采购制度与流程

采购制度与流程

采购制度是公司内部的一种规章制度,主要用于规范企业的采购行为,保障企业的利益和增强采购效率。下面详细介绍采购制度和流程。

一、采购制度

采购制度是企业内部规范采购行为的一套制度和规定。一个成熟稳定的采购制度可以避免或减少许多采购的风险和成本。采购制度的主要内容包括采购的方式、程序、方法、规定、责任等方面。一般来说,采购制度应包括以下几个方面:

1.采购政策

采购政策是企业采购行为的基本框架,主要包括采购资金来源、采购渠道、采购方式、采购目标、标准化采购、供应商管理、采购合同管理等方面。

2.采购流程

采购流程是企业采购行为的具体过程和步骤,包括采购准备、采购招标、供应商评估、采购合同签订等阶段。采购流程应符合法律法规和企业内部规定。

3.供应商管理

供应商管理是采购制度中的重要组成部分,包括供应商评估、采购商与供应商的沟通交流、合同管理等方面。一个良好的供应商管理制度可以帮助企业降低采购成本,提高采购效率。

4.采购合同管理

采购合同管理是企业采购制度的核心部分,专门针对采购合同的生效、履行、变更、解除等全过程进行管理。一个完善的采购合同管理制度可以有效避免采购风险,

保护企业的合法权益,维护企业的声誉。

二、采购流程

采购流程是企业采购的具体工作流程,采购流程的规范和严谨程度直接影响到采购过程的效率和成本。一个标准的采购流程应包括以下几个阶段:

1.采购计划

采购计划是企业采购的基本起点,获得采购信息、确定采购需求、编制采购计划、执行采购计划、审批采购计划,这是一个完整的流程。

2.采购招标

招标是企业采购的重要环节,整个采购过程中需要标准化、公开、透明化。采购人员要制定采购方案、招标公告、评标方法等相关流程,选择招标方式,并进行评标、中标和签订合同。

3.供应商管理

管理供应商登记、评估、评定、备选等流程,要针对供应商的信用等级、信誉度、质量、价格、服务等多方面因素加以评估和评定,精确地选择合适的供应商。

4.采购合同管理

采购合同管理包括采购合同编制、审批、签订、执行等流程,而且采购合同一旦签订便具有了法律效力,不可随意变更或撤销。因此采购人员在编制采购合同时,必

须考虑到合同的内容,力求保证合同的合理性。

5.采购执行与跟踪

采购执行与跟踪是整个采购流程的管理环节,主要针对采购订单的执行过程进行管控。采购人员要在采购交付、验收、付款等方面做好跟踪,确保采购过程顺利完成。

6.采购后评价

采购过程结束后,采购人员应当对采购过程与结果进行总结和评估,形成细化的流程图以及改进意见,为下一次采购提供参考。

综上所述,采购制度和流程的建立与完善,对于企业的发展具有重要意义,建议企业积极加强采购制度和流程的规范化和标准化。

集团采购管理制度及流程

集团采购管理制度及流程 1. 背景介绍 随着企业发展壮大,集团采购成为一个关键的管理环节。为了规范和优化集团 采购流程,确保采购过程的透明、公正和规范,制定了以下的集团采购管理制度及流程。 2. 采购管理制度 2.1 采购目标和原则 •采购目标:确保集团采购过程的公开、公正、透明,提高采购效益和质量。 •采购原则:公平竞争、择优选供、合理价位、公开透明。 2.2 组织架构 为了有效管理集团采购,设立以下组织架构: •采购部门:负责集团采购管理和运作。 •采购专员:协助采购部门完成采购活动。 •采购审批委员会:负责审批重要采购事项。 2.3 供应商管理 •注册与审核:供应商需提交相关资质文件,并经过采购部门审核。 •供应商评估:定期对供应商进行评估,评估内容包括交货质量、售后服务等。 •供应商合同管理:签署合同前需进行合同谈判,并确保合同合法有效。 2.4 采购流程 采购流程包括以下几个环节: 2.4.1 采购需求确认 当部门需要采购物品或服务时,填写采购申请表,包括物品描述、数量、质量 要求等信息。 2.4.2 供应商选择与评估 采购部门根据采购需求,制定供应商选定标准,选择合适的供应商,并对供应 商进行评估。

