检查表(最新)
治安安全管理督导检查表(最新完整版)

5
从有资质的保安服务公司聘用保安员。
是□否□不涉及□
6
成立治安保卫应急队伍,实行24h应急值守。
是□否□不涉及□
7
聘用的安检员具备安检资质,并取得安检资格证书。
是□否□不涉及□
8
每年组织2次以上安保人员专门培训。
是□否□不涉及□
9
每半年开展1次以上防暴、反恐和伤医事件应急演练。
是□否□不涉及□
33
配备视频监控、入侵报警系统、一键报警、安检闸机、巡更系统、出入口控制系统等治安安全技防设施。
是□否□不涉及□
34
设置治安安全应急装备存放区,保障应急处置使用。
是□否□不涉及□
35
开展特种行业场所内部的安全防范和检查工作。
是□否□不涉及□
36
治安技术防范系统与治安装备管理
按照相应行业规范,建立完善入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统和电子巡查系统,实现4个系统互联互通。
是□否□不涉及□
29
建立健全重点部位、要害部门的治安管理工作档案。
是□否□不涉及□
30
重点部位
治安安全
管理
供水、供电、供气等重点要害部位以及夜间值班科室,实施24h值班守护,确保专人负责。
是□否□不涉及□
31
加强对重点部位巡查,并做好巡查记录。
是□否□不涉及□
32
夜间巡查至少2人同行。
是□否□不涉及□
是□否□不涉及□
20
制定医务人员安全防范制度。
是□否□不涉及□
21
制定安全防范教育培训制度。
是□Байду номын сангаас□不涉及□
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制定安全突发事件应急处置机制。
最新安全检查表(安全规范JGJ59-2011)

安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全生产责任制,扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分未按规定配备专职安全员,扣2~10分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分未制定安全生产资金保障制度,扣5分未编制安全资金使用计划及未按计划实施,扣2~5分未编制伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分未进行安全责任目标分解,扣5分未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分102 施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专家论证,扣10分施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分103 安全技术交底未进行书面安全技术交底,扣10分未按分部分项进行交底,扣5分交底内容不全面或针对性不强,扣2~5分交底未履行签字手续,扣4分104 安全检查未建立安全检查制度,扣10分未有安全检查记录,扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分105 安全教育未建立安全教育培训制度,扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分106 应急预案未制定安全生产应急救援预案,扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分未定期进行应急救援演练,扣5分未配置应急救援器材和设备,扣5分10小计607一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分未签订安全生产协议书,扣5分分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分108 持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分109 生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告,扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分未依法为施工作业人员办理保险,扣5分1010 安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分未绘制现场安全标志布置图,扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分未设置重大危险源公示牌,扣5分10小计40 检查项目合计100文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于于2.5m,扣5~10分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10分102 封闭管理施工现场进出口未设置大门,扣10分未设置门卫室,扣5分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6分施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分未设置车辆冲洗设施,扣3分103 施工场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5分施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣5分施工现场未采取防尘措施,扣5分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5分未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10分未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分温暖季节未进行绿化布置,扣3分104 材料管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分105 