出差旅费报销清单
差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位,(填写报销单位名称)。
报销人,(填写报销人姓名)。
报销时间,(填写报销时间)。
报销单号,(填写报销单号)。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间,(填写出差时间)。
出差地点,(填写出差地点)。
出差事由,(填写出差事由)。
2. 交通费。
交通工具,(填写交通工具,如飞机、火车、汽车等)。
费用明细:交通费用1,(填写交通费用1)。
交通费用2,(填写交通费用2)。
...3. 住宿费。
住宿地点,(填写住宿地点)。
费用明细:住宿费用1,(填写住宿费用1)。
住宿费用2,(填写住宿费用2)。
...4. 餐饮费。
费用明细:早餐费用,(填写早餐费用)。
午餐费用,(填写午餐费用)。
晚餐费用,(填写晚餐费用)。
...5. 其他费用。
费用明细:通讯费,(填写通讯费用)。
招待费,(填写招待费用)。
其他费用1,(填写其他费用1)。
其他费用2,(填写其他费用2)。
...三、费用合计。
交通费总计,(填写交通费总计)。
住宿费总计,(填写住宿费总计)。
餐饮费总计,(填写餐饮费总计)。
其他费用总计,(填写其他费用总计)。
合计费用,(填写合计费用)。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见,(报销人签字并填写意见)。
审核人意见,(审核人签字并填写意见)。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板,请报销人按照实际情况填写,并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
公务员差旅费报销明细表

公务员差旅费报销明细表公务员差旅费报销明细表是用于记录和核算公务员在出差期间发生的费用以及相关凭证的一种文书。
它对于公务员差旅费的报销起到了重要的作用,能够提供详细的报销信息,便于财务部门进行核对和审核。
下面将详细介绍公务员差旅费报销明细表的格式和填写要求。
一、格式要求公务员差旅费报销明细表通常包括以下几个主要部分:1. 表头:包括报销单位名称、报销日期等基本信息;2. 出差人员信息:包括姓名、职务、工号等个人信息;3. 出差详情:包括出差地点、出差日期、出差天数等具体信息;4. 费用明细:按照不同费用项目分类,包括交通费、住宿费、餐费等;5. 费用小计:对各项费用进行求和,得出总费用;6. 附加说明:对报销明细表中的费用信息进行解释和说明;7. 审核和批准:公务员和财务人员对报销明细进行审核和批准的签字空间。
二、填写要求1. 表头的填写:在报销单位名称一栏填写所属单位的全称,报销日期一栏填写报销当天的具体日期。
2. 出差人员信息的填写:根据实际情况填写出差人员的姓名、职务和工号等个人信息。
3. 出差详情的填写:按照时间顺序填写出差地点、出差日期和出差天数等具体信息。
可以使用表格的形式进行排版,便于读者查阅。
4. 费用明细的填写:按照不同的费用项目分类填写相关信息。
例如,对于交通费,可以按照交通工具(飞机、火车、出租车等)分别列出费用金额和票据编号。
对于住宿费和餐费,可以按照日期和费用金额进行详细记录。
5. 费用小计的填写:在所有费用明细填写完毕后,将各项费用进行求和,并在费用小计一栏填写总费用金额。
6. 附加说明的填写:如果对于某些费用存在特殊情况或需要额外解释的地方,可以在附加说明栏中进行详细描述,提供相关的解释和证明材料。
7. 审核和批准的填写:公务员在填写完毕后,需要将报销明细表交给财务人员进行审核和批准。
财务人员在审核通过后,在相应的签字空间进行签字确认。
总结:公务员差旅费报销明细表是一种重要的文书,它的格式和填写要求都需要严格遵守。
差旅费用报销制度及对应表单

