食品企业全套记录表格模板

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食品质量体系质量记录表格汇编55个

食品质量体系质量记录表格汇编55个

XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门:文件发放/回收/销毁/作废记录表编制:有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人:批准:XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人:日期:采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期:产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司审核人:记录人:成品检验记录公司名称:XXXX食品有限公司检验员:HACCP组长:审核人:审核日期:每月冷库温度校准记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人:审核:日期:日期:设施设备维修保养记录公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称:放置地点:冷库除霜记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:制冷设备温度记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称:XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号:年度内部审核计划表NO:打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO:内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员:审核员:XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称:解冻日期:记录人:审核:食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称:XXXX食品有限公司产品名称:审核:记录人:日期:车间温度记录表公司名称;XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人:审核人:日期:日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称:批号:检验号:规格:一、检验项目及结果1、菌落总数的检测:2、大肠菌群的检测:3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论:检验者:检验日期:复核者:报告日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号:规格:一、沙门氏菌检测:(检验依据:SN 0170-92)1.样品处理:1.1取样品25g至盛有225mlBP中,于36℃±1,4h后,移10ml至盛有100mlTTB中,于(42±1)℃,培养(20±2)h后,进行选择性增菌;1.2取样品25g至盛有225mlSC中,用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个,于30℃,(24±2)h后,观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长;2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。

食品厂生产记录表

食品厂生产记录表

长春XX食品厂生产记录表注:原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。

长春XX食品厂产品销售记录表田质监食表03-2005长春XX食品厂原料信息记录表填报人:联系方法(手机/固话/传真):注:1、企业应如实全数填写报表;2、上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件(均需加盖公章);3、发生增减品种时应及时上报,以便更新数据库有关内容。

长春XX食品厂不合格原料通知单检验员:复核:检验时间:不合格产品评审处置表质量工作会议记录技术文件发放及回收记录长春XX食品厂醒发工序记录长春XX食品厂烘烤工序记录不合格项纠正记录生产人员伤病调离通知单生产人员伤病调离通知单培训记录长春XX食品厂设备维修(保养)记录检修人:日期:(部门负责人)确认:日期:消毒剂入库、领用记录设备、设施及地面卫生清洗消毒记录消毒剂名称:消毒方法:浸泡、喷洒、擦洗消毒液配制记录消毒剂名称:工作服消毒记录记录人:审核人:年月日长春XX食品厂抽样单长春XX食品厂抽样单长春XX食品厂抽样单长春XX食品厂生产过程产品感官检验记录长春XX食品厂成品卫生检验原始记录长春XX食品厂净含量及感官检验原始记录长春XX食品厂配料记录采购验证记录采购验证记录长春XX食品厂出厂检验报告单长春XX食品厂干燥失重(水分)检验原始记录生产日期:长春XX食品厂干燥失重(水分)检验原始记录生产日期:长春XX食品厂物资采购计划单长春XX食品厂物资采购计划单长春XX食品厂成品入库记录长春XX食品厂成品出库记录长春XX食品厂细菌总数检测原始记录室温:℃湿度: % 第页共页总大肠菌群检测证实试验记录环境温度:℃环境湿度 % 第页共页。

食品企业QS记录表格模板

食品企业QS记录表格模板

原辅材料验货记录
(包括原料、食品添加剂、包装材料等)
产品销售台帐
原辅材料供方评价登记表
(包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等)
原辅材料投料、使用记录
关键工序质量控制记录
计量器具检定、使用台账
生产设备管理台账
消毒剂、清洗剂使用记录
质量管理考核记录
包装材料使用记录
主要负责人员、工程技术人员一览表
使用食品添加剂备案表
填报单位(盖章):填报时间:年月日
原料记录表
注:采购原料时应向供应商索取产品合格证或质检报告,食品添加剂还需要收集使用说明书、采购发票。

生产记录表
注:原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。

产品销售记录表
原料信息记录表
注:1、企业应如实全数填写报表;
2、上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件(均需加盖公章);
3、发生增减品种时应及时上报,以便更新数据库有关内容。

不合格原料通知单
检验员:复核:检验时间:
不合格产品评审处置表
质量工作会议记录
醒发工序记录
烘烤工序记录
不合格项纠正记录
培训记录
设备维修(保养)记录
检修人:日期:(部门负责人)确认:日期:消毒剂入库、领用记录
设备、设施及地面卫生清洗消毒记录
消毒剂名称:
消毒方法:A浸泡、B喷洒、C擦洗
消毒液配制记录
消毒剂名称:
工作服消毒记录
记录人:审核人:年月日
抽样单
抽样单
抽样单
生产过程产品感官检验记录
净含量及感官检验原始记录
采购验证记录
采购验证记录
出厂检验报告。

