2014各税费结算表
2014年度收入支出决算表

212
城乡社区支出
80.00
80.00
80.00
212
13
城市基础设施配套费安排的支出
80.00
80.00
80.00
212
13
99
其他城市基础设施配套费安排的支出
80.00
80.00
80.00
214
交通运输支出
90.14
90.14
169.60
259.74
259.74
214
62
车辆通行费安排的支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
其中:基本建设资金收入
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
其中:基本建设资金结转和结余
小计
其中:基本建设资金支出
小计
其中:基本建设资金结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
90.14
90.14
249.60
339.74
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
9,434.37
505.60
8,928.77
849.00
38,214.11
38,837.73
23,829.65
15,008.08
200.00
8,810.75
488.56
8,322.19
249.00
2014各税费结算表

管理代码:
1449779
所属日期:
单位名称(盖章):
金额单位:元至角分
营业收入:2650267.09
年末平均职工人数:8
年度工资总额:801991.95
经审批安置残疾人人数:
填表说明:1、1栏+2栏-3栏-4栏=5栏; 5栏+6栏=7栏; 2、1栏(年初欠缴数)为纳税所属期以前年度所有欠税数; 3、2栏(本年申报数)为企业实际申报纳税所属期的税金; 4、4栏(本年已缴数)为企业纳税所属期实际入库数; 5、本年调整数需附上调整说明; 6、教育费附加栏次包含地方教育附加 7、结算表格黄色区域为必须填项目。
湖南省长沙市开福区地方税务局各项税费结算表
2013年1月1日--2013年12月31日
长沙中远集装箱船务代理有限公司。
2014年四川级一般公共预算收支决算表

出 决算数
2760 21 9910 9910 147173 7152 2154 1383 273 3342 2517 142 204 1580 374 217 53895 29825 1272 20297 1000 6836 420 5825 1864 3768 193 7881 3359 1790 2732 6389 186 250
支 预算科目
出 决算数
37403 470681 31527 95025 17618 18161 4178 1197708 6190 1491 3541 1158 890303 4918 82965 1527 777183 23710 245683 87244 2194 149452 6793 8246 302 2041 3862 2041 5010 10 5000 32366 1955 27630
第 5 页,共 19 页
附件2
2014年四川省省级一般公共预算收支决算表
单位:万元 收 预算科目 入 决算数 支 预算科目
培训支出 其他进修及培训 其他教育支出(款) 其中:其他教育支出(项) 六、科学技术支出 其中:科学技术管理事务 其中:行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其中:机构运行 重点基础研究规划 重点实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 技术研究与开发 其中:机构运行 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其中:机构运行 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 其中:社会科学研究机构 社会科学研究 其他社会科学支出 科学技术普及 其中:机构运行 科普活动
第 4 页,共 19 页
附件2
2014部门决算收入支出决算总表

2014年度部门决算收入支出决算总表
-1-
2014年度部门决算公共预算财政拨款支出决算表
说明:1.一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。
2.本表所列各科目细化到“项”级。
-2-
2014年度部门决算“三公”经费决算公开表
说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。
-3-
附件4
2014年重大专项资金分配使用情况表
单位名称:单位:万元
-4-。
2014年度收入支出决算总表

2014年度收入支出决算总表单位名称:北京市公园管理中心单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入198,738.87一、一般公共服务支出3017.70二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3108,126.01三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入50.10五、教育支出343,412.08六、其他收入613,388.75六、科学技术支出355,420.917七、文化体育与传媒支出3615,383.898八、社会保障和就业支出3722,812.379九、医疗卫生与计划生育支出383,412.4910十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出40184,513.4712十二、农林水支出417,368.3013十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、国债还本付息支出5022二十二、其他支出512352本年收入合计24220,253.73本年支出合计53242,341.212554用事业基金弥补收支差额2651.93结余分配55年初结转和结余2741,797.36年末结转和结余5619,761.822857总计29262,103.03总计58262,103.03项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计220,253.7398,738.87108,126.010.1013,388.75205教育支出4,043.953,925.0425.1793.74 20503职业教育3,772.233,672.69 5.9993.55 2050302中专教育3,772.233,672.69 5.9993.55 20508进修及培训271.72252.3519.180.19 2050802干部教育231.71231.520.19 2050803培训支出40.0120.8319.18206科学技术支出5,410.633,176.761,618.02615.85 20603应用研究5,243.983,010.111,618.02615.85 2060301机构运行3,498.492,161.001,262.9874.51 2060302社会公益研究1,491.88595.50355.04541.34 2060399其他应用研究支出253.61253.6120699其他科学技术支出166.65166.652069999其他科学技术支出166.65166.65207文化体育与传媒支出9,104.279,091.6412.63 20702文物9,104.279,091.6412.63 