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本制度,本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时,应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》,申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等,经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划,经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存,作为考勤核算依据(实际出差天数与出差申请有差异时,应在出差结束后及时向人事行政部说明情况);《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据(报销时应与借款单核对后,与财务消除借款项)。
4.审批流程:填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持借款单)→向人事行政部报备(经办人持出差申请单)。
5.出差申请未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定(1)出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销),在同等费用条件下,出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
(2)一般情况,基层员工市内出差,应首选公交、地铁等交通工具,遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等,须先申报,经上级领导批准后方可乘坐,未经批准,按同程公交、地铁报销;基层员工市外出差,应首选火车硬座,但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧,遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。
(3)部门主管及以上职务的员工市内出差,可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具;市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位(如三等座、经济舱)减少路程时耗,提高效率,遇特殊情况需升级座位,须先申报,经总经理批准后方可乘坐,未经批准按同程普通座位报销。
出差差旅费标准

出差差旅费标准在公司日常运营中,出差是一种常见的工作方式。
为了规范出差差旅费的报销标准,公司特制定了以下的出差差旅费标准,以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定,合理合法地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 飞机票,根据出差地点的不同,飞机票的标准报销额度有所不同。
国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元;国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。
2. 火车票,根据出差地点的不同,火车票的标准报销额度有所不同。
硬座的火车票标准为不超过500元;软卧的火车票标准为不超过1000元。
3. 出租车费,出差期间的出租车费用报销标准为实报实销,需提供有效的发票和行程报告。
4. 租车费,出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元,需提供有效的发票和行程报告。
二、住宿费用。
1. 酒店住宿费,出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元,需提供有效的发票和入住登记。
2. 住宿补贴,如果出差地点没有酒店住宿条件,员工可按照公司规定自行选择住宿,报销标准为不超过每晚300元,需提供有效的发票和入住登记。
三、餐饮费用。
1. 差旅餐费,出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元,需提供有效的发票和就餐记录。
2. 长途车费,如果出差地点距离较远,需乘坐长途汽车,长途车费用报销标准为不超过每天100元,需提供有效的发票和行程报告。
四、其他费用。
1. 通讯费,出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元,需提供有效的发票和通讯记录。
2. 杂费,出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元,需提供有效的发票和费用明细。
以上为公司出差差旅费标准的具体内容,希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销,同时也要合理控制费用,做到节约开支,以更好地为公司的发展贡献自己的力量。
同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全,做好行程安排,确保工作顺利完成。
祝愿大家在出差工作中一切顺利!。
出国差旅费报销标准

出国差旅费报销标准在公司出差或公务活动中,员工可能需要前往国外进行差旅,而差旅费用的报销标准是一个备受关注的问题。
为了规范公司员工出国差旅费用的报销,制定了以下的出国差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 机票费用,员工在出差期间所需的往返机票费用,报销标准以经济舱价格为准,超出经济舱价格部分由员工自行承担。
2. 公共交通费用,员工在国外出差期间所需的公共交通费用,如出租车、地铁、公交车等,按照发票实际金额报销,需提供有效的发票和行程证明。
二、住宿费用。
员工在国外出差期间的住宿费用,报销标准以公司规定的差旅标准为准,超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供酒店发票和入住证明。
三、餐饮费用。
员工在国外出差期间的餐饮费用,报销标准以公司规定的差旅标准为准,超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供餐厅发票和消费明细。
四、通讯费用。
员工在国外出差期间的通讯费用,包括国际漫游费、电话费等,报销标准以公司规定的差旅标准为准,超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供通讯费用的有效发票和详细清单。
五、其他费用。
员工在国外出差期间的其他费用,如签证费、保险费等,报销标准以公司规定的差旅标准为准,超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供其他费用的有效发票和相关证明文件。
六、报销流程。
员工在国外出差结束后,需及时将相关费用报销申请提交给财务部门,同时提供完整的费用报销凭证和相关证明文件。
财务部门将在收到申请后尽快进行审核和报销处理。
七、注意事项。
1. 员工在国外出差期间的费用报销需符合公司相关规定,严禁虚假报销或超标准报销。
2. 员工在出差期间需妥善保管好相关费用的发票和证明文件,以便日后的报销申请。
3. 对于特殊情况下的费用报销,员工需提前向公司相关部门进行沟通和申请,经批准后方可报销。
以上即为公司出国差旅费报销标准,希望全体员工能够严格按照规定执行,做到合理使用公款,规范报销流程,共同维护公司的财务秩序。
感谢大家的配合和支持!。
合肥差旅费报销标准

