巴马政法委2017年部门预算

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商洛市人大常委会关于批准调整商洛市2017年市级财政预算的决定-

商洛市人大常委会关于批准调整商洛市2017年市级财政预算的决定-

商洛市人大常委会关于批准调整商洛市2017年市级财政预算的决定
正文:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 商洛市人大常委会关于批准调整商洛市2017年市级财政预算的决定
(2017年12月6日商洛市第四届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)
商洛市第四届人民代表大会常务委员会第五次会议听取和审议了市财政局局长刘仲林同志受市人民政府委托所作的《商洛市人民政府关于2017年财政预算调整方案(草案)的报告》。

会议同意市人大常委会财政经济预算工作委员会的审查报告。

根据会议审议意见,决定批准调减2017年市本级地方财政一般公共收入预算5000万元,追加市本级财政一般公共支出预算8633万元。

经本次预算调整后,当年市本级地方财政一般公共收入预算为4.01亿元,支出预算为26.84亿元(含市四届人大常委会第三次会议批准的新增政府债券支出11.6亿元)。

——结束——。

2017年教育部门预算

2017年教育部门预算

2017年教育部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分龙沙区教育局 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分龙沙区教育局 2017 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能(一)贯彻执行党和国家的教育改革与发展的方针、政策和法规,研究拟订地方教育法规和规章制度,并组织、指导、监督执行。

(二)负责教育局直属单位的党的建设工作、思想政治工作、统战工作和共青团工作。

领导全区教育系统工会工作。

(三)负责机关、直属单位科级干部的考核任用,负责对教育系统副科级以上领导干部的任免提出意见。

(四)统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革,研究制定全区教育改革与教育事业的发展规划和年度发展计划;拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。

(五)综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育等工作,指导协调区直各部门有关教育工作;组织普及九年义务教育,扫除文盲,管理社会力量办学,指导管理民办教育的改革和发展。

负责基础教育发展水平、质量的监测工作和教育基本信息的统计、分析和发布。

协助区政府进行教育督导及教育质量评估。

(六)主管全区教师队伍建设工作;落实国家和省有关教师劳动工资及人事管理的政策和规章制度,贯彻执行省确定的中小学教师资格标准;执行省制定的中小学编制标准;制定全区的实施意见,组织教师职务评审和聘任工作,统筹规划管理学校、管理人员和中小学教师的继续教育工作;负责国家免费师范毕业生就业岗位落实和接收工作。

(七)统筹管理本部门教育经费,按照国家确定的教育经费增长原则,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划,监测各中小学及直属单位教育经费筹措和使用情况;管理省和市下拨的各种教育专项经费;按照有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作,负责教学仪器和学具的管理,指导全区勤工俭学和校办产业工作。

洮南市委党校2017年部门预算

洮南市委党校2017年部门预算

中共洮南市委党校2017年部门预算二〇一七年月日(公章)目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算(一)收支预算总表(二)收入预算总表(三)支出预算总表(四)财政拨款收支总表(五)财政拨款支出预算表(六)财政拨款基本支出预算表(七)政府性基金预算收入支出总表(八)“三公”经费预算财政拨款情况统计表第一部分部门概况一、主要职能(一)、通过多种形式和渠道宣传马列主义基础理论,基本观点,邓小平理论,市场经济理论和党的路线、方针、政策。

(二)、围绕国内和国际的新形势,新特点,开展理论研究和政策研究,并将研究的成果运用于教学和社会实践,为市委决策当好参谋和助手。

(三)、培训轮训副乡(局)级党员领导干部、基层企事业领导干部、全市中高级知识分子、中青年后备干部和理论骨干。

(四)、轮训村级党支部书记及村级后备干部。

(五)、对全市公务员进行理论和业务培训。

(六)、会同组织、人事部门,对学员在校期间的情况进行考核。

二、机构设置根据上述职责,中共洮南市委党校内设 7 个科室,分别为:基础理论教研室、经济理论教研室、党建教研室、公务员培训科、组教科、资料室、办公室。

第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算收支预算总表(注:按照《批复》预算表1(2017年收支预算总表)填列。

