建工局检查表格

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建筑工程安全生产大检查用表

建筑工程安全生产大检查用表

建筑工程安全生产大检查用表(一)
(住建主管部门)所查地区:
:
建筑工程安全生产大检查用表(二)
(建筑施工企业)
检查组成员签字:受检地区代表签字:检查时间
建筑工程安全生产大检查用表(三)
(建筑施工项目)
所查地区:项目名称:
检查组成员签字:总承包单位代表签字:
建筑工程安全生产大检查用表(四)
检查组成员签字: 总承包单位代表签字: 检查时间:
建筑工程安全生产大检查用表(五)
(高大模板支撑施工)
监管部门:检查时间:
检查组成员签字: 总承包单位代表签字: 检查时间:
建筑工程安全生产大检查用表(六)
检查组成员签字: 总承包单位代表签字: 检查时间:。

建筑工程质量检查表格-山东省

建筑工程质量检查表格-山东省
隐蔽工程验收记录
64
检验批、分项、子分部、分部工程验收记录
65
观感质量综合检查记录
66
工程竣工验收记录
67
工程质量问题处理及验收记录
结果统计
符合项 不符合项
主管部门对检查发现问题闭合处理
□是 □否
综合评述
存在主要问题及其评价:
达标□ 不达标□
建设单位项目负责人签字
签名(盖章):年 月 日
项目负责人
签字
(四)砌体工程
20
砌筑砂浆、试块留置和标识情况
21
墙体转角处、交接处同时砌筑情况 临时间断处留槎情况
22
灰缝厚度及砂浆饱满度
23
构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措施情况
(五)防水工程
24
防水混凝土的节点构造
25
止水带埋设安装
26
地下室卷材防水层的细部做法
27
地下室涂料防水层厚度
28
地下室渗漏情况
(六)实体质量抽测
□符合
□不符合




29
在资质范围内从事检测活动
在资质范围内从事检测活动
超出资质范围从事检测活动
□符合
□不符合
30
检测报告内容及结论
检测报告内容及结论真实、准确、完整
检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
31
单独建立检测结果不合格项目台账
已单独建立不合格检测结果台账
2-2-2.受检工程质量行为检查表
单位工程名称:
序号
检 查 项 目
检 查 内 容
评 价


建设工程质量检查表

建设工程质量检查表
序号
工作内容
检查要点
检查情况(存在主要问题)
3
《福建省预拌混凝土质量管理标准(2018年修订版)》
1、是否按要求每半年对辖区内预拌混凝土企业实施动态考核;
2、是否按照《福建省预拌混凝土质量管理标准(2018年修订版)》第三十七条开展抽查抽测;
3、对于发现的问题是否及时督促企业整改并书面反馈,能否严格按照规定对发现违法违规行为进行查处。
检查要点
检查情况(存在主要问题)
1
《关于强化桩基工程质量管理的意见》(闽建建(2022)2号)、
《福建省房屋市政工程基桩检测
质量监督检查工作标准》
1、是否强化责任主体信用惩戒。对灌注桩终孔确认、预制桩终压条件确认未按要求举牌拍照或举牌拍照不符合要求进入下道工序的,对桩基工程质量验收会议未按要求举牌拍照及未按要求留存影像资料的严格监管记分;
检查要点
检查情况(存在主要问题)
1
资质人员配备及履职情况
查看技术人员职称、社保、人员培训、岗位证书及到岗情况
2
原材料质量管理
查看原材料合格证、进场登记台账、复检报告;原材料复检(验)频率
3
混凝土出厂检验
核对混凝土出厂检验频率;开盘鉴定是否规范;出厂检验项目是否齐全;混凝土试块标识是否规范
序号
检查内容
3
桩基检测影像资

桩基检测是否按规定留存影像资料
序号
检查内容
检查要点
检查情况(存在主要问题)
4
建筑材料和实体质量抽检
是否违规使用海砂;对进场原材料及连接件监督抽检(钢筋原材、钢筋接头);混凝土实体回弹检测
5
其他
项目经理:
总监:
检查人员:

房建工程质量检查表

房建工程质量检查表
总监:
1、本标准采用100分制,考评等级分为:好、良好、一般、差,其中90分(含90分)以上为 好,75-89分为良好,60-74分为一般,59分以下为差。
2、扣分项目的扣分总分不得超过该项分值,扣分总分超过分值的该项次得分为0。 3、对考评等级为一般或差的施工单位酌情进行通报批评或依法实施经济处罚。
墙面平整度、垂直度;卫生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ防
8
水处理、高差、及坡度不合格扣2 分/处,消防通道宽度不合要求扣
4分。
质量缺陷无处理方案扣4分,方案 4 未审批扣2分,处理无记录、无验
收扣2分。
17 工程资料
4
工程质量保证资料不完整、不真 实、不及时扣2分/次
总分
##
存在的质量隐患 和需挂牌督办的事项
项目经理:
检查人:
书不一致,每次扣2分/人次。
3
施工管理人员、监理人员到 岗及持证情况。
6
关键部位,关键时刻项目经理、 总监不在岗扣2分;监理人员未持 证上岗扣2分/人次
4
质保体系及“三检制”运行 情况
8
质保体系未建立扣8分,不健全扣 5分;“三检制”未运行扣2分/次 。
5
按本项目设计、规范、技术 标准施工情况
8
未按图纸施工或擅自修改设计扣4 分/次;违反技术标准,特别是强 制性技术标准施工扣4分/每处
符合要求,2分/每次;

