材料试用检验通知单

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IATF16949审核准备资料各部门清单(参考)

IATF16949审核准备资料各部门清单(参考)

体系审核审核 体系审核审核记 录 报 告 过程审核不符 过程审核报告 合 项报告 产品审核不符 产品审核报告 合 项报告
体系审核不符合 项报 体系审核不符 告 合 项整改验证 过程审核不符合 项整 改验证 产品审核不符合 项纠 正预防
KPI数据统计
内部审核计划完 成率
过程审核不符合 个 产品审核QKZ指 纠正、预防措 不符合项改善完 成率 数 敷 施 有效实施率
备注: 退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订(CP、FMEA、工艺、检验规范等)
不合格控制:不合格处理单(如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表)-定期的不合格优先减免计划-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订 针对重大不合格项目-纠正措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订;
实验室温湿度 记录表
四级文件/表单 记录:
盐水配置记录
实验室能力范 围一览表
计量器具台账
校验计划/记录 证书/合格证
KPI数据统计
计量器具送检 监测设备完好率 合 格率 监视和测量装置:台账-校准/检定计划-校准/检定记录(内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等)-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记录;该类 置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表(如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等)等;定期的MSA分析报告; 校检计划执行率 实验室:标准样品一览表-样品标示卡;实验室环境条件监控记录(温湿度、清洁度等);
内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 备注: 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证;并做好汇总;

图说工厂品质管理(实战升级版)配套光盘

图说工厂品质管理(实战升级版)配套光盘

图说管理系列图说工厂品质管理(实战升级版)配套光盘李家林林岳儒主编北京第一部分工厂品质管理主要内容解读1-1.1 质量方针的制定内容解读1.质量方针的内容要求质量方针在内容上应满足以下几点要求。

(1)与企业总的经营方针相适应。

(2)对满足顾客、法律、法规的要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺。

(3)从产品质量要求和顾客满意的角度出发作出承诺。

(4)提供制定和评审品质目标的框架。

2.质量方针的制定程序(1)分析内外部环境。

企业的内部环境包括如下内容。

①企业的内部环境包括企业的规模、体制、运行机制、人财物等资源以及员工的需求和期望等。

②外部环境包括顾客和其他相关方的需求和期望、竞争对手状况、供方和合作者状况等。

(2)清理企业的经营思想。

清理经营思想的目的,是根据第一步的分析结果来确定企业的经营发展战略。

(3)经过反复讨论、修改,形成质量方针。

①确定起草方针的人员。

质量方针由谁起草都可以,甚至可以向企业所有人员广泛征求方案。

②起草后的质量方针要经过上上下下的讨论和修改。

所谓“上”是指管理层,“下”是指与实施质量方针直接相关的部门和人员,有时也包括一般员工。

一般情况下,企业的中层领导、质量管理人员必须参加质量方针的讨论和修改。

(4)经最高管理者批准后发布。

质量方针应当是独立成篇的文件,必须经过最高管理者批准后方能公布和实施。

3.质量方针的具体内容(1)标题。

例如“××公司质量方针”。

(2)质量方针的核心内容。

核心内容应满足以下几点要求。

①质量方针的核心内容可以是几条简明扼要的规定,也可以是几条定性的品质目标(注意:质量方针所规定的品质目标一般不是定量的,定量的品质目标应划入品质目标管理范畴),还可以是几条企业处理质量问题的原则。

不管哪种情况,都应包括最高管理者对质量的承诺。

②为了便于员工理解和记忆,可以将上述内容编成顺口溜之类,但不要用过分简化的顺口溜来代替质量方针。

(3)实施质量方针的措施。

《现场质量检查整改通知单》

《现场质量检查整改通知单》

《现场质量检查整改通知单》工程名称:亳州客运交通枢纽站项目检查日期:xx.9.5质量目标:黄山杯检查次数:xx年第一次存在主要问题及整改要求:上次检查整改情况:无,xx年第一次检查。

本次检查情况:一、实测实量:1、混凝土工程截面尺寸合格率30%,主要问题是负偏差大,最大负偏差-15mm。

二、实体质量检查:1、钢筋直螺纹加工质量合格率70%,主要问题是端面不平整,直径22/25钢筋丝扣缺1~1.5扣。

三、防渗漏检查。

车库底板部分防水层正在作业,部分已经完成垫层,检查未发现质量隐患,但站房屋面天井反坎高度不足(应考虑保温和找坡高度),且出顶间四周未设置混凝土反坎,后续施工应注意采取必要措施。