2070205博物馆9,104.279,091.6412.63 208社会保障和就业支出22,812.3622,812.3620805行政事业单位离退休22,812.3622,812.362080502事业单位离退休1,000.831,000.832080599其他行政事业单位离退休支出21,811.5321,811.53210医疗卫生与计划生育支出3,412.493,412.4921005医疗保障3,412.493,412.492100502事业单位医疗3,412.493,412.49212城乡社区支出168,100.4548,951.01106,482.830.1012,666.52 21201城乡社区管理事务834.97834.97单位名称:北京市公园管理中心单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称2120101行政运行834.97834.9721205城乡社区环境卫生166,195.4847,046.04106,482.830.1012,666.52 2120501城乡社区环境卫生166,195.4847,046.04106,482.830.1012,666.52 21213城市基础设施配套费安排的支出1,070.001,070.002121399其他城市基础设施配套费安排的支出1,070.001,070.00213农林水支出7,369.577,369.5721302林业4,119.574,119.572130299其他林业支出4,119.574,119.5721303水利3,250.003,250.002130304水利行业业务管理3,250.003,250.00单位名称:北京市公园管理中心单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计242,341.21165,509.9376,831.28201一般公共服务支出17.7017.7020124宗教事务17.7017.702012499 其他宗教事务支出17.7017.70205教育支出3,412.082,136.521,275.5620503职业教育3,141.771,906.211,235.562050302 中专教育2,956.391,906.211,050.182050399 其他职业教育支出185.38185.3820508进修及培训270.31230.3140.002050802 干部教育231.71191.7140.002050803 培训支出38.6038.60206科学技术支出5,420.903,578.471,842.4320603应用研究4,562.213,411.821,150.392060301 机构运行3,498.493,158.21340.282060302 社会公益研究810.11810.112060399 其他应用研究支出253.61253.6120699其他科学技术支出858.69166.65692.042069999 其他科学技术支出858.69166.65692.04207文化体育与传媒支出15,383.892,984.1512,399.7520702文物15,383.892,984.1512,399.752070205 博物馆15,383.892,984.1512,399.75208社会保障和就业支出22,812.3622,812.3620805行政事业单位离退休22,812.3622,812.362080502事业单位离退休1,000.831,000.83单位名称:北京市公园管理中心单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称2080599 其他行政事业单位离退休支出21,811.5321,811.53210医疗卫生与计划生育支出3,412.493,412.4921005医疗保障3,412.493,412.492100502 事业单位医疗3,412.493,412.49212城乡社区支出184,513.47130,585.9453,927.5321201城乡社区管理事务834.97834.972120101 行政运行834.97834.9721205城乡社区环境卫生182,351.88129,750.9752,600.912120501 城乡社区环境卫生182,351.88129,750.9752,600.9121208国有土地使用权出让收入安排的支出768.55768.552120803 城市建设支出768.55768.5521213城市基础设施配套费安排的支出558.07558.072121399 其他城市基础设施配套费安排的支出558.07558.07213农林水支出7,368.307,368.3021302林业4,118.304,118.302130299 其他林业支出4,118.304,118.3021303水利3,250.003,250.002130304水利行业业务管理3,250.003,250.00单位名称:北京市公园管理中心单位:万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次23一、公共预算财政拨款197,668.87一、一般公共服务支出3117.70二、政府性基金预算财政拨款21,070.00二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出353,232.986六、科学技术支出363,273.317七、文化体育与传媒支出3715,376.438八、社会保障和就业支出3822,812.379九、医疗卫生与计划生育支出393,412.4910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4165,183.301,326.6212十二、农林水支出427,368.3013十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、国债还本付息支出5122二十二、其他支出522353本年收入合计2498,738.87本年支出合计54120,676.881,326.622555年初财政拨款结转和结余2635,332.86年末财政拨款结转和结余5610,491.091,577.15一、一般公共预算财政拨款2733,499.0957二、政府性基金预算财政拨款281,833.78582959收入总计30134,071.74支出总计60131,167.962,903.782014年度财政拨款收入支出决算总表单位名称:北京市公园管理中心单位:万元单位名称:北京市公园管理中心单位:万元项目2014年度决算数支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码栏次123类款项合计120,676.8881,577.2139,099.67201一般公共服务支出17.7017.7020124宗教事务17.7017.702012499其他宗教事务支出17.7017.70205教育支出3,232.982,017.611,215.3720503职业教育2,982.041,806.671,175.372050302中专教育2,796.661,806.67989.992050399其他职业教育支出185.38185.3820508进修及培训250.94210.9440.002050802干部教育231.52191.5240.002050803培训支出19.4219.42206科学技术支出3,273.302,581.26692.04单位名称:北京市公园管理中心单位:万元项目2014年度决算数支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