2.4.3 报价与谈判 采购部门向供应商索取报价,并与供应商进行谈判,确保物品或服务的价格和质量达到要求。 2.4.4 供应商合同签署 当采购部门确定选择的供应商后,双方签署正式合同,并明确合同条款和交货时间。 2.4.5 采购审批 根据不同项目的金额、性质等,决定是否需要采购审批委员会的审批。 2.4.6 采购执行和控制 采购部门根据合同要求,监督和控制供应商的交货进度和质量。 2.4.7 收货和验收 收到采购物品后,进行收货和验收,确保物品符合质量要求,并有相应的验收记录。 2.4.8 付款 根据合同约定的付款条款和时间,按时付款给供应商。 2.5 采购绩效评估 定期对采购绩效进行评估和考核,以及时发现问题并进行优化和改进。 3. 结束语 本文档详细介绍了集团采购管理制度及流程。该制度旨在规范和优化集团采购流程,确保采购过程的透明、公正和规范。采购部门和相关人员应严格按照本制度执行,确保集团采购的高效性和可靠性,为集团企业的发展做出贡献。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采 购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。具体来说,采购管 理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。下面将详细介绍采购 管理制度及流程操作。 一、采购流程 1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体 的采购项目进行确认,并编制采购计划。 2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。 3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开 招标、询价等方式发布。 4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。采购部门对收到 的报价进行评审,选择最合适的供应商。 5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式 合同。 6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行 验收,确保供货符合合同要求。 7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。 8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括 质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度 1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。 2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商 进行评估和管理。 3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。 4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需 求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。 5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限, 并建立审批记录。 6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质 量监督和检验,确保采购品质合格。 7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及 时性、供货质量等维度,制定改进措施。 三、流程操作 1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。 2.培训:针对组织内的员工,进行采购管理制度的培训,包括流程操作、政策规定等,提高员工的采购管理能力。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 采购管理制度及采购流程 一、目的: 本制度的目的是规范公司采购流程,提高采购工作效率,为生产提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围: 本制度适用于本公司范围内采购管理。 三、内容: 一)总则: 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二)基本流程: 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。 三)采购流程图如下: 采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。 四、制度细则: 一)采购需求的提请 1、定义:

采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 由需求部门填写采购申请单,按照公司规定的申请单格式,认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确认。填报申请单由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后,交由采购部进行采购。采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后,进入采购环节。 3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 1、单一来源采购的书面说明 如果申请部门要进行单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,必须提供书面说明。 2、请购单的填写和更改

采购管理流程制度(通用10篇)

采购管理流程制度(通用10篇) 采购管理流程制度第1篇 一、请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购单填写人; (3)请购的日期及需求时间; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购的物品用途; (8)请购如有特殊需要请备注; (9)请购部门主管; (10)请购单审核人; (11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门; (2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》; (3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份; (4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交; (5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点

采购管理制度及采购流程7篇

采购管理制度及采购流程7篇 采购管理制度及采购流程精选篇1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为: 4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板; 4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。 5.3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。 5.4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。 6材料的验证 6.1根据采购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购邀标文件中约定。 6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的现场验证。 6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责,质量员和材料员验证,其它材料的进货验证,应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5需作现场复试检验的材料,由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌,不合格产品为红牌,待检产品为黄牌)。

