采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度,我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求,以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出:相关部门或人员根据业务需要提出采购需求,并填写采购申请表(附表一)。
2. 需求审批:采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估:采购部门将根据采购需求和相关要求,对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择:采购部门将根据供应商评估结果,选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表(附表二)中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草:采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批:采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批,确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订:经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署,并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成:采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单,并发送给供应商。
2. 物品/服务接收:在供应商交付物品/服务后,采购部门将对其进行验收,并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制:采购部门将根据采购合同的约定,及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录:采购部门将维护一份完整的采购记录,包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告:采购部门将定期生成采购执行的监督报告,汇总采购活动的情况和问题,并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一:采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息,包括需求提出人、需求描述、预算等。
能源管理体系采购控制程序

能源管理体系采购控制程序一、背景随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的日益凸显,能源管理成为各个组织关注的焦点。
为了有效管理和控制能源消耗,组织需要建立能源管理体系,其中采购控制是其中一个重要的环节。
能源管理体系采购控制程序的目的是确保所有采购活动都符合能源管理的要求,促使组织在能源采购上实现最佳的性能和效益。
二、目的能源管理体系采购控制程序的主要目的是确保组织在能源采购过程中遵循以下原则和要求:1.确保能源采购的合理性和必要性;2.优先选择和采购符合能源管理要求的产品和设备;3.确保采购过程的透明度和合规性;4.通过供应商合作推动能源节约和效率提升。
三、流程概述能源管理体系采购控制程序包括以下几个主要流程:1. 采购需求确认在这一流程中,组织需要明确能源采购的需求和目的,包括能源种类、数量、质量要求等。
同时,还需要评估能源采购对组织的影响和风险,并确定采购预算。
2. 供应商评估和选择在这一流程中,组织需要通过合适的评估方法和标准对供应商进行评估,包括其能源管理能力、产品质量、价格竞争力等。
评估结果将作为决策的依据,选择合适的供应商。
3. 采购合同签订在这一流程中,组织需要与供应商进行合同谈判和签订,确保合同中包含能源管理的要求和约束条件,明确双方的权利和义务。
4. 供货管理和监督在这一流程中,组织需要对供应商的供货情况进行监督和管理,包括及时跟进订单执行情况、验收供货,并进行相应的记录和跟踪。
5. 供应商绩效评估在这一流程中,组织需要对供应商的绩效进行评估,包括供货及时性、质量稳定性、能源节约效果等。
评估结果将作为持续改进的依据,优化供应链管理。
四、责任与权限能源管理体系采购控制程序涉及以下主要职责和权限:1.能源管理部门负责确定能源采购的需求和目标,并制定相关政策和程序;2.采购部门负责执行采购控制程序,并与供应商进行合作和沟通;3.监督部门负责对采购过程进行监督和评估,确保采购活动的合规性和效果。
质量管理体系文件:采购管理控制程序

采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制,确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态,特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作,组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价,编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品;以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等;3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等;3.4综合管理部负责申请办公生活物品等;3.5各部门负责申请部门专用的物料,并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购;其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请,由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求,部分原材料或半成品需委外加工,采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购,生管员和采购员按照下发的《月生产计划》,结合库存数量和供应商的交货周期,编制月采购计划;生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求,申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量,若采购实际数量为正,将申请单进行审批,审批完后,交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后,再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求,查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求;若无,采购员应根据采购信息、有关技术资料,本着合理节约、关键物料采购的原则,在合格供应商中选择供货单位,一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价,经过审计部门领导和分管副总审批后,方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货,验收合格后方可入库,并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购控制程序-4