现场办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分在施工程、伙房、库房兼作住宿,扣10分宿舍未设置可开启式窗户,扣4分宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣2~6分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5分冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5分生活用品摆放混乱、环境不卫生不符合要求,扣3分106 现场防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10分施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分10小计607 综合治理生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2分施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5分施工现场未制定治安防范措施,扣5分108一般项目公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣2~8分标牌不规范、不整齐,扣3分未设置安全标语,扣3分未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4分109 生活设施未建立卫生责任制度,扣5分食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4分食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4分厕所内的设施数量和布局不符合规范需求,扣2~6分厕所卫生未达到规定要求,扣4分不能保证现场人员卫生饮水,扣5分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4分生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5分1010 社区服务夜间未经许可施工,扣8分施工现场焚烧各类废弃物,扣8分施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染措施,扣5分未制定施工不扰民措施,扣5分10 小计40检查项目合计100扣件式钢管脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分架体结构设计未进行设计计算,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 立杆基础立杆基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分104 杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求,每处扣2分105 脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合规范要求,扣5~10分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板,扣3分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分10 小计607一般项目横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣2分单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180㎜,每处扣2分108 杆件连接纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求,每处扣2分立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣5分1010 构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分511 通道未设置人员上下专用通道,扣5分通道设置不符合要求,扣2分5小计40 检查项目合计100满堂式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施,扣10分104 杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求,每处扣2分杆件接长不符合要求,每处扣2分架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣2分105 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分10 小计607一般项目架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180mm挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分109 荷载架体的施工荷载超过设计和规定要求,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10小计40 检查项目合计100悬挑式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 悬挑钢梁钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求,扣10分钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍,扣5分钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,每处扣2分钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求,扣5~10分钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置,扣5分103 架体稳定立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施,每处扣2分承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定,每处扣2分纵横向扫地杆的设置不符合规范要求,扣5~10分未在架体外侧设置连续式剪刀撑,扣10分未按规定设置横向斜撑,扣5分架体未按规定与建筑结构拉结,每处扣5分104 