采购制度与流程

采购制度与流程 采购制度是公司内部的一种规章制度,主要用于规范企业的采购行为,保障企业的利益和增强采购效率。下面详细介绍采购制度和流程。 一、采购制度 采购制度是企业内部规范采购行为的一套制度和规定。一个成熟稳定的采购制度可以避免或减少许多采购的风险和成本。采购制度的主要内容包括采购的方式、程序、方法、规定、责任等方面。一般来说,采购制度应包括以下几个方面: 1.采购政策 采购政策是企业采购行为的基本框架,主要包括采购资金来源、采购渠道、采购方式、采购目标、标准化采购、供应商管理、采购合同管理等方面。 2.采购流程 采购流程是企业采购行为的具体过程和步骤,包括采购准备、采购招标、供应商评估、采购合同签订等阶段。采购流程应符合法律法规和企业内部规定。 3.供应商管理 供应商管理是采购制度中的重要组成部分,包括供应商评估、采购商与供应商的沟通交流、合同管理等方面。一个良好的供应商管理制度可以帮助企业降低采购成本,提高采购效率。 4.采购合同管理

采购合同管理是企业采购制度的核心部分,专门针对采购合同的生效、履行、变更、解除等全过程进行管理。一个完善的采购合同管理制度可以有效避免采购风险, 保护企业的合法权益,维护企业的声誉。 二、采购流程 采购流程是企业采购的具体工作流程,采购流程的规范和严谨程度直接影响到采购过程的效率和成本。一个标准的采购流程应包括以下几个阶段: 1.采购计划 采购计划是企业采购的基本起点,获得采购信息、确定采购需求、编制采购计划、执行采购计划、审批采购计划,这是一个完整的流程。 2.采购招标 招标是企业采购的重要环节,整个采购过程中需要标准化、公开、透明化。采购人员要制定采购方案、招标公告、评标方法等相关流程,选择招标方式,并进行评标、中标和签订合同。 3.供应商管理 管理供应商登记、评估、评定、备选等流程,要针对供应商的信用等级、信誉度、质量、价格、服务等多方面因素加以评估和评定,精确地选择合适的供应商。 4.采购合同管理 采购合同管理包括采购合同编制、审批、签订、执行等流程,而且采购合同一旦签订便具有了法律效力,不可随意变更或撤销。因此采购人员在编制采购合同时,必 须考虑到合同的内容,力求保证合同的合理性。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 采购管理制度及流程 一、目的 本制度旨在规范公司的采购行为,确保采购活动的透明化、规范化、公正公平,提高采购效率,减少采购成本,维护公司的经济利益和声誉。 二、范围 适用于公司内部所有采购活动的管理,包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。 三、制度制定程序 制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与,经过充分沟通、协商,形成初稿后征求全体员工意见,经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。 四、内容 1、采购流程 1)采购需求评估 各部门向采购部门提出采购需求,采购部门进行初步评估,并向申请人反馈。 2)采购方案制定

采购部门对采购需求进一步分析,制定采购方案。如采购金额超过一定标准,应由公司领导小组审定。 3)招标/邀请报价 采购部门根据采购方案,制定招标方案或向供应商邀请报价。 4)供应商评审 采购部门对供应商提交的报价进行评审,综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。 5)合同签订 采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同,并备案。 6)采购实施 采购部门按照合同要求执行采购,监督供应商交货、验收等程序。 7)支付款项 采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料,向公司财务部门提供付款指令。 2、采购规定 1)采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。

2)采购应公开透明,不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。 3)采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉,不得与不良企业或个人合作。 4)采购应倡导环保、节能、安全等理念,避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。 5)采购应稳妥、合理,尽最大可能节约采购成本,谨慎合理控制采购风险。 3、责任主体 1)公司领导小组:审定采购方案和合同等重大事项,对采购活动进行监督和管理。 2)采购部门:制定采购方案和招标方案,进行供应商评审,监督采购实施过程,并负责与供应商签订合同等工作。 3)申请人:提出采购需求,配合采购部门开展评估、评审等工作,监督供应商履行合同要求。 4、执行程序 1)各部门提出采购需求,申请人按照流程填写采购申请表,提交采购部门; 2)采购部门针对采购需求制定采购方案、招标方案、采购清单等相关文件; 3)采购部门向供应商发出招标/邀请报价通知,收到供应商的响应后进行评审,并确定中标供应商或拟定采购清单;