四、管理资料:1、实测实量较工程进度滞后,柱子垂直度未检测。

2、集团协管平台和质量app尚未开通使用。

五、整改事项及要求:1、检查发现站台1层回填土出现下沉现象,项目部要采取措施保证回填土密实,避免后期地面出现沉降。

2、检查混凝土工程柱子截面尺寸出现严重负偏差问题,合格率30%,项目部要采取措施确保柱子截面尺寸控制在-5mm~10mm范围内。

3、要求项目部采取措施提高钢筋直螺纹加工质量,保证丝头端面平整、丝扣数量准确。

4、站房候车厅边框架梁高度大于8米,目前模板支撑方案尚未完成论证程序,项目部应在及时完成相关程序的同时加强对模板支架施工过程的监管,确保支架体系施工满足方案设计要求,在未通过正式验收前,不得进行混凝土浇筑作业。

上述问题在10日内整改完毕,并将整改情况以书面形式(附照片)报至公司质量部。

受检项目负责人(签名):检查组人员(签名):第二篇:施工现场整改通知单施工现场整改通知单致:各班组xx年12月25日,通过对施工现场、作业面的检查,现各栋存在以下几点问题,请认真对待:1#房:1、四周所有的材料清理时间。

(木工、钢筋工)2、一层屋面、二层楼面模板铺设,进度慢,要求2天内完成。

(木工)3、1#房临边围护。

原材料进场检验制度

原材料进场检验制度

原材料进场检验制度第一条材料进场检验是材料质量管理的源头,试验室必须介入材料进场的管理。

第二条原材料主要包括:混凝土、砂浆拌和物的原材料:水泥、砂、石子、水、矿物添加料(粉煤灰或磨细矿渣粉)、外加剂(主要有缓凝减水剂;可能使用早强剂、引气剂、防冻剂等)。

各种品种、规格钢板钢带,各种品种、规格钢筋,焊条、锚具、夹具、防水材料、土工合成材料、填料及其它材料。

第三条料源控制:试验室参加实地考察砂、石料场。

通过考察目测和取样检测,对砂石场的生产条件、供应能力、原料外观、产品质量指标等是否满足工程要求得出明确结论,对项目部的采购意向提出质量方面的意见。

参与项目部主材(钢材、水泥、矿物添加剂、外加剂等)采购招标,提出质量要求意见。

第四条项目部(分部)建立原材料进场通知制度。

每进场一批原材料,由物资管理部门填写“材料进场通知单”,连同该批原材料产品质量合格证和出厂检验报告,报分管监理、分管试验室。

分管监理会同施工单位进料负责人、接收材料负责人和工地试验室负责人验收材料后,四方在通知单上签字。

物资管理部门和试验室分别建立“材料进场台账”一式两份,平时由施工单位保存,每月一次汇总,向监理单位提交一份。

第五条试验室对砂石材料进场8小时内,对其他材料在进场48小时内进行抽样,并将抽样时间通知物资管理部门和监理单位。

取样时,材料保管人应在场,监理决定平行检验的,监理应在场。

试验室对砂石材料进场24小时内,对其他材料在进场96小时内进行样品试验检测。

对钢材等材料一次检测不合格的,按照规定加倍取样检测。

监理决定见证检验的,监理应在场。

试验室对砂石材料进场36小时内,对其他材料在进场5天内将试验报告送物资管理部门和监理单位,对物资管理部门和材料保管现场送达《合格/不合格材料通知单》。

同时使用《进场材料报验单》、附试验报告单向监理单位报验。

第六条凡检测不合格原材料,一律限期清退出场。

试验室要跟踪不合格材料清退情况,予以记录。

第七条施工单位和监理单位按照规定的程序完成各自的试验检测工作,各阶段的试验检测工作应该按照规定程序报验。

美容院管理表格大全【可编辑范本】

美容院管理表格大全【可编辑范本】

美容院管理表格大全1美容院加盟管理1.1 美容院采购制度1. 美容院采购程序规定表2。

美容院采购程序及准购权限3。

美容院采购单4. 美容院订货确定或更改通知单5。

美容院订购物品登记表6。

化妆品公司产品欠发单7. 美容院收货单1。

2 美容院产品订购管理8. 美容院产品询价单9.美容院加盟代理合同10.美容院进货日期表11.美容院产品订购单12.美容院产品验收单1.3化妆品代理商管理13.化妆品公司调查表14.化妆品公司(代理商)资料卡15.化妆品公司信用记录表16.代理商信用记录卡1。