脚手板脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳,扣5~10分105 荷载脚手架施工荷载超过设计规定,扣10分施工荷载堆放不均匀,每处扣5分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分10 小计607一般项目杆件间距立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分108 架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣5~10分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未进行封闭,扣5分架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严,扣2~8分架体底层未进行封闭或封闭不严,扣2~10分1010构配件材质型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求,扣5~10分型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分10小计40 检查项目各计100附着式升降脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分脚手架提升超过允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 安全装置未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求,扣10分防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上,扣10分防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着,扣10分未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求,扣5~10分升降或使用工况,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求,扣8分未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求,扣5~8分103 架体构造架体高度大于5倍楼层高,扣10分架体宽度大于1.2m,扣5分直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度大于5.4m,扣8分架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2,扣10分架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m,扣10分架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡,扣10分104 附着支座未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座,扣10分使用工况未将竖向主框架与附着支座固定,扣10分升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上,扣10分附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求,扣5~10分105 架体安装主框架及水平支撑桁架的节点未采用焊接或螺栓连接,扣10分各杆件轴线未汇交于节点,扣3分水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接,扣5分架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处,扣10分竖向主框架组装高度低于架体高度,扣5分架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体,扣8分106 架体升降两跨以上架体升降采用手动升降设备,扣10分升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求,扣10分升降工况架体上有施工荷载或有人员停留,扣10分10 小计607一般项目检查验收主要构配件进场未进行验收,扣6分分区段安装、分区段使用未进行分区段验收,扣8分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分架体提升前未有检查记录,扣6分架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全,扣2~8分108 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢,扣3~5分作业层与建筑结构之间空隙封闭不严,扣3~5分脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分109 架体防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板,扣3分1010 安全作业操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录,扣5~10分作业人员未经培训或未定岗定责,扣5~10分安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗,扣5~10分安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护,扣10分荷载不均匀或超载,扣5~10分10小计40 检查项目合计100高处作业吊篮检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 安全装置未安装防坠安全锁或安全锁失灵,扣10分防坠安全锁超过标定期限仍在使用,扣10分未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置,扣10分吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵,扣10分103 