检查表(品管部)
品管七大手法之1——检查表

第1章检查表 35 品管七大手法第1 章检查表(Check Sheet ;Check list)一、定义:检查表是使用简单且易了解的标准化表格或图形,人员只需填入规定的检查表记号,再加以统计汇整其数据,即可提供量化分析或比对检查,也称为点检表或查核表。
二、检查表的分类:一般而言检查表可依其工作的目的或种类分为下述两种。
1.点检用检查表:在设计时就已定义,使用时,只做是非或选择的标记,其主要功能在于确认作业执行、设备仪器保养维护的实施状况或预防事故发生,以确保使用时安全用,此类检查表主要是确认查核作业过程中的状况,以防止作业疏忽或遗漏,例如教育训练检查表、设备保养检查表内部稽核检查表,行车前车况检查表……等等。
2.记录用检查表:此类检查表是用来收集计划资料,用于不合格原因和不合格项目的记录,作法是将数据分类为数个项目,以符号、划记或数字记录的表格或图形。
由于常用于作业缺点,质量差异等记录,所以也称为改善用检查表。
三、检查表制作应注意的事项1.明确制作检查表的目的。
2.决定检查的项目。
3.决定检查的频率。
4.决定检查的人员及方法。
5.相关条件的记录方式,如作业场所、日期、工程…等。
6.决定检查表格式。
(图形或表格)7.决定检查记录的符号。
如:正、、△、✓、○。
36 品管七大手法四、检查表的制作方法1.点检用检查表的制作方法:⑴列出每一需要检查的项目。
⑵非检查不可的项目是什么?如:非执行不可的作业,非检查不可的事项……等。
⑶有顺序需求时,应注明序号,依序排列。
⑷如可行尽可能将机械类别、机种类别、人员、工程别……等加以分开,利于分析。
⑸先用用看,如有不符需求处,加以改善后,才正式付印。
2.记录用检查表制作方法:⑴决定希望掌握的项目和所要收集的数据。
在执行这一步骤时,应该由相关人员以过去积累的经验及知识来决定,最正确的方法是召集部门所有人共同参加,集思广益,以免遗漏某些重要项目。
⑵决定检查表的格式。
格式的决定,应依据分层分析的程度,设计一种记录与整理都很容易及适合自己使用的格式。
质量部(品管部)GJB9001C-2017版内审检查表

出示:2018年6月生产过程零件检验记录,符合新版手册要求。
√
查看:现场对待检区、合格品区、不合格品区有相应标识,符合新版手 √ 册要求。
交付后测信息归档在了质量信息档案,符合新版手册要求。 出示:2018年客退返修记录,符合新版手册要求。 出示:2018年关键过程控制记录,符合新版手册要求。 出示:2018年关重键检验记录,符合新版手册要求。
出示:2018年6月原材料、外检检验记录,符合新版手册要求。
√
生产和服 8.5.1 务提供的 质量部对生产和服务提供的控制? 控制 8.5.2 标识和可 检验现场的标识,产品的标识 追溯性 质量部是否对产品交付后的信息进 交付后活 行收集? 8.5.5 动 当产品交付后发生质量问题,质量 部是否及时进行处理? 质量部是否对关键过程进行控制? 8.5.7 关键过程 质量部是否对关重键进行全检 产品和服 产品交付前是否根据产品规范进行 务的放行 了检验,交付前是否得到批准?
质量管理体系内审检查表
文件受控号:WG9.2-2 条款号 检查内容 受审核部门:质量部 审核员: 审核日期:
审核内容、证据及方法 提问 问询:随机选择1~2名员工询问其 是否了解公司质量方针的含义?