扣分 项目
评分
11 纵横墙砌筑质量情况
纵横墙砌筑质量构造柱、圈梁、 4 过梁等拉结筋不符合设计图纸和
规范要求扣2分/处
12
放射性指标或游离甲醛含量 复测
使用花岗岩、瓷砖(大于200m2) 4 、人造木板(大于500m2),没有

建筑公司施工工地全年安全检查记录表模板

建筑公司施工工地全年安全检查记录表模板

安全检查记录表一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。

二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。

属经常性、系统性的隐患,必须按表转入事故隐患评审处理。

三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。

四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。

安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:008填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:011填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:012填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:013填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:014填表人:×××安全检查记录表检查类型:中秋、国庆节前安全检查编号:015填表人:×××安全检查记录表检查类型:中秋、国庆后检查编号:016填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:017填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:018填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:019填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:020填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:021填表人:×××安全检查记录表检查类型:节前安全检查编号:022填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:023填表人:×××安全检查记录表检查类型:春节前安全检查编号:024填表人:×××。

建筑行业施工安全检查表模板

建筑行业施工安全检查表模板

建筑行业施工安全检查表模板一、工地基本信息1. 工地名称:2. 工地地址:3. 工地负责人:4. 施工单位:5. 监理单位:6. 检查日期:二、现场环境及安全设施1. 施工现场是否清洁整齐:2. 施工现场是否存在积水、杂物等隐患:3. 是否设置了安全警示标志:4. 是否设置了安全通道:5. 是否设置了防护网或安全网:6. 是否设置了安全围挡:7. 是否设置了施工现场的出入口:8. 是否设置了应急疏散通道:三、施工机械设备1. 施工机械设备是否经过合格检测:2. 施工机械设备是否定期维护保养:3. 施工机械设备是否存在安全隐患:4. 施工机械设备是否使用合格的操作人员:四、作业人员1. 是否配备了足够数量的安全防护用品:2. 作业人员是否穿戴了合格的安全防护用品:3. 作业人员是否经过安全培训:4. 作业人员是否存在违规操作行为:5. 作业人员是否存在违反安全规定的行为:五、施工材料1. 施工材料是否符合国家标准:2. 施工材料是否存放整齐、安全稳固:3. 施工材料是否存在质量问题:4. 施工材料是否存在安全隐患:六、施工工艺1. 施工工艺是否符合设计要求:2. 施工工艺是否存在安全隐患:3. 施工工艺是否存在违规操作行为:4. 施工工艺是否存在施工质量问题:七、电气设备1. 电气设备是否经过合格检测:2. 电气设备是否定期维护保养:3. 电气设备是否存在安全隐患:4. 电气设备是否使用合格的操作人员:八、消防设施1. 消防设施是否完备:2. 消防设施是否定期检查维护:3. 消防设施是否存在故障或损坏:4. 消防设施是否易于操作和使用:九、其他安全问题1. 是否存在其他安全隐患:2. 是否存在其他违反安全规定的行为:十、整改情况1. 发现的安全问题:2. 整改措施:3. 整改责任人:4. 整改期限:5. 整改情况:十一、检查人员意见1. 检查人员姓名:2. 检查人员单位:3. 检查人员职务:4. 检查人员意见:以上为建筑行业施工安全检查表模板,根据实际情况进行填写,并在检查后及时进行整改,确保施工现场的安全和顺利进行。

在建工程项目检查表

屋面
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间隔墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间户门
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外窗
(含阳台门上部)
阳台门下部芯板
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖地下室顶板
□符合
□不符合
□符合Leabharlann □不符合飘窗上下板□符合
□不符合
□符合
□不符合
燃烧性能
3
按照绿色建筑设计标准设计
口是口否
4
节能设计文件行政备案
口有口无
5
进场材料持有省厅的认定(确认登记)证书
口是口否
6
建筑工程执行民用建筑节能信息公示制度
口是口否
7
签订建筑节能承诺书
口是口否
8
建筑节能专项施工方案
口有口无
9
建筑节能监理规划和实施细则
口是口否
检查项目
设计
评价
传热系数
做法
设计文件
施工执行情况
在建工程项目检查表
设区市(县、区、镇):年 月 日
工程名称
工程地点
结构类型
建筑类别
居住□ 公建□
建筑层数
地下层地上 层
建筑高度
m
建筑总面积
开工时间
年 月 日
建设单位
形象进度
设计单位
施工单位
图审机构
监理单位
规划许可证号
施工许可证号
联系人
联系电话
1

建筑施工安全检查表模板

建筑施工安全检查表
序号检查内容
评价结果
备注符合不符合
1建设单位在工程项目开工前,按规定取得施工许可证
2建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有
地下管线资料等相关资料
3建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明
措施费用
4建设单位按合同及时支付安全生产费用
5建设单位在合同中明确安全责任、安全目标6建设单位按合同约定履行安全管理职责
7建设单位依法将工程发包给具有资质和安全生产许可
证的施工单位
8建设单位依法将工程委托给具有相应资质的监理单位
结果
统计
符合项;不符合项
检查人:检查日期:年月日。

建筑施工自检自查检查表

建筑施工自检自查检查表===========
项目信息
- 项目名称:
- 施工单位:
- 工程地址:
- 负责人:
- 日期:
自检自查内容
工地安全检查
施工质量检查
环境保护检查
安全培训检查
自检自查结果
- 自检自查人:
- 结果说明:
备注
请施工单位负责人根据自检自查结果及时整改不合格情况,并
保留好相关记录。

如有需要,可以随时提供给监理或相关部门查阅。

同时,为确保施工质量和施工现场安全,请定期进行自检自查,并进行评估和总结,及时提高施工管理水平和质量。

---
以上即为建筑施工自检自查检查表的模板,根据实际情况进行内容的填写和调整,祝施工顺利,质量过关!如有任何问题,请随时与我联系。

建设工程自查自纠表格

建设工程自查自纠表格序号自查内容检查项目检查标准改进措施责任人落实情况备注1 工程进度是否符合计划施工进度施工进度应按照计划进行,否则要及时调整并制定新的计划并通知相关方进度落后时要分析原因并采取相应的措施进行补救项目经理是/否2 施工质量是否符合标准施工质量检查工程质量是否符合相关标准及规范,如发现问题要及时整改并记录整改过程及结果质量问题分析产生原因并采取相应的措施进行改进施工质量员是/否3 安全生产是否符合要求安全生产规范施工现场安全管理,保障施工安全;如存在违规行为及时整改,及时处理安全事故并记录整改过程及结果安全隐患排查,加强标识及宣传安全知识工程安全部是/否4 环境保护措施是否到位环境保护检查施工现场是否按照相关环保法规执行;如有环保问题及时整改并记录整改过程及结果排放废水、废气、废料等环保问题及时整改,并加强环保知识培训建设单位环保负责人是/否5 施工材料是否合格施工材料查验施工材料是否符合相关标准及规范;如发现问题要及时整改并记录整改过程及结果采购材料时要确保材料符合行业标准,有检测报告及合格证明材料部是/否6 文明施工是否得到落实文明施工加强现场文明施工管理,保持施工现场整洁;不得乱倒垃圾、乱停车等现象;如发现问题应及时整改并记录文明施工员是/否7 劳动力是否合理配置施工队伍管理劳动力是否合理配置,人员是否持证上岗;如发现问题要及时整改并记录整改过程及结果用工单位及时核查工人证书,保证施工人员素质劳务部是/否8 设备是否正常运行施工设备检查设备是否正常运行;如发现问题要及时维修并记录整改过程及结果做好设备保养维护工作,确保设备正常运行施工部是/否9 管理人员是否及时交底工程管理管理人员是否及时交底工作任务,确保各方理解并执行工程任务工程管理人员是/否10 现场巡查是否得到落实巡查记录巡查现场情况,及时发现问题并整改工程负责人是/否以上内容经过自查自纠并得到了整改,确保施工工作按照相关规范进行。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表1 (受检工程基本情况 ) 工程名称 工程地点 开工日期 施工许可证号 形象进度 建筑规模(总面积或投资额) 平方米(或 万元) 结构类型 建筑层数 质量责任主体和有关机构 单位名称 单位 资质情况 项目负责人资格情况

建设单位 勘察单位 设计单位

施工单位

分包单位 监理单位 施工图审查机构

质量检测机构

备 注 检查组成员签字: 检查日期: 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表2 (建筑工程责任主体质量行为 ) 质监编号: 工程名称: 形象进度:

日期: 年 月 日

序号 检 查 项 目

检查结果 检查问题

符合√ 基本 符合 Ο 不 符合 × 内容 数据

1 质保体系 建 设 建设单位开发资质 2 项目部人员任命、配备 3 规划许可、施工许可、监督注册 4 图审及重大变更报审 5 建立健全质保体系 6 依法招标、发包 7 检测单位的委托合同 8 监 理 监理单位资质 9 人员配备、资格、在岗、变更 10 仪器设备配备、台帐 11 项目部验收规范、技术标准配备 12 监理规划、细则、旁站方案编写 13 对施工组织设计的审查 14 平行检验资料及时、完整性、检验真实性 15 旁站制度落实 16 原材料、工序验收把关 17 质量问题整改落实情况 18 施 工 施工单位资质 19 人员配备、资格、在岗、变更 20 仪器设备配备、台帐 21 项目部验收规范、技术标准配备 22 编制专项方案的针对性及审批手续 23 质量控制资料及时、完整、检验真实 24 分包配合管理

检 查 人 员 小计 总项次

合格率 %

建设单位 项目负责人 总监理工程师 施工单位 项目负责人

说明:“合格”打“√”、基本合格打“Ο”、不合格打“×”,凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不 合格内容及数据。 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表3 (工程质量控制资料) 质监编号: 工程名称: 形象进度:

日期: 年 月 日

序号 检 查 项 目 检查内容和方法

检查结果 检查问题

符合√ 基本 符合 Ο 不 符合 × 内容 数据

1 技术交底、施工日志 技术交底和施工日志应记录详实

2 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进行结构性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告

3 见证取样和送检记录 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单

4 现场计量器具的运行状况 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书

5 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底

施工图设计文件修改、变更、洽商、交底

应符合程序,记录完整。

6 施工试验报告(记录) 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。

7 施工记录 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实。

8 质量验收记录 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格。

9 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验

地基强度或承载力检验、工程桩承载力检

验方法和数量应符合要求。

10 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 偏差和试件留置数量应符合要求。

11 基坑施工 基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控

检 查 人 员 小计 总项次

合格率 %

建设单位 项目负责人 总监理工程师 施工单位 项目负责人

说明:“合格”打“√”、基本合格打“Ο”、不合格打“×”,凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表4 (工程施工质量) 质监编号: 工程名称: 形象进度:

日期: 年 月 日

序号 检 查 项 目 检查内容和方法

检查结果 检查问题

符合√ 基本 符合 Ο 不 符合 × 内容 数据

1 模板与支架的设计 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案

2 受力钢筋品种、级别、规格和数量 对照施工图检查。

3 钢筋代换 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

4 钢筋的加工、绑扎和连接 加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量

5 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,

节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。

6 混凝土试块留置 混凝土试块留置数量、养护环境、标识等。 7 混凝土的外观质量和尺寸偏差 检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差

8 砌筑砂浆强度和试块留置

检查现场砂浆配合比实际应用情况,计量

器具设置应用,砂浆试块留置数量、养护环境、标识等。

9 小砌块质量 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上。

10 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况

11 灰缝厚度及砂浆饱满度 用尺量检查灰缝厚度,检查作业面的砂浆饱满度。

12 预制承重构件安装 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 13 施工荷载控制 观察检查楼层堆载情况 14 构造措施 构造柱、圈梁设置情况

检 查 人 员 小计 总项次

合格率 %

建设单位 项目负责人 总监理工程师 施工单位 项目负责人 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表5 (在建工程抽测、抽检 ) 质监编号: 工程名称: 形象进度: 日期: 年 月 日 现场抽测

混凝土强度

轴线位置 设计强度等级 实测值(MPa) 平均碳化深度(mm) 抽测结果 备注 合 格 不合格

每个单位工程抽测2个构件

楼板厚度 轴线位置 设计厚度(mm) 实测值(mm) 允许偏差 (+8,-5mm) 备注 每个单位工程抽测3块楼板,每块楼板测中间位置厚度

小 计 合格率 % 原材料抽检

材料名称 规格 生产厂家 进场数量 使用部位 检测结果 备注 合 格 不合格

钢筋 现场测量钢筋直径,不符合要求时,抽检,检测强度、抗弯、直径

砖(砌块) 水泥类砖抽检一组,检测强度、软化系数

检查人员 小 计

合格率 % 建设单位项目 负责人

监理单位项目

总监 施工单位项目

负责 人 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表6 (建筑节能工程检查)

质监编号: 工程名称: 形象进度:

日期: 年 月 日

序号 检 查 项 目 检查结果 检查问题 符合 √

基本 符合 Ο 不

符合 × 内 容

1 施工方案编制和监理细则

2 设计变更

3 进场验收、核查、复验

4 墙体、门窗、外遮阳、屋面、地面分项工程

5 采暖、通风与空调

6 配电与照明

7 可再生能源应用分项工程验收

检 查人 员 小计 总项次

合格率 %

建设单位 项目负责人 总监理工程师 施工单位 项目负责人

说明:“合格”打“√”、基本合格打“Ο”、不合格打“×”, 凡检查到的不合格均应在“检查问题”栏中填写不合格内容。

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