悬挂机构悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘,扣10分前梁外伸长度不符合产品说明书规定,扣10分前支架与支撑面不垂直或脚轮受力,扣10分上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处,扣5分使用破损的配重块或采用其他替代物,扣10分配重块未固定或重量不符合设计规定,扣10分104 钢丝绳钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物,扣10分安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂,扣10分安全钢丝绳不悬垂,扣5分电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施,扣5~10分105 安装作业吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求,扣10分吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品,扣5~10分106 升降操作操作升降人员未经培训合格,扣10分吊篮内作业人员数量超过2人,扣10分吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上,扣10分作业人员未从地面进出吊篮,扣5分10 小计607一般项目交底与验收未履行验收程序,验收表未经责任人签字确认,扣5~10分验收内容未进行量化,扣5分每天班前班后未进行检查,扣5分吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录,扣5~10分108 安全防护吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求,扣5~10分多层或立体交叉作业未设置防护顶板,扣8分109 吊篮稳定吊篮作业未采取防摆动措施,扣5分吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大,扣5分1010 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,扣5分10小计40 检查项目各计100基坑工程检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案基坑工程未编制专项施工方案,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案未重新进行审核、审批,扣10分102 基坑支护人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施,扣10分自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣10分基坑支护结构不符合设计要求,扣10分支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施,扣10分103 降排水基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施,扣10分基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求,扣5分放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~10分基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣5~8分104 基坑开挖支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣10分未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡,扣10分基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施,扣10分机械在软土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施,扣10分105 坑边荷载基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求,扣10分施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣10分106 安全防护开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求,扣5~10分基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求,扣5~10分降水井口未设置防护盖板或围栏,扣10分10小计607一般项目基坑监测未按要求进行基坑工程监测,扣10分基坑监测项目不符合设计和规范要求,扣5~10分监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数,扣5~8分未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整,扣5~8分108 支撑拆除基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求,扣5~10分机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力,扣10分人工拆除作业时,未按规定设置防护设施,扣8分采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求,扣10分109 作业环境基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣10分上下垂直作业未采取防护措施,扣5分在各种管线范围内挖土作业未设专人监护,扣5分作业区光线不良,扣5分1010 应急预案未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整,扣5~10分应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求,扣2~6分10小计40 检查项目合计100。
最新版APQP-平面图检查表

1精益概念是否已应用于考虑物料流
2平面图是否识别了所有要求的过程和检查点3是否包含了车间布局中标明的所有特殊特性工位,例如所有追溯工位(包括拆解4每个工位有识别安灯设备吗
5是否考虑了每次操作中所有材料、工具和设备的明确标记区域6是否为所有设备分配了足够的空间
7生产和检查区域是否有
a 足够的空间
b 合适的照明
C 现行的工作指导书
d 现行的检具/测量工具
8检验区域是否有必要的设备和记录存储
9是否有足够的
a 暂存区
b 缓冲区
c 隔板/料架的空间
10是否设置检验点以防止不合格品的发运
11每个过程是否有控制措施来消除污染或不当的产品混合
12是保护护材料以免受过高或受空气处理的系统污染
13是否为最终产品审核提供了设施
14设施是否足以控制不合格进料的移动
15受损容器是否有隔离区域
16是否已根据顾客要求做出了变更
*每个“否”项目都必须有批准的行动计划A-5平面图检查表
顾客或内部零件编号。
加油站安全检查表(最新标准)

加油站安全检查表
(对新建,改建加油站需要进行防渗措施检查)一、基本条件
二、安全管理
三、总图布置
四、工艺及设施
五、电气装置
说明:
(1)本表适用于加油站(不包括撬装式加油站)经营危险化学品安全评价。
(2)表中“检查记录”栏填写现场实际情况,检查结论为“不符合”的项目必须填写。
(3)表中“结论”栏根据实际检查情况分别填写“符合”、“不符合”或“无关”,不得空项。
(4)评价结论符合安全要求的条件是,所有检查项目的检查结论均为“符合”或“无关”。
检查结论汇总表
附表1
加油站工艺设施与站外建、构筑物防火距离表
说明:
(1)表中“站外建、构筑物方位”栏填写站外建、构筑物所处位置相对与加油站的方位,如东、东南、西南。
(2)表中“站外建、构筑物类别”栏填写站外建、构筑物按照GB50156表4.0.4 “项目”一栏划分的类别,如重要公共建筑物、一级保护物。
(3)加油站周围所有属于GB50156表4.0.4“项目”一栏规定范围内的站外建、构筑物均应填入本表。
附表2
消防器材配置情况表。
最新的5S检查表

31 所有文件更新后使用,废弃文件要定期处理掉 32 一个地方可用来任何东西,而且任何东西都在它该在的地方 33 要能清晰地显示大的和小的质量问题(这点很重要),包括直接物料和间接物料 34 工具放置在能轻易拿到的地方(频繁使用=离操作员很近),量规要有标示和校正 35 清扫和检查要视为一件事。做清洁的时候也能够发现的不寻常的地方 36 认可的清洁计划要执行,操作员知道清扫工具存在哪里 37 对3S有可视的标准和指导书/检查表(例子、日常维护、日常工作) 38 有计划表来安排5S活动。根据5S员工要定期培训,包括新老员工 39 审核模板展示在项目看板上,同事审核要依据审核 40 5S 是一项日常重复的改善工作。5S 工作要永远改善并且改善历史要保存下来。 41 审核区域能够维持连续的3次审核分数大于85分
分数
3 3 3 3
5 6 7 8 9
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 1 1 1
10 良品,不良品是否有标示,是否放在指定的红色盒子,不良品上是否贴有红色标签。 11 工作时间不允许配戴任何可能导致电池短路的首饰(如金属戒指,手表等)。 12 工作时间内,是否按照要求配戴劳保防护用品。(如防护眼镜,手套,静电手环)。 13 放在车间的物料是否有1周内用不到的工具和物料没有及时清理。 14 流水线,灯架,物料架以及车间物件上是否有明显灰尘。流水线及桌面是否有脏物,胶 纸,等其他杂物。
25 现场是否有呆滞,闲置,不用的设备及物品。 26 生产看板是否及时填写。看板,指导书/检查表要及时更新,文件从头到脚都要可追溯 27 早会时间是否按制度要求时间进行组织。管理人员是否能够准时开早会。 饮水机,茶杯周围有无积水及脏物等。洗手台洗手间是否干净,车间垃圾是否及时清理 。 29 文件柜是否有序摆放和清扫整理。是否有标识。 28 30 生产办公室不准有其它物料乱放,和各组员工私自进入,更不可以有一群人同时早办公 室。
动火作业安全检查表(最新版)

.动火作业安全检查表受检车间(部门):受检所在地点:检查时间:年月日检查部门:检查人:月检□周检□日检□项目许可证安全措施序不合动火作业安全检查内容合格号格动火作业必须按照规定办理动火作业证,并指定专人对动火作业过程进行监1护。
动火监护人不得离开现场,动火监护人发生变化需经批准;许可证应悬挂或张贴在作业现场,许可2证内容填写齐全、完整;许可证的期限不得超过一个班次,经批3 准人和申请人签字后总延期不能超过24 小时;动火作业许可证只限在同类介质、同一4 设备(管线)、同一地点指定的措施和时间范围内使用,不得涂改、代签;未落实安全措施或安全作业方案,未设5 现场动火监护人、安全作业方案变动后未经批准的,禁止进行动火作业;动火作业应有专人监火,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其1它有效安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场的应急要求。
动火点周围或下方的地面如有可燃物、2 对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的隔离措施。
动火期间距动火点30m 内不应排放可燃气体,距动火点15 m 内不应排放可3燃液体,在动火点10m 范围内不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业;。
电源线、等电缆线不得搭接、缠绕在金4属管架上作业现场配备的灭火器、消防水带等消5防器材满足施工要求;整改措施施工作业6 煤气罐使用时必须保持直立1 作业前必须按要求检测并登记2 作业过程中必须坚守观察作业完毕后将作业现场清理完毕,确保3 无火种遗留后,方可离开作业现场;部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!。
在建工程防台风防汛安全检查表(最新)
安全保障,准备好备用支撑,盾构提前确定停机位置,做好保压措施,保障停工期间的安全。排查
钢支撑固定措施,防止水淹上浮。
7
防汛应急物资
1.能够足额配备相关内容,且所有物资均在正常状态或保质期内。 2.设备有定期维修保养记录。
存在问题
1.值班表在项目部和施工现场显著位置张贴,且值班人员正常到岗履职。
8
汛期值班、应急响应和突发 2.应急响应时,应按照对应等级,对应检查的内容开展检查,参考《防台风风、防暴雨内涝、防汛
4.对临时建筑、施工围蔽、活动板房、脚手架、起重设备等工地各类建(构)筑物和一些危险状态的
物体,做好隐患排查整治及加固措施。
5.盾构井、u型槽、高边坡、低洼地、临时用电设备、设施等周边应做好安全防护并设置警示、警
10
其它防台风防汛要求
戒标志和警戒区,警戒范围内禁止人员进入,边坡位置同时应做好加固和监测。 6.深基坑、地下密闭空间等施工部位应做好排水措施,保证畅通,并储备必要的、充足的使用正常的
排水设备,避免因水淹引发次生灾害。
7.施工围蔽周边迁改的路灯全面排查,及时修复外露的线缆,做好隔离,严防水浸漏电伤人。
8.及时排查疏通周边市政管井,确保周边排水设施通畅,井盖无丢失,以免积水造成人员落井。
9.树木保护防御要求:
(1)排查目前我们是否有正在迁移的树木,或是准备要迁但还没有迁的树木,这些树木是否有已
1.制度完善,有明确的组织架构。
4
应急预案和应急处置方案
2.制度结合本项目特点,有针对性。 3.有过程管理要求,有防汛突发事件处置方式,明确停电、围蔽倒塌等突发事件应急处置措施等。
4.足额配置专、兼职防汛应急管理人员。
1.已完成临迁的,移交手续办理情况。
危险化学品安全管理督导检查表(最新完整版)
34
气瓶使用
气瓶颜色清晰、标签合规、压力正常,安全附件齐全。
是□否□不涉及□
35
使用气体应配置气瓶柜或防倒链、防倒栅栏等设备。
是□否□不涉及□
36
应将气瓶设置在避雨通风的安全区域、空瓶与实瓶应分区存放,并有分区标志。
是□否□不涉及□
37
气瓶瓶阀、瓶帽、防振圈等安全附件齐全、完好,外观无机械损伤、变形及严重腐蚀。
危险化学品安全管理督导检查表
受检单位:检查人:检查时间:年月日
序号
项目
要点
结果
1
组织领导
是否明确本单位危险化学品的安全管理部门,配备安全管理人员。
是□否□不涉及□
2
涉及危险化学品作业科室或部门是否配备危险化学品管理人员。
是□否□不涉及□
3
制度管理
是否有危险化学品安全管理制度。
是□否□不涉及□
4
是否有岗位安全责任制度。
26
专用储存室内储存液体危险化学品存储量未超过50L或50kg。
是□否□不涉及□
27
使用管理
危险化学品使用场所应有明显的安全警示标志。
是□否□不涉及□
28
危险化学品使用场所和休息区应隔开设置。
是□否□不涉及□
29
危险化学品发放应有专人负责、并根据实际需要最低数量发放。
是□否□不涉及□
30
应建立危险化学品领用、使用和退回台账记录,并至少保存2年。
是□否□不涉及□
31
易制爆化学品和剧毒化学品等重点监管化学品领取,应由两人以当日使用量领取,如有剩余应在当日由双人退回,并详细记录。
是□否□不涉及□
32
瓶装气体应注意气体使用寿命及气瓶检验有效期,并坚持先入先出的原则。
(最新)企业通用车辆安全专项检查表细化完整版
12
车辆各项灯光及警报器运行是否正常
□□
13
车用千斤顶、维修工具包、三角反光板等是 否齐全、良好
□□
14
车载灭火器是否有效
□□
15
车厢车(场站)
□□
17
其它
□□
其它
1
车辆载客是否可靠、安稳
□□
车辆安全专项检查表
检查总结:
问题反馈:
检查人员:
客运单位负责人:
□□
3
水箱、油箱是否有滴漏现象
□□
4
电瓶液、电线是否正常
□□
5
刹车、手刹及各踏板是否正常
□□
6
发动机润滑油、水箱冷却液、刹车液及雨刮 液等是否正常
□□
7
车辆轮胎气压是否适当、轮胎是否(裂纹、起鼓)正常
□□
8
喇叭、雨刮器是否正常
□□
9
车门开关是否正常
□□
10
车辆安全带是否正常
□□
11
各种仪表运行是否正常
车辆安全专项检查表
检查日期:
公司名称
车牌号
驾驶员
手机号
项目
序号
检查内容
检查情况(是否)
备注
驾 驶员管理
1
是否做好出车前、后的检查及一日三检记录
□□
2
司机是否携带驾驶证、行驶证及从业资格证
□□
3
是否酒后、疲劳驾驶及超速行驶
□□
4
是否有救生锤
□□
车辆管理
1
车辆是否专人驾驶、专人管理
□□
2
车辆外观、发动机部件等是否清洁、完好
要求:1、有故障划“X”。
仓库管理安全检查表(最新模板)
仓库管理安全检查表(最新模板)I. 概述该仓库管理安全检查表旨在确保仓库的安全管理,并提供最新的模板供使用。
II. 仓库基本信息- 仓库名称:- 仓库地址:- 负责人:- 检查日期:III. 安全设施检查1. 消防设施- 灭火器数量和位置是否合规:- 灭火器检查记录是否完整并有效:- 火灾报警器是否正常运行:- 消防通道是否畅通:- 是否配备灭火器使用指南:- 员工是否受过灭火器使用培训:2. 紧急疏散设施- 是否设置了紧急疏散出口:- 出口标识是否清晰可见:- 疏散通道是否畅通无阻:- 是否进行过紧急疏散演练:- 员工是否知晓疏散路线和集合点:3. 电气设施- 电路是否正常运行:- 插座是否正常使用和维护:- 是否定期检查电气线路:- 电器设备是否符合安全标准:- 是否有防止电气设备误用的警示标识:4. 仓库照明- 照明设施是否正常运行:- 是否充分照明仓库内各个区域:- 是否存在防止漆、溶剂等易燃物过热的安全设施:- 是否存在示意图标明照明设施的位置:IV. 仓库物品存放与管理1. 堆放物品- 存放物品是否符合规定的安全高度和方式:- 是否存在堆放物品的稳定性评估:- 是否保持通道畅通,便于疏散和检查:- 是否存在易腐蚀、易燃物品分开存放的区域:2. 货物标识- 是否使用标识牌标明存放物品的种类和特点:- 标识牌是否明确可读,完整无误:- 标识牌是否与实际存放物品一致:3. 存放记录管理- 是否进行日常存放记录的登记:- 存放记录是否完整、准确、真实:- 是否有定期检查存放记录的要求:V. 结论- 在本次安全检查中,仓库管理安全情况良好/存在部分问题/存在较严重问题。
- 对于存在的问题,建议及时采取相应措施进行处理和改进,以确保仓库的安全管理水平。
- 下次检查日期:以上为仓库管理安全检查表的最新模板,希望能对仓库的安全管理提供帮助和指导。
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危险化学品生产企业安全评价检查表(部分)
一、综合安全管理
1.1安全生产的人力资源管理
1.2安全生产的责任制度
1.3安全生产的现场管理
1.4安全生产的管理记录
1.5其他安全生产管理要求
二、故应急救援
三、总图布置及建构筑物
备注:1).根据安全生产需要的紧迫程度,结合安全生产的法律、法规的要求,为了客观
的反映企业的安全生产现状,制定出了检查表各项的重要级别。
2)级别A表示非这样不可,法律、法规或标准要求严格,不合格者应立即停产整改。
3)级别B表示应当这样作,法律、法规或标准要求比较严格,不合格者应立即整改或制定整改计划。
4)级别C表示推荐这样作,达到法律、法规或标准的最低要求,不合格者应进一步完善。