cjf198 (附件4) 施工安全隐患精准防控统计表

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安全风险施工检查记录表

安全风险施工检查记录表
安全风险施工检查记录表
项目名称
施工单位
检查人
检查日期
风险点
风险类别
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
专项施工方案、“四步法”实施情况
是否有专项施工方案且通过审查
□符合□不符合
是否正确使用作业指导书并进行差异化分析(如有需要)
□符合□不符合
风险辨识与分析是否符合实际,预控措施是否有效;
□符合□不符合
是否正确使用施工安全作业票,签字齐全;
□符合□不符合
主要施工机具(如卷扬机、振捣机、起重设备、张力机、搅拌机等)是否在施工前已通过审查
□符合□不符合
机具现场使用中是否存在安全隐患
□符合□不符合
现场施工机具安全防护措施是否符合要求
□符合□不符合
4
现场安全防护措施
现场安全防护措施实际功能是否满足现场施工作业安全要求
□符合□不符合
现场安全措施是否符合专项施工方案
□符合□不符合
5
现场安全检查
现场是否存在违章现象或安全隐患
□存在□不存在
检查图片编号(附后):
存在问题及整改要求:
被检查单位签收人员:
本一式四份,施工单位、业主项目部来自存1份,监理项目部存2份□符合□不符合
并检查施工项目部是否按规定召开“站班会”,三交三查是否符合要求。
□符合□不符合
2
人员持证上岗、现场监督到位情况
特种作业人员、特殊工种是否持证上岗
□符合□不符合
安全员是否到位,施工是否有监护人
□符合□不符合
3
安全工器具、主要施工机具
是否配备足够的安全工器具且在有效期内
□符合□不符合
现场施工作业人员是否按规定正确使用安全工器具

施工现场安全患排查专用表

施工现场安全患排查专用表

施工现场安全患排查专用表
附表二:建筑安全隐患排查专用表(危险性较大的分部分项工程)
附表八:建筑安全隐患排查专用表(起重吊装安全检查)
附表十一:建筑安全隐患排查专用表(悬挑式外脚手架检查)
附表十二:建筑安全隐患排查专用表(门型脚手架检查)
附表十三:建筑安全隐患排查专用表(挂脚手架检查)
附表十五:建筑安全隐患排查专用表(附着式升降脚手架(整体提升架或爬架))
附表十六:建筑安全隐患排查专用表(施工用电检查)
附表十八:建筑安全隐患排查专用表(施工防火检查)。

安全检查与隐患排查记录表格模板

安全检查与隐患排查记录表格模板

项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录
编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
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项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:。

施工现场安全生产隐患排查专用表

施工现场安全生产隐患排查专用表

施工现场安全生产隐患排查专用表施工现场安全隐患排查专用表附表一:建筑安全隐患排查专用表(建设程序市场行为)单位工单项目经理理单项目总监检查项目扣分标准应得分数扣减分数法定建设程序未办理建设工程用地规划许可扣10分未办理建设工程规划许可和施工许可扣10分施工图设计审查文件没有的或不符合要求扣10分安全监督扣10分20施工企业市场行为招标发包行为不符合规定扣10分存在无证、越级、超范围承担施工业务扣10分存在挂靠、出卖资质和转让施工业务扣10分20附表二:建筑安全隐患排查专用表(危险性较大的分部分项工程)开挖工程□虽未超过3m但地质条件和周围环境复杂和超过5米的基坑(槽)支护、降水、土方开挖工程二、模板工程及支撑体系□各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、大模、飞模等工程□混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10 m及以上;施工总载荷10KN/㎡及以上;集中线荷载15KN/㎡及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土摸板支撑工程。

□承重支撑系统:用于钢结构安装等满堂支撑体系起重吊装安装拆卸工程□采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程□采用起重机械进行安装的工程□起重机械设备的安装、拆卸□搭设高度在24m及以上的落地式钢管脚手架工程□附着整体和分片提升脚手架工程附表三:建筑安全隐患排查专用表(安全管理检查)检查项目扣分标准应得分数扣减分数保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4—6分经济承包中无安全生产指标的扣l0分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分10目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分未进行安全责任目标分解的10变换工种时未进行安全教育扣10分每有人不懂本工种安全技术操作规程扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度,扣10分班前安全活动无记录,扣2分10特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业,扣4分一人未持操作证上岗,扣2分10工伤事故处理工伤事故未按规定报告,扣3—5分工伤事故未按事故调查分析10附表四:建筑安全隐患排查专用表(深基坑检查)支护 方案扣5~8分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分10 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施扣10分深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施扣10分 10 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施扣10分 10 小 计60 一 般 检查上下通道人员上下无专用通道扣10分 设置的通道不符合要求扣6分10土方开挖施工机械进场未经验收的扣5分挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全扣10分司机无证作业扣10分未按规定程序挖土或超挖的扣10分10 基坑未按规定进行基坑支护变形监测扣10分体稳定9.3mm或角度不符合45°~60°扣5分连墙杆的位置不符合规范要求扣5分连墙杆连接不牢扣5分连墙杆与脚手架连接扣5分连墙杆材质或连接做法不符合要求扣5分10钢丝绳钢丝绳磨损已超过报废标准的扣10分钢丝绳锈蚀缺油扣2~4分;绳卡不符合规定扣2分钢丝绳无过路保护扣2分;钢丝绳拖地,扣2分10楼层卸料平台防护卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严扣2~4分平台脚手板铺设不严、不牢扣2~4分平台无防护门或不起作用的每一处扣2分防护门未形成定型化、工具化扣4分地面进料口无防护棚或不符合要求扣2~4分10应扣项目吊篮提升使用单根钢丝绳扣5分安装验收无验收手续和责任人签字的扣5分验收单无量化验收内容的扣5分10 小计70一般项目架体架体安装拆除无施工方案扣5分架体基础不符合要求扣2~4分架体垂直偏差超过规定扣5分架体与吊篮间隙超过规定扣3分架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳扣8分井字架开口处未加固扣2分10 传动系统卷扬机地锚不牢固扣2分卷筒钢丝绳缠绕不整齐扣2分第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度扣2分10安全防护扣5分每层卸料口无防护门扣10分有防护门不使用扣5分卸料台口搭设不符合要求扣5分10司机司机无证上岗作业扣10分每班作业前不按规定试车扣5分不按规定交接班或无交接记录扣5分10荷载超过规定承载人数无控制措施扣10分超过规定重量无控制措施的扣10分10分小计60 一般项目架体稳定架体垂直度超过说明书规定扣5分架体与建筑结构附着不符合要求扣5分架体附着装置与脚手架连接扣5分10联络信号无联络信号扣5分信号不准确扣5分10电气安全电气安装不符合要求的扣5分电气控制无漏电保护装置的10附表七:建筑安全隐患排查专用表(塔吊检查)附表八:建筑安全隐患排查专用表(起重吊装安全检查)工程名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监检查项目扣分标准应得分数扣减分数保证项施工方案起重吊装作业无方案扣10分作业方案未经上级审批或方案针对性不强扣5分10 起重机械起重机起重机无超高和力矩限制器扣10分吊钩无保险装置扣5分起重机未取得准用证扣15分起重机安装后未经验收,扣15分20起重扒杆起重扒杆无设计计算书或未经审批扣15分扒杆组装不符合设计要求扣15分扒杆使用前未经试吊扣10分钢丝绳与地锚起重钢丝绳磨损、断丝超标扣10分滑轮不符合规定扣5分缆风绳安全系数小于 3.5倍扣5分地锚埋设不符合设计要求扣5分10保证项目10分立柱稳定支撑模板的立杆材料、扣件不符合要求扣15分立柱底部无垫板或用砖垫高扣5分不按规定设置纵横向水平支撑、竖向连续式剪刀撑、之字斜撑扣10分支架立杆的高度超过5m未按规定与建筑结构设置固结点扣10分立杆间距不符合规定扣5分15施工荷载模板上施工荷载超过规定扣10分模板上堆料不均匀扣5分10支撑拆模2m以上高处作业无可靠立足点扣5分拆除区域未设置警戒线且无监护人扣5分留有未拆除的悬空模板扣5分10小计60一模板验收模板拆除前未经拆模申请批准扣5分模板工程无验收手续扣5分验收单无量化验收内容扣5分10杆件间距与剪刀撑扣2分不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分10脚手板与防护栏杆脚手板不满铺扣7~10分脚手板材质不符合要求扣7~10分每有一处探头板扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密扣7~10分施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板扣5分10交底与验收脚手架搭设前无交底扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分无量化的验收内容扣5分10小计60检查项目扣分标准应得分数扣减分数小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分小横杆只固定一端的每有一处扣1分单排架子小横杆插入墙内小10附表十一:建筑安全隐患排查专用表(悬挑式外脚手架检查)检查项目扣分标准得分数减分数保证项目施工方案脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批扣10分架体搭设高度超过20m专项施工方案未经专家论证扣10分施工方案中搭设方法不具体扣6分10悬挑梁未使用型钢或与建筑结构连接不牢固的每有一处扣20分7—10分每有一处探头板扣2分荷载脚手架荷载超过规定扣10分施工荷载堆放不均匀每有一处扣5分10交底与验收脚手架搭设不符合方案要求扣7—10分每段脚手架搭设后,无验收资料扣5分无交底记录扣5分10小计60杆件每10延长米立杆间距超过规定扣5分附表十二:建筑安全隐患排查专用表(门型脚手架检查)保证项目施工方案施工方案不符合规范要求扣5分脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未经上级审批扣10分10架体基础脚手架基础不平、不实、无垫木扣10分脚手架底部不加扫地杆扣5分10 架体不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分拉结不牢固的每有一处扣5分不按规定设置剪刀撑的扣脚手板脚手板不满铺,离墙大于10cm以上扣5分脚手板不牢、不稳、材质不合要求扣5分10交底与验收脚手架搭设无交底扣6分未办理分段验收手续扣4分无交底记录扣5分10小计60一架体防护脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板扣5分架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密扣7—1010附表十三:建筑安全隐患排查专用表(挂脚手架检查)保证项目施工方案措施不具体、指导性差扣5分制作组装架体制作与组装不符合设计要求扣17—20分悬挂点无设计或设计不合理扣20分悬挂点部件制作及埋没不合设计要求扣15分悬挂点间距超过2m每有一处扣20分20 材质材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊扣12分杆件、部件锈蚀未刷防锈10与验收验扣8分每次使用前未经检查验收或资料不全扣6分无交底记录扣5分10小计60一般项荷载施工荷载超过1kN扣5分每跨(不大于2m)超过2人作业扣10分15架体防护施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板扣5分脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严,扣12—15分15点连接不可靠扣20分行程限位装置不正确不稳固,不灵敏可靠扣10分超高限位器止挡未安装在距顶端80cm 处固定扣10分 钢丝绳 动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格型号不符合产品说明书要求扣5分钢丝绳断丝、断股、松散、硬弯、锈蚀,有油污和附着物扣5分钢丝绳的安装不稳妥可靠扣5分 5 小 计60一 般 项目技术资料 未有吊蓝安装施工组织设计方案,扣30分安装操作人员未持资格证书扣20分未有防护架钢结构构件产品合格证扣20分产品标牌内容不完整(产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称)扣20分30 防护施工现场安全防护措施未落实,未划定安全区,未设置安全警示标识扣5分 10 小计40附表十五:建筑安全隐患排查专用表 (附着式升降脚手架(整体提升架或爬架))理监理单位项目总监检查项目扣分标准应得分数扣减分数保证使用条件、支承结构与工程结未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品,扣10分不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证,扣10分无专项施工组织设计,扣10附墙支座设置情况每一楼层处未设置一道附墙支架,附墙支座上未设有完整的防坠、防倾、导向装置扣10分10升降装置设置情况整体升降式未采用电动葫芦或液压设备扣10分单跨升降式未采用手动葫芦,升降装置工作不正常扣10分10防坠落装防坠落装置未设置在竖向主框架处,未附着在建筑结构上扣8分每一升降点不得小于一个,在使用和升降工况下吊杆规格未经计算确定,钢吊杆直径小于∮25mm 扣8分防倾覆装置设置情况防倾覆装置中未包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件扣10分在防倾导向件的范围内未设置防倾覆导轨,且未与竖向主框架可靠连接扣6分10检查项目扣分标准应得分扣减分一般项目障碍物清除情况无障碍物阻碍外架的不正常滑升扣5分5架体构上的连墙杆未全部拆除扣5分 5塔吊或工电梯附装置不符合专项施工方案规定扣5分5 操作未经过安全技术交底并持附表十六:建筑安全隐患排查专用表(施工用电检查)发现一处扣2分电箱内无隔离开关每一处扣2分违反“机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣5—7分安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分电箱下引出线混乱每一处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分现场照明照明专用回路无漏电保护扣5分灯具金属外壳未作接零保护的每1处扣2分室内线路及灯具安全高度低10分架空线路不符合要求的扣7—10分未使用五芯线(电缆)的扣l0分使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分电缆架设或埋设不符合要求的扣7—10分电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分用其他金属丝代替熔丝的扣10分10变配电装置不符合安全规定的扣3分 5用电档案无专项用电施工组织设计的扣10分无地极阻值摇测记录的扣410附表十七:建筑安全隐患排查专用表(安全防护检查)安全带每有一人未系安全带的扣5分每有一人安全带系挂不符合要求的扣3分安全带不符合标准,每发现一条扣2分10楼梯口、电梯井口防护每一处无防护措施的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分12预留洞口、坑井防护每一处无防护措施的扣7分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分13通道口防护每一处无防护棚的扣5分每一次防护不严的扣2~3分每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分10阳台、楼板、屋面等临边防护每一处临边无防护的扣5分每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分10检查项目100附表十八:建筑安全隐患排查专用表(施工防火检查)防火要求放可燃材料扣10分现场未保证足够消防水源(给水管道或蓄水池),消防器材和设施配置不到位扣5-10分施工现场防火要求未建立、建全建筑工地安全防火责任制、火灾事故应急预案,未建立急救援队伍未组织定期防火消防演练的每一项扣5分未对施工现场一线工人进行防火安全教育和防火知识教育培训扣5分重点工种(气焊工、电焊工、电工、油漆工)施工作业时每一处不符合防火作业要求扣5分未对易燃、易爆、易挥发等建筑用料如喷涂油漆、溶剂、涂料等进行质量把关的每一项扣5分外挂式密目式安全网不符合阻燃标准扣10分施工现场是否按照现场面积要求配备足够消防设备,重点部位如配电房、动火处、食堂、宿舍、木工间、油漆间、机具间、危险品仓库、易燃品堆料场是否配备足够数量灭火器,每少一个扣530施工安全监理未及时掌握现场较大危险源动态情况扣5-10分未督促施工各方严格遵守安全生产规定,未及时制止各类违章作业5-10分10检查项目合计100。

建筑施工安全隐患排查表

建筑施工安全隐患排查表
样关
13
初判无隐患鉴定结果为C、D级经营自建房落实管控措施落实不到位、排查整治情况与国家平台不一致。
14
危险性较大的分部分项工程质量安全专项施工方案的制定和执行不到位;施工现场消防安全管理不到位;现场管理人员和作业人员到位和持证上岗不符合管理规定;质量安全保证体系、技术交底、使用材料检验等没有按管理规范或技术标准实施。
11
各县(市、区)本行政区域内城乡所有自建房排查台账,存在应列未列、排查实际与国家平台的台账信息不完善。
12
已录入国家平台经营性自建房严重安全隐患台账中经营性自建房、商住混合用房、人员密集场所等,在结构安全性(设计、施工、使用等情况)、经营安全性(相关经营许可、场所安全要求等落实情况)、房屋建设合法合规性(土地、规划、建设等手续办理情况)存在问题隐患排查不彻底,还有死角、盲区。
4
模板支撑系统检查整治:模板支撑系统框架材料及构配件进场前不查验,不按规定进行搭设前安全技术交底、基础验收、搭设后检查验收、浇筑过程现场监控等问题。
5
基坑(土方)开挖检查整治:基坑土方超挖未采取有效安全技术措施;对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施;深基坑施工未进行第三方监测;基坑降水、支护安全控制不到位,基坑防排水措施及周边限载措施落实不到位等问题。
2
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》执行情况,危大工程专项施工方案不按规定编审、专家论证、实施、验收等问题。
序号
重点整治内容
排查问题隐患
整改措施
整改时限
责任单位及责任人
3
建筑起重机械安全管理检查整治:起重机械不按规定进行备案、告知、检测、验收、使用登记、定期检查维护保养等问题;塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查;建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏;施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期,标准节连接螺栓缺失或失效;建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

建筑施工安全排查治理情况统计表

建筑施工安全排查治理情况统计表

安全生产排查治理情况统计表(工地报表)工地负责人:填表人:联系电话:填报时间:注:1、本表由工地填写后上报施工企业、每季度结束第五天报送2009年1月以来的累积数。

2、“隐患排查类别”包括安全管理和现场实物两方面类容。

(1—6)分别作为六类隐患的代号:1:管理:包括制度、持证上岗、方案、教育交底等;2:机械设备:3:用电:4:安全设施:5个人防护用品:6:其他。

)(注:重大危险源不一定就是重大隐患,当重大危险源处于失控状态而又末采取有效控制措施的才成为重大隐患。

)安全生产排查治理情况统计表(工地报表)工地负责人:填表人:联系电话:填报时间:注:1、本表由工地填写后上报施工企业、每季度结束第五天报送2009年1月以来的累积数。

2、“隐患排查类别”包括安全管理和现场实物两方面类容。

(1—6)分别作为六类隐患的代号:1:管理:包括制度、持证上岗、方案、教育交底等;2:机械设备:3:用电:4:安全设施:5个人防护用品:6:其他。

)(注:重大危险源不一定就是重大隐患,当重大危险源处于失控状态而又末采取有效控制措施的才成为重大隐患。

)安全生产排查治理情况统计表(工地报表)工地负责人:填表人:联系电话:填报时间:注:1、本表由工地填写后上报施工企业、每季度结束第五天报送2009年1月以来的累积数。

2、“隐患排查类别”包括安全管理和现场实物两方面类容。

(1—6)分别作为六类隐患的代号:1:管理:包括制度、持证上岗、方案、教育交底等;2:机械设备:3:用电:4:安全设施:5个人防护用品:6:其他。

)(注:重大危险源不一定就是重大隐患,当重大危险源处于失控状态而又末采取有效控制措施的才成为重大隐患。

)安全生产排查治理情况统计表(工地报表)工地负责人:填表人:联系电话:填报时间:注:1、本表由工地填写后上报施工企业、每季度结束第五天报送2009年1月以来的累积数。

2、“隐患排查类别”包括安全管理和现场实物两方面类容。

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟序号排查内容排查要求检查情况安全操作(1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操1符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。

规程(1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的符合施隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。

工安(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2)经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作全符合3 安全教育技能等安全教育情况。

管理4 班组活动各班组的安全活动记录。

符合特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业5 持证上岗人员无过期情况。

其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合档案。

(1)围挡材料选用坚固、稳定、美观;1 现场围档符合(2)围挡必须连续设置。

围挡边不得堆放重压物。

(1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4)符合文有作业防护棚且符合要求。

明施工3 材料堆放(1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存放符合规定。

符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2)4 生活设施食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放,符合有食堂卫生管理制度;(1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。

;(3)坑深度超过/5 米,进行专家论证。

2 临边防护基坑深度超过2 米,有防护措施/基坑3 排水措施基坑有有效的排水措施。

/支护4 上下通道人员上下搭设有专用通道。

/(1)土方开挖机械进场有验收合格手续;5 土方开挖/(2)挖掘机械与作业人员保持安全距离。

(1)积土、料具堆放满足安全距离的要求;6 坑边荷载/(2)施工机械和载重车辆与基坑满足安全距离要求。

施工安全隐患精准防控统计表[春节烟花安全隐患防控方案范文]

施工安全隐患精准防控统计表[春节烟花安全隐患防控方案范文]

施工安全隐患精准防控统计表[春节烟花安全隐患防控方案范文]一、指导思想及工作目标坚持以人为本,深入贯彻落实科学发展观,按照“统一领导,属地管理,部门监管,广泛动员,群众参与和依法、文明、安全燃放”的原则,强化部门和属地管理责任,动员社会各方力量积极参与燃放烟花爆竹安全管理工作。

通过全县各级各部门和全社会的共同努力,实现“禁放场所、禁放时段禁得住;重大危险源和零售网点、燃放点安全;不因燃放烟花爆竹引发重特大火灾和爆炸事故;不死人,不发生影响社会稳定的事件”的工作目标,确保广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆的新春佳节。

二、组织机构及工作职责为加强燃放烟花爆竹安全管理工作的组织领导,县政府决定成立自治县燃放烟花爆竹安全管理工作领导小组(以下简称领导小组),由县政府副县长颜正福任组长,县政府办公室副主任黄晓冬、县公安局副局长刘江任副组长,县公安局、安监局、工商局、供销联社、教委、监察局、民政局、财政局、国土房管局、建委、市政局、交通局、经贸委、卫生局、环保局、质监局、林业局、县政府法制办、文广新局、消防大队等部门和单位负责人为成员。

领导小组下设办公室(以下简称县燃放办),由黄晓冬同志兼任办公室主任,县公安局副局长刘江任常务副主任,县安监局副局长冉景昌任副主任,县公安局、安监局、供销联社、工商局、交通局等单位抽调专人集中办公。

领导小组主要职责:负责全县燃放烟花爆竹安全管理工作的组织领导;部署协调各乡镇和有关部门开展燃放烟花爆竹安全管理工作;研究解决工作中的重大问题。

办公室主要职责:制订燃放烟花爆竹安全管理工作方案;督促各乡镇人民政府和县府部门切实履行监管职责;组织、协调有关部门开展全县燃放烟花爆竹安全管理宣传工作;督促有关部门查处非法生产、销售、储存、运输烟花爆竹行为;组织、协调有关部门按照烟花爆竹专营办法统一采购、储存、配送和销售烟花爆竹;开展“打非”工作;落实县政府和领导小组交办的其他工作。

(一)各乡镇人民政府职责按照“条块结合,以块为主,属地监管”、“谁主管谁负责,谁分管谁负责”的原则,各乡镇人民政府是燃放烟花爆竹安全管理的责任主体,政府主要领导是第一责任人,分管领导是具体责任人。

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