(附表5)差旅费报销表
2023年出差费用明细表

2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责:1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销:1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。
差旅费报销标准表

差旅费报销标准表差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。
为了规范差旅费报销,提高企业管理效率,制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有必要的。
以下是一份示范性的差旅费报销标准表。
序号,费用项目,报销标准---,---,---1,餐饮费,根据所在城市不同,按照就餐标准进行报销,具体标准为:一线城市(北京、上海、广州、深圳)500元/天,二线城市400元/天,三线城市300元/天,四线城市及以下200元/天。
2,交通费,(1)其它城市:根据所在城市距离公司总部的公里数进行报销,具体标准为:每公里0.6元。
所报销交通费包括:火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。
出差期间的市内交通费用由员工自行承担。
(2)一线城市:若一线城市与所在城市距离超过300公里,可报销往返车票。
3,住宿费,根据所在城市不同,按照标准房间类型进行报销,具体标准为:一线城市标准间400元/天,二线城市标准间300元/天,三线城市标准间250元/天,四线城市及以下标准间200元/天。
如果员工选择高于标准房间类型的住宿,超出部分由员工自行承担。
5,随行人员交通费和住宿费,若员工外出执行任务,需要携带随行人员,其交通费和住宿费可以进行报销。
具体报销标准为随行人员实际发生的费用,需提供相关费用发票或凭证。
6,其他费用,特殊情况下,员工可能会因公外出期间发生其他费用,如会议费、培训费、办公用品费等,这些费用可以进行报销。
具体报销标准为实际发生费用,需提供相关费用发票或凭证。
备注:1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准,具体城市划分可根据实际情况进行调整。
2.标准房间类型为普通标准间,员工可自行选择房间类型,超出标准的部分由员工自行承担。
3.员工需要及时提交报销材料,费用发票或凭证必须完整、齐全、真实有效,并符合相关财务规定。
4.出差期间的市内交通费用由员工自行承担,不在报销范围之内。
韶关市行政单位差旅费报销表(含住宿说明)

伙食费限额标准:韶关市外和韶关市区出差,伙食费补助标准为每人每天100元;韶关市各县(市)出差,伙食费补助标准为
每人每天80元;县内出差,伙食费补助标准为每人每天50元(半天25元)。
交通费限额标准:韶关市外出差的每人每天80元;韶关市区和各县(市)出差的每人每天50元;县内出差的每人每天20元。
伙食费限额标准:韶关市外和韶关市区出差,伙食费补助标准为每人每天100元;韶关市各县(市)出差,伙食费补助标准为
每人每天80元;县内出差,伙食费补助标准为每人每天50元(半天25元)。
交通费限额标准:韶关市外出差的每人每天80元;韶关市区和各县(市)出差的每人每天50元;县内出差的每人每天20元。
部 门 出差事 由:
出发
月 日 时 地点
出差人:
差旅费报销单
职务:
返回时间 月日 时
到达
住宿费
地点 单据张数 金额
交通补贴 天数 金额
报销日期:201 年
伙食补贴
其他费用
天数 金额 单据张数 金额
月日 合计
合计
报销金额(大写):
万
仟
佰
拾
元整
小写: ¥:
领
主管
导
财
审
务
领导 (部门
领款人:
说 住宿费限额标准:广州等7市每人每天450元,韶关等14市每人每天420元,县级每人每天400元。(具体见翁财行[2016]2号文)
部 门 出差事 由:
出发
月 日 时 地点
出差人:
差旅费报销单
职务:
返回时间 月日 时
到达 地点
住宿费 单据张数 金额
交通补贴 天数 金额
报销日期:201 年
差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中,员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名:2. 出差日期:3. 出差地点:4. 出差目的:二、交通费用1. 交通工具(如火车、飞机、出租车等):2. 起始地点:3. 结束地点:4. 交通费用总计:(金额)三、住宿费用1. 入住酒店名称:2. 入住日期:3. 退房日期:4. 住宿费用总计:(金额)五、其他费用1. 其他费用项目及金额:六、总费用合计:(金额)七、备注:1. 公司审核意见:2. 报销日期:以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时,员工需要注意填写准确详细的费用信息,并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助,祝大家出差顺利!第二篇示例:差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用,提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息:1.员工基本信息:包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息:包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用:包括交通工具(车、飞机、火车等)、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用:包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用:包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用:包括电话费、上网费等。
7.其他费用:如会议费、办公用品费等。
8.费用总计:对以上各项费用进行汇总,得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式:差旅费报销表员工信息姓名:______________出差信息交通费用费用明细:1.车费:_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,实际使用中可以根据公司情况进行调整,使其更符合实际情况。
员工差旅费报销的规定(附全表)