1 目的加强采购物料的控制,确保所采购的物料符合规定的采购要求。
2 适用范围适用于本公司原材料、外购、外协件的采购及相应供应商的评价、选择和控制。
3 职责3.1采购部负责提供候选供应商名单,组织对供应商进行评价和选择,经评审合格后,由采购部负责对合格的供应商进行管理,制订采购计划并实施。
3.2采购部负责对物资采购及贮存管理。
3.3研发部负责采购物资资料的编制(产品图样、技术协议、质量协议等)及新物料的入厂试验,并参与对供应商的评审。
3.4品质部负责采购物资的检验和检验数据的统计,及参与对供应商的评审。
4定义4.1外购、协件:采购物资中不需再次加工即可装配形成产品的物资。
4.2原材料:采购物质中需再加工方可附着或装配形成产品的物资。
4.3供应商:提供外购件和原材料的组织、单位。
5 工作程序5.1采购物资的分类供应商提供的物资按公司采购物资的重要性来分:分为关键物资,(简称为A类),重要物资(简称为B类)、辅助物资(简称为C类),以下简称为A类、B类、C类:5.1.1 A类关键物资:指构成最终产品的一部分,直接影响最终产品质量的原材料;如开关电源、显示屏、电池、电机、电线等。
5.1.2 B类重要物资:系指虽构成最终产品的一部分,但对最终产品的内在质量的影响不是很大,如电阻器、电容器、半导体管、光耦合器、晶体振荡器、蜂鸣器、接插件、按键、漆包线、导线、有电流通过的连接件、塑料件,以及啮合臂、传动机架等重要五金件。
5.1.3 C类普通物资:系指不构成最终产品,只作为辅助材料。
如普通标准件、化工原料、包装材料、散热件、其它未列入A、B类的零件、元件及辅料。
5.2 新产品物资采购控制5.2.1对于新产品开发阶段所需及量产后要求变更的物资应编制“采购要求书”,“采购要求书”的格式及内容参照顾客的要求编制,须明确以下内容:a) 物资名称、型号规格、技术标准、质量特性、等级、验收标准、数量、到货时间、适用机型;b) 供应商应承担的职责:产品设计开发或生产制造、经销;c) 供应商质量体系要求;d) 质量目标要求:合格率、交付准确率、服务及时率、质量信息反馈及时率、送样一次合格率;e) 技术质量要求。
采购控制程序文件

采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制,以确保其符合公司采购流程及规定规定。
2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作,并提供《合格供应商一览表》,负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》,于次月 1 日前提交月采购计划,每月 5 日前(含5 日)提交上月采购报表。
以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核,待审核通过后,方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。
3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理(如配有仓库此条有效)。
4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献,普通涉及:名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等;4.1.2采购申请文献分为三种:月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划:由需求部门申请后,发送至采购员处汇总,采购编制好月度采购计划汇总表后,需由分公司财务、总经理签字后,另发送至集团采购部进行申批,集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请:即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求,经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。
签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。
临时采购申请:即在月度计划外采购(如:临时进场、垦荒、特殊规定等),且采购金额未超出元的,需由申请或使用部门填写临时材料申请单,再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。
具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立,分公司采购人员到岗后首先按项目需求,拟定申请文献模式,项目的作业车辆采购,如:洒水车、洗扫车等,这些车辆采购普通需要供货周期,拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请,部门领导审批,再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
采购过程控制程序

5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时,在特殊情况下必须采用此产品时,须经MRB小组确认后方可采购。
5.1.5供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合
评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。
c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。
d)交货方式:自取□送货□快递□
付款方式:月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□
5.2.4选择供应商:采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。
5.2.5《采购订单》审批程序及确认:
a)订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。
采购
采购控制流程图
去掉
yes
《合格供应商清单》FM/COP006--02
《采购订单》FM/COP006--03
《请购单》FM/COP006--04
8.流程图
《供应商评估流程图》
《采购控制流程图》
供应商评估流程图
来料月
统计表
采购
品管
工程样板评估
生产资料评估
采购现场评估
采购供货商评估表
NG
最高管理者
OK
采购合格供货商清单
文控中心
NGOK
4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求,申请购买生产物料。
4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。
4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。
4.5工程部负责样板确认。
5.程序
5.1供应商的评审
原材料采购控制程序