国有企业采购管理制度及流程

国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容: 一、采购管理制度 1.采购原则:物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求,遵循公开、公平、公正的原则,不得损害公司利益。 2.采购方式:根据实际情况,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。 3.采购流程:制定采购计划,进行市场调研,提出采购方案,进行审批,确定采购方式,发出采购文件,评审投标文件,确定中标人,签订采购合同,履行合同,验收货物,结算货款等。 4.供应商管理:建立供应商管理制度,对供应商进行资质审查和信用评估,定期对供应商进行考核和评价,建立供应商档案。 5.监督检查:对采购过程进行监督检查,防止出现腐败行为和不正当交易。二、采购流程 1.制定采购计划:根据实际需求和库存情况,制定采购计划,明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。 2.进行市场调研:了解市场行情,收集供应商信息,掌握物资价格动态,为制定采购方案提供依据。 3.提出采购方案:根据市场调研结果和实际需求,提出采购方案,包括采购方式、采购价格、合同条款等。 4.进行审批:将采购方案报请上级领导审批,经过批准后才能进行采购。

5.确定采购方式:根据实际情况和审批意见,确定采购方式,如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。 6.发出采购文件:根据确定的采购方式,发出采购文件,包括招标书、询价书、谈判方案等。 7.评审投标文件:收到投标文件后,组织评审委员会对投标文件进行评审,确定中标人。 8.签订采购合同:与中标人签订采购合同,明确双方的权利和义务。 9.履行合同:按照合同约定履行义务,保证物资的质量和交货期。 10.验收货物:收到货物后,进行验收,确保货物符合质量要求。 11.结算货款:根据合同约定和验收结果,进行货款结算。 以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容,具体规定可能因公司实际情况而有所不同。

采购管理制度及操作的流程(精选6篇)

采购管理制度及操作的流程(精选6篇) 采购管理制度及操作的流程篇1 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息 做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后,立即停止采购。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、采购管理制度 1.采购管理的目标和原则:明确组织对采购的目标和原则,包括节约 成本、确保质量、提升效率、公开透明等。 2.采购组织结构和职责:规定采购部门的组织结构、工作职责和权限,确保采购活动的专业性和高效性。 3.采购计划和预算:制定采购计划和预算的流程和要求,保证采购活 动符合组织的需求和经济条件。 4.供应商审核和评估:建立供应商审核和评估的流程和标准,确保选 择合适的供应商并进行有效的供应商管理。 5.采购合同管理:明确采购合同的签订流程、内容和要求,确保采购 合同的合法性和履约性。 6.质量控制和投诉处理:建立质量控制和投诉处理的流程和要求,确 保采购的产品和服务符合质量要求,并及时处理相关问题。 7.采购档案管理:规定采购档案的建立、管理和保存要求,确保采购 活动的记录完整、准确和安全。 8.采购风险管理:明确采购风险评估和控制的流程和方法,确保采购 活动的风险得到有效管理。 二、采购流程 以下是一份常见的采购流程,可根据实际需求进行调整和修改:

1.需求确认:根据组织的需求,明确所需采购物品或服务的规格、数量和要求,编制采购申请。 2.供应商选择:通过询价、招标或谈判等方式,筛选合适的供应商,并获取他们的报价或方案。 3.评估和比较:对各个供应商的报价或方案进行评估和比较,选择最合适的供应商。 4.合同签订:与选择的供应商进行合同谈判和签订,明确双方的权责和约定事项。 5.履约监督:对供应商进行履约监督,确保按合同要求进行供货或服务,并进行必要的质量检验。 6.结算支付:根据供应商的供货或服务情况,进行结算和支付。 7.采购档案整理:将采购相关文件和记录整理归档,确保档案的安全和完整。 8.供应商评估:定期对供应商进行评估,确保其绩效和服务的质量。 通过制定采购管理制度和规范采购流程,组织机构能够有效管理采购活动,降低采购风险,并提升采购的效率和效益。

