公司差旅费管理规定定稿版

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企业差旅费的管理规定范文

企业差旅费的管理规定范文

企业差旅费的管理规定范文第一章总则第一条为规范企业差旅费的使用和管理, 提高企业差旅费的使用效益, 制定本规定。

第二条本规定适用于所有企业员工因工作需要出差所产生的差旅费用, 包括交通费、住宿费、餐费等。

第三条差旅费的管理应遵循公平、公正、透明、节约原则, 确保费用的合理性和规范性。

第四条差旅费的管理应遵循国家相关法律法规、行业规定和企业制度。

第五条工作单位应建立健全差旅费审批制度和差旅费使用制度, 明确差旅费的审批流程和使用范围。

第六条差旅费的使用应符合实际工作需要, 根据工作任务和出差地的差异合理安排费用标准。

第七条差旅费的报销应符合相关票据凭证要求, 确保费用的真实性和合法性。

第八条差旅费的使用和管理应建立相应的考核机制, 定期评估差旅费的效益和使用情况。

第二章差旅费审批制度第九条差旅费的审批应严格按照企业制定的差旅费审批制度进行, 及时、准确地办理各项手续。

第十条差旅费的审批程序包括以下环节: 申请、审批、备案等。

第十一条差旅费的申请应当填写《差旅费申请表》, 明确出差地点、出差时间、出差事由、预计费用等信息, 并加盖所在部门负责人的签章。

第十二条差旅费的审批应由上级领导或专门审批人员负责, 审批人员应核实申请表的信息, 确保差旅费的合理性和必要性。

第十三条差旅费的备案应在差旅结束后两个工作日内完成, 将差旅报销凭证和差旅费结算表归档存档。

第十四条差旅费的审批应明确审批时间限制, 避免因审批滞后导致费用增加。

第十五条差旅费的审批结果应即时通报申请人, 并确认是否批准。

第十六条差旅费的审批结果应及时通报财务人员, 以便进行后续的费用报销和核算。

第十七条对无正当理由违反差旅费审批制度的行为, 应依据企业相关规定进行纪律处分。

第三章差旅费使用制度第十八条差旅费的使用应根据不同的出差地点和任务合理安排交通、住宿和餐饮等费用。

第十九条出差交通费的使用原则是经济、安全、便捷, 应选择合适的交通方式, 如飞机、火车、汽车等。

2024年差旅费管理制度(三篇)

2024年差旅费管理制度(三篇)

2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、人数、天数,经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后,应及时向公司领导汇报情况,公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账,节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在公司领导允许的前提下,可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由,按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员,乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销管理规定(通用5篇)

差旅费报销管理规定(通用5篇)

差旅费报销管理规定(通用5篇)差旅费报销管理规定篇1为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。

本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准:(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。

600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。

如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。

(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元, 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元, 300—600 补助 700 元,每次不限时间。

600公里以上至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准:员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。

出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。

连续出差7日以上按40元/天补助。

公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。

3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。

4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。

4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。

企业差旅费的管理规定范文(4篇)

企业差旅费的管理规定范文(4篇)

企业差旅费的管理规定范文企业差旅费的管理一般需要遵循以下规定:1. 差旅费预算:企业应该在年度预算中规定差旅费的支出额度,并根据实际情况进行调整。

2. 差旅费报销:员工需要按照企业规定的报销流程进行差旅费的报销,包括填写报销申请单、提供相关票据和费用明细等。

3. 差旅费审批:企业应该设立差旅费审批机制,对员工的差旅费申请进行审批,确保差旅费的合理性和必要性。

4. 差旅费标准:企业可以根据不同岗位或职级制定差旅费的标准,例如食宿、交通、通讯等费用的限额。

5. 差旅费政策:企业应该制定差旅费政策,包括差旅费的报销范围、限制条件、优惠政策等,为员工提供清晰的指导。

6. 差旅费管理系统:企业可以采用差旅费管理系统或软件,实现对差旅费的统一管理和控制,提高效率和准确性。

7. 差旅费合规性检查:企业应该定期进行差旅费的合规性检查,确保员工的差旅费报销符合规定,并发现和纠正违规行为。

这些规定不同企业可能会有所差异,具体的差旅费管理规定应该根据企业的实际情况和需求进行制定。

企业差旅费的管理规定范文(2)第一章总则第一条为规范企业差旅费用的使用和管理,提高企业的经济效益,根据相关法律法规和公司内部管理制度,制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部员工因公出差期间发生的差旅费用,并且适用于全体员工。