原材料采购控制程序
目标
本程序旨在确保公司原材料采购流程规范、合规、科学,保证
采购资金使用的安全和效率。
步骤
1. 采购计划制定
- 根据生产计划和销售计划,制定原材料采购计划,并填写
《原材料采购计划表》。
- 采购计划需符合公司财务预算,经过财务部门审核并批准后
方可执行采购。
2. 选择供应商
- 对已有供应商进行评估,确保其质量和信誉满足公司的要求。
- 暂无合适供应商时,可通过公开招标或询比报价方式选择新
的供应商。
3. 签订合同
- 确定供应商后,由法务部门参与起草采购合同。
- 采购合同应明确价格、数量、结算方式、质量标准等内容,并且以书面形式签订。
4. 采购执行
- 由采购部门按照采购计划和采购合同执行采购。
- 采购人员应按照《原材料验收标准》对原材料进行检验,合格后方可予以入库。
5. 质量监控
- 实施供应商评估,并持续跟进采购过程中的各项事宜,如订单执行情况、物流信息等。
- 统计原材料入库数量和成本,并进行单价比较和成本分析。
注意事项
- 严格按照程序执行采购流程。
- 采购人员要遵守公司采购制度,不得以个人利益或其他非商业因素进行采购决策。
- 采购人员要仔细核对供应商、价格、质量等信息,确保采购合同内容无误并能有效保障公司权益。
采购控制程序

采购控制程序采购控制程序,是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本,避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员,需要将采购需求落实到明确的采购清单上,并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单,采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式,向多个供应商咨询商品价格和供货能力,然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标,进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时,需要选择合适的供应商。
评价供应商时,需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中,合同是一份非常重要的文书,它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收,是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质,保障采购物品的准确性和合规性,减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行,避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核,根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核,并制定相应的应对策略,建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据,并进行清除和加工。
通过数据分析,评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统,可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作,商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之,采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质,为企业管理注入了现代化元素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
采购控制程序
导言
采购管理是企业中不可或缺的环节,采购控制程序旨在达到合理的
采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素
采购控制程序由以下要素构成:
•采购策略
•供应商管理
•采购流程管理
•权责分配
采购策略
采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等,旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优
的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素:
•企业的采购目的,如增加产品种类、降低采购成本等;
•产品生命周期,如产品质量保障期限、产品的流行度等;
•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等,应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划,也是采购流程管理的基础,应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理
供应商管理是保障采购质量的重要手段,它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中,需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中,应根据评价结果,综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中,需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误,同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理
采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点,采购发起方应先向采购管理部门进行申请,该部门负责对采购申请的整个流程进行管理,并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式,它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中,采购订单应根据采
购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时,即发生变更、取
消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调,确保采购流程顺利进行。
权责分配
采购控制程序中的权责分配是指对采购流程中的各个环节进行分工,执行方和审核方的区分。
权责的分配应该是透明的且规范的,以确保采购流程的安全、高效
进行。
采购控制程序的实现
实现采购控制程序需要具备以下条件:
•建立采购管理部门,组织制定采购计划,管理采购流程;
•制定采购审批流程,明确采购执行方和审核方的角色职责,并实现权限管理;
•建立供应商管理体系,对供应商进行评估和管理;
•建立采购标准和流程,保障采购流程的安全和高效。
采购控制程序的优点
采购控制程序的优点有以下几个方面:
•保障采购质量,降低采购风险;
•提升采购效率,减少采购成本;
•充分发挥供应商的作用,增加采购渠道。
采购控制程序的实践
实践中,应根据企业自身实际情况进行采购控制程序的实施,不断
完善采购方案,提高采购标准和流程的质量。
在实践中还应注意以下几个方面:
•加强沟通和协调,确保采购流程的畅通无阻;
•保证采购方案的灵活性,立足企业自身实际情况进行调整;
•严格执行采购标准和流程,保障采购流程的安全和高效进行。
结论
采购控制程序是企业采购管理的重要手段,不仅关系到企业采购成本、产品品质、采购风险等多个方面,同时也涉及企业的供应链管理
和商业合作等方面。
企业应根据自身实际情况,制定合理的采购控制程序方案,不断调
整和完善方案,实现采购流程的有效管理和实际运作,以确保企业运
营效率的提高和稳定发展。