吉安职业技术学院2018年部门预算

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武汉纺织大学2018年部门预算公开通知【模板】

武汉纺织大学2018年部门预算公开通知【模板】

XX大学2018年部门预算公开通知目录一、学校概况二、2018年部门预算编制情况及说明三、2018年部门预算公开表四、名词解释学校2018年部门预算已经省十三届人民代表大会第一次会议审查批准,现将学校2018年部门预算信息公开如下:一、学校概况(一)学校基本情况XX大学占地2000多亩,拥有阳光、南湖、东湖、雄楚四个校区,植根于荆楚文明之沃土,敢为人先,勇立潮头,践行特色办学理念,秉承“崇真尚美”校训,坚持“自强不息的奋斗精神、求真务实的科学精神、开拓创新的发展精神、彰显特色的执着精神”,历经五十余载,已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展,特色鲜明、优势突出的普通高等院校。

XX大学拥有21个教学院部,现有本科专业64个,其中国家特色专业4个,湖北省品牌专业7个,1个专业入选国家级专业综合改革试点;拥有硕士一级学科11个,二级学科硕士学位授权点47个,拥有工程硕士、金融硕士、工商管理硕士、会计硕士和艺术硕士专业学位授权。

获批8个湖北省一级重点学科、5个省优势和特色学科,“现代纺织技术”和“时尚创意与文化”两个学科群被推荐列入湖北省“十三五”省属高校优势特色学科立项建设。

学校现有在校生20647人,其中本科生18511人,专科生743人,研究生1393人,含来华留学生102人。

学校独立核算机构1个,事业编制数1947个,拥有一支结构合理、素质优良的师资队伍。

现有在职教职工1835人,其中专任教师1205人,教授职称的有153人,副教授职称的有436人,兼职博导45人;临时工453人;离退休人员672人。

(二)主要工作职责1、学校是由国家设立的全日制普通高等学校,一直坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,努力建设以工学为主体,理、工、文、经、管、艺等多学科协同发展、特色鲜明的高水平大学。

2、学校以人才培养为根本任务,优先保障教育教学,致力于培养知识、能力、品格协调发展,具有创新精神和实践能力的高素质应用型创新人才。

石台委党校2018年部门预算

石台委党校2018年部门预算

石台县委党校2018年部门预算2018年1月8日第一部分部门概况1.主要职责2.部门预算单位构成3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明5.关于2018年收支预算总体情况说明6.关于2018年收入预算情况说明7.关于2018年支出预算情况说明8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明10.其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)第三部分名词解释第四部分 2018年部门预算表(附表)1.2018年部门财政拨款收支预算总表2.2018年部门一般公共预算支出预算表3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表4.2018年部门政府性基金预算支出预算表5.2018年部门收支预算总表6.2018年部门收入预算总表7.2018年部门支出预算总表8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表9.2018年部门政府采购预算表10.2018年政府购买服务预算表第一部分部门概况一、主要职责根据石发[2016]11号文件规定,本部门主要职责是:(一)根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县直机关副职党员干部、乡(镇)科级党员干部和基层党支部书记、科级以下中青年干部和理论宣传骨干。

(二)运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、按照“三个代表”要求,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署、对重大问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务。

(三)配合组织人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(四)负责指导乡镇党委的业余党校工作。

科技部门部门决算.doc

科技部门部门决算.doc

科技部门2017年部门决算目录第一部分科技部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分科技部门概况一、部门主要职责(一)组织贯彻国家、省、市有关科学技术的方针、政策、法规;指导贯彻实施科技方针、政策的情况并向上级作出报告。

(二)研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、方针和政策、法规;会同有关部门研究制订全市科技体系改革的方针、政策、措施和总体规划。

推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展的科技创新体制和机制。

(三)组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划;编制星火计划、科技攻关计划、科技成果推广计划;科技创新工程和科技扶贫计划,推动农村和企业的科技进步。

(四)组织实施国家和省、市下达给井冈山市的重大科目;负责编制和组织实施井冈山市的重大科技项目。

(五)研究制定有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理科学事业费、科技三项费、科技外事经费等有关经费的预、决算;组织协调科技信贷的管理与使用。