4 美容院产品验收管理17.美容院财产请购验收单18.美容院设备请修验收单19.美容院机器设备申请书20.美容院产品请购单(一)21.美容院仓库请购单(二)22.美容院样品试用检验表23.美容院产品退货单2美容院仓库管理2.1美容院库存日报表24。

美容院产品进库日报表25. 美容院产品收发日报表26。

美容院产品领用日报表27. 美容院产品验收日报表28。

美容院采购部日报表29。

美容院产品缺货日报表30。

美容院仓库物流日报表2。

2 美容院库存月报表31. 美容院产品收发月报表32.美容院采购管理月报表33。

美容院订购管理月报表34。

美容院分店产品进出月报表35.美容院库存金额月报表36。

美容院产品管理月报表37. 美容院物品库存月报表2.3 美容院产品领退表38. 美容师产品领用单39。

美容院产品欠拨单40. 美容院物品退货单41。

美容院物品领退单42。

美容院物品破损报告单3 美容院工资管理3.1 美容院工资计算43.美容院工资标准表44. 美容院工资表45. 美容院工作出勤表46。

美容院员工工资卡3.2 美容院工资制度ﻩ47. 美容院变更工资申请单48.美容院工资登记表49。

美容院新员工工资核准表3.3美容院奖金制度50.美容师奖金分配表51。

美容院工作奖金核定表4 美容院人事管理4。

1 美容院招聘制度52。

美容院招聘计划申请书53。

PC构件的制作过程质量检验

PC构件的制作过程质量检验
(账。
二、过程质量监控示意
(1)组模、涂刷脱模剂(或粗糙面缓凝剂)、钢筋制作、钢筋安装、套筒安装、预埋件安装等环节,必须检验合格(需要拍照或做隐蔽工程验收记录的必须完成拍照和隐蔽工程验收记录的签署)后才能进行下道工序;下道工序作业指令须经质检员同意并签字后方可以下达。
(6)按照该材料现行有效标准,对样品进行各项指标检测。
(7)检测应有两人在场;一人检测,一人复核,数据要当时记录在原始记录本上。
(8)记录数据书写错误,不准涂改。只准许划改并要有划改人签名或盖章。
(9)按该材料现行有效的标准对检测数据进行评定。
(10)评定结果应以书面报告形式通知仓库保管员,该批材料是合格还是不合格。
PC构件的制作过程质量检验
一、材料检验程序
(1)进厂材料必须有材料生产厂家的合格证、材质化验单等资料。
(2)材料验收人员应以书面通知单方式通知试验室。
(3)试验室接到通知后,应派出具有材料检测资质的人员按相关标准规定抽取样品。
(4)验收核查厂家提供的质量合格证书和化验单等技术数据。
(5)样品应明确标识该样品生产企业名称、品种、强度等级、生产日期、批号及代表数量、取样日期、样品检验状态。
(3)有合格标识的构件才可以出厂。
四、PC构件验收文件与记录
PC构件制作环节的文件与记录是工程验收文件与记录的一部分。
(1) 经原设计单位确认的预制构件深化设计图、变更记录。
(2)钢筋套简灌浆连接、浆锚搭接连接的型式检验合格报告。
(3)预制构件混凝土用原材料、钢筋、灌浆套筒、连接件、吊装件、预理件、保温板等产品合格证和复检试验报告。
(2) PC 制作各个作业环节的计件统计应由质检员签字确认。
(3)混凝土试块达到脱模强度,试验室须通过书面或网络(如微信)给出脱模指令,作业班组才可以脱模。

监理通知单范本

通知单工程名称:××编号002号附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要:《工业产品生产许可证管理办法》(2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布)第四章证书和标记的管理第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。

第五章罚则第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节严重的,吊销生产许可证。

附件2 《上海市建设工程材料管理条件》摘要:上海市建设工程材料管理条例(1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过)第三章建设工程材料质量管理第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

第五章法律责任第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

B1监理工程师通知单(水泥)附件1 《GB175-1999水泥检验标准》凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合GB175-1999标准规定时,均为废品。