编制:日期:审核:日期:审批:日期:修订记录员工差旅费用报销的规定(试行版)一、总则为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员本着诚信的原则,据实报销差旅费制度,出差期间非因公发生的费用不得申请报销,出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事,或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一(表)4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差,当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:●当出差任务需要时;●当陆地交通工具行驶时间达6小时(含)以上时;●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时;4.3.2乘坐飞机的员工,其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销;4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具(如地铁、公交车等),并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务,公共交通工具无法到达或其他特殊原因,需乘坐出租车的,经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后,方可乘坐出租车,费用据实以报;4.3.4票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票);4.4住宿费报销的具体规定:4.4.1 经理级(含)以下职级同性同行时,必须每2人住一间,且每2人中只有1人可以报销住宿费。
4.5餐饮费报销的具体规定:员工外出参加会议,由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。
差旅费报销表(2023)

装 订线
开支项目
附单据张数
附件张数
共报销人民币(大写) ¥
报销部门: 签名: 年 月 日
说明:
转账方式:
转个人 转对公 冲账
收款人
账号
开户银行
部门意见:
财务审核意见:
负责人审批意见:
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
.
单 据 报 销 封 面
装 订线
开支项目
加班餐费
差 旅 费 报 销 表
报销人:
部门:
收款人
账号
银行
说明:
本人及同行人报销日未在食堂就餐,当日未报销加班(值班)费用
签名:
单位领导批示:
启程时间地点
到达时间地点
月
日
起点
月
日
终点
车船费
住宿费
其他费用
补助
项目
金额
标准
人数
天Hale Waihona Puke 金额部门意见:情况属实,同意报销。
签名:
财务审核意见:
合计人民币(大写):¥
二○年月日出差事由:目的地:同行人:
附单据张数
附件张数
共报销人民币(大写) ¥
报销部门: 签名: 年 月 日
说明:
转账方式:
转个人 转对公 冲账
本人及就餐同行人确定未在同日期报销差旅费补助,本人及就餐同行人数及名单确保真实合规。
签名:
收款人
账号
开户银行
部门意见:
财务审核意见:
负责人审批意见:
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
差旅费报销相关附表

福建农林大学出差审批单
福建农林大学中层干部外出请示报告单
注:1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职(含主持副职)外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2:
福建农林大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3:
附件4:福建农林大学出差报销有关情况说明表
出差人员所在单位(部门)盖章:
4
附件5:
自备车办理公务活动报销清单
现有我单位(姓名)自备车车牌号
经办人(签字):
证明人(签字):所在单位联系电话:
项目负责人(签字):单位负责人(签字):单位(盖章):
日期:年月日
(友情提示:出差人凭票据实填写,注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领,不得报销因私燃油费、通行费;否则,一经查实,将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批,如发现没有按出差管理办法规定审批,审批人将承担审批责任。
)
5。
001附表一:差旅费报销标准表

附表一
差旅费报销标准
项目
等级标准
住宿费 火车 轮船 飞机 其他交 通工具 一般地 特殊地 区 区
伙食费 一般地 特殊地 区 区
境外
境外
职务
董事局主席 、副主席、 总裁 副总裁 硬卧 三等舱 经济舱 据实报账 总裁助理 500 1000 1000 100 100
据实报账 据实报账 据实报账 据实报账 据实报账 据实报账 据实报账 据实报账
中层干部及 普通员工
Hale Waihona Puke 硬卧四等舱据实报账
300
500
500
80
80
特殊地区指:北京、上海、深圳
注: 1、职务以集团公司人事部发文任命为准。 2、差旅费报销天数以实际住勤天数为准。 3、其他交通工具指长途大巴、中巴等公共汽车,不含出租的士。 4、乘坐火车从晚上8:00至次日晨7:00之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时,可购同席卧 铺票。