码20603应用研究2,414.612,414.612060301机构运行2,161.002,161.002060399其他应用研究支出253.61253.6120699其他科学技术支出858.69166.65692.042069999其他科学技术支出858.69166.65692.04207文化体育与传媒支出15,376.432,984.1512,392.2820702文物15,376.432,984.1512,392.282070205博物馆15,376.432,984.1512,392.28208社会保障和就业支出22,812.3622,812.3620805行政事业单位离退休22,812.3622,812.362080502事业单位离退休1,000.831,000.832080599其他行政事业单位离退休支出21,811.5321,811.53210医疗卫生与计划生育支出3,412.493,412.49单位名称:北京市公园管理中心单位:万元项目2014年度决算数支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码21005医疗保障3,412.493,412.492100502事业单位医疗3,412.493,412.49212城乡社区支出65,183.3047,769.3317,413.9721201城乡社区管理事务834.97834.972120101行政运行834.97834.9721205城乡社区环境卫生64,348.3346,934.3617,413.972120501城乡社区环境卫生64,348.3346,934.3617,413.97213农林水支出7,368.307,368.3021302林业4,118.304,118.302130299其他林业支出4,118.304,118.3021303水利3,250.003,250.002130304水利行业业务管理3,250.003,250.002014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位名称:北京市公园管理中心单位:万元项目2014年度决算数支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码栏次123类款项合计1,326.621,326.62 212城乡社区支出1,326.621,326.62 21208国有土地使用权出让收入安排的支出768.55768.55 2120803城市建设支出768.55768.55 21213城市基础设施配套费安排的支出558.07558.07 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出558.07558.072014年财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称:北京市公园管理中心单位:万元— 1 —。
2014年最新工资,奖金个税自动计算表

XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 1XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 2XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 3XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 4XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 5XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 6XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 7XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 8XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 9XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 10XXX有限公司工资表单位: 2014年1月份工资表劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 11劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 12劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 13劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 14劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 15劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 16劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 17劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 18劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 19劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 20劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 21劳资审核: 财务审核: 出纳员: 制表人:白茹 制表日期:2010年3月1日 22。
(精典啊太详细了)2014版所得税汇算清缴表格和填报(每一表每一科目)详细填表说明
19
四、纳税调整后所得(13-14+15-1617+18)
填报纳税人经过纳税调整、税收优惠、境外所得计算后的所得额。
20
减:所得减免(填写A107020)
填报属于税法规定所得减免金额。本行通过《所得减免优惠明细表》(A107020)填报,本行<0时,填写负数。
21
应纳 减:抵扣应纳税所得额(填写 所得 A107030)
28
七、应纳税额(25-26-27)
金额等于本表第25-26-27行。
29
加:境外所得应纳所得税额(填 填报纳税人来源于中国境外的所得,按照我国税法规定计算的应纳所得税额。本行通过《境外所得税收抵免明细表》(A108000)填报
写A108000)
。
30 31 32
应纳 税额 计算
减:境外所得抵免所得税额(填 写A108000) 八、实际应纳所得税额(28+29-30)
24
ห้องสมุดไป่ตู้
税率(25%)
填报税法规定的税率25%。
25
六、应纳所得税额(23×24)
金额等于本表第23×24行。
26
减:减免所得税额(填写 A107040)
填报纳税人按税法规定实际减免的企业所得税额。本行通过《减免所得税优惠明细表》(A107040)填报。
27
减:抵免所得税额(填写 A107050)
填报企业当年的应纳所得税额中抵免的金额。本行通过《税额抵免优惠明细表》(A107050)填报。
填报纳税人会计处理与税收规定不一致,进行纳税调整增加的金额。本行通过《纳税调整项目明细表》(A105000)“调增金额”列填 报。
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应纳 税所 得额 计算
2014年度收支决算总表.