合肥差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
合肥差旅费报销标准适用于公司员工在合肥市内外出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用报销。
报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
二、交通费报销标准。
1. 飞机,经济舱标准,需提供机票和行程单。
2. 火车,软卧或硬卧标准,需提供火车票和行程单。
3. 长途汽车,需提供车票和行程单。
4. 出租车、网约车,需提供行程单或发票。
5. 自驾车,按照公司规定的公里数报销标准,需提供加油票和行程单。
三、住宿费报销标准。
1. 合肥市内住宿,标准房费不超过XXX元/晚,需提供发票。
2. 合肥市外住宿,标准房费不超过XXX元/晚,需提供发票。
四、餐饮费报销标准。
1. 合肥市内,每人每餐不超过XXX元,需提供餐厅发票。
2. 合肥市外,每人每餐不超过XXX元,需提供餐厅发票。
五、通讯费报销标准。
1. 合肥市内,按实际费用报销,需提供通讯费发票或清单。
2. 合肥市外,按实际费用报销,需提供通讯费发票或清单。
六、市内交通费报销标准。
1. 公交车、地铁,按实际费用报销,需提供车票或刷卡记录。
2. 出租车、网约车,按实际费用报销,需提供行程单或发票。
七、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写差旅费预支申请,经部门负责人审批后方可预支差旅费用。
2. 出差结束后,出差人员需在规定时间内提交差旅费报销申请,需提供相关费用票据和行程单。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核,符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
八、注意事项。
1. 出差人员需严格按照公司规定的差旅费报销标准进行报销,不得超标报销。
2. 出差人员需保留好相关费用票据和行程单,以备报销时使用。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行严格审核,如有违规报销行为将追究相关人员责任。
以上即为合肥差旅费报销标准,出差人员在出差期间务必遵守相关规定,如有任何疑问,请及时与财务部门联系。
希望大家共同遵守规定,合理使用差旅费,谢谢合作!。
行政差旅费报销单模版及填写要点
行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位:____________________报销日期:____________________报销人:______________________报销事由:____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额:____________________报销人签字:__________________审核人签字:__________________审批人签字:__________________二、填写要点1. 报销单位:填写报销单所属的单位名称,确保准确无误。
2. 报销日期:填写报销单填写的日期,一般为报销申请提交的日期。
3. 报销人:填写报销人的姓名,确保准确无误。
4. 报销事由:填写差旅费报销的具体事由,如出差、会议等。
5. 序号:按照出差日期的先后顺序填写序号,方便核对和统计。
6. 日期:填写出差的具体日期,确保准确无误。
7. 出差地点:填写出差的具体地点,如城市、乡镇等。
8. 交通费用:填写出差期间的交通费用,包括机票、火车票、出租车费等。
9. 住宿费用:填写出差期间的住宿费用,包括酒店费用、公寓费用等。
10. 餐饮费用:填写出差期间的餐饮费用,包括早餐、午餐、晚餐等。
11. 其他费用:填写出差期间的其他费用,如会议费、礼品费等。
12. 合计:每项费用填写完毕后,将各项费用相加得出的总金额。
13. 报销人签字:报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。
14. 审核人签字:审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。
15. 审批人签字:审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。
三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用,确保准确无误。
2. 填写时要按照实际发生的费用填写,不得虚报或夸大。
3. 填写时要注意费用的分类,确保每一项费用都填写到相应的栏目中。
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出差旅费报销清单
出差人: 部门: 年 月 日
出差日期 地 点
交通费 膳杂费 住宿费 杂费 其它 费用 合 计 说 明
月 日 起 迄
费用总计
旅费总额 (大写) □人民币 □美元 万 千 佰 拾 元 角 分 整 预支 旅费 应付
(支)金额
会计 核准 审核 收款签字