询问一名质量部工作人员:是否能回答 其岗位职责及本岗位工作目标。
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
5.2
方针
√
√ √ √
8.6
出示:2018年产品终检记录;出示:2018年产品交付报告,符合 √ 新版手册要求。
8.7
查:不合格品的标 查:《不合格品控制程序》看其内 识、隔离等措施是 出文:不合格品控制程序,其内容是符合标准要求,对不合格品控制和 不合格输 是否有书面程序规定对不合格品的处理 容是否符合标准要求,是否充分适 否能有效防止不合 处置有明确的职责和权限规定。不合格品有相应的放置区,能够有效地 √ 宜,尤其是对不合格品控制和处置 出的控制 流程? 格品的非预期使用 隔离不合格品。 有关的职责和权限是否明确。 。
品管部内审检查表

品管部内审检查表一、检查对象内审检查表主要针对品管部的相关工作进行检查,包括但不限于以下方面:1. 品控流程和标准的执行情况2. 产品质量管理体系的运行情况3. 品控数据和记录的准确性和完整性4. 品控设备的运行状况和维护情况5. 品控人员的操作规范和培训情况6. 品控改进措施的执行和效果评估二、检查内容1. 品控流程和标准的执行情况a. 检查品控工作流程图和相关文件的更新情况b. 检查品控标准和规范的制定和执行情况c. 检查品控工作的责任分工和沟通协作情况2. 产品质量管理体系的运行情况a. 检查质量管理手册和程序文件的合规性和更新情况b. 检查各项质量管理活动的执行情况,如质量目标制定、内审和管理评审等c. 检查质量管理体系的运行效果,如不合格品管理、异常处理和改进措施等3. 品控数据和记录的准确性和完整性a. 检查品控数据的采集和记录方式,确保数据的准确性和可追溯性b. 检查品控记录的完整性和及时性,包括检验报告、不合格品记录和异常处理记录等4. 品控设备的运行状况和维护情况a. 检查品控设备的校准和维护记录,确保设备的正常运行和准确度b. 检查品控设备的维护保养计划和执行情况,包括清洁、润滑和更换零部件等5. 品控人员的操作规范和培训情况a. 检查品控人员的操作规范和工作纪律,确保品控工作的规范性和准确性b. 检查品控人员的培训记录和技能水平,确保人员的专业素质与工作要求相符合6. 品控改进措施的执行和效果评估a. 检查品控改进措施的制定和执行情况,包括纠正措施和预防措施的跟进情况b. 检查品控改进措施的效果评估和持续改进措施的落实情况三、检查方法1. 文件审查:检查品控相关文件的完整性、合规性和更新情况2. 现场观察:对品控工作现场进行巡视,检查设备和记录的使用情况3. 访谈调查:与品控人员进行面对面的交流,了解其工作情况和理解程度4. 数据分析:对品控数据进行统计和分析,评估品控工作的运行状况和效果四、检查结果1. 检查结果以书面形式记录,包括检查的内容、问题和建议等2. 对于存在的问题,应明确整改要求和责任人,制定整改计划和期限3. 对于良好的品控实践和改进措施,应予以肯定和表扬,并加以推广和分享五、检查周期1. 品管部内审检查表应每年进行一次,确保品控工作的持续改进和符合要求2. 根据实际情况,检查周期可以适当调整,如特殊项目或关键节点的内审检查六、总结品管部内审检查表是对品控工作的全面检查和评估,旨在发现问题、改进不足,促进品控工作的持续改进和提升。
ISO检查表

ISO检查表iso内部检查表受审核部门品管部审核区域问题及审核方法办公及现场审核时间2021年5月25日审核结果条款审核项目/内容1.有无客户投诉处理程序文件?7.2.3顾客沟通2.是否有建立『客户投诉统计表』?3.客诉问题是否有结案,采取适宜的措施进行纠正及预防。
1.有否实施进料检验程序,是如何进行的?7.4.3采购产品的验证2.是否有制作进料验收标准,为检验提供依据。
3.有无进料检验记录,是否按标准进行检验?4.询问iqc检验人员采用何种抽样方法?1.iqc对客户来料有检验否,是否有记录?2.当客户来料不适用时,有报告给客户确认否?1.有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。