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表单位名称:延庆县水产服务中心单位:万元注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
2014年度部门决算说明一、部门基本情况我单位现有编制39人,在岗职工35人,退休21人,为全额拨款事业单位(2009年10月规范工资)主要职能为水产技术推广管理,新品种引进试验示范,水产品种育苗,渔业资源费征收,渔事纠纷处理等。
二、2014年收入支出决算总体情况说明2014年度收入总计1384.77 万元,其中:本年收入1384.77 万元,在本年收入中,财政拨款收入1367 万元,占收入合计的98 .72 %;上级补助收入10.17 万元,占收入合计的0.73 %;事业收入7.2 万元,占收入合计的0.52%;其他收入0.4 万元,占收入合计的0.029 %。
2014年度本年支出合计847.55万元,其中:基本支出621.07 万元,占支出合计的73.28 %;项目支出226.48 万元,占支出合计的26.72 %;年末项目结转537.22 万元。
三、“三公”经费说明本单位无下属单位,无因公出国(境)费用,公务接待费0.5万元,财政拨款0.14万元,无公务用车购置,公务用车运行维护费11.20万元,财政拨款8.5万元。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2014年“三公”经费财政拨款决算数8.64万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算8.68万元减少0.04万元。
其中:1. 2.公务接待费。
2014年决算数0.14万元,比2014年年初预算数0.18元减少0.04万元。
主要原因:有一职工调到其他单位。
2014年公务接待费主要用于单位搞活动。
公务接待3批次,公务接待30人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2014年决算数8.5万元,与2014年年初预算数持平,无公务用车购置费,公务用车运行维护费2014年决算数8.5万元,与2014年年初预算数持平。
2014年收入支出决算表【模板】
4.其他
本年收入合计
6,150.19
支出总计
6,669.24
1.公共预算财政拨款收入
6,063.22
年末结转和结余
605.13
2.政府性基金预算财政拨款收入
1.基本支出结转
238.92
3.上级补助收入
其中:财政拨款结转
0.50
4.事业收入
2.项目支出结转和结余
366.21
5.经营收入
3.经营结余
6.附属单位上缴收入
7.其他非本级财政拨款
用事业基金弥补收支差额
收入总计
6,669.24
2014
部门(单位):海南省审计厅(本级) 单位:万元
项目
金额
备注
项目
金额
备注
年初结转和结余
519.05
本年支出合计
6,064.11
其中:基本支出结构
152.44
结余分配
----财政拨款结转
0.50
1.缴纳所得税
项目支出结转和结余
366.61
2.提取职工福利基金
------财政拨款结转和结余
366.61
2014年度收入支出决算总表
1.00
四、上级补助收入
六、社会保障和就业
五、事业单位经营服务收入
505.30
七、医疗卫生与计划生育
六、其他收入
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
23.85
十一、交通运输
十二、资源勘探信息等
15.00
十三、商业服务业等象等
十七、住房保障
2014年度收入支出决算总表
(团市委机关及所属二级机构)
单位:万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、公共财政拨款
2715.48
一、一般公共服务
905.13
经费拨款
2715.48
二、公共安全
纳入公共预算管理的非税收入拨款
三、教育
1832.41
二、政府性基金拨款
6.29
四、科学技术
三、纳入专户管理的非税收入拨款
十八、粮油物资储备
十九、其他
6.29
本年收入合计
3227.07
本年支出合计
2783.68
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
-1085.01
年末结转和结余
-641.62
收入合计
2142.06
支出总计
2142.06
说明:年末结转和结余为负数的原因主要是长沙市青少年宫历年来经营结余为负数。
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管理代码:
1449779
所属日期:
单位名称(盖章):
金额单位:元至角分
营业收入:2650267.09
年末平均职工人数:8
年度工资总额:801991.95
经审批安置残疾人人数:
填表说明:1、1栏+2栏-3栏-4栏=5栏; 5栏+6栏=7栏; 2、1栏(年初欠缴数)为纳税所属期以前年度所有欠税数; 3、2栏(本年申报数)为企业实际申报纳税所属期的税金; 4、4栏(本年已缴数)为企业纳税所属期实际入库数; 5、本年调整数需附上调整说明; 6、教育费附加栏次包含地方教育附加 7、结算表格黄色区域为必须填项目。
湖南省长沙市开福区地方税务局各项税费结算表
2013年1月1日--2013年12月31日
长沙中远集装箱船务代理有限公司。