附件2 《上海市建设工程材料管理条例》(1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过)第三章建设工程材料质量管理第十五条施工单位应当对建设工程材料进行进货和质量检测。

不得使用不合格的建设工程材料。

B1监理工程师通知单(钢筋)附件1 《钢及钢产品交货一般技术要求》(GB/T17505-1998)根据国家标准《钢及钢产品交货一般技术要求》(GB/T17505-1998)的规定,任何检验如有一项试验结果不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验。

供应商管理相关要求

供应商管理相关要求1.目的:为了规范供应商各项管理,提高材料一致性要求,确保原材料符合产品设计要求,特制定本要求。

2.范围:适用于所有协力厂商(包含外加工、代理商、承包商、供应商)管理。

3.相关要求:3.1供应商开发:3.1.1 供应商应提交“供应商调查表”;3.1.2 供应商应提交营业执照、税务等级证、组织代码、银行帐户等;3.1.3 必要时提交电子档公司简介及网站。

3.1.4 一级代理商应提交原厂家代理证明函(证明函上应有公司名称、电话、证明人、日期等),公司一般不寻找二级代理商(除资源非常有限外)。

3.2供应商送样:3.2.1所有新、老供应商或潜在供应商送样,应按照恒伟品质部及物控部要求,提交以下资料(除五金件、线材类外):1)原材料出货检验报告 1份(书面纸档盖章 1份);2)供应商调查表1份(书面纸档盖章 1份);3)样品承认书3份(书面纸档盖章 3份);4)样品可靠性检测报告1份(书面纸档盖章 1份)5)环保检测报告1份(书面纸档1份)6)样品数量根据恒伟要求提供具体数量(电子元器件一般为50颗,价格昂贵的协商);3.3 供应商送样确认:3.3.1所有新供应商样品应经过品质部、研发部的检验确认,才能安排走小批验证。

3.3.2样品检验,品质部按照研发部提供的样品承认书相关要求进行检验,若不能检验的,请研发部工程师检验,最终出具检验报告;3.3.3 样品需要高低温等试验的,由研发部工程师完成;若样品不需要高低温试验而需要装在产品上验证的,由物控部下达新物料试用通知单给到生产部,生产部选择具体型号给到生技员进行跟踪验证,品质部参与跟踪及验证,验证报告由生技员统一整理出具给物控部。

3.3.4 若样品验证合格,物控部应请示研发部确定小批数量(一般安排100-500套成品为宜);3.3.5 小批验证合格后,物控部应将新供应商加入到合格供应商名册中,成为正式合格供应商。

3.4 供应商批量供货:3.4.1 所有合格供应商批量供货应提交“原材料出货检验报告 1份,否则品质部有权拒收检验;3.4.2 所有合格供应商,应定期做可靠性监测,并提交报告(如环保报告1年提交一次,可靠性报告1年提交一次)3.4.3 关键件供应商应配合物控部签订质量保证协议,确保材料可靠使用。

进货检验规程

进货检验规程1.目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。

2.适用范围本规程适用于公司生产的除3C认证产品以外的高压柜和断路器所需的原材料、电器元件、零部件、委外加工的进货检验。

3.职责3.1采购部门负责进货产品的送检工作。

3.1.1采购员负责下达《收料通知单》;3.1.2质量部检验员根据《收料通知单》负责进货产品的检验和试验;3.1.3采购部门根据各部门反馈的信息对供应商进行考评;3.2仓库保管员负责对进货产品进行登记、办理入库。

3.3技术部门负责提供进货产品的检验依据。

3.4质量部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。

4.物品的重要程度分级根据所进物品按其重要程度分级,一般分为关键、重要和一般,即A、B、C 三种类型。

5.检验规则5.1 A类合格质量水平(AQL) 0.4,检查水平Ⅱ。

5.2 B类合格质量水平(AQL) 1,检查水平Ⅱ。

5.3 C类合格质量水平(AQL) 1.5,检查水平Ⅱ。

6.进货检验判定依据4.1原材料、电器元件、委外加工的进货检验依据本《进货检验规程》;4.2零部件进货检验依据《检验卡》。

7.进货检验的检验项目和技术要求根据我公司的实际情况,对除3C认证产品以外的高压柜和断路器生产所需的原材料、电器元件、零部件、委外加工的进货检验,依相关标准和《企业标准》对其检验项目和技术要求作如下规定:7.1原材料:7.1.1铜排和铝排1.检查合格证明资料要求:供应商/制造厂必须单独或在其合格证明或材质单上提供硬度和电阻率的测试数据,以证明该批产品是合格的。

2.外观检查(检测手段:目测)技术要求:表面应光洁、平整,有划痕、坑凹等任一缺陷者判定为不合格。

3.弯曲检查(检测手段:母线折弯机)技术要求:母线宽边弯曲90度,表面应无裂纹和掀层。

4.母排尺寸测量7.1.2绝缘导线1.标识检查要求:电线(电缆)表面应有制造厂名称、产品型号、CCC标志和额定电压的连续标志,标志应字迹清楚,容易辨认耐擦;应有产品合格证明。

卫浴家具进料检验规范

外观
1.PE袋表面要干净不得有毛边、破损、灰尘及油污等不良现象
2.PE袋颜色不得过于灰暗,具体颜色依据封样检验
缺点判定:
1.有毛边、破损、灰尘及油污等不良现象时为主要缺点
2.PE袋颜色过于灰暗,颜色明显异于封样为主要缺点
封口线牢固性
须承受50㎏~60㎏的人自然拉力不裂开
缺点判定:若有开裂现象属主要缺点
缺点判定:若与封样的色系不同则视为主要缺点
胶带粘性
胶带贴于纸板上摸平,再将其于纸板拨离,拨离时如果将纸板的纸面拉起为合格
缺点判定:如果以上测试不合格为主要缺点
包装
包装依订购单定量包装要求
缺点判定:
1.数量不符、散带、长度不符.现象为主要缺点
2.包装中有缺少数量则以最少的数量点收,且每个包装中的数量也须扣除
缺点判定:
1.组装时不易组装、不紧密为主要缺点
2.组立不配或无法组立为严重缺点
零部件
包装(塑封)袋里产品数量及种类要与订单相符合,不得缺失、遗漏现象
缺点判定:包装数量或种类不符为严重缺点
强度
与相应配件组装测试,不得有断裂、变形、弯曲、滑牙之现象
缺点判定:如有以上不符合视为严重缺点
(铁件、配件)外观
表面不得有明显锈斑、油渍、碰伤、划伤,焊线要光滑平整、无漏焊、无毛刺、无残留焊丝、无爆花点、无明显的气孔现象
缺点判定:
1.与唛头、资料不符合视为严重缺点
2.字体排版不整齐,印刷不清晰为主要缺点
扫描
条码必须进行扫描,扫描出的数字、印刷数字需与封样相符
缺点判定:若扫描出的数字与印刷数字不符或扫描不出印刷数字属严重缺点
缺点判定:超出标准为主要缺点
气味
PE袋打开包装后不得有明显刺激性异味
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材料试用检验通知单
尊敬的先生/女士:
根据我公司对您递交的材料进行初步评估并考虑到您的应聘要求,我们决定邀请您参加为期两周的材料试用。

试用期间您将有机会展示自己的能力和潜力,以便我们更好地评估您是否适合担任该职位。

一、试用时间及地点:
试用时间为从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,具体工作地点为我公司位于XXXX的办公地点。

二、试用内容:
试用期间,您将根据要求进行实际工作,具体任务包括但不限于:(列举任务)
三、工作时间和报酬:
试用期间,您将按照我们公司的正式员工的工作时间安排,即每周五天,每天工作X小时。

试用期期间您将获得适当的报酬,具体金额为XXXX元/天,以试用结束时,根据您的实际工作天数和表现来结算。

四、评估标准:
试用期结束后,我们将根据您的工作表现进行全面的评估。

评估标准主要包括但不限于:工作效率、工作态度、沟通能力、团队合作等。

评估结果将作为我公司是否与您签定正式合同的重要依据。

五、试用期服务期限:
试用期试用期间,您具有与公司正式员工相同的权益和义务,包括但不限于:保守公司商业秘密,遵守公司规章制度等。

同时,试用期离职需提前三天提出书面申请。

六、其他事项:
2. 在试用期间,如果您因故无法参加试用,请提前告知并说明原因。

七、试用期结果通知:
感谢您对我们公司的关注和支持,期待您的加入!祝您工作顺利!
顺祝商祺!。

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