2.有无按规定的文件进行校验,校验过的仪器是否有标识,是否有校验记录。
(『校正报告』)3.校验人员是否具有资格。
4.校验不合格的量测仪器是怎样处理的。
5.量测仪器是否有按规定进行操作或使用,有无保养记录。
7.5.4客户财产7.6监视和测量装置的控制iso内部检查表受审核部门品管部审核区域问题及审核方法办公及现场审核时间2021年5月25日审核结果条款审核项目/内容ipqc有无按照相关程序进行作业:a、当制程中产生异常时,是否『品质8.2.3过程的监视和测量异常单』给责任单位。
b、有没有按文件规定做制程检验记录?c、有无制程检验标准,ipqc是否有执行?d、对制程中生产的产品是否有留样?e、在产品正式生产前有没有做首件检验,有记录否?1.有无建立产品检验的标准,是否按此文件执行?2.有无(半)成品检验记录,是否完整。
能否满足产品的符合性提供依8.2.4产品的监视和测量据?3.对放行产品(不合格品)的,有无品管主管的批准?4.当发现异常时,有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。
1.现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。
2.对不合格品返工,返修后,品管有无再检验?8.3不合格的控制3.不合格进行报废处理,有无相关记录(『报废申请单』)。
质量管理5S活动检查表

19
不造成脏乱的体系架构如何
并非弄脏后不清扫不造成脏乱
20
是否遵守3S的规定
遵守整理整顿、清洁的体系架构如何
教养
20分
21
是否依法穿着规定的服装
服装是否不零乱
22
是否能做好早晚的问候
是否确保相互打招呼
23
是否能遵守吸烟场所及会议时间的相关规定
场所及时间是否能遵守
24
在早晚会中是否能遵守相关规定
地板是否经常保持光亮12机械是否 Nhomakorabea灰尘、漏油
机械是否经常保持清扫
13
机械是否一起进行了清扫与点检
是否做好清扫的全检工作
14
是否有清扫的分担制度
是否为输流制或担当制
15
清扫是否成为习惯化
清扫擦拭的习惯化如何
清洁
20分
16
排气及换气是否良好
空气是否没有灰尘和臭味
17
采光是否充足
角度、照度等是否明亮
18
工作服是否干净
规则及作业方法是否能彻底遵守
25
是否能遵守规定与规则
每人是否均能遵守
合计
质量管理
5S
序号
查检项目
查检内容
分数
0
1
2
3
4
整理
20分
1
是否有不要的材料、零件
库存品、在制品是否没有不要的物品
2
是否有不要的设备、机械
设备、机械是否能均为使用状态
3
是否有不要的治具、工具和模具
工具、模具、刀具备品是否均能使用
4
不要的物品是否明确
不要的物品是否能一目了然
5
分层审核检查表

月份12345678910111213141516171819202122232425262728293031W1W2W3W4上旬下旬每月人员设备材料方法环境12123456质量关注点8D 围堵及验证新问题验证P558项目319/320产品(装配紧/变形/漏水口/削缺)P8项目新产品试样(端面顶高缩水/尺寸偏大/色差)G1UC项目新产品42487255 试样(C面漏镀不良)FM-QC-176-V0 保存年限:1年1,温湿度/空气洁净度等是否设警戒线进行监控? 2,是否按绿黄红的颜色正确设定区域? 3,现场物品是否按标识摆放? 4,周围区域是否5S清洁/整理? 5,检验台照明是否满足检验要求?6,安全通道是否顺畅?1,不良品是否标识了不良的位置? 2,不良品是否如实登记不良类型和数量? 3,不良品是否按要求进行了隔离? 