(六)负责管理市科技外事工作,组织制订科技合作与交流的政策与措施;负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备引进;负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批;协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。

广东天福连锁商业集团有限公司_企业报告(供应商版)

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招标单位
中标金额 (万元)
300.0
2
广东轻工职业技术学院琶洲校区校 园超市合作经营项目中标公告
广东轻工职业技术学院
23.1
广东食品药品职业学院商务服务
(生活超市、快递服务站、文印照
3 相 馆 ) 承 包 经 营 项 目 广东食品药品职业学院
0.2
(GZSW22156FC2293)成交结果
公...
茂名职业技术学院北校区第 7 栋学
本报告于 2023 年 02 月 09 日 生成
2 / 20
1.3.2 重点项目
重点项目
项目名称
TOP1
2022 年度惠州某单位超市采购项 目中标公告
招标单位
中标金额 (万元)
300.0
TOP2
吉安职业技术学院商超服务外包中 标公告
吉安职业技术学院
260.1
TOP3
广东轻工职业技术学院琶洲校区校 广东轻工职业技术学
茂名职业技术学院北 校区第 7 栋学生宿舍 楼东校
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广东药科大学大学城校区、云浮校
TOP6 区 服 务 网 点 采 购 项 目 广东药科大学
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(GZSW22156FG4161)中标公告
TOP7
基地超市服务项目(第二次)结果 公示
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TOP8
引进生活服务超市项目中标结果公 告
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公告时间 2022-04-27 2022-08-27 2022-10-09
目录 企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、业绩表现 .................................................................................................................................1

2018年部门预算

2018年部门预算

2018年部门预算单位公章:寻乌县民政局报送日期:2018年3月2日单位负责人(签章):赖平川财务负责人(签章):黄慧敏经办人(签章):潘婷寻乌县民政局2018年部门预算目录第一部分县民政部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分县民政部门2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分民政部门概况一、部门主要职责县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。

2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。

3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。

4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。

二、部门基本情况2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。

进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。

2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设,一是要继续深化村务公开和民主管理工作;二是要深化城乡社区建设。

3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实,提升服务保障水平,一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题;二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精神,确保安置计划落实到位,继续推进城镇退役士兵自谋职业,解决好退役士兵的职业技能培训,积极向社会推荐军地两用人才;三是要继续发扬我县双拥优良传统,积极开展全民国防教育,爱心献功臣,军民共建,科技拥军等活动,巩固和发展军民团结。

裕民江格斯乡牧业寄宿制学校2018年部门

裕民江格斯乡牧业寄宿制学校2018年部门

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年部门预算公开目录第一部分裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年收支预算情况的总体说明二、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年收入预算情况说明三、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年支出预算情况说明四、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年项目支出情况说明八、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校部门单位概况一、主要职能根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针,教育法律、法规。

坚持社会主义办学方向,遵循教育规律,不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规,按上级主管部的要求,结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质,形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

坚持以德育为首,以教学为中心,深化教育改革,全面实施素质教育。

永州工贸学校2018年度

永州工贸学校2018年度部门决算目录第一部分永州工贸学校单位概况一、部门职责永州工贸学校是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、湖南省卓越中等职业学校。

学校坚持以“立德树人”为己任,以“服务社会”为宗旨,创新“校企深度融合和学历教育、职业培训、技术服务三位一体”办学模式,加快推进职业教育现代化,提高人才培养质量,服务地方经济社会发展。

二、机构设置本单位部门机构设置四室六科一中心,人员编制共372人,车辆编制为2台公务小车。

工贸学校部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算汇总公开单位的只有工贸学校部门本级。

第二部分永州工贸学校2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分永州工贸学校2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明18年收入总计为9128.83万元,支出总计为9128.83万元,与17年决算数相比增加,18年新增了实训大楼项目经费拨款2000万元,学校扩招,学生人数增加,招聘新教师,所以导致决算数增加,支出也相应增加。