第三条差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费等与员工因公出差相关的费用。

第四条差旅费用的管理目标是合理控制费用支出,确保差旅活动的正常进行,保证员工的合法权益。

第五条本规定的执行机构是企业的财务部门,其负责差旅费用的核算、审批、发放、管理等工作。

第二章差旅费的申请和审批第六条员工因公出差需要申请差旅费用,需提前向上级领导提出差旅申请并填写差旅费用申请表,附上相关出差证明文件。

第七条差旅费用申请表应包括以下内容:出差时间、地点、目的、交通方式、住宿需求、预计费用等。

第八条差旅费用申请需提前三天提交,并在规定时间内向财务部门递交申请表,由财务部门进行审批。

差旅费用管理规定(通用16篇)

差旅费用管理规定(通用16篇)

差旅费用管理规定(通用16篇)差旅费用管理规定篇1为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

1、(1)员工出差住宿费在规定的限额内,按实际住宿的天数凭据(发票)报销,特殊情况经总经理批准后方可报销。

(2)出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时,公司一律不予报销住宿费。

(凡在车上、船上过夜,不再报销住宿费)(3)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销;如有经理和同性员工一同出差,按经理级别的一个房间标准报销。

(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得总经理同意。

回公司后凭票据填写“报销单”,经总经理核准签字后财务部方可审核报销。

2、出差乘坐交通工具标准:(1)交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车,白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间,在车上过夜六小时以上,或连续乘车时间超过十二小时的,可购硬卧铺票报销;(2)特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的,应先征得总经理同意,回公司后凭票据填写“报销单”,经总经理核准签字后财务部方可审核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费,均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。

(3)所有市内(出差城市)交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)根据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:a)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;b)携有巨款或重要文件须确保安全的;c)时间紧迫的、夜间办事不方便的:d)陪同重要客人外出的;3、通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费,凭单据实报实销。

差旅费管理办法完整版

差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销,加强财务管理,根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》,制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工,包括正式员工和临时员工。

第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。

第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则,在不影响业务开展的前提下,合理选择交通工具和住宿,控制差旅费用。

第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。

1. 目的地往返交通费用:员工出差往返目的地的交通费用实报实销,包括火车、汽车、轮船等交通工具。

2. 市内交通费用:员工出差期间在目的地市内交通的费用,包括公共交通和出租车等。

第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用,包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。

第七条员工出差住宿费报销标准:1. 普通员工:200元/晚;2. 经理及以上员工:300元/晚;3. 特殊情况下,经总经理批准,可按实际住宿费用报销。

第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用,包括早餐、午餐和晚餐。

第九条员工出差伙食补助标准:1. 普通员工:50元/天;2. 经理及以上员工:80元/天。

第五章其他补助第十条通讯补助:根据员工职级和工作性质,给予一定金额的通讯补助。

第十一条交通补助:根据员工职级和工作性质,给予一定金额的交通补助。

第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》,内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等,经部门经理审核后,报公司财务备案。

第十三条员工出差期间,需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据,以便报销时作为依据。

第十四条员工出差回来后,需在3个工作日内办理报销手续,填写《报销申请表》,经部门经理审批后,到财务部办理报销手续。

第十五条本办法自发布之日起执行,解释权归公司所有。

差旅费管理规定

差旅费管理规定(共6页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-差旅费管理规定差旅费管理规定范文差旅费管理规定是为了规范差旅费而制定的。

下面是差旅费管理规定范文,欢迎参阅。

差旅费管理规定范文第一章总则第一条为加强公司差旅费用报销管理,规范差旅费支出审批程序,根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章,结合公司实际,制定本办法。

第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用,其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。

第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法,据实报销。

各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度,严格控制出差人数和天数。

不得随意延长出差时间,不得绕道游览名胜古迹。

第二章城市间交通费第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具,凭票据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

标准如下:(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急,需要乘坐飞机的,事前经副总指挥批准方可乘坐,并在机票上签字后方可报销。

(二)两人及两人以上人员出差,可按职务高的人员标准乘坐交通工具。

(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份),由公司经营部按年度统一办理。

(四)出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的,或连续乘车超过8小时的,可购同席卧铺票,凭据报销。

乘坐硬座时,按硬座票价的60%发放补助。

可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。

第三章住宿费第五条住宿费(一)凡在省内出差,可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处,若办事处员满,办事处主管应出据相关证明,方可在外住宿。

西安办事处住宿标准50元/人,出据西安办事处住宿收款收据,回本单位予以报销。

(二)住宿费要按规定的标准,凭住宿发票报销(注:住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。

《公司差旅费管理制度》

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理,规范差旅费支出,提高工作效率,保障公司员工因公出差所需,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支的原则,确保公司差旅费用使用透明、规范。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括:(一)城市间交通费:包括火车、飞机、汽车等公共交通工具费用。

(二)住宿费:根据出差地点及职务等级,按照公司规定的住宿标准报销。

(三)伙食补助:根据出差地点及职务等级,按照公司规定的伙食补助标准报销。

(四)通讯费:因公出差产生的电话费、网络费等通讯费用。

(五)公杂费:因公出差产生的其他合理费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下:(一)城市间交通费:按照实际发生的交通费用报销,不得超过公司规定的标准。

(二)住宿费:根据出差地点及职务等级,按照公司规定的住宿标准报销。

(三)伙食补助:根据出差地点及职务等级,按照公司规定的伙食补助标准报销。

(四)通讯费:按照实际发生的通讯费用报销,不得超过公司规定的标准。

(五)公杂费:按照实际发生的费用报销,不得超过公司规定的标准。

第四章差旅费报销流程第六条差旅费报销流程如下:(一)出差前,员工需填写《出差申请单》,经部门负责人审核并呈报总经理批准。

(二)出差期间,员工需按照规定标准使用差旅费,并妥善保管相关票据。

(三)出差结束后,员工需在7日内填写《差旅费报销单》,并附上相关票据。

(四)部门负责人对《差旅费报销单》及票据进行审核,并签字确认。

(五)总经理对《差旅费报销单》进行审批。

(六)财务部根据审批结果,办理报销手续。

第五章差旅费审批权限第七条差旅费审批权限如下:(一)总经理:审批总经理以上职务员工的差旅费报销。

(二)部门负责人:审批本部门员工的差旅费报销。

(三)财务部:负责审核、报销差旅费。

第六章违规处理第八条违反本制度规定的,公司将根据情节轻重,给予警告、罚款、扣发工资等处理。

2024年企业差旅费的管理规定(五篇)

2024年企业差旅费的管理规定关于出差期间交通费用的补贴规定如下:1. 若员工在火车旅程中,符合购买硬卧铺票条件但选择购买硬座票,将按硬卧与硬座票价差额的____%给予个人补贴。

2. 同样,若符合购买软卧铺票条件但选择硬座,补贴比例参照第____条。

若改乘硬卧铺,不再提供额外补贴。

3. 若出差任务紧急,需事先向部门经理申请,并经总经理批准或直接指示,方可乘坐动车,差额不再补贴。

4. 在火车或客车票售罄的特殊情况下,如遇客运高峰期或农民工返乡等,公司或员工通过其他途径获取车票产生的额外费用,不计入正常限额,但需提前告知部门经理,否则不予报销。

(六) 出差人员的市内交通费实行限额包干,按出差天数计算。

具体标准如下:1. 到县及县级市出差,每人每天凭票据报销____元;到一般城市或沿海城市,每人每天____元;到省会及沿海发达城市,每人每天____元。

2. 自带交通工具出差,需事先经部门经理审核及总经理批准,否则费用不予报销。

第五条出差人员的住宿费管理:1. 出差人员住宿费按实际住宿天数在限定标准内实报实销。

若住宿费低于标准,可按节余的____%作为出差补助;超出部分不予报销。

2. 同一地点____人以上(含____人)出差,需节约住宿成本,同性别员工共享房间,具体为____人使用____个房间,以此类推。

3. 若由承办方统一安排住宿,按实报销,不再按住宿标准报销。

4. 长期出差的员工,公司可能提供免费租赁房屋或住宿,不再按住宿标准报销。

第六条出差人员的伙食补助费:(一) 出差人员的伙食补助按出差天数计算,不再在工资中发放餐补。

(二) 出差餐补计算以出差往返的自然天数为依据,起止日期计算方法如下:1.1. 出差出发时间在中午12:____点前,按出差餐补计算;12:____点后,按公司规定月餐补标准计算。

____点后,按出差餐补计算。

2. 因工作需要的业务招待费,需经部门经理和总经理批准后报销。

第七条出差人员的电话补助费:1.1. 每年____月份,根据业务淡旺季,公司会固定在员工工资中增加一定额度的电话补助,超出不补。

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公司差旅费管理规定
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
(集团)公司差旅费管理办法
第一章 总则
1、目的
为规范差旅费报销标准,保证出差人员工作与生活的需要,提高工作效率,合理控制差
旅费用,降低费用支出,根据公司的经营实际情况,特制定本差旅费管理办法(以下简称
本办法)。

2、适用范围
本办法适用于集团公司所有员工。
3、定义
3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。
出差的范围包括公务、商务、培训,但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、
党、团及各部门组织的活动。

3.2 往返间的飞机、火车、动车、 轮船、汽车费,住宿费、伙食费、市内交通费和公杂
费在规定标准内凭票报销。

3.3 报销的票据应符合以下规定:
(1)发票必须盖有税务部门发票监制印章,并加盖出票单位的有效印章(如:财务专用
章、发票专用章等);

(2)发票的开具名称必须为公司的全称,例如:“ ”或者“ 公司”;
(3)国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据(如飞机、
火车、保险等票据);
(4)其它符合国家报销规定的票据;
3.4出差前当事人应填写<出差申请表>(附件一),写明出差事由、人数、地点、天数、
交通方式及日程安排呈领导签批。<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证,财务部
在借支和报销费用时,应核对并作为凭证入账。

3.5 公司要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作
假,虚报冒领。并按以下原则对出差报销进行审批:

(1)严格控制出差事项,可出差可不出差的事项一律不准出差;
(2)出差人员力求精简,可出差可不出差的人员一律不准出差;
(3)严格控制出差时间,提高出差期间的工作效率;
(4)出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本,力求工作效率最优,成本最低;
(5)所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。
4、职责
4.1 财务部负责差旅费开支标准的制定、审核、报销工作。
4.2 总裁办公室负责出差人员票务的预订,部门经理及以下人员出差需提前两天将《出差
申请表》报送总办,由总办人员在不影响出差人员工作的情况下选择同期同航线最低折扣
机票预定。

4.3出差审批权限


出差人职务 提报 部门审核 审批
1 一般员工、主管、经理助理 经办人 部门负责人 分管领导 总裁
2 副经理、经理 经办人 分管领导 总裁
3 总监、总经理助理、副总经理 经办人 ―――――――――――― 总裁


出差须填写“出差申请表”,需要借款的报总裁审批、财务审核。

5、工作程序
5.1出差审批
(1)员工如遇紧急情况出差的,应征得总裁的口头同意,并通知公司人力资源部。
(2)出差人员提高乘坐交通工具的标准,应由总裁审批,否则,不予报销。
5.2 出差时间规定
(1)出差当天往返,8小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补
贴;8小时(含)以上按一天支付伙食补贴及市内交通费。

(2)出差时间按日历进行计算,在中午12时前从本市出发算全天,中午12时后从本市
出发算半天。中午12时前抵达本市算半天,中午12时后抵达本市算全天。

第二章 交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。出差人员乘坐交通工具
的具体标准见下表:

乘坐交通工具标准

级别
交通工具
飞机 火车 轮船 其




头等舱 经济舱 硬座 硬卧 软座 软卧 一等舱 二等舱 三等

总裁 √ √ √ √ √ √
级别
头等舱 经济舱 硬座 硬卧 软座 软卧 一等舱 二等舱 三等舱 其

总经理 √ √ √ √ √ √
副总经

√ √ √ √ √
总经理
助理
√ √ √ √ √ √ √

总监 √ √ √ √ √ √ √
经理 √ √ √ √ √ √
副经理 √ √ √ √ √ √
经理助

√ √ √ √ √

主管 √ √ √ √ √
员工 √ √ √ √ √
2、未按标准规定乘坐交通工具的,超支部分自理。
3、乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害
保险费(限每人每次一份),凭据报销。

4、机场、火车站、轮渡码头、汽车站到目的地的往返交通工具以专线客车和地铁为主。
第三章 住宿费
1、出差住宿费在限额标准内凭据报销。具体标准见下表:
出差住宿标准(单位:元/天)

级别
城市
一类城市 二类城市 三类城市 备注
总裁(含)以上 实报实销
副总经理 600 400 300
总经理助理及总监 500 300 200
经理 400 200 180
副经理 400 200 180
经理助理 200 180 150
主管 200 180 150
员工 200 180 150
2、具体城市分类标准如下:
一类城市:北京、上海、深圳、广州、天津、青岛、武汉、南京、重庆、杭州、大连、成
都、沈阳、济南、哈尔滨、西安、香港、澳门、台北

二类城市:宁波、郑州、长沙、石家庄、乌鲁木齐、长春、昆明、三亚、海口、珠海、温
州、厦门、苏州、福州、呼和浩特、太原、合肥、无锡、南昌、汕头、南宁、贵阳、拉
萨、兰州、西宁、银川

三类城市:除一类城市、二类城市以外的城市。
3、出差人员需凭合规住宿费发票进行报销,无发票一律不予报销住宿费。
4、接待单位提供住宿的,公司不再报销住宿费。
5、若为同性二人同时同地出差,按同行最高职务人员一个房标准间报销,总裁以上人员
出差,可单独住宿。

6、如遇特殊情况超出标准住宿,需征得总裁同意或书面请示批准后方可报销,否则超出
部分的费用自理。

第四章 市内交通费、伙食费及公杂费
1、伙食补助费按:(副总经理及副总经理以上人员不分级别)
一类城市:80元/天;
二类城市:60元/天;
三类城市:50元/天;
2、接待单位提供免费用餐的,公司不再发放餐费补贴。
3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的,不再报销内交通费,只报销公杂费。
4、出差期间用于补助出差目的地城市的市内交通费和公杂费(含通讯支出),实行按标准
内报销,具体标准如下:

级别
市内交通费(占80%)、公杂费(占20%)标准(元/
天)

一类城市 二类城市 三类城市 备注
总裁(含)以上 实报实销
副总经理 100 80 60
总经理助理及总监 100 80 60
经理 100 80 60
副经理 100 80 60
经理助理 100 80 60
主管 100 80 60
员工 100 80 60
第五章 借支规定
1、出差人员可凭签批后的<出差申请表>及《借款单》到财务部借支差旅费(参加异地会议
或培训的,还须持经批准的会议或培训的通知单)。

2、原则上,差旅费借款限额=往返车船费+出差天数×(日食宿费标准+日交通费标准),
员工出差如需借支除差旅费以外的其他款项,须在借款单中注明。

3、差旅费借款采取”前帐不清、后帐不借”的原则。
4、差旅费借款须在出差返回后的七个工作日内报销冲帐,如不按规定日期内报销冲帐的,
由财务部通知人事部从其当月工资中扣还。

第六章 招待费和礼品费
1、出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的,原则上须在出差审批时提出申请并
经部门主管领导签字,总裁批准同意后,按财务相关规定另行报销。

2、对于提前未预料到但因工作需要确实需要招待客户或赠送客户礼品的,需征得总裁同
意后方可报销。

3、报销时须单独填报,要求写明发生费用的原因、招待对象及金额。
第七章 其它
1、为了保证财务资料的准确及时,出差回来后七个工作日内必须报销。由总办预订机票
的出差人员必须于出差结束后五个工作日内,将纸质电子机票行程单交于总办,逾期未交
导致机票不能报销者,总办将通知财务部从出差人员当月工资中扣除机票款。

2、出差人员须按财务规定取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊不
清的不予报销。
3、出差人员应将实际发生的费用按纸张大小形成阶梯状粘贴整理,不得将金额、数字粘
贴住,分类填写差旅费报销单(附<出差申请表>及经批准的会议或培训的通知单)。

4、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额、
经直属部门负责人及财务经理签批后,可凭替代票进行报销。

5、出差人员在出差期间绕道探亲、旅游的,其绕道的住宿费、交通费、伙食费及公杂费
不予报销。

出 差 申 请 单
年 月 日
出差人员

出差期限 年 月 日 ---------- 年 月 日
出差事由
出差地点 至 至 至 至 至
交通方式
备注
部门: 审核: 批准:
备注:审核批准权限按相关管理规定执行。

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