4,隔离区是否建立了管理台账 5,隔离区是否上锁管理?6,尾数管理是否有台账记录,状态是否明确?1,工位文件是否悬挂,是否更新,员工是否了解新标准,质量警报? 2,样品是否有传阅?3,相关的质量改善是否执行,实施措施是否有跟进确认,有效性是否有验证?4,快速反应看板是否有更新,有记录?77630产品A面棵粒点有手感(亮点不可接受)C D533项目976/977产品变形,进胶口缩水雪弗兰标1034704产品,水口修剪不平项目检查内容1,岗位/特岗,岗位职责和岗位要求是否已定义? 2,人员是否已满足上岗要求? 3,是否有合适的顶岗人员计划? 3,人员的培训记录是否保持? 4,人员培训是否按计划实施? 5,是否按要求实施员工防护?1,是否建立清单并对设备进行标识管理?2,是否保存了设备的履历台账,是否实施了维护保养?3,是否按日常管理,做日常点检?4,是否记录设备异常记录?5,工具是否在指定的位置存放或使用?1,材料是否有正确的合格标识? 2,标识是否清晰/先进先出管理? 3,验证批次可否实现追溯? 4所有的缺陷是否标识出来?5,不良品,待定品,良品是否按规定妥善保存? 6,有没有混料或混标识的风险? 7,工作区域是否大量积压产品?1,现场是否有最新的作业文件? 2,观看员工3次操作是否与文件规定一致? 3,测试检验是否与文件一致? 4,是否按文件的要求记录? 5,计量和检测设备是否进行了校验并有效?6,检验员有没有核对上工序的产品状态及标识?7,首件是否有按时完成?工位问题 公司环境质量管理记录品管 部 分层审核检查表区域/产线包装(B 线)2019-6审核结果 Y(符合)、N(不符合)、NC(发现了不符合,已立即实施了纠正)、N/A(不适用),左上角填写A班检查结果,右下角填写B班检查结果,未审核不填写。
品管部7s检查表

项目
检查內容
配分
得分
缺点项目
整
理
1.是否有逾期、作废的文件;
5
2.档案夾內是否有定时清理过期文件(以日为单位);
4
3.办公桌是否摆放与工作无关之物品与资料;
3
4.办公室內是否有各种不需要之纸箱或物品;
3
5.人离开后,桌面的文件资料是否摆放好;
5
6.小计。
20
整
顿
1.办公桌上文件是否按规定摆放,文件有无建档执行;
4
2.需要之文件能否30秒钟內取出;
3
3.饮水工具、文具柜、看板、样品及其它物品是否定位放置;
4
4.离开座位后是否及时将椅子归位;
3
5.计量器具是否定时调校,仪器是否齐全并标识,不用时擦拭干净;
2
6.私人物品(雨伞、热水瓶等)是否定位摆放;
2
7.垃圾桶、报废物品是否定位放置;
2
8.QC有无及时检验产品并作记录;
3
6.小计。
15
安
全
1.工作区域是否存在安全隐患
5
2.是否有安全事总计
100
评语
核准:审核:责任人:检查人:
单位
得分
月总
得分
名次
扣分点
责任人
确认
改善措施
品管课
第一周
第二周
第三周
第四周
一组
第一周
第二周
第三周
第四周
二组
第一周
第二周
第三周
第四周
三组
第一周
第二周
第三周
第四周
水场
第一周
第二周
第三周
第四周
不合格品检查表

审核过程:不合格品管理流程
被审核部门:品管部
审核日期:
审核人员:
流程
审核要点
1.1来料(包括收货时及检验时)发现不合格时, 是 否有对不合格品进行标识/隔离?
判定 OK NG
审核记录
1.2经判定为不合格物料是否开具[不合格评审处理 单],并经审核/批?
1.来料 不合格
1.3是否按评审结果对不合格物料进行处理?
4.2如因品质异常引起客户退货,是否按要求对不 合 格原因进行分析,并有改善对策?
4.客户退 货
4.3是否按评审后的改善对策对不合格进行改善?
4.4改善后是否有进行效果验证工作并有记录?
4.5是否有对客户退货进行统计、分析?
5.1仓库不合格包括哪几个方面? 5.仓储不 5.2这些方面的不合格是如何处理的?
1.4是否有对不合格物料处理措施进行验证?
第 1 页,共 3 页 缺失描述
1.5对于不合格物料是否有进行统计、分析?
2.1注塑过程发现的不合格是否有进行标识/隔 离? 不同时机发现的不合格各有哪些标识方法?
2.2注塑过程发现的不合格处理方式有哪些?
2.注塑 不合格
2.3不合格产品返工后是否经重新检验并有检 验记 录?