)收入预算总表(注:按照《批复》预算表2(2017年收入预算总表)填列。

功能科目填列至项级。

)支出预算总表单位:万元(注:按照《批复》预算表3(2017年支出预算总表)填列。

功能科目填列至项级。

)财政拨款收支总表单位:万元财政拨款支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表4(2017年财政拨款支出预算总表)填列。

功能科目填列至项级。

)财政拨款基本支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表5(2017年财政拨款基本支出预算总表)填列。

)政府性基金预算收入支出总表(注:本年支出按《关于批复2016年政府性基金预算的通知》(吉财预〔2016〕号)表2(2016年政府性基金支出明细表)填列本级支出,本级支出填列至项级科目。

恭城瑶族自治2017年

恭城瑶族自治2017年

恭城瑶族自治县2017年财政收支预算说明2017年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,围绕中央、自治区、桂林市及县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,适应把握引领经济发展新常态,深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;进一步落实减税降费政策,减轻企业负担,鼓励创新发展,促进经济转型升级;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量,用好增量;持续优化财政支出结构,坚持优先保障和改善民生,全力支持扶贫攻坚,调整优化支出结构,压缩一般性支出,支持重点领域改革;加强政府性债务管理,积极防范化解财政风险,促进经济持续健康发展。

2017年预算编制主要坚持厉行节约原则、准确性原则、完整性原则、绩效性原则和透明性原则。

根据上述指导思想和原则,2017年全县财政预算草案拟作如下安排:一、一般公共预算(一)全县收入预算安排情况2017年县本级计划组织财政收入54672万元,增长6%。

预计全县一般公共预算总收入189478万元,其中:地方本级收入40343万元,增长6%;上级补助收入108610万元;上年结余收入10257万元;调入资金25298万元;地方政府一般债券转贷收入4970万元。

(二)支出预算2017年县本级一般公共预算总支出189478万元,其中:一般公共预算支出183058万元,同比增加2088万元,增长1.15%;上解上级支出450万元;地方政府债务还本支出5970万元。

县财政总收入与总支出相抵后,收支平衡。

二、全县政府性基金预算2017年县本级政府性基金预算总收入安排37350万元,其中:当年政府性基金预算收入34016万元,同比2016年预算数增加4773万元,增长16.32%;上年结余收入2793万元;上级补助收入541万元。

政府性基金总支出安排37350万元,其中:当年政府性基金安排支出12052万元,同比2016年预算数增加429万元,增长3.69%;调出资金25298万元。

安阳市人大2017年度

安阳市人大2017年度

安阳市人大2017年度
部门预算公开说明
现将安阳市人大2017年度部门预算公开情况的公告如下:
一、机构设置
市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共12个正县级单位,共23个职能科室。

二、部门职责
听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计工作报告;法律法规实施情况的检查;规范性文件的备案审查;重大事项决定;地方国家机关工作人员任免等。

三、预算数据说明
2017年收入预算总计1958万元,均为一般公共预算收入。

支出预算1958万元,其中人员支出784.2万元,单位运行费支出317.7万元,业务费支出246.1万元,项目支出610万元。

与上年相比,收入支出预算均增加21%,主要原因如下:离退休人员工资转入社保,使人员支出减少12%;新增13届5次人代会经费、县乡换届经费、立法经费和中央空调管理维修费四
项使项目支出增加460万元;单位运行费和业务费与去年基本持平。

