项目监理机构专项质量检查表2

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监理专项整治检查表

监理专项整治检查表
□符合要求
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
1、按规定进行验收
2、未按规定进行验收
□符合要求
□基本符合
□不符合
12
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
2、未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
1、按要求和相关技术标准审查和验收
2、存在未审查的方案已投入施工
3、审查流程错误
4、方案内容存在错误不能指导施工
5、为监理验收工作
□符合要求
□基本符合
□不符合
15
隐患检查与整改(抽查安全监理整改通知2份,并结合现场检查)
1、有检查并整改到位
2、有检查但整改不到位
3、严重隐患未整改或未向主管部门报告
4、无检查
监理专项整治检查表
受检单位:日期:
序号
检查项目
检查内容
存在的主要问题
评价
1
单位资质情况
1、单位资质符合相应要求
2、单位资质不符合相应要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
1、总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
2、总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
13
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
1、按照工程监理规范的要求实施监理
2、未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合要求

监理公司对项目部检查表

监理公司对项目部检查表

监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称:2. 项目部负责人:3. 项目部联系方式:4. 项目部人员配备情况:- 特种工作人员是否到位:- 监理人员是否到位:- 技术人员是否到位:- 劳动力是否充足:- 其他特殊人员配备情况:二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识:2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域:3. 施工现场是否存在明显的安全隐患:4. 施工现场是否存在违反规定的行为:5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象:6. 施工现场材料堆放是否规范:7. 施工现场是否存在消防设施和设备:8. 施工现场是否配备了必要的防护设备:9. 施工现场是否存在交通安全隐患:三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作:2. 施工过程中是否存在质量隐患:3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况:4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收:5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况:6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况:7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况:四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行:2. 施工进度是否存在延误情况:3. 施工进度是否存在加快推进的措施:4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况:5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况:6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况:7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况:五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订:2. 合同支付款项是否按照合同约定进行:3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况:4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷:5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况:6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为:通过对项目部的检查,监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患,确保施工过程的安全、质量和进度的达标。

监理单位质量安全监督行为检查表

监理单位质量安全监督行为检查表
□不符合
4
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况,重要分项分部工程验收情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理,少数不到位
对重点部位,关键工序没有或多数没有实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
检查结果评价:
检查组成员签字:检查日期:
监理单位质量安全监督行为检查表
12
按照法律、法规和建设强制性标准实施监理的情况
检查结果评价:
检查人签字:检查日期:
监理单位质量安全监督行为检查表
表一
市(县、区)
受检单位
项目名称
建设单位
施工单位
工程地点
工程规模
形象进度
序号
检查项目
检查情况
评价
1
单位资质、项目监理的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求、人员配备到位
评价
1
质量问题Hale Waihona Puke 知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单,对质量问题整改结果的复查不够及时
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
2
施工单位拒不整改或者不停止施工未及时向有关主管部门报告的情况
□符合
□基本符合
□不符合
检查结果评价:
检查组成员签字:检查日期:
监理单位质量安全监督行为检查表
表二
市(县、区)
受检单位
项目名称
建设单位
施工单位

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

监理项目考核检查表

监理项目考核检查表

(总监办管理)附表一
说明:若总监办未建立实验室,则该处考核分数并入“总监办办公室环境保持清洁整齐,工作有序”项和“设计变更审批文件及台账备案”项,两处考核分值增加为10分
(安全管理)附表二
(内业部分)附表三
(外业道路排水部分)附表四
说明:以上检查内容若存在尚未施工项,则按照现有项目所占权值计算
(外业桥梁部分)附表五
说明:以上检查内容若存在尚未施工项,则按照现有项目所占权值计算
(外业地铁部分)附表六
说明:以上检查内容若存在尚未施工项,则按照现有项目所占权值计算
监理项目综合考核内容表
附表七
备注:X为各个分项部分得分总和。

外业部分若无道路或无桥梁项则按照单项分数计算,否则取平均值。

项目监理资料检查表 完整检查

项目监理资料检查表   完整检查
项目监理资料检查表
项目称: 检查日期: 编号:
内 容
项 目
存 在 问 题
备 注
1
监理规划、安全规划
2
监理细则、安全细则、危大工程细则、节能细则、专项细则
3
监理中标书(或委托书)、监理合同、监理备案表、总监总代任命书、组织机构及体系表、见证人员授权书、资格证复印件、监理人员合同及社保证明
4
监理日志、安全日志
5
监理旁站记录、平行检验记录
6
监理通知单及回复单
7
监督站下达的整改通知及回复单
8
监理工作联系单
9
监理例会纪要、专题会纪要
10
监理月报
11
收文台帐、发文台账
12
材料设备进场台帐、施工机械进出场台账、见证取样台帐
13
隐蔽验收台账、商混台账、不合格品台帐
14
开工令/复工令/暂停令及报审资料
15
图纸会审记录、设计变更及洽商记录
检查人: 项目负责人:
监理资料检查问题回复单
项目名称: 编号:R
序号
问题描述
整改完成情况
未完成原因
备注
公司监理部意见:(签字)
年月日
项目经理意见:(签字)
年月日
总监理工程师意见:(签字)
年月日
项目监理资料检查表
16
地基验槽记录及地基专项验收记录
17
起重设备备案资料(塔吊、施工电梯、升降机等)
18
施工设备报验、计量检测设备报验资料
19
施工组织设计、施工方案、应急预案报审
20
特殊工种人员报审资料(电工、焊工、架子工、起重工等)
21
实验室、商混、沉降观测、总包、专业分包资质报审资料

工程项目质量安全专项检查表

工程项目质量安全专项检查表

工程工程质量安全专项检查表专项检查表工程所在区县:工程名称:检查组别:检查部位地基根底主体装修受检工程差不多情形表〔表一〕工程所在区(县):工程名称工程地点施工许可证号〔工程差不多情形〕开工日期形象进度建筑规模〔总面积或投资额〕平方米〔或万元〕构造类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位工程负责人建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注单位名称姓名联系资质资格检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表〔表二〕序号检查项目1 施工前办理质量监视手续情形施工前办理施工图设计文件审建2查情形施工前办理施工许可(开工报设 3 告)情形单 4 按规定托付监理情形组织图纸会审、设计交底、设计位 5变更工作情形原设计有重大修改、变动的,施6工图设计文件重报审情形7单位资质情形8工程经理资格和到位情形施要紧专业工种操作人员上岗资工9格、配备及到位情形单位10施工组织设计或施工方案审批及执行情形11分包合同签订、分包企业资质相符执行情形检查情况按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定办理未按规定办理按规定托付未按规定托付按规定组织未按规定组织按要求重报审未重报审单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求工程经理资格符合相应要求,人员到位工程经理资格符合相应要求,但人员没到位工程经理资格不符合相应要求要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位要紧专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位要紧专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定按治理制度审批,并严格执行按治理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序纷乱,不按施工组织设计或施工方案执行按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同已备案按规定进展分包、分包范畴与分包企业资质相符,分包合同未备案未按规定分包或分包企业资质不符评价□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合12施工现场配置有满足施工的有关标准、标准、技术规程按规定配置配置不全没按规定配置□符合□差不多符合□不符合序号检查项目检查情况评价施13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情形工单位14 质量问题和质量事故处理情形15总监理工程师资格及到位情形16监理规划、监理实施细那么的编制审批内容的执行情形监理17 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进展审查情形单对分包单位的资质进展核查情严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不依据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施处理准时,整改措施有效处理准时,但整改不到位未准时处理总监理工程师资格符合相应要求,人员到位总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求按规定编制、审批,并严格执行按规定编制、审批,但执行不认真未按规定编制、审批认真进展审查不认真进展审查未进展审查严格进展核查不严格进展审查□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合□符合□差不多符位18形未进展核查严格实施见证取样制度合□不符合□符合19见证取样制度的实施情形20对重点部位、关键工序实施旁站监理情形不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□差不多符合□不符合□符合□差不多符合□不符合严格按检验批、分项、分部〔子分部〕□符合工程质量验收21检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收情形不严格按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收不按检验批、分项、分部〔子分部〕工程质量验收质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查准时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□差不多符合□不符合□符合22质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情形□差不多符合□不符合结果统计建设单位符合项/差不多符合项/不符合项施工单位符合项/差不多符合项/不符合项监理单位符合项/差不多符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情形检查表〔表三〕〔工程施工局部〕检查工程检查内容和方法评判差不不符备注符合多符合合一、工程资料技术交底、施工日1志原材料、成品、半成品、构配件质量2有证明文件和试验报告见证取样和送检记3录现场计量器具的运4行状况施工图设计文件修5 改、变更、洽商、交底技术交底和施工日志应记录详实构造用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验〔检验〕报告单,对重要工程使用砂、石应进展碱活性试验,预制构件应进展构造性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验〔检验〕报告单水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。

项目监理机构工作检查表

项目监理机构工作检查表
检查人:检查日期:
1)未见相关资料,每次扣3分
2)资料中存在问题,每个点扣1分
7-2检验批验收
及时验收,验收项目的符合性,监理实测实量
7-3进度计划审查
总进度计划、年度(季度、月度)计划审查记录,施工进度滞后于合同工期的建议和措施
7-4施工日期压缩
具备技术可行性,有保证工程质量和安全的技术措施和方案,经专家论证
7-5造价控制
3-4施工组织设计(方案)实施
现场情况与施组的相符性
3-5专项施工方案审查
编制日期,审查日期,施工单位内部审批手续,内容符合性和可操作性
3-6专项施工方案专家评审
评审日期,专家意见在方案中补充或调整
3-7专项施工方案实施
现场情况与方案的相符性

(20)
总、分包审核
4-1分包单位资质审查
分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件的有效性
1)未封闭(以限期7个日历天计),每份扣3分
2)2)现场检查存在问题无监理行为(追溯到7个日历天止),每个点扣1分

(10)
监理
报告
10-1监理月报编制和报告
按时编制并报告
1)未见资料,每份扣3分
2)资料中存在问题,每个点扣1分
10-2监理月报内容
客观反映实际施工情况
10-3监理紧急报告
对施工单位拒不整改或不停止施工的及时报告
项目监理机构工作检查表
区\县:受监安质监站:
工程名称:总监理工程师:
序号
检查
项目
检查内容
检查方法
扣分办法
扣分情况
扣分
扣分依据

(5)
监理单位资质及合同
1-1监理企业资质证书
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分项工程验收未及时签字,一次扣1分
6
分部工程验收未及时签字,一次扣2分
假冒总监签字,一次扣2分
13
未对分包单位的资质进行核查,一次扣2分
6
总分
100
综合评定
监理专项检查得分率A
受检工程结构检查得分率B=
项目监理机构综合评分C=A×60%+B×40%
存在主要问题:
总监签名:(单位公章)
年月日
无监理通知整改检查回复,缺一份扣0.5分
6
进场材料、设备无监理签认,一份扣0.5分
8
材料、试件无见证送检,一份扣0.5分
不合格材料、设备退货未办手续,一次扣2分
7
检验批隐蔽验收记录签字滞后,一次扣2分
16
监理工程师签署隐蔽验收文件后仍存在明显质量问题,一次扣2分
监理工程师未签署隐蔽验收记录的,施工单位自行进行下道工序施工,监理工程师未采取有效措施制止,一次扣1分
4
监理月报、专题报告,缺一份扣0.2分
11
对明显的质量问题,不及时发整改通知或停工令,有一项扣5分
18
处理质量问题没有方案,不纠正,一次扣1分
处理质量问题没有记录,一次扣1分
对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的,不及时上报主管部门或监督机构,一次扣3分
对质量问题整改结果不复查,一次扣3分
12
8
现场应备几本施工验收规范,缺一种扣0.5分
8
监理现场检查设备靠尺、回弹仪、悬锤,缺一种扣1分
监理抽检实测记录,记录不全扣1分;无记录扣2分
检查时总监不在现场,扣2分
9
无旁站监理方案,扣2分
4
旁站监理记录,缺一次扣0.1分
记录不详,累计二次扣0.1分
10
监理日记,缺日记,累计两天扣0.1分;记录不详,累计四天扣0.1分
项目监理机构专项质量检查表
监理单位:
工程名称:
序号
检查项目
应得分(100)
应扣分
实得分
1
无监理合同,扣2分;合同不符合法律法规,扣1分
6
无监理规划,扣2分;合同不符合规范要求,扣1分
无监理实施细则,扣2分;细则不符合规范要求,扣1分
2
总监、总监代表资,有一人扣1分
3
项目监理机构人员配备不齐全,缺一人扣0.5分
6
现场监理人员缺位,少一人扣1分
总监变更不及时备案,扣2分
4
图纸会审手续不全,一项扣0.5分
4
未认证审批施工组织设计和专项施工方案,一项扣1分
5
工地无例会记录,扣5分
10
例会记录有缺失,扣2分
总监或总监代表不参加工程例会,缺一次扣0.5分
监理工程师通知、指令滞后,一次扣0.5分
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