采购制度及流程

采购制度及流程 采购制度及流程是企业中非常重要的一部分,其规定了采购行为的准则和流程,保证企业采购的合法性和效率性。以下为您介绍采购制度及流程。 一、采购制度 采购制度是一个企业内部对采购行为所做出的规定。它包括了制定采购政策、制订采购计划、审批采购申请、选择供应商、签订采购合同、验收采购品等一系列采购 流程。在建立采购制度的过程中,企业应考虑到行业特点、公司规模及管理体系等, 使制度能够符合公司实际操作需求。 二、采购流程 企业内部采购流程有多种,根据公司规模和行业特点等因素会有所不同,以下是一般企业采购流程的综合介绍: 1. 制定采购计划:采购计划是考虑到企业需求和采购预算等因素,制定的采购方案,以此为基础进行后续采购活动。 2. 申请采购:采购申请是由采购人员或其他部门向采购部门提出的采购需求申请,需明确产品或服务名称、数量、预算、交货时间等要求。 3. 采购部门审批:采购部门根据采购计划和申请,判断采购是否符合政策规定和采购预算等因素,审批后进入下一步。 4. 选择供应商:供应商选择需要考虑诸多因素,例如产品质量、价格、售后服务等,根据采购要求和供应商表现等因素进行交叉比较。

5. 询价和议价:选择供应商后,需对价格进行询价和比较,并与供应商进行议价。 6. 签订采购合同:在价格和条件达成一致后,采购部门与供应商签订采购合同,合同中应详细规定产品或服务的品质、数量、价格、交货时间、付款方式等。 7. 支付及验收:支付可根据合同规定的条款进行,验收产品应注意质量和数量是否与合同要求相符,如有问题应及时反馈给供应商,协商解决。 以上为典型的企业采购流程,不同企业的具体操作可能会有所不同,但都应包含以上流程,以规范采购行为和保证质量和效益。 综上所述,采购制度及流程是企业管理的重要一环,规范采购行为,保证采购质量和效益,对企业运营具有重要作用。

采购管理制度及操作流程

一、拟订目的及范围 为进一步增强公司制度管理,健全公司采买制度,提升采买效率,明确岗位职责,降低采买成本,减少不用要的开销,保证采买工作的正常化、规范化,特拟订本制度。 本制度波及的采买类型包含:项目采买(资料采买、工程采买)、年度采买、零星采买、应急采买。 本制度波及的采买物件包含:单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。 本制度中有权申购的部门包含:工程部、研发部、咨询部、市场 部、办公室、财务部。 二、采买原则 1、采买公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采买经办 人一定高度重视。 2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则,并综合 考虑质量、价钱要素,择精选用。 3、各种物质均应向正规商家采买,原则上要求全部采买物质均 应开具发票。 4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采买事务,申购人与采买人不得为同一人。

三、采买流程 1一般采买流程 采买申请 采买以前,申购人应向库房咨询所需物质能否有库存,免得重复采买。 采买以前,申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。此中工程项目采买应提交工程估算,按采买原则进行采买。 紧迫采买时,由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项,以便各部门加速流转,实时办理。 若撤除采买,应立刻通知采买人,免得造成浪费。 申购:工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”,其余采买经本部门负责人赞同后,由申购人填写“采买物质流转单”。 询价 各部门负责采买的人员分别询价,供给三家以上供给商及价钱,财务部供给历史价钱加以比对。 采买人询价时应注意审察供给商的主体资格(经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等),要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。确立供给商后,应要求供给商供给证明主体资格的资料(公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件)。同时,采买人应在“采

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程 采购管理制度及采购流程 为规范公司采购流程,提高采购工作效率,降低企业成本,为企业带来更大的资金支持,制定本制度。 适用范围:本公司范围内采购管理。 内容: 一、总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。 三、采购流程图如下:

采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采 购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验 收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。 四、制度细则: 一、采购需求的提请: 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 请购单的要素: 请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要

请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。 4、请购单及其提请规定: 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 五、公司物资申请采购的提请部门: 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程 采购管理制度 采购管理指的是企业为了获取所需物资、劳务或设备,在财务和法律允许范围内,采用科学、规范和合理的管理方法,以达到满足企业生产和经营需要的目的。采购管理制度是企业采购管理的重要组成部分,包括企业采购政策、采购流程和采购合同等方面。具体要求如下: 1.采购政策 采购政策应根据企业的特点、市场的需求、采购的目的等因素,制定符合企业实际情况的政策。政策应明确政策制定人、政策适用范围、政策执行程序和政策修订程序等内容。 2.采购流程 采购流程是整个采购过程中的核心环节,合理的采购流程可以提高采购效率,优化采购成本。采购流程应该明确采购程序、采购程序的审核和批准、合同签订等方面。采购流程应该遵循“立项申请-计划编制-招标或比价-审核报批-合同签订-履行管理-结算支付”等步骤。 3.采购合同 采购合同是采购管理的重要产物,采购管理必须通过合同的方式对采购过程进行规范化和约束化。采购合同应该明确合同的名称、主

要内容、双方责任、履约期限、付款方式和违约条款等。对于涉及到 机密信息等特定内容的采购合同,应当签署保密协议,保护信息安全。 采购流程 采购管理中的核心环节是采购流程,规范化的采购流程是实施高 效采购管理的核心。总的采购流程分为立项申请、采购计划、公开招标、技术评审、合同签订、履行管理、验收和结算支付等环节。 1.立项申请 立项申请是采购活动的起点,必须对采购内容进行较为详细的论 证和论证结果的汇报。涉及到采购的部门申请人,应当提交采购申请书,申请书中主要包含采购的目标、内容、数量、价格和预算等方面 的信息。 2.采购计划 采购计划是对采购活动的计划化、系统化、全面化管理。采购计 划是在立项申请的基础上,根据需求的具体情况,制定的达到采购目 标所需要的计划。采购计划主要包括采购单的制定、商品名录的准备、采购计划的编制和采购预算的指定等方面。 3.公开招标 公开招标是指采购人按照规定的招标文件透露采购需求,而供应 商则在同等条件下进行竞争,选择满足采购人需要的最佳方案的过程。招标人应当按照相关规定,公开发布招标文件,并进行妥善管理。

采购管理制度流程

采购管理制度流程 采购管理制度流程 第一章总则 第一条为规范采购管理行为,保证企业采购活动的透明度、公正性、公平性,提高采购效率,本制度制定。 第二条本制度适用于企业内部各类采购活动,包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。 第三条本制度执行程序应符合中华人民共和国相关法律法规和企业内部政策规定。 第四条本制度的修改、补充应经企业领导同意,并报企业法律部门备案。 第二章采购管理制度 第五条采购管理制度包括但不限于以下内容: (一)采购范围、目的和原则; (二)采购程序和流程; (三)采购人员职责和权限; (四)供应商准入和管理; (五)合同管理; (六)采购文件归档和保密。

第六条采购范围、目的和原则应当明确企业采购活动的范围、目标和原则,确保采购活动合法、公正、公平、透明。 第七条采购程序和流程应当围绕采购目的和原则,包括但不限于需求确认、采购方案制定、供应商筛选、招标发布、投标评审、合同签订、支付结算等环节,确保采购流程规范、科学、高效。 第八条采购人员职责和权限应当明确各级采购人员的职责和权限,包括但不限于需求申报、采购方案制定、招标发布、投标评审、合同签订、支付结算等环节,确保采购人员的职责和权限明确、统一。 第九条供应商准入和管理应当按照相关标准制定供应商准入和管理制度,确保供应商信誉度、能力和产品质量。 第十条合同管理应当规范合同签订和履约管理,确保签订的合同满足法律法规和企业内部规定,履约过程中各方遵守合同规定。 第十一条采购文件归档和保密应当按照国家法律法规和企业内部规定,对采购文件进行分类归档和保密管理。 第三章执行程序和责任追究 第十二条采购管理制度的执行程序应当明确各级采购人员和上级领导职责和权限,制定相应的执行程序和监督检查机制。 第十三条对于未按照制度规定进行采购活动的人员,应当依照国家法律法规和企业内部规定进行责任追究。

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)

采购部规章制度及流程制度(精选10篇) 什么是管理制度? 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。 采购部规章制度及流程制度(精选10篇) 在日常生活和工作中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度(精选10篇),欢迎大家分享。 采购部规章制度及流程制度1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算金额在元以内,由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,

审批权限如下; (1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。 (5)采购金额在元以上,财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限

采购制度及流程_采购流程八大环节

采购制度及流程_采购流程八大环节采购制度是指企业或组织为了规范和规范化采购活动而制定的一系列规则、流程和制度。它的目的是明确采购的责任、权限和义务,并提高采购效率和质量。 采购流程是指从采购需求产生到采购完成的一系列环节和步骤。一般采购流程包括八大环节:采购需求确认、采购计划编制、采购准备、采购公告、招标与投标、评标与中标、合同签订、采购执行及验收。 一、采购需求确认 采购需求确认是指明确和确认采购的具体需求,包括时限、数量、品质、性能等。这个环节主要是由需求部门和采购部门相互沟通与协商,明确需求细节且获得需求部门的正式确认。 二、采购计划编制 采购计划编制是指根据采购需求,制订采购计划,明确采购决策,包括采购的具体要求、预算、时间安排等。采购计划的编制需要全面考虑预算,市场情况和供应商选择等因素,并获得有关部门的批准。 三、采购准备 采购准备是指根据采购计划,准备相关的采购文件和资料,包括采购公告、招标文件、询价表、投标邀请函等。这个环节还包括确定采购方式和策略,并与相关部门进行协调与沟通。 四、采购公告

采购公告是指将采购信息公开发布,以便潜在供应商了解和参与采购 活动。采购公告一般以指定媒体上发布或通过互联网等渠道进行公开。公 告内容包括采购项目的基本信息、投标资格要求、投标截止时间等。 五、招标与投标 招标与投标是指根据采购公告,邀请符合资格要求的供应商进行投标。供应商需要按照规定的时间和方式提交投标文件,并提供相关资料和保证金。采购部门根据规定的程序对投标文件进行评审和分析。 六、评标与中标 评标与中标是指对投标文件进行评审,并确定中标供应商。评标过程 一般由采购评标委员会组织并进行,根据采购文件的规定,评审投标者的 资质、技术、经济等方面的指标,并按照一定的评分标准和权重进行打分 和排名,最终确定中标供应商。 七、合同签订 合同签订是指根据评标结果,与中标供应商签订正式采购合同。合同 签订需要明确双方的权益、责任和义务,包括采购物品的种类、规格、数量、价格、质量标准、交付日期、付款方式等。签订合同前需要对合同进 行法律审核,并获得相关部门的批准。 八、采购执行及验收 采购执行与验收是指按照采购合同的要求,采购执行和完成,包括验 收采购物品的数量、质量等。采购部门需要对采购合同的履行情况进行监 督和管理,并与供应商进行沟通和协商,解决可能出现的问题。

采购制度及流程

采购制度及流程 篇一:采购管理制度及操作流程 采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1. 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。 (二)采购申请 1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。 2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3. 若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人登录OA系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核,审核通过 后方能进行采购。 3. 采购物料定单可打印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对账工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上 进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后,办理借支采购金额或 通知财务办进汇款手续。 2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真 确定交货日期或到市场采购。 3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理 入仓手续。 (七)采购付款方式 1. 物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总 经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。 2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款,可上传相关文件、采购 清单及有效发票。 (八)采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比 价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣 或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 三、附则 各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部

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