三公经费预算较上年略有减少。

2017年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇表

2017年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇表

1 6甘肃
1 7辽 宁
1 6甘肃
1 7辽 宁
{ ∞0 . 2 5
1 8 8 2 . 3 9
1 8吉林
1 9重庆
2 0山 西
1 8吉林
1 9重 庆
2 O山 西
1 5 0 7 。 6 2
1 枷 . 1 3
2 1江 苏 2 2西藏
1 41 0 . 2 0
2 1江苏
3湖 南 4黑 龙 江 5湖 北
6云南
7河 北
6安徽
7黑 龙 江 8河 北 9贵 州 1 O广 西
2 4 1 9. 7 2 2 3 6 8 . 8 9 2 3 33 . O 8
2 2 81 . 51
8贵州
9安 徽 1 O新 疆 1 1广 西
2 : 5 . 9 7
2 5青海
2 6浙 江
2 7宁 夏 2 8北 京
7 2 9 . 3 2
6 9 1 . 2 3
2 7北 京
7 0 0 . 4 6
6 7 9 . 2 0
2 8宁夏
2 9海南
3 0天 津
6 3 5 , 9 4 4 8 8 . 7 5
4 7 7 . 4 7
2 9海南
2 2西 藏
1 39 9 , 7 6
1 2 o 0 。 5 4 1 o 6 3 . 2 2 1 o 3 3 . B 9 8 0 7 . 0 1
2 3广东 2 4青海
2 5福 建
2 6浙 江
2 3广东
2 4福 建
1 o 8 7 . 3 0
9 5 4 . 7 7 g 1 7 . 0 9 7 6 1 . 1 7

第二部分巴马县国土资源局2016年部门决算报表

第二部分:巴马县国土资源局 2016年部门决算报表《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—1—表二:收入决算表—2——3—注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—4—表三:支出决算表—5——6——7——8—表四:财政拨款收入支出决算总表—9—注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元—10—2100502事业单位医疗 6.23 6.2321007计划生育事务0.10 0.102100799其他计划生育事务支出0.10 0.10212城乡社区支出304.48 304.4821202城乡社区规划与管理11.57 11.572120201城乡社区规划与管理11.57 11.5721203城乡社区公共设施292.92 70.00 222.91 2120303小城镇基础设施建设292.92 70.00 222.91213农林水支出2231.81 1.84 2229.9721305扶贫2231.81 1.84 2229.97 2130502 一般行政管理事务0.37 0.372130504农村基础设施建设2231.43 1.47 2229.97220国土海洋气象等支出1906.01 1195.78 710.2322001国土资源事务1906.01 1195.78 710.23 2200101行政运行148.83 148.832200102一般行政管理事务277.16 198.66 78.502200103机关服务395.84 395.842200106土地资源利用与保护330.80 141.17 189.622200110 国土整治17.22 17.232200111地质灾害防治295.08 295.082200114地质矿产资源利用与保护 4.06 4.062200199其他国土资源事务支出437.01 289.99 147.02221住房保障支出34.44 34.4422102住房改革支出34.44 34.442210201住房公积金34.44 34.44—11—注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

中共宝鸡市委党校2017年度部门决算说明

中共宝鸡市委党校2017年度部门决算说明一、部门主要职责中共宝鸡市委党校(宝鸡市行政学院)是宝鸡市市委、市政府直接领导下的培训、轮训党政领导干部、企业经营管理者、专业技术人员、公务员、党务工作者和理论骨干的主阵地、主渠道。

主要承担县(区)副县级以上党政领导干部,市级机关各部门副处级以上领导干部,市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部的培训;系统轮训县(处)级后备干部和理论干部,培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部;协助市委做好干部培训规划;根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班,承担公务员的初、中级培训工作;认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务;对县(区)党校进行业务指导。

负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况2017年,我校将以创建一流地市级党校为目标,以拓展和深化“三统一推”干部教育培训模式为载体,紧紧围绕全市工作大局,突出办学特色,提高科研质量,努力把市委党校真正建设成为与干部培训需求相适应,与职能定位相协调,与宝鸡经济社会发展相匹配的综合性干部培训和社科研究基地。

1、推进干部教育培训工作创新,提高培训的针对性和实效性;2、打造党校科研品牌,提高科研工作质量;3、优化师资队伍结构,打造一流教职工队伍;4、完善基础设施建设,提高行政后勤保障能力;5、加强“三风”建设,营造文明、和谐的校园环境。

三、部门决算单位构成中共宝鸡市委党校2017年部门决算包括中共宝鸡市委党校本级一个事业单位,属全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明截止2017年底,本部门人员编制83人,其中:事业编制83人;实有人员79人,其中:行政47人、事业32人。

单位管理的离退休人员61人。

部门人员情况统计表单位名称编制人数实有人数离休人数中共宝鸡市委党校83人79人61人五、部门决算收支情况说明(一)2017年度收入支出总体情况1、本年度收入支出总体情况(1)2017年度本年收入合计4379.01万元,比上年1884.87万元增加2494.14万元,主要是因为党校整体搬迁,项目补助拨款增加。

巴宜区广播站2017年度部门预算

巴宜区广播站2017年度部门预算 2017 年 3 月 30 日 目 录 第一部分 广播站概况 一、主要职能 二、部门单位构成 第二部分 广播站2017年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 广播站2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广播站概况 一、主要职能 广播电视台节目,根据本地区的特点,灵活的安排节目,迅速、及时的播送消息。 二、预算单位构成 广播站 第二部分 广播站2017年度预算明细表 (表格见附件5)

附件5: 财政拨款收支总表

单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入 0.22 一、本年支出 0.22 0.22

(一)一般公共预算拨款 0.22 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出

…………. 二、上年结转 (七)文化体育与传媒支出 0.22 0.22

(一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收 入 总 计 0.22 支 出 总 计 0.22 0.22 附件5: 一般公共预算支出表

单位:万元 功能分类科目 2017年预算数 备注 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

207 文化体育与传媒支出 0.22 0.22

20704 广播影视 0.22 0.22 2070404 广播 0.22 0.22 合计 0.22 0.22 备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 附件5: 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 年基本支出 备注 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

303 对个人和家庭的补助 0.22 0.22 30302 退休费 0.22 0.22 合计 0.22 0.22

2017年部门决算编制的说明

成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作(一)区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴,忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。

2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作,寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作,尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。

3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作,做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。

4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。

5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。

宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》(家徺尧宗宏〔2013〕75尒)精旰,旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断,斴旭旣导科室:怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。

2017斷寐怋怟旘怀13旘,旂怨:怙宼尭1旘,寲宼尭4旘(小尳尹组宰1旘,宗急実怋宕寉徴),怙科尭3旘,科怀2旘,怲忤尮掋旘怀3旘(事忤宗急)。

(二)2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻(小尀忤总审斝忻)103寙,旧徽旧忤斫尨533.36万㎡,旀均无怱斡寄85.36%。

无怱旃忤5916尴,掊寑怰宩斡65.66%。

旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩,完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙,完家斡寄110%。

斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙(斷斴忏怎3寙,宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙)。

徯旗怭寋宭忤,旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙,旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙,忏尽斝忻寭徽怒2导,斝忻寭徽寓5 导,居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导,斝忻寭徽寓75导。

旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。

(1)楼宇经济改革创新工作不断拓展。

急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋(2017斷-2020斷)》,经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴;寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙,斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。

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巴马县政法委 2017 年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

目 录 第一部分:巴马县政法委概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分:巴马县政法委2017年部门预算报表 表一:部门收支预算总表 表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) 表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款) 表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目) 表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 表六:收入预算总表 表七:支出预算总表 表八:财政拨款收支总表 表九:一般公共预算基本支出表 第三部分:巴马县政法委2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:“三公”经费预算报表说明概况 一、基本情况 (一)单位性质 党政机关,用行政单位会计核算科目。 (二)机构设置 是自治县党委组成部门。内设机构有

巴马县委政法委1988年成立,2016年末有财政供养人员10人,挂靠1 人,借调2人,公益性岗位聘用1人;行政编制6个,很多科室都是1人多岗位,没有编制。设有:办公室、政工科、维护社会稳定工作领导小组办公室、社会管理综合治理委员会办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、国家安全领导小组办公室。办公地点在政府办公大楼10楼,占有办公用房4间,小会议室1间。

(三)基本职能

政法委主要职能 1、根据党中央的路线、方针、政策和党委、政府的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。 2、研究制定贯彻落实党中央和上级党委关于政法工作的方针政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向县委提出意见和建议,对一定时期内的政法工作全面性部署,并督促检查贯彻落实。 3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。 4、检查、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门依法相互制约,密切配合,研究和协调有争议的重大疑难案件。 5、研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法各部门的领导班子和政法部门二层机构以上领导干部的工作,协助纪检、监察部门查处政法领导干部违法违纪的案件。 6、组织、协调和督促全县社会治安综合治理工作,推动全县社会治安综合治理各项工作的落实。 7、负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题和调查研究,分析形势、总结工作经验,提出有针对性的政策建议。为县委的决策当好参谋助手。 8、完成自治县党委和上级政法委交办的其他事项。 第二部分:巴马县政法委2017 年部门预算报表 表一:部门收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出

项 目 2017 年 项 目(按支出功能科目分类) 2017 年 预算数 预算数 一、公共财政预算拨款 193.95 一、一般公共服务 171.25 1.经费拨款 193.95 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 (1)专项收入安排的资金 四、公共安全 (2)行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 …… 六、科学技术 …… 七、文化体育与传媒 25.00

二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 11.73 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育 3.70 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商品服务业等 十七、金融 十八、援助其他地区 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障 7.27 …… 本 年 收 入 合 计 193.95 本 年 支 出 合 计 218.95 五、上年结余收入 25.00 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 25.00 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中:公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 …… …… 收 入 总 计 218.95 支 出 总 计 218.95 表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) 单位:万元

功能科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项

** ** ** ** 1 2 3 4 合计 218.95 102.75 116.20

201 一般公共服务支出 171.25 80.05 91.20 201 36 其他共产党事务支出 171.25 80.05 91.20

201 36 01 行政运行(其他共产党事务支出) 80.05 80.05

201 36 02 一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 91.20 91.20 207 文化体育与传媒支出 25.00 25.00 207 01 文化 25.00 25.00 207 01 09 群众文化 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 11.73 11.73 208 05 行政事业单位离退休 11.51 11.51

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.51 11.51 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 0.21 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21 210 医疗卫生与计划生育支出 3.70 3.70 210 11 行政事业单位医疗 3.70 3.70 210 11 01 行政单位医疗 3.70 3.70 221 住房保障支出 7.27 7.27 221 02 住房改革支出 7.27 7.27 221 02 01 住房公积金 7.27 7.27 表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款) 单位:万元 支出功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 4 合计

说明:巴马县政法委没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。 表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目) 单位:万元 经济科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款

** ** ** 1 2 3 4 合计 218.95 102.75 116.20 301 工资福利支出 90.62 89.42 1.20 301 01 基本工资 35.48 35.48 301 02 津贴补贴 25.30 25.30 301 03 奖金 2.72 2.72 301 04 其他社会保障缴费 3.91 3.91 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.51 11.51 301 99 其他工资福利支出 11.70 10.50 1.20 302 商品和服务支出 121.06 6.06 115.00 302 01 办公费 20.97 0.97 20.00 302 05 水费 0.36 0.36 302 07 邮电费 0.44 0.44 302 11 差旅费 1.85 1.85 302 15 会议费 0.10 0.10 302 16 培训费 0.18 0.18 302 17 公务接待费 0.44 0.44 302 28 工会经费 1.21 1.21 302 29 福利费 0.05 0.05 302 99 其他商品和服务支出 95.46 0.46 95.00 303 对个人和家庭的补助 7.27 7.27 303 11 住房公积金 7.27 7.27 表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位:万元

项目 2017 年预算数(全口径) 其中:公共财政资金安 排预算数

合计 0.44 0.44

1.因公出国(境)费用 0.00 0.00

2.公务接待费 0.44 0.44 3.公务用车费 0.00 0.00 其中:(1)公务用车运行维护费 0.00 0.00 (2)公务用车购置费 0.00 0.00 表六:收入预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基 上年结余收入

款 项 目 合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 小计 本级 上级 合计

公共财政预算拨款结转 政府性基金预

小计 自治区本 中央补 小计 专项收入安排 行政事业性收费收 罚没收入安排 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿 其他收入安排 小计 本级 上级 小计 本级 上级

** ** ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 合计 218.95 193.95 193.95

201 一般公共服务支出 171.25 171.25 171.25

201 36 其他共产党事务支出 171.25 171.25 171

.25

201 36 01 行政运行(其他共产党事务支出)

80.05 80.05 80.

05

201 36 02

一般行政

管理事务(其他共产党事务支出) 91.20 91.20 91.20

207 文化体育与传媒支出 25.00 25.00 25.00 25.00

207 01 文化 25.00 25.00 25.00 25.

00

207 01 09 群众文化 25.00 25.00 25.00 25.

00

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