表单编号:DC-015 B
体系过程审核检查表
审核过程:不合格品管理流程
被审核部门:品管部
ห้องสมุดไป่ตู้
审核日期:
审核人员:
流程
审核要点
判定 OK NG
审核记录
2.4由后工序处理的不合格品如何处理?
2.5对于注塑过程发生的不合格,是否有进行统计 、 分析?
3.1装配或成品出货检验时发现不合格是否有标识/ 隔离?
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6.到车间观察过程检验的情况。确认:
a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗资格;
b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情况;
c.是否规定了例外转序的情况。
7.到车间抽查2—3个最终检验过程,确认:
a.检验人员是否有检验规范/作业指导书;
内部审核编号
2.查看部门目标的实施记录。
9
5.5.1(职责和权限)
1.询问品管部主管:品管部在公司中的作用是什么?
2.询问2—3名品管员和质检员,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
内部审核编号
受审核部门
品管部
审核时间
审核人员
序号
检查内容
检查方法
检查结果
确认
10
5.5.3(内部沟通)
1.询问2—3名品管和质检员如何与其他部门进行沟通。
a.记录准确真实情况,是否注明不合格品发生的时间、地点、有关责任人/班组;
b.处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字,是否按评审后的决定进行处置;
c.不合格品纠正后是否重新验证?让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。
4.现场检查2—3个车间,确认:不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求。
受审核部门
品管部
审核时间
审核人员
序号
检查内容
检查方法
检查结果
确认
1
8.2.4(产品的监视和测量)
b.检测设备和工具是否处于有效期内;
c.查看“成品检验报告单”,是否在所有的数据齐备后,QA才挂上合格证认可产品入仓。不合格品放行是如何控制的。
8.查检验记录保存情况,查看10—15份检验记录。确认:
a.是否规定保存周期,存放地点、条件是否适应;
3
7.6(监视和测量装置的控制)
1.询问品管部主管:有无对监视和测量设备进行管理的规定。
2.询问品管部主管:是否用样板、工装作为检验手段?是如何管理检测用样板、工装的?查2—3份对样板、工装进行检查和复检的记录。确认:
a.使用前是否检查和校准;
b.使用后是否按规定周期进行复检。
3.询问品管部主管:当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。确认:是否能提供资料证实测试设备的功能。
2.查阅最近1—2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
17
8.4(数据分析)
1.查看品管部是否对收集到的数据及时进行分析,并针对其中的问题采取相应的纠正措施。
18
8.5(改进)
1.查阅改进、纠正和预防措施程序,抽查近期正在实施的2—3项改进、纠正及预防措施的实施情况。
1.询问参加供应商评审工作情况。
Байду номын сангаас14
7.5.1(生产和服务提供的控制)
1.询问如何向生产车间等部门提供监视和测量设备。
2.询问参与设备认可的情况。
15
7.5.5(产品防护)
1.询问如何配合仓管做好库存品的检验工作。
2.询问如何做好包装材料的检查工作。
16
8.2.2(内部审核)
1.询问是否定期接受内部质量体系审核?如何对待?
2.到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
3.询问IQC负责人,对进货检验中的不合格品是如何得置的,是否要求供应商采取纠正措施。
4.供应商是否按要求提供合格证据。
5.询问IQC负责人,因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的,以确认:
a.是否了解紧急放行的程序或规定;
b.由谁来审批;
c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的;
b.是否按规定作业。
13.查测试人员有无上岗证。查校验人员资格。
14.用于监视和测量的软件,使用前是否予以确认?并在必要时进行再确认?
4
7.5.3(标识和可追溯性)
1.询问品管部主管,检验状态是如何进行标识的。确认:
a.检验和试验状态标识是否有管理规定;
b.用标签、印章或区域表示产品状态标识的管理是否符合要求。
新联达(清远)玩具塑料制品有限公司
内审检查表
内部审核编号
受审核部门
品管部
审核时间
审核人员
序号
检查内容
检查方法
检查结果
确认
1
8.2.4(产品的监视和测量)
1.向品管部主管索阅产品监视和测量的文件,检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监视点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求?是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定?
