:采购部程序文件通常包含以下几个方面的内容:1. 采购流程和程序:明确规定了从需求识别到供应商评估、合同签订以及后续供应商管理的完整流程和程序。

这有助于确保采购活动的顺利进行。

2. 采购要求和标准:根据企业对于采购物资和服务的要求,在采购部程序文件中定义了与采购相关的要求和标准。

这包括质量要求、交付要求和技术要求等。

3. 供应商管理:规定了供应商资质审查的程序和标准,以及供应商评分机制和供应商合同管理的要求。

这有助于确保与合适的供应商建立合作关系,并有效地管理供应链。

采购部工作流程文档

采购部工作流程文档

采购部工作流程一.物品采购1.采购计划制定2.市场调查3.供应商的选择4.采购谈判5.采购合同的签订二.产品的入库、检验与结算1.订单追踪2.产品入库3.产品检验4.货款结算三.安全库存的确定与补货 1.安全库存的确定2.库存盘点商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择,充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后,采购部提前介入,争取赢得时间,降低采购成本。

职责 1.负责企业采购计划的编制与执行工作 2.负责企业采购供应商的管理工作 3.负责企业采购物资的质量与成本控制工作 4.负责采购合同的登记与存档管理工作 5.负责对采购执行过程进行控制管理,确保采购进度能够满足生产的需要权力 1.有对采购计划的执行权 2.有对采购质量的控制权 3.有开展采购工作的自主权 4.有对部门内部员工的考核权5.有对部门内部员工聘任、解聘的建议权采购部工作流程 一.物品采购 1.采购计划制定 2.市场调查 3.供应商的选择 4.采购谈判 5.采购合同的签订 二.产品的入库、检验与结算 1.订单追踪 2.产品入库 3.产品检验 4.货款结算 三.安全库存的确定与补货 1.安全库存的确定 2.库存盘点3.采购申请四.产品发货 1.发射设备的发货 2.接收器的发货 五.产品质量控制 1.产品故障的确定 2.退换货手续 3.返修产品的入库 4.故障机处理 六.供应商的管理 1.供应商的分类 2.供应商的考评 3.供应商等级的确认 4.供应商的奖励 5.供应商的处罚与淘汰 6.潜在供应商的选择 7.供应商档案的记录 七.办公用品及低值易耗物品的采购 八.工作日志的填写及相关资料的管理附件一:附件三:产品质量检验合格单送货厂家送货名称送货数量型号规格 抽检比编号: .例次品数量检验结论检验员签名/日期次品处理办法送货人签单 本单一式二联:一联交供应商,一联留存公司采购部。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

采购部管理程序文件
简介
采购部管理程序文件是为了有效管理和控制采购部门所需的各种文件和文档而创建的。

该文件旨在提供一个标准化的框架,以确保采购流程的透明度和规范性。

本文档将介绍采购部管理程序文件的重要性,主要内容以及如何使用它们来优化采购流程。

目的
采购部管理程序文件的目的是确保采购过程的合规性和透明度,并提供一个可追溯的框架,便于监督和审计。

通过统一的文件管理系统,可以简化采购流程并降低错误和纠纷的风险。

此外,采购部管理程序文件还可以提供对采购资源和预算的有效利用。

主要内容
1. 采购策略
采购策略是指制定明确的采购目标和策略,以指导采购决策和操作。

它应包括以下内容:
•采购目标和指标:明确阐述采购的目标和所需指标,例如成本效益、供应商选择标准等。

•采购政策和程序:明确规定采购流程中各个环节的具体步骤和要求,确保流程的规范性和透明度。

•风险管理和合规性:规定风险管理和合规性控制的措施,以确保采购活动的合法性和遵守行业规范。

2. 采购流程文件
采购流程文件包括了整个采购过程中需要使用的各类文件和表格,以确保流程的顺利执行。

常见的采购流程文件包括:
•采购申请表:由需要采购物品或服务的部门填写,包括详细的需求描述和预算等信息。

•采购审批表:用于记录采购申请的审批流程,包括相关人员的审批意见和签字。

•采购订单:确认采购决策后,采购部门将向供应商发出采购订单,包括具体的采购物品、数量和价款等。

•采购合同:在与供应商签订正式采购合作协议之前,采购部门可以使用供应商合同模板来起草采购合同,以明确双方权责。

•收货记录:用于记录采购物品的收货情况,包括物品的数量和质量等信息。

3. 供应商管理文件
供应商管理文件包括了与供应商建立和维护关系所需的各种文件和文档。

这些
文件的管理可以帮助采购部门更好地选择供应商并确保供应链的可靠性和稳定性。

常见的供应商管理文件包括:
•供应商评估表:用于评估潜在供应商的能力和可靠性,包括公司实力、质量管理体系、交货能力等指标。

•供应商合作协议:与供应商建立正式合作关系之前,采购部门可以使用供应商合作协议模板来明确双方的权责和合作细节。

•供应商绩效评估表:用于定期评估和监督供应商的绩效,包括交货准时率、质量控制等。

使用指南
为了充分发挥采购部管理程序文件的作用,以下是一些建议的使用指南:
1.根据实际情况定制文件:根据组织的特定需求,针对性地制定和管理
采购部管理程序文件,确保其与实际采购流程相匹配。

2.培训相关人员:为所有涉及采购流程的员工提供相关的培训和指导,
确保他们理解和遵守采购部管理程序文件中的规定。

3.定期审查和更新:采购部管理程序文件应定期进行审查和更新,以适
应组织内外环境的变化。

4.存档和备份:确保采购部管理程序文件得到妥善存档和备份,以避免
因文件遗失或损毁导致的问题。

结论
采购部管理程序文件是为了规范和优化采购流程而建立的重要工具。

通过使用
这些文件,可以提高采购决策的效率和准确性,降低采购风险,并提高供应链的可靠性。

采购部门应根据实际情况制定和管理这些文件,并定期更新以适应变化的需求。

相关文档
最新文档