二、收入决算情况说明18年收入由财政拨款收入、事业收入及其他收入构成,财政拨款收入占18年收入95%,事业收入占1.8%,其他收入占3.2%. 本校18年财政拨款收入比上年增加45.6%(新增了实训大楼项目经费拨款),事业收入比上年减少33.79%(18年学校住宿学生减少),其他收入增加34.08%(食堂、商店整体外包给餐饮公司,租金减少,上级补助收入记入)。

三、支出决算情况说明18年支出由基本支出和项目支出构成,18年基本支出占18年总支出的62.56%,项目支出占37.44%,基本支出比上年减少(学校扩招,学生人数增加,招聘新教师,资本性支出调入项目支出),项目支出与上年相同。

寿阳县青少年活动中心2018年度部门预算公开说明

寿阳县青少年活动中心2018年度部门预算公开说明目录一、概况(一)部门主要职能(二)机构设置情况二、2018年度部门预算情况说明(一)2018年部门预算数据变动情况及原因1、2018年基本支出变动情况2、2018年度项目支出变动情况(二)“三公”经费增减变动原因说明(三)政府性基金预算情况(四)机关运行经费预算情况(五)政府采购情况(六)其他说明1、国有资产占有使用情况2、政府购买服务情况3、绩效管理情况4、其他需要说明的事项三、2018年部门预算公开表(附后)四、名词解释一、概况(一)部门主要职能寿阳县青少年活动中心是由政府投资财政全额拨款的公益性校外教育机构,隶属寿阳县教育局。

该中心位于曹河路以东,南外环以北,新城街以南。

东靠体育馆,西邻滨河酒店,南接滨河公园,区位优越,交通便利,环境优美。

该活动中心是一处集培训、观光、健体的青少年学生校外活动基地。

活动中心于2010年7月开工建设,2012年7月正式运营。

该活动中心总投资1841.73万元,占地面积38270.31平方米,建筑面积8259.23平方米。

整个建筑群包括艺术楼、科技楼、综合楼和影视厅,配备有500余万元室内活动器材设备。

中心内设标准培训教室、舞蹈室、器乐房、美术室、体能训练室、武术培训室、书法室、象棋围棋室、台球室、兵乓球室、科技室、阅览室等各种课外活动室。

网络中心、监控、闭路电视、多媒体终端、电子阅览室配备齐全。

有可容纳300余人的多功能活动厅、影视报告厅和餐厅。

可容纳2000余人同时参加各项活动和培训。

活动中心内设办公室、培训部(音乐处、美术处、体育处、舞蹈处、科技处)、后勤部等部门。

现有专兼职教师4名。

活动中心坚持公益性、科学性、普及与提高相结合的发展性原则,利用学生假期和业余时间配合学校组织青少年学生开展各项校外活动,促进青少年学生全面发展。

(二)机构设置情况活动中心属于全额事业单位,执行事业单位会计制度,法人代表路克祥,经费来源为全额拨款。

市委办公室2018年预算说明

市委办公室2018年预算说明 目 录 第一部分 部门基本情况 一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况 三、2018预算年度主要工作任务

第二部分 本部门2018 年度预算情况说明 第三部分 附表: 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支情况总表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金预算支出情况表 八、“三公”经费支出情况表

一、部门基本情况 本部门汇总预算包括机关本级预算和市委机要技术服务站、市保密技术检查中心2个二级单位预算。 ㈠部门机构设置、职能 1、负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责中央、省委、市委和市委办公室文件的交换、文书处理、档案管理等工作。 2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办及情况反馈工作。 3、围绕中央、省委和市委的工作部署,开展调查研究,收集、整理、反馈关于中央、省委、市委工作部署和决策落实情况的信息;负责对全市党委系统办公室工作进行指导。 4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。 5、负责市委值班工作。 6、负责市委办公室财务管理及后勤服务工作。 7、负责市委办公室及所属单位党务、群团、人事、机构编制等工作;负责部分市级领导干部及办公室离退休人员的服务工作。 8、负责市委全面深化改革日常工作,市委改革办与市委办公室一个机构两块牌子。 9、负责管理市委保密委员会办公室(市国家保密局)、市委机要局;领导市委政研室、市委党史研究室、市档案局。 10、办理市委领导交办的其他事项。 根据上述职责,市委办公室内设15个职能科(室局):市委督查室、市委常委办公室、信息调研室、民意快线办公室、综合科、值班室、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、法规科、人事科、老干部科、财务科、市委机要局、市国家保密局。 ㈡人员构成情况 市委办公室机关编制91人,实有财政供给在职人员80人,离退休人员34人(其中离休1人,退休33人),遗属12人,临时工10人;市保密技术检查中心参公事业编制2人,实有财政供给在职人员1人;市机要技术服务站参公事业编制6人,实有财政供给在职人员5人;市专用通信管理局事业编制8人,实有财政供给在职人员8人。 ㈢2018预算年度主要工作任务 2018预算年度,市委办公室除了高标准完成协调、服务、保障职能外,还要完成市委改革办工作、“马上办抓落实”(三·五基层工作日)推进工作、“六城”创建工作、党政专用通信二级网建设工作、电子政务内网建设工作、保密业务装备工作、机要业务装备工作等。 二、收支预算说明 2018年,市委办公室部门收入预算3186.6万元,其中:财政拨款2792.7万元,纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入122万元,零余额账户结转271.9万元。 2018年市委办公室部门财政拨款安排支出预算2792.7万元,按用途划分:工资福利支出1023.5万元,占36.6%;对个人和家庭的补助支出31.6万元,占1.1%;商品服务支出221.3万元,占7.9%;项目支出1516.3万元,占54.3%,其中,保密业务装备经费240万元,党政专用通信二级网建设经费450万元,党务内网建设270万元,督查、机要、保密、信息、民意快线业务费75万元,公务接待费7万元,会议费35万元,培训费20万元,经费缺口122万元,机要线路租赁费15.8万元,党务内网线路租赁费86万元,马上办抓落实(三·五基层工作日)工作推进经费60万元,“六城”联创工作经费30万元,市委改革办工作经费40万元,其他187.5万元。 补充说明: ㈠预算收支增减变化情况 2018年市委办公室当年财政拨款收支预算2792.7万元,比2017年财政拨款收支预算的2519万元增加273.7万元,主要是人员工资调标、保密业务装备、机要业务装备、党务内网建设、党政专用通信二级网建设及新增市委改革办工作经费。 ㈡机关运行经费安排情况说明 2018年市委办公室机关运行经费1276.4万元,其中,工资福利支出1023.5万元,对个人和家庭的补助支出31.6万元,商品服务支出221.3万元。 ㈢政府采购安排情况说明 2018年未安排政府采购支出。 ㈣“三公经费”安排情况说明 本单位2018年“三公”经费预算76万元(其中公务接待费7万元,公务用车运行维护费69万元)。较2017年“三公”经费预算的48.3万元(其中公务接待费15万元,公务用车运行维护费33.3万元)增加了27.7万元,增加原因为“三公”经费统计口径有变化:2017年公务用车运行维护费计算方式按照车辆编制数定额标准核算,而2018年公务用车运行维护费计算方式为按照车辆编制数定额标准核算以及其他专项经费包含的车辆运行维护费之和。 ㈤重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2018年本部门无重点绩效目标项目。 ㈥国有资产占有情况说明 2017年期末,公务用车购置数及保有量:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,公务用车保有量为10辆。其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 ㈦名词解释 1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 4、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。反映用于机关运行管理、会议、差旅考察、学习交流、调研活动等方面的支出。 5、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险等。 6、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生、医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。 7、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等。 8、“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

长江大学2018年部门预算信息公开

长江大学2018年部门预算信息公开根据《预算法》、《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》(鄂财预发〔2018〕2号)以及《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2018〕3号)等相关文件规定,现将学校2018年部门预算公开如下:一、长江大学概况长江大学是2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成,学校本部位于长江中游的历史文化名城—-荆州市,并建有武汉校区。

学校是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建的高校。

(一)主要职责学校依照国家法律法规,遵循“尊重学生、尊敬学者、尊崇学术”的办学理念,贯彻国家教育方针,执行国家教育政策,依法自主办学、自主管理,推进办学体制改革和教学改革,推动学校事业发展。

其主要工作职责如下:1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务,培养社会主义合格建设者和可靠接班人;2、根据国家战略和人才市场需求,设置和调整学科、专业;3、制定招生方案,调节校内不同专业招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序;4、制定学校规划并组织实施;5、设置学校教学、科研及行政职能部门;6、确定校内部收入分配原则;7、招聘、管理和使用人才;8、学校财产和经费的使用与管理。

(二)机构设置学校现有教职工3137人,离退休人员2000人。

现有全日制普通本专科生31523人,全日制博士、硕士研究生2791人,外国留学生951人。

学校内部设置机构60个,其中24个机关单位、8个直属单位、28个学院,具体见下表:长江大学机构设置一览表二、长江大学2018年部门预算表表一长江大学2018年收支预算总表单位:万元表二长江大学2018年收入预算总表单位:万元表三长江大学2018年支出预算总表单位:万元表四长江大学2018年财政拨款收支预算总表单位:万元表五长江大学2018年一般公共预算支出表单位:万元表六长江大学2018年一般公共预算基本支出表单位:万元表七长江大学2018年政府性基金预算支出表单位:万元表八长江大学2018年财政拨款“三公”经费支出表单位:万元表九长江大学2018年财政专项支出预算表单位:万元注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

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吉安职业技术学院2018年部门预算
目录
第一部分吉安职业技术学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分吉安职业技术学院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分吉安职业技术学院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公经费”支出预算表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分吉安职业技术学院概况
一、部门主要职责
吉安职业技术学院是经江西省人民政府批准设立的一所公办专科层次普通高等学校,为人民政府直属正处级差额拨款事业单位。

吉安职业技术学院主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家教育方针,坚持社会主义办学方向,不断深化教育改革,完善教学条件,提高办学水平,保证教育教学质量。

(二)根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模,自主设置和调整专业,在省、市教育部门指导下制定招生方案,自主调节专业招生比例。

(三)实行以高职教育为主,兼顾中职教育,成人教育和职业培训,实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

(四)坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制,优化教育资源的配置,提高教学质量和效益。

(五)遵照国家有关法律规定,招聘、管理和使用人才,评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工;确定内部收入分配原则,调整津贴及工资分配,不断完善奖惩机制。

(六)根据国家有关法律规定,以教职工代表大会等组织形式,实行院务公开,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工的合法权益。

二、部门基本情况
吉安职业技术学院共有预算单位5个,包括吉安职业技术学院(本级)和江西省吉安师范学校、江西省井冈山应用科技学校、井冈山大学附属艺术学校、吉安市高级技工学校4个所属预算单位。

编制人数798人,其中:吉安职业技术学院(本级)差额拨款编制394人、吉安师范全额拨款编制210人、井冈山大学附属艺术学校全额拨款编制40人、井冈山应用科技学校全额拨款编制107人、吉安市技校差额拨款编制47人;实有人数733人,其中:在职人数552人、离退休人员181人。

吉安职业技术学院(本级)2017年9月新招聘35人但未上编制。

在校学生13866人,其中:中专9538人、大专4328人。

第二部分吉安职业技术学院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算总额15047.08万元,较上年增加280.99万元,增长1.90%。

其中,财政拨款收入8774.43万元,占收入预算总额的58.31%,较上年增加3518.81万元,增长66.95%;事业收入4284.62万元,占收入预算总额的28.47%,较上年增加59.82万元,增长1.42%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年减少30万元;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年下降2500万元;用事业基金弥补收支差额445万元,占收入预算总额的2.96%,较上年下降225万元,降低33.58%;财政补助结转(结余)737.03万元,占收入预算总额的4.90%,较上年下降1348.64万元,下降64.66%;
其他资金结转(结余)806万元,战收入预算总额的5.36%,较上年增长806万元。

(二)支出预算情况
2018年支出预算总额15047.08万元,较上年增加280.99万元,增长了1.90%。

其中:
1、按资金性质来划分,公共财政预算资金8774.43万元,比上年增加3518.81万元,增长66.95%;事业收入资金4284.62万元,比上年增加59.82万元,比上年增长1.42%。