11
6(资源管理)
1.询问品管部主管:资源短缺时,如何配置?
2.查看人力资源是否充足?与2—3名品管员和质检员交谈,了解他们的质量意识。
3.询问检验人员培训情况。
4.查看检测环境是否适谊?
5.询问参与生产设备认可的情况。
12
7.2(与顾客有关的过程)
1.询问品管部主管如何处理顾客投诉。
13
7.4(采购)
6
4.2.3(文件控制)
1.查看各种文件。了解文件受控情况。
2.查看作废文件夹是否已清除。
3.查看引用的外来文件的受控情况。
4.询问参加文件定期评审的情况。
7
4.2.4(记录控制)
1.结合查阅各质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。
8
5.3(质量方针、质量目标)
1.向品管部主管及2--3名品管员、质检员询问公司的质量方针、质量目标是什么?本部门的质量目标是什么?
2.现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认:
a.标识的方法是否正确,是否随着检验和试验状态的变化而更改标识;
b.是否保护好检验状态标识;
c.在质量记录上是否有检验状态标识的记载。
3.抽取数个有追溯性要求的产品进行追溯,看其是否保持唯一性标识,是否做了记录,是否能够达到追溯的目的。
5
8.3(不合格品控制)
5.查2—3份特殊(包括自制)测试设备校准规程及按此规程校准的记录。
6.查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认:是否所有设备都按要求检查。
7.抽查品管部、生产车间5—10台测试仪器,确认:
a.校准标志是否在有效期内;
b.是否按规定的时间校准;
c.是否保存有校准记录,记录是否清晰、完整;
d.不适合贴标签时,如何识别校准状态。
1.询问品管部主管对不合格品是如何管理的。确认:
a.是否有不合格品控制的文件化程序,是否符合标准要求和手册规定;
b.程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定;
c.进货检验、过程检验、最终
内部审核编号
受审核部门
品管部
审核时间
审核人员
序号
检查内容
检查方法
检查结果
确认
5
8.3(不合格品控制)
检验的不合格品控制情况;
d.对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理情况。如何了解顾客对处理结果的满意度;
2.询问品管部主管:不合格品评审工作是如何进行的?让步是否经一定审批程序,是否经过审批?在什么情况下,应将让步接收的结果向顾客报告?
3.抽查3—5项不合格品处置记录,确认:
a.设备贮存、保养是否符合要求;
b.是否对测试设备定期检查,维修后是否重新校准。
内部审核编号
受审核部门
品管部
审核时间
审核人员
序号
检查内容
检查方法
检查结果
确认
3
7.6(监视和测量装置的控制)
12.现场抽查3—5名操作者,看其是如何按规定调整测试设备,如何防止因调整不当引起校准失败,确认:
a.是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书;
b.记录是否项目清楚,数据齐全,是否能够证实符合验收准则的要求;
c.检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。
2
8.2.3(过程的监视和测量)
1.查阅过程监视和测量的文件,是否规定了要进行过程监视和测量的环节,如测量点、监控点、见证点,巡回检查点等。
2.是否规定了对过程进行监视和测量的方法。
3.是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价?如何进行的?过程能力未达到策划的结果时,是否采取了纠正措施?
内部审核编号
受审核部门
品管部
审核时间
审核人员
序号
检查内容
检查方法
检查结果
确认
3
7.6(监视和测量装置的控制)
4.询问品管部主管:如何确定测
试任务并选择合适的测试设备。确认:
a.测试任务及所需准确度是否符合生产实际;
b.选择的测试设备其准确度和精确度是否符合要求。
4.问品管部主管如何定期校准测试设备。
8.询问计量员,当发现测试设备偏离校准状态时如何处置。确认:
a.以前的测量结果施工评定其有效性,如何评定?是否根据评定效果,采取了相应的纠正措施。
b.某计量器具本次校正不合格,为此需评估至上次校验合格其间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面的评估记录。
10.询问计量员有无特殊环境的规问定。
11.查看测试设备贮存、保养、维修情况,确认: