出口退税函调系统1

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出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请

出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请

出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请1 概述根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)规定,税务机关受理企业出口退(免)税预申报后,如果审核发现申报退(免)税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的,企业应按下列方法处理:(一)属于凭证信息录入错误的,应更正后再次进行预申报;(二)属于未在“中国电子口岸出口退税子系统”中进行出口货物报关单确认操作或未按规定进行增值税专用发票认证操作的,应进行上述操作后,再次进行预申报;(三)除上述原因外,可填写《出口企业信息查询申请表》(见附件1),将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关,由主管税务机关协助查找相关信息。

2 操作说明2.1录入点击“向导—其他申报向导—一其他申报数据采集—出口信息查询申请录入”(如下图)进入下图录入界面,按“数据项说明”录入相关内容(如下图)后,点击“保存”或添加继续录入。

2.2 生成申报数据点击“向导—其他申报向导—二生成其他申报数据—生成信息申报数据”(如下图)在弹出的对话框中点选“信息查询申请”(如下图),然后点击“确定”。

在弹出的对话框中(如下图)选择“本地申报”或“远程申报”(目前仅支持“本地申报”),然后设置好保存路径后点击“确定”,系统弹出下图对话框,申报数据即告生成完毕。

2.3 打印纸质申请表点击“向导—其他申报向导—三打印信息及其他申报报表—生成信息申报数据”(如下图):在弹出的对话框中选择“出口企业信息查询申请表”(如下图),然后点击“确定”,系统即生成供打印的申请表,连接打印机打印即可。

2.4 申报将生成的申报数据,连同打印出来的申请表(加盖公章)报送主管税务机关。

2.5 反馈信息的处理申报数据报送主管税务机关之后,经税务机关受理之后会发放反馈信息,出口企业获取反馈信息之后,须按如下办法操作:2.5.1 读入反馈信息点击“向导—其他申报向导—四审核反馈信息处理—读入税务机关反馈信息”(如下图):2.5.2 查询反馈信息情况点击“向导—其他申报向导—五其他申报数据查询—出口信息查询申请查询”(如下图):进入查询界面(如下图),查看“信息查询结果”栏,如为“1”者表明税务机关有此凭证信息;为“0”者则表明仍无此凭证信息。

进出口退税系统操作步骤

进出口退税系统操作步骤

进出口退税系统操作步骤1、打开界面,用SA用户名,密码为空2、修改月份,比如:201111,是指建议2011年11月申报资料。

3、基础数据采集,界面如下:一、进口货物操作进入相应办面录入资料,比如,录入进口原材料的界面如下:1、所属期,是指当月申报的日期,比如申报2011年11月,所属期为:201111;2、序号:编码为四位,0001至9999,序号不得重复;3、所属期标识:系统默认,4、进料登记手册号:是指出口货物报关单的“备案号”5、进口报关单号:是指海关编号,但此编号后面应加三位编号,如:001,002......,如果一张报关单有5个明细,报关单号为:,有5项明细,那么录入时应为:001,002 (005)7、进口商品代码:指报关单上的“商品编码”,比如:39241000.00,应录入:3924100000。

8、进口商品名称:系统自动跳出9、计量单位:系统自动跳出10、进口数量:报关单上的数量或重量11、原币代码:可以选择里面的货币代码12、原币到岸价:指报关单上的“总价”13、原币汇汇:指当期的外汇牌价的中间价注:后面不用管了,点击“保存并增加”一张成熟的表样如下:二、出口退税部份1、所属期,是指当月申报的日期,比如申报2011年11月,所属期为:201111;2、序号:编码为四位,0001至9999,序号不得重复;3、记销售日期:系统默认。

4、所属期标识:系统默认。

5、出口日期:报关单“申报日期”6、出口报关单单号:是指海关编号,但此编号后面应加三位编号,如:001,002......,如果一张报关单有5个明细,报关单号为:,有5项明细,那么录入时应为:001,002 (005)7、外汇核销单号:是报关单号的“批准文号”8、代理证明:空9、单证不齐标志:单证是指:“出口退税专用”联及外汇核销单,如果没有这两张单,在空格里填上“BH”,如果确认已经提交相关的报关信息,此空就什么都不要填,表示“相关单据已经收到”。

出口退税申报系统

出口退税申报系统
平台具备独有的核心功能,以实用、好用、易用原则提供便捷式服务,力 求最大限度发挥便利出口企业的效用。
• 申报审核全连通
企业可通过该平台实现数据上传、预审、转正式等功能,消除人 为失误,提高退税业务办理效率和质量。
• 便捷退税全流程
企业可以免填单、少跑腿、少费时、少花费的办理出 口退税业务。
01 目录
单一窗口出口退税申报系统的操作流程-第四步 数据申报 2.生成申报数据
生成申报数据选择对应的所属期和批次之后,界面自动跳转申报 数据查询中,用户可以在操作中选择“反馈接收”或“转正式申报”。
单一窗口出口退税申报系统的操作流程-第四步 数据申报 3.疑点处理
反馈双向获取,增加疑点筛选功能,撤销一步到位。
上海国际贸易单一窗口
出口退税申报系统
01 目录
单一窗口出口退税申报系统的优势
02
单一窗口出口退税申报系统的操作流程
单一窗口出口退税申报系统的优势
• 网络平台全天候

. 该系统7*24小时全天候对出口企业开放,让企业打破时间与地域的显限制,随时
随地通过互联网登录平台办理全部出口退税。
• 业务功能全覆盖
单一窗口出口退税申报系统的操作流程-第二步 采集数据(方法一/二)
3.数据检查
数据检查可查看汇率配置情况,贸易性质检查,特殊商品检查,以及折算FOB
单一窗口出口退税申报系统的操作流程-第二步 采集数据(方法一/二)代理
将委托企业设置为委托企业信息库,便于关单转入代理 证明时选择委托企业信息。
单一窗口出口退税申报系统的操作流程-第二步 采集数据(方法一/二)
单一窗口出口退税申报系统的操作流程-第三步 数据检查
1.数据检查(外贸)

出口退税申报系统介绍

出口退税申报系统介绍

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..Leabharlann 并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,先对“当前所属期”进行更改。⑥申报批次:本 月第几次申报,必须录入两位数字,如第一次输入“01”。审核系统允许外贸企业一个月申报多次,批次 最大可至“99”。⑦序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号不能重复。如果一个月有多次申报, 可以按顺序连续编排,如,某月第一次申报时,序号为“0001-0050”,本月第二次申报时从“0051”或 间隔几位(如:“0060”)开始顺序编排…。也可以第一次申报时自“1000“录入,第二次申报自“2000” 录入。如:第 2 次申报 3 条记录,分别录入序号如下“2001,2002,2003”;⑧发票代码、发票:如果企 业申报前已经将所有的专用发票认证信息读入申报系统(执行“基础数据采集——外部数据采集——认证 发票信息读入”),则可以点击选择相应的发票,其他相关的如发票代码、供货方纳税号、开票日期以与发 票涉与的金额税额都会自动产生,操作人员只需复核该部分数据后即可。如果企业没有导入专用发票认证 信息,则跳过这两个项目,直接在进货凭证号栏目录入 10 位发代码+8 位;⑨进货凭证号:10 位发代码+8 位;a、2003 年 8 月 1 日前购货或税务机关代开的专用发票、2005 年出口的,录 18 位,同时在专用票号中 录入 13 位缴款书,并在备注栏注明“FSK”,此条将参与专用税票信息审核。特别注意:a、企业申报时, 无论发票开具时间在 2003-8-1 之前或之后,只要录入了专用税票,审核系统就会自动对审税票信息,所以 企业申报时必须注意;b、审核系统中税票与发票审核无对应关系,如发票对应税票号有误,系统不提示疑 点,所以企业申报应注意;c、特殊情况:当专用缴款书有多条记录时,必须按专用税票的条数与对应的商 品码进行拆分申报(数量与相应的金额分拆);d、外贸企业以前开具增值税专用发票分割单的,凡分割单 未注明增票代码的,应清理;e、退消费税的,进货凭证号录消费税专用税票,该录入,系统自动补录到专 用税票栏。2003-08-01 前开具的消费税票,参与专用税票信息的审核,不需在备注栏录入“FSK”。(征消 费税从量定额的,计税金额可以不输入)。⑩专用税票号:长度 13 位,其中 4 位是专用税票右上角括号的 4 位(第 1 位+后 3 位)字轨号,加上 7 位流水号,再加 2 位条数码。如专用税票号(020031)1234567 上 有 1 条数据,录录入为 01,如果该专用税票上有 2 条数据,就分别录入为 01,02。 2、出口明细数据采集:执行“基础数据采集——出口明细申报数据录入”,进入操作窗口,点击“增加” 进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:①出口发票号:即企业出口商品的出口发票;②报关单号: 12 位码,由报关单右上角“海关编号”后 9 位码+“0”+商品项号组成。注意:a、当报关单上只有一条 记录时,录入“9 位码+‘0’+商品项号 01”;b、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几 次,在 9 位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;c、假如关单上有 4 条记录,第三条不 申报退税,录入时则不录入“003”项,第 4 条记录仍应录“004”,其他不变。③出口日期:输入报关单 中的出口日期。注意:该项目是计算 90 天、180 天期限的原始依据,企业申报时不允许出现差错。④美元 离岸价:录入实际离岸价,计算换汇成本的依据。⑤核销单号:9 位码,见核销单右上角或报关单的批准 文号,如“123456789”,数字间不得留空格。委托代理出口的,此栏也应录入,否则审核出错。⑥代理证 明号:若是委托其他外贸企业代理出口的货物,输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角 12 位码 (即 2 位年份+4 位地区码+4 位顺序码+2 位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的,此项为空, 不得录入任何容;⑦远期收汇证明:属远期收汇的,录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号;非远期 收汇的,此项为空,不得录入任何容; 3、其他数据项目采集规①商品代码:可参见报关单中间左边“商品编号”,区分以下情况录入:①商品编 码:录入 10 位商品编码;同一商品名称一样,对应不同的征税税率,如征 13 的在 10 位商品编码后加 1, 征 17 则加 2。提示:什么情况下录入 11 位码,如何加 1 或 2,最基本的方法是:在录入 10 位商品编码后, 光标不能移动,屏幕右上角出现“非基本商品”时,点击商品代码后的进入代码查询,区分情况点击相应 的代码;②商品名称、单位:系统自动生成,不须录入;③出口数量:与系统商品代码对应计量单位的关 单上相应数量,录入的数量只能等于或小于关单数量,如关单数量为 1000 件,实际申报退税 950 件,则录 入 950 件。特殊:出口数量小于 1 时,系统默认 1。具体每一笔是按 0 申报还是按 1 申报,企业遇到问题 需咨询退税机关;④分批批次:一般情况下该项目无需录入;⑤发票开票日期:增值税专用发票上的填发 日期;初审时一定注意 2003 年 8 月 1 日前后时间界限;⑥进货数量:与系统商品代码对应计量单位的相应 数量,录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与系统商品代

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南(1)

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南(1)

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装:(一)下载地址:国税网站-全程服务中心-下载中心-生产退税申报V5_11_SETUP(二)安装:下载退税申报系统后,点击后会自动解压安装,建议安装到D盘二、生产企业免抵退申报的一般步骤新办企业安装申报系统后,首先应进行系统维护,一般企业申报流程第一步明细数据采集,第二步免抵退税预申报,第三步预审反馈疑点调整,第四步模拟出具进料加工免税证明,第五步纳税申报,第六步纳税申报表数据采集,第七步免抵退汇总表数据采集,第八步免抵退正式申报。

新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。

(一)系统维护初次运行系统,需以系统管理员身份sa(小写)进入系统。

首先进行系统维护,系统维护是出口退税申报系统的基础工作,对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护,之后才能进行出口业务的录入申报。

新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改、系统口令设置与修改三个菜单操作。

1、系统初始化系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时,可选择此项操作,清除标准代码表以外的所有实用数据。

由于该项操作涉及到系统的全部实用数据,所以只有管理员有此操作权限,其他用户没有此操作权限。

2、系统配置设置与修改。

是将出口企业的相关信息,企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法等内容录入系统,进料加工计算方法选“2”购进扣税法,不按月计算退税的新办出口企业计税方法为选“4”免抵,按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退,分类管理代码选“C”。

3、系统参数设置与修改,设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)、网络数据路径、申报地址等申报报参数。

4、系统口令设置与修改。

该菜单可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令。

增加新用户必须以管理员身分(sa)进入系统,用户名:进入系统时要求输入的用户名,可以是英文字母或数字、汉字、最长为8个字符。

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程生产企业出口退税申报系统操作流程一、前期准备工作1、获取出口货物信息以及相关单据,包括报关单、外汇核销单、增值税发票等。

2、确认出口货物的退税率,了解相关退税政策和要求。

3、安装并注册出口退税申报系统,设置系统用户名和密码。

二、系统初始化1、打开出口退税申报系统,输入用户名和密码登录系统。

2、选择申报退税的货物,点击“新增”按钮,进入货物信息录入页面。

3、根据出口货物的情况,录入货物的名称、规格型号、数量、单价等信息。

4、点击“保存”按钮,将货物信息保存至系统中。

三、数据录入与核对1、进入“单据录入”模块,选择报关单号,点击“新增”按钮。

2、根据报关单内容,录入出口货物的商品编码、商品名称、规格型号等信息。

3、核对增值税发票信息,确保与报关单内容一致。

4、点击“保存”按钮,将单据信息保存至系统中。

四、数据计算与校验1、进入“数据校验”模块,选择相应的货物和单据,点击“校验”按钮。

2、系统将自动计算出口货物的退税金额和退税额,并显示在界面上。

3、根据系统提示,核对计算结果是否正确。

如有问题,及时调整录入数据。

五、数据提交与审批1、进入“数据提交”模块,选择需要提交的货物和单据,点击“提交”按钮。

2、根据系统提示,填写申请表头信息和申报日期,并上传报关单电子数据。

3、提交完成后,等待税务机关审批。

如审批通过,即可获取退税款项。

六、后期归档与备份1、申报完成后,将所有相关的申报资料进行整理归档,以备后续查阅。

2、对申报数据进行备份,以防数据丢失或意外损坏。

以上就是生产企业出口退税申报系统的操作流程。

通过该系统,企业可以方便地进行出口退税申报,提高工作效率,同时也确保了申报的准确性和完整性。

出口退税申报系统操作指导

出口退税申报系统操作指导出口前先在电子口岸进行报关委托确认---具体操作注意问题请懂的人补充一、软件安装:我们首先进入出口退税咨询网下载17.0版本,下载安装,然后接着下载补丁,下载商品编码升级包(若需要打补丁、升级商品编码的话)然后安装好退税系统,填写公司基本信息,点确定,必须正确,否则又要重新安装然后退出系统,点击补丁,安装补丁成功进入系统,升级商品编码点击系统维护-代码维护-海关商品编码-点代码读入,读入成功-点击自用商品码,点当前筛选条件下所有记录,确定,成功或者:系统维护-代码维护-点击一键升级(具体见商品代码升级时的网上安装提示)其他的信息按默认。

二、收齐单证1增值税专用发票,出口发票,报关单,注意的是货物名称,计量单位,数量保持一致。

三、录入数据用户名:sa 密码:无需输入日期:选择填报月份点左上角申报系统操作向导-退税申报向导:(二)免退税明细数据采集1.出口明细申报数据录入关联号:应该是你本次申报退税的关单的最大出口日期为申报年月。

如我有2016年1月,2月,3月出口,我的关联号就应该为201603关联号一般是一种货物使用一个关联号。

第一张关联号为2016030001,申报年月201603批次可以写01或者不写,也可以是3月的多次申报注:我一般喜欢用:1603010001其中03后的01是3月份的批次。

申报年份:为填报预审的当月,如201603,意为2016年3月输入预审信息。

申报批次:指的是当月第几次申报,需注意的是,上海税局要求每月只有一次申报批次(如需申报多次,需专管员批准)。

序号:可按顺序填列,紫项在最后进行“序号重排”时,可自动排列。

出口发票号:出口普通发票号,不开票的就用形式发票号或合同协议号。

报关单号:为报关单上的海关编号加项号,第一项就是001,第二项就是002,依次类推。

出口日期:为报关单上的出口日期。

美元离岸价:无论何种成效方式和币种,都需换算为出口当日美元FOB价。

生产企业出口退税申报系统出口合同备案部分操作说明

生产企业出口退税申报系统出口合同备案部分操作说明
一、登录系统
1.打开系统登录页面,输入正确的用户名和密码。

2.点击登录按钮进入系统。

二、进入出口合同备案模块
1.在系统主界面上找到出口合同备案模块的入口,点击进入该模块。

三、新建合同备案
1.在出口合同备案模块中,点击“新建合同备案”按钮。

2.在弹出的对话框中填写相关信息,如合同编号、合同金额、出口国家、合同签署日期等。

3.点击“确定”按钮完成新建合同备案。

五、删除合同备案
1.在出口合同备案列表中找到需要删除的合同备案,点击相应合同的“删除”按钮。

2.在确认删除的对话框中点击“确定”按钮完成合同备案的删除。

六、查询合同备案
1.在出口合同备案模块中,通过设置合同备案编号、合同签署日期等查询条件来进行查询。

2.点击“查询”按钮显示符合条件的合同备案列表。

七、导出合同备案
1.在出口合同备案模块中,选择需要导出的合同备案。

2. 点击“导出”按钮选择导出的格式,如Excel或PDF。

3.点击“确定”按钮完成合同备案的导出。

八、打印合同备案
1.在出口合同备案模块中,选择需要打印的合同备案。

2.点击“打印”按钮选择打印的格式,如A4纸或电子合同。

3.点击“确定”按钮完成合同备案的打印。

九、导入合同备案
1.在出口合同备案模块中,点击“导入合同备案”按钮。

2. 在弹出的对话框中选择导入的文件,如Excel文件。

3.点击“导入”按钮完成合同备案的导入。

江苏国际贸易单一窗口出口退税办理系统-操作手册

江苏国际贸易单一窗口出口退税办理系统操作手册江苏省电子口岸有限公司目录1. 系统使用要求 (4)2. 用户注册及登陆 (4)3. 生产型出口企业申报流程 (8)基础数据采集 (8)进料加工抵扣明细录入 (8)免抵退数据录入 (9)单证证明采集 (16)自助办税 (19)自助办税反馈 (20)自助办税疑点处理 (21)征免申报 (23)正式申报 (23)正式申报反馈 (24)正式申报撤销 (25)免抵退通知书和批复 (26)4. 外贸型出口企业申报流程 (26)数据采集 (26)出口明细 (27)进货明细 (28)出口进货关联录入 (28)综服企业代办退税数据录入 (29)单证证明采集 (30)自助办税申报 (31)自助办税反馈 (32)自助办税疑点处理 (33)正式申报 (34)正式申报反馈 (35)正式申报撤销 (36)退免税通知书和批复 (37)5. 系统配置 (38)企业信息维护 (38)设置常用商品代码 (38)6. 客户服务及常见问题解决方法 (39)1.系统使用要求操作系统:windows xp 及以上。

浏览器:IE10以上2.用户注册及登陆(1)用户注册出口企业可通过访问江苏省电子口岸门户网站/,完成中国(江苏)国际贸易单一窗口的用户注册,如下图所示:然后点击“注册”按钮,见下图:据实录入用户信息和企业基本信息,黄色的输入框为必填内容。

如下所示。

注意:新用户务必勾选“出口退税”选项。

如果已有该平台账号的话,请联系江苏省电子口岸客服添加“出口退税”操作权限即可。

(2)用户登陆出口企业完成注册并通过审核后,可以正常登录,地址为/,操作如下图所示。

点击出口退税后,显示登录界面,如下图所示。

输入注册时的用户名和密码、选择企业,并点击登录按钮,系统登录成功,界面如下所示。

注意:首次登陆系统需要插入税盘,并安装税盘驱动,税盘驱动可以从系统下载获取。

见下图:3.生产型出口企业申报流程基础数据采集生产型出口企业免抵退录入的操作菜单如下所示。

生产企业出口退税申报系统操作指南

生产企业出口退税申报系统操作指南一、登录系统1.打开浏览器,输入系统网址。

2.在登录页面输入账号和密码,点击“登录”按钮进入系统。

二、创建申报单1.在系统首页点击“创建新的申报单”按钮。

2.在申报单页面,填写相关信息,包括企业基本信息、出口商品信息等。

3.点击“保存”按钮保存申报单。

三、填写表格1.在申报单页面,点击“填写表格”按钮,进入填表页面。

2.根据相关规定,逐项填写表格中的信息,包括出口商品名称、数量、金额等。

3.如需添加多个商品,点击“添加商品”按钮,继续填写相关信息。

4.填写完成后,点击“保存”按钮保存填写的表格。

四、上传附件1.在申报单页面,点击“上传附件”按钮,进入上传附件页面。

2.点击“选择文件”按钮选择要上传的附件。

3.选择完毕后,点击“上传”按钮进行附件上传。

4.上传完成后,点击“保存”按钮保存已上传的附件信息。

五、查看申报单1.在系统首页点击“查看申报单”按钮。

2.在申报单列表页面,查找需要查看的申报单。

3.点击相关申报单编号,进入申报单详情页面,可以查看申报单的详细信息。

六、提交申报单1.在申报单详情页面,点击“提交”按钮。

2.在弹出的确认对话框中,确认无误后点击“确定”按钮。

3.系统将进行数据验证,验证通过后申报单提交成功。

七、申报单管理1.在系统首页点击“申报单管理”按钮。

3.点击相关申报单编号,可以查看该申报单的详细信息。

八、申报单审核1.在系统首页点击“申报单审核”按钮。

2.在申报单审核页面,可以查看待审核的申报单列表。

3.点击相关申报单编号,进入申报单详情页面,查看申报单的详细信息。

4.根据需要进行审核操作,可以通过审核、驳回申报单等。

九、申报单打印1.在系统首页点击“申报单打印”按钮。

2.在申报单打印页面,选择要打印的申报单编号。

3.点击“打印”按钮,系统将生成打印版的申报单。

十、退出系统1.在系统首页点击“退出系统”按钮。

2.在弹出的确认对话框中,点击“确定”按钮。

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