进货检验规范
进货检验规范

1一 职 责由质检员在入库或出库前按批检验。
二 检验规范(一) 大类1. 机构适用于机构的进货检验及自产机构的产品检验;机构检验范围包括:机构本体、封板、 钢面板、活门推板、起吊板、联锁、储能手柄、航空插头座、软管、接线端子等。
1.1 机箱1.1.1 框架1.1.2 框架外观分级一级面:任何情况下明显可见;二级面:打开面板后可见;三级面:零部件安装后不可见。
1.1.3 一级面:外观无变形、损坏;表面平整、光滑、无焊渣附着;焊接可靠,无漏焊、 虚焊现象;喷塑表面清洁、涂层厚度均匀,无流泪、明显色差、划痕和脱落;二级面:外观无变形、损坏;焊接可靠,无漏焊、虚焊现象;喷塑表面清洁、无明显划痕和脱落;三级面:外观无变形、损坏。
1.1.4 机箱结构机箱外形符合订货要求(包括总1.2 操动机构 1.2.1 塑料件无明显损伤、色差及毛刺; 1.2.2 机构零件表面处理方式符合订货要求,无缺损、裂纹、变形及锈蚀等缺陷; 1.2.3 挚子轴、合闸半轴及分闸半轴复位可靠,扣节量在 1.2~1.5mm ,合分闸电磁铁空程保持在 3~5mm ; 1.2.4 各紧固件连接可靠,挡圈、挡卡无变形、脱落现象; 1.2.5 操作块无变形,操作时能可靠复位。
1.3 二次部分 1.3.1 储能电机应无生产厂铸造标识; 1.3.2 分合闸电磁铁无损坏、复位可靠;31.3.3 闭锁电磁铁接线焊接可靠,复位顺畅;1.3.4 辅助开关无损坏、接点数量符合订货要求;1.3.5 微动开关无损坏、缺失,手动切换到位、无卡滞;1.3.6 二次元器件标签、接地标签、起吊标签、动静触头配合尺寸标签、接线序号标签(接 线端子、辅助开关)、状态及储能指示标签应粘贴正确、牢固。
1.4 推进机构1.4.1 在试验位置拉动左右手把、接地开关联锁操作手把,舌板伸缩自如,无卡阻现象, 完全打开小门,合闸辅助触点(S3)能可靠切换,不能进行合闸操作,同时左右手把、 接地开关联锁手把无法拉动。
胶带类进货检验标准

Ⅰ
0.65
3
试用:每批次胶带入库检验时,要抽取15~20cm胶带,贴装到平滑的塑壳上,手指来回抚平贴紧,
波峰焊
每批每种型号一次
然后呈90度方向迅速接掉,执行2~3次,观察平滑的塑壳上应无移胶。粘性基本上不变。
注:纤维胶带、3M胶带、阻焊高温胶带,入库时,此项必检。
4
耐高温性:将高温胶带抽取15~20cm,贴置要阻焊PCB反面焊盘及器件孔径,将锡炉温度调至
265±5℃,PCB阻焊焊盘处涂上助焊剂,然后在锡面上漂5±1S,共两次。待PCB冷却后,观察胶
带无起翘、变形、脱落,接掉胶带,PCB阻焊焊盘处应无移胶粘附(撕去后被遮蔽表面不留残迹),
允许颜色有变化;
5
有害物质:①符合《有害物质管理标准》;
RoHS测试仪
每批每种型号一次
并且提交有效产品SGS或RoHS报告存档备案(在有效期范围内)。
产品名称.规格型号.数量.生产日期及保存期)。③卷装,颜色符合要求,规格型号正确(见XX
辅料BOM清单)。④有良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂;粘着力强。⑤附有供应商的出厂检验报告,
报告内容必须与实物一致。⑥要求外包装及最小包装要贴有RoHS标记。
2
外形尺寸:测量被测胶带长、宽、厚度,符合技术规格要求或与封样样品相同。
常州XX电子有限公司
产品检验规范
器件名称
胶带类
工序名称
进货检验
编 号
QC/XX-E0-8.2.4-01
进货-59
第1页 共 1页
序
号
检测内容、检验方法及技术要求
检测工具
仪器及设备
检查
水平
AQL
备注
1
进货物资检验管理制度(5篇)

进货物资检验管理制度2、管理要求2.1凡供应部门采购的A类关键物资,应由经分承包方能力评审后的定点单位供货,不得更改,否则,检验员可拒检,如需更改,应重新进行分承包方能力的评定,2.2进厂物资的检验,必须根据技术标准、图纸要求、订货合同、产品标准及国家标准等进行质量检验。
(1)凡进厂的关键A类物资、专检员必须根据工厂标准和国家标准的有关规定进行检测,如本厂无检测手段,必须定期取样委托有资格的检测单位检测,并出具检测报告,作为验收的依据。
(2)对B类重要物资,必须有质保书及相关质量文件报质量部验证。
(3)对C类一般物资,必须具备生产厂家的合格证,报质量部验证。
2.3经验收合格后,专检人员必须签发检验合格单通知入库,并将供货单位质保单及理化检测报告一并存档备案。
2.4经验收不合格的物资不得入库,更不能用于生产,质检科应及时填写不合格通知单通知供应部门作退货处理。
2.5原辅材料的代用、因用均由生产部、技术部、全质办及技术副总签署意见,方可使用,如不能代用或回用,则不准在生产中使用,需办理退货或索赔手续。
2.6专检人员需监督仓库管理人员做好不合格物资的隔离与处理工作,其工作结果要有记录。
2.7负责进厂物资检验的专检人员有权阻止库存失效、变质、锈蚀或过期而未复验的物资用于生产。
进货物资检验管理制度(2)是指企业或组织在采购物资进货时,进行检验并管理的一套规章制度。
该制度旨在确保所采购的物资符合质量和规格要求,保障企业或组织的生产和运营安全。
该制度一般包括以下内容:1. 进货物资检验的目的和范围:明确进货物资检验的目标是为了保证物资质量,提供合格的物资供应,防止次品和不合格物资进入生产环节,并规定检验的范围,包括物资的类别、规格、数量等。
2. 检验依据和方法:规定检验依据,包括国家标准、行业标准、企业内部标准等,并明确检验方法和流程,包括取样方式、检验设备和仪器等。
3. 检验责任和权限:明确检验的责任和权限,包括采购部门、质量部门和仓库管理人员等各个环节的责任和权限,确保每个环节的检验工作得到有效的开展。
来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范一、引言来料检验是生产过程中非常重要的环节,通过对进货材料和零部件进行检验,可以确保产品质量的稳定性和一致性。
本文旨在制定来料检验管理控制规范,以确保来料检验工作的科学性、规范性和有效性。
二、检验要求1. 来料检验应根据产品的特性和使用要求,制定相应的检验要求和标准。
2. 检验要求应包括外观检验、尺寸检验、性能检验等内容,以确保来料的质量符合产品的设计要求。
3. 检验要求应明确指出检验方法、检验设备和检验标准,以确保检验结果的准确性和可靠性。
三、检验流程1. 接收来料:接收来料时应核对送货单和物料清单,确保所收货物与定单一致。
2. 样品抽检:根据来料的重要性和风险程度,进行样品抽检。
抽检应按照统计学原理进行,以确保样品的代表性。
3. 检验记录:对每批次的来料进行检验,并记录检验结果。
检验记录应包括来料信息、检验项目、检验结果和处理意见等内容。
4. 不合格品处理:对于不合格的来料,应及时通知供应商,并按照不合格品处理程序进行处理,以确保不合格品不进入生产流程。
四、检验设备和工具1. 检验设备:应根据产品特性和检验要求,配备相应的检验设备,确保检验工作的准确性和可靠性。
2. 检验工具:应配备标准的检验工具,如千分尺、卡尺、量规等,以确保检验工作的规范性和一致性。
3. 检验设备和工具应定期校验和维护,以确保其准确性和可靠性。
五、检验人员1. 检验人员应具备相应的专业知识和技能,熟悉产品特性和检验要求。
2. 检验人员应接受相应的培训,了解并掌握检验方法和标准,以提高检验工作的准确性和可靠性。
3. 检验人员应严格执行检验规范,确保检验工作的科学性、规范性和有效性。
六、数据分析与改进1. 对于来料的检验数据,应进行统计和分析,以了解来料的质量状况和趋势,并及时采取改进措施。
2. 对于频繁浮现不合格的来料,应与供应商进行沟通,并共同制定改进计划,以提高来料的质量稳定性。
3. 检验工作应与生产工艺和质量管理相结合,通过不断改进来料检验工作,提高产品质量和生产效率。
来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范一、引言来料检验是企业质量管理体系中的重要环节,对于确保产品质量和满足客户要求起着关键作用。
本文旨在制定一套来料检验管理控制规范,以确保来料检验工作的准确性、一致性和有效性。
二、适用范围本规范适用于所有需要进行来料检验的物料、零部件和产品。
三、定义1. 来料检验:指对进货物料、零部件和产品进行检验,以确认其符合规定的质量标准和技术要求。
2. 来料检验批准:指对经过检验并符合质量标准的物料、零部件和产品进行批准,可以进入生产或使用环节。
3. 来料检验不合格:指经过检验发现不符合质量标准的物料、零部件和产品。
4. 来料检验记录:指记录来料检验过程中各项数据和结果的文件或记录表。
四、来料检验管理流程1. 来料检验计划制定a. 根据产品特性和质量要求,制定来料检验计划。
b. 确定检验项目、检验方法和检验标准。
2. 来料检验样品采集a. 从供应商处获取样品,确保样品具有代表性。
b. 根据检验计划,采集样品并进行标识。
3. 来料检验执行a. 按照检验计划,进行检验项目的执行。
b. 使用适当的检验设备和工具,确保检验结果准确可靠。
c. 记录检验过程中的数据和结果。
4. 来料检验结果判定a. 比对检验结果与检验标准,判定样品是否合格。
b. 对不合格样品进行分类和处理,如退货、返工或报废。
c. 对合格样品进行批准,可以进入生产或使用环节。
5. 来料检验记录保存a. 将检验记录整理归档,确保可追溯性和可查阅性。
b. 合格样品的检验记录可作为供应商评估的依据。
五、来料检验管理要求1. 检验员资质要求a. 来料检验员应具备相关产品知识和检验技能。
b. 检验员应接受必要的培训和考核,确保其能够正确执行检验工作。
2. 检验设备和工具要求a. 来料检验所需的设备和工具应符合相关标准和要求。
b. 检验设备和工具应定期校准和维护,确保其准确性和可靠性。
3. 检验标准和方法要求a. 检验标准应明确、可操作,并与产品质量要求相一致。
来料检验规范

来料检验规范来料检验规范一、目的来料检验是指对供应商送来的原材料、零部件或半成品进行检验,以确保其质量符合要求,从而保证生产过程中所使用的材料能够满足产品的质量标准。
来料检验规范的目的在于确保从供应商收到的材料质量稳定可靠,以减少缺陷产品的产生,提高产品的合格率。
二、适用范围来料检验规范适用于所有进货材料的检验,包括原材料、零部件和半成品。
对于重要性和敏感性较高的材料,应该进行更加严格的检验。
三、检验程序1. 接收材料:接收到供应商送来的材料后,仔细检查外包装是否完好无损。
2. 检查文件:查看供应商提供的来料检验报告或相关质量证明文件,并与物料的检验要求进行比对。
3. 规格检验:根据产品规格书、质量标准或技术要求,对材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。
4. 抽样检验:按照抽样检验标准,从收到的材料中抽取一定数量的样品进行检验。
对于大批量的材料,可以采用统计抽样方法。
5. 检验记录:将检验结果记录在来料检验报告中,包括样品编号、检验日期、检验员、结果等信息。
同时,将不合格品进行标注和处理。
6. 不合格处理:对于不合格的材料,及时通知供应商,并要求其退换或重新提供合格的材料。
并且要对不合格品进行分类、封存和处理,以防止误用。
四、监督和改进1. 监督:建立来料检验数据的统计和分析系统,对不合格品进行整理和分析,找出常见的问题和缺陷,并采取措施加以改进。
2. 持续改进:与供应商保持良好的沟通和合作关系,定期进行供应商评估,并对不合格品的原因进行深入调查和分析,以减少不合格品的数量和频率。
3. 记录和归档:保留所有的来料检验记录和相关文件,便于日后的追溯和参考。
五、操作注意事项1. 检验人员应经过专业培训,具备相关的技能和知识,并严格按照检验标准和操作规程进行检验工作。
2. 检验仪器和设备应定期校准和维护,确保其准确性和可靠性。
3. 对于质量较为关键的材料,可以借助第三方检验机构进行确认和验证,以提高检验结果的准确性。
来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范
标题:来料检验管理控制规范
引言概述:
来料检验是企业质量管理的重要环节之一,通过对进货原材料和零部件进行检验,可以确保产品质量的稳定性和合规性。
本文将从以下五个大点出发,详细阐述来料检验管理控制规范。
正文内容:
1. 来料检验的目的和重要性
1.1 确保原材料和零部件的质量符合要求
1.2 预防不合格材料进入生产流程
1.3 降低产品质量风险
1.4 保护企业声誉和客户满意度
2. 来料检验的管理流程
2.1 制定来料检验计划
2.2 设立来料检验标准和规范
2.3 确定检验方法和仪器设备
2.4 建立检验记录和档案
2.5 定期评估和改进检验流程
3. 来料检验的关键要点
3.1 样品的选择和采集
3.2 检验项目的确定和执行
3.3 合格判定和不合格处理
3.4 检验结果的统计和分析
3.5 检验报告的编制和传达
4. 来料检验的质量管理工具
4.1 抽样检验
4.2 全检验和抽检相结合
4.3 统计过程控制
4.4 六西格玛方法
4.5 质量改进工具(如鱼骨图、因果分析等)
5. 来料检验的监督和改进
5.1 内部审核和评估
5.2 外部认证和审核
5.3 持续改进和创新
总结:
来料检验管理控制规范是企业质量管理的重要组成部分,通过明确目的和重要性、建立管理流程、关注关键要点、运用质量管理工具以及进行监督和改进,可以确保来料检验的准确性和有效性。
企业应根据自身情况制定适合的来料检验管理控制规范,以提升产品质量和客户满意度。
进货检验制度管理制度

进货检验制度管理制度一、总则为规范和加强企业的进货检验工作,保证产品质量和安全,保障消费者的合法权益,根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规及质量管理规范,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有进货检验工作。
三、进货检验责任1. 企业领导应对进货检验工作负有直接责任,要求各部门和人员严格执行进货检验制度,确保产品质量安全。
2. 采购部门负责对供应商的资质调查和供应商的产品质量情况进行评估,确保选择有资质、有实力的供应商。
3. 质量管理部门负责制定和完善进货检验的具体流程和规范,监督各部门执行进货检验制度。
四、进货检验流程1. 接收货物:当货物送达公司时,接货人员应立即对货物的包装、数量和外观进行检查,发现问题要及时通知采购部门和质量管理部门。
2. 样品抽检:根据不同产品的特点和供应商的信誉,采购部门应合理抽取货物进行样品检验。
3. 检验报告:对抽检的样品进行检验,并出具检验报告,包括产品规格、外观、包装及相关质量指标的检测结果。
4. 报告审核:质量管理部门负责审核检验报告,对不合格的产品及时进行处置,并与供应商进行沟通协调。
5. 合格入库:经过检验合格的货物,由质量管理部门签发入库通知单,完成入库手续。
6. 不合格处置:对于不合格的货物,采购部门要及时与供应商协商退换货或进行索赔,并责令供应商进行整改,确保消费者权益。
五、进货检验标准1. 根据国家相关标准和行业标准对货物的质量进行检验,确保符合相关法律法规及企业的质量要求。
2. 对于食品、药品等特殊产品,质量管理部门要根据相关法规和标准,对货物进行更严格的检验。
3. 采购部门可以根据实际情况对某些特殊产品或关键零部件,制定更加严格的检验标准。
六、记录与归档1. 对于每一批入库的货物,质量管理部门应及时进行记录,并按规定归档保存检验报告、入库通知单等相关文件。
2. 对于不合格的货物,要及时记录并督促供应商进行整改,并保存相关协商和处置的文件。
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进货检验规范
1. 引言
进货检验是指在进行物料或商品进货时,对所购买的物料
或商品进行检验和验证的过程。
进货检验的目的是确保所购买的物料或商品符合质量要求和规格,并且能够满足自身生产或销售的需求。
本文档旨在制定进货检验的具体规范,以确保进货质量和供应链的稳定性。
2. 进货检验流程
进货检验流程应包括以下步骤:
2.1 进货准备
在进行进货检验之前,应做好以下准备工作:
•确定进货物料或商品的品种、规格、数量等信息;
•准备检验所需的工具和设备,如检测仪器、量具等;
•制定进货检验的标准和方法。
2.2 进货检验
进货检验的目标是验证所购买的物料或商品是否符合质量
要求和规格。
检验工作应包括以下内容:
2.2.1 外观检验
外观检验是指对所购买的物料或商品的外观质量进行检查。
应参考标准或规范,检查外观缺陷和损坏情况,如破损、划痕、变色等。
2.2.2 尺寸检验
尺寸检验是指对所购买的物料或商品的尺寸进行测量和验证。
应根据规格要求,使用相应的量具进行尺寸检测,以确定尺寸是否符合要求。
2.2.3 包装检验
包装检验是指对所购买的物料或商品的包装质量进行检查。
应检查包装是否完好无损,是否符合规定的包装要求,如标识齐全、密封性好等。
2.2.4 样品抽检
对于大批量进货的情况,可以采取样品抽检的方式进行检验。
抽样应根据统计学原理进行,以保证样品的代表性。
2.3 检验结果记录
在进行进货检验过程中,应记录检验结果,并按照统计学
原理进行数据分析。
检验结果记录的内容应包括:
•检验日期和时间;
•检验人员信息;
•物料或商品的名称、规格、数量等信息;
•检验结果和判定。
3. 进货检验标准和方法
进货检验标准和方法是制定进货检验规范的基础,应根据
不同物料或商品的特性和要求进行制定。
标准和方法的制定应符合以下原则:
3.1 参考行业标准或规范
进货检验标准和方法的制定应参考行业标准或规范,确保
制定出的标准和方法具有可行性和科学性。
3.2 客观且可靠
进货检验标准和方法应客观且可靠,能够使不同检验人员在不同时间和地点进行的检验结果一致。
3.3 易于操作和理解
进货检验标准和方法应易于操作和理解,能够指导检验人员正确进行检验操作,并能够被相关人员理解和接受。
4. 进货检验记录和报告
进行进货检验后,应编制相应的检验记录和报告。
检验记录和报告的内容应包括以下信息:
•进货物料或商品的基本信息;
•进货检验的方法和标准;
•检验结果和判定;
•异常情况的处理措施;
•检验人员签名和日期。
5. 进货管理
进货检验的结果应结合供应商管理和供应链管理,对进货物料或商品进行分类和管理。
根据不同的检验结果,可以采取以下措施:
•合格品直接入库;
•待定品进行再检验;
•不合格品进行退货或退款。
6. 总结
进货检验规范是确保进货质量和供应链稳定的重要手段。
通过制定明确的进货检验流程、标准和方法,可以保证所购买的物料或商品符合质量要求和规格,从而降低质量风险和经济
损失。
进货检验的结果应及时记录和报告,并结合供应商管理和供应链管理,进行相应的进货管理。