2、按功能分类来看,教育支出13254.00万元,比上年下降239.40万元,降低1.77%;社会保障和就业支出940.78万元,比上年增加402.95万元,增长74.92%;医疗卫生与计划生育支出325.17万元,比上年增加106.64万元,增长48.80%;住房保障支出527.14万元,比上年增加10.80万元,增长2.09%。

3、按经济分类来看,工资及福利支出9493.48万元,比上年增加3266.02万元,增长52.45%;商品及服务支出3,065.94万元,比上年增加731.49万元,增长31.33%;对个人和家庭的补助105.22万元,比上年下降2355.90万元,降低95.72%;其他资本性支出2382.44万元,比上年下降1360.54万元,降低36.35%。

(三)财政拨款支出情况
2018年部门财政拨款金额为8774.43万元,较上年增加3518.81万元,增长66.95%。

其中工资福利支出5070.38万元,比上年增加1580.54万元,增长45.29%;商品和服务支出2614.46万元,比上年
增加1245.78万元,增长91.02%;对个人和家庭的补助支出89.59万元,比上年下降307.50万元,降低77.44%;其他资本性支出1000.00万元,比上年增加1000.00万元。

(四)政府性基金情况
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年公用经费支出总计2662.22万元,比上年增加了621.67万元,增长30.47%。

其中,办公费238.50万元,比上年增加了117.22万元,增长96.65%;印刷费48.20万元,比上年增加了37.20万元,增长338.18%;水电费653.50万元,比上年增加了344.30万元,增长111.35%;因公出国(境)费80万元,比上年增加了80万元;邮电费22.79万元,比上年增加了1.69万元,增长8.01%;公务用车运行维护费50万元,比上年增加了12.50万元,增长33.33%;差旅费97万元,比上年增加了31.90万元,增长49.00%;会议费1万元,比上年下降2万元,降低66.67%;公务接待费63万元,比上年增加了13万元,增长26%;培训费29.50万元,比上年下降44万元,降低59.86%;工会经费127.46万元,比上年增加70.01万元,增长121.86%;其他交通费用59万元,比上年下降49.16万元,降低45.45%;其他日常公用支出1034.52万元,比上年下降145.74万元,降低12.35%;专用材料费增加154.75万元。

(六)政府采购情况
2018年政府采购总额511万元,其中,采购货物预算为511万元,
服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况
2018年本部门事业单位拥有公务用车5辆。

(八)预算绩效目标设置情况
2018年部门预算编制工作中,本部门对50万元以上的项目支出设置了预算绩效目标。

二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年吉安职业技术学院“三公”经费年初预算安排193万元。

其中:
1、因公出国(境)费80万元,比上年增加80万元,主要原因是:2018年市财政拨付400万元师资培训项目资金,计划安排骨干教师出国培训,学习国外先进教学经验和技术。

2、公务接待费63万元,比上年增加13万元,主要原因是:学校开办以来,已在全省同类学校中脱颖而出,各地院校与企业到校考察交流越来越多。

3、公务用车运行维护费50万元,比上年增加10.5万元,主要原因是:①根据教学计划、课程安排,全体专任教师需要下企业锻炼;
②学校招生就业需要下学校、企业宣传增多;③根据教学计划安排,学生需要下企业实习锻炼增多;④毕业生顶岗实习增多。

2017年、2018年均未新购置公务用车。

第三部分吉安职业技术学院2018年部门预算表八张表(详见附表)
第四部分名词解释
2050302中专教育:反映吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校发生的教育支出。

2050303技校教育:反映吉安市高级技工学校发生的教育支出。

2050305高等职业教育:反映吉安职业技术学院(本级)发生的教育支出。

2050999其他教育费附加安排的支出:反映吉安职业技术学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校发生的除上述项目以外的教育费附加支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映吉吉安职业技术学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校发生的由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助:反映财政对吉安职业技术学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的工伤保险基金的补助支出。

2082703财政对剩余保险基金的补助:反映财政对吉安职业技术学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的剩余保险基金的补助支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的吉安职业技术学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的基本医疗保险缴费经费。

2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对吉安职业技术学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校的城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201住房公积金:反映吉安职业技术学院(本级)、吉安师范学校、井冈山大学附属艺术学校、井冈山应用科技学校、吉安市高级技工学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳住房公积金。

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