食品企业台账、卫生、生产等记录表格

食品企业台账、卫生、生产等记录表格

原辅料进货制度宿州市创新生态农业科技有限公司原辅料进货记录产品名称规格生产许可证编号数量进货时间供货商名称供货商电话生产日期或批号保质期至验证结果验收员签字2 / 46配料记录表宿州市创新生态农业科技有限公司( )配料记录表序号日期原料名称生产日期或批号投料数量配料人核对人车间入口卫生检查记录宿州市创新生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录责任人日期姓名身体状况个人卫生着装情况洗手消毒情况消毒剂使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司洗涤剂消毒剂配制使用记录消毒液名称:原液存放地点:原始浓度:生产厂家:配制时间原液批号有效期限消毒液配制消毒物名称使用时间操作人备注原液量稀释液量配制浓度8 / 46防蝇防鼠防虫害装置使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司防蝇防鼠防虫害装置使用记录检查时间纱窗纱帘防鼠措施灭蝇灯检查人签字原辅材料出入库记录宿州市创新生态农业科技有限公司原辅材料出入库记录编号:材料名称规格型号执行标准入库出库库存入库日期供应商入库数量生产日期或批号出库日期出库数量使用日期使用情况存放地点累计库存12 / 46关键控制点控制记录宿州市创新生态农业科技有限公司关键控制点控制记录控制点名称规定控制参数序号日期时间(时分)实际控制参数操作人员签字备注(纠正措施)环境监测记录宿州市创新生态农业科技有限公司环境监测记录表日期温度湿度记录人备注设备维修保养记录宿州市创新生态农业科技有限公司设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修(保养)时间设备故障描述维修(保养)情况及验收结果维修(保养)人车间主管生产部主管验收人员及日期签字日期:签字日期:签字日期:设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修(保养)时间设备故障描述维修(保养)情况及验收结果验收人员维修(保养)人车间主管生产部主管及日期签字日期:签字日期:签字日期:产品留样记录宿州市创新生态农业科技有限公司产品留样记录表序号产品名称生产日期或批号留样数量留样存放地点保管人不合格品及纠正措施处理单宿州市创新生态农业科技有限公司不合格品及纠正措施处理单序号:不合格品事实描述:记录人日期:技术质量主管意见□返工□退货□销毁□让步放行说明:不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。

食品生产企业应填写记录模板(25个)

食品生产企业应填写记录模板(25个)

精品文档考试教学资料施工组织设计方案原辅材料进货查验记录注:依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。

原料验收记录注:依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。

食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库)注:依据《食品生产日常监督检查要点表》 2.3 和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1 制定本表食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(出库)注:依据《食品生产日常监督检查要点表》 2.3 和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1 制定本表投料记录注:依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*2.3 制定本表清洁消毒记录注:依据GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范8.2.1 制定本表洗涤剂、消毒剂使用记录注:依据《食品生产日常监督检查要点表》 1.6 制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》 6.1.4 制定本表半成品检验记录注:依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则(2016 )》5.2 制定本表。

内(外)包装记录注:依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则(2016)》 5.2 制定本表成品检验记录注:依据《食品安全法》第五十二条和《食品生产许可审查通则(2016)》 5.2 制定本表产品留样记录注:依据GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范9.3 制定本表产品销售记录注:依据《食品安全法》第五十一条和《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1 制定本表运输交付记录注:依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则(2016)》 5.2 制定本表防鼠、防蝇、防虫害检查记录(要求带班长每日接班前检查)注:依据《食品生产日常监督检查要点表》 1.7 《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》 6.4 制定本表。

食品厂各种表格

食品厂各种表格
检查员:审核人:审核时间:
XX食品厂原辅材料验货记录
(涉及原料、食品添加剂、包装材料等)


原料名称
规格型号
进货数量
进货时间
执行标准
生产厂名及国别
验货方式
验货日期
验货
结论
处置结果
负责人
签字、日期
XX食品厂产品销售台帐


产 品 名 称
生产批号
生产日期
执行标准
检查
结论
产量
(单位)
销量
(单位)
销售
日期
销往地区
及公司名称
单证编号
备 注
醒发工序记录
生产日期
记录时间
班次
搅拌后面团
温度℃
松弛时间
醒发温度℃
醒发时间
操作人
记录人
备注
XX食品厂
烘烤工序记录
生产日期
记录时间
班次
烘烤温度℃
烘烤时间
操作人
记录人
备注
不合格项纠正记录
不合格项目:
不合格因素:
纠正措施:
实行人:年月日
实行人:年月日
纠正后的效果:
检查人:年月日
检查人:年月日
生产人员伤病调离告知单
姓名
性别
调离时间
年月日
伤病情况:
批准人:
年月日
返回岗位时间:年月日
伤病痊愈情况:
批准人:
年月日
生产人员伤病调离告知单
姓名
性别
调离时间
年月日
伤病情况:
批准人:
年月日
返回岗位时间:年月日
伤病痊愈情况:
批准人:

食品生产企业必备记录

食品生产企业必备记录

目录1.原辅材料进货查验记录 (2)2.( )原料验收台账 (3)3.1( )出入库台账 (4)3.2成品出入库记录 (5)4.投料记录 (7)5. ( )关键控制点记录 (8)6.1包材清洗消毒记录 (9)6.2设备及车间清洗记录 (10)6.3紫外线灯杀菌记录表 (11)7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 (12)7.2( )出入库台账 (14)7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 (16)8.过程检验记录 (17)9.产品包装记录 (18)10.1产品检验报告 (19)10.2检验原始记录 (20)11.产品留样记录 (21)12.产品销售台帐 (23)13.运输交付记录 (24)14.防鼠防虫害检查表 (25)15. ( )温、湿度监控记录 (26)16.生产设备设施维护保养记录 (27)17.厂区卫生检查记录 (28)18.生产过程微生物监测记录 (29)19.废弃物管理记录 (30)20.不安全食品召回记录表 (31)21.1不合格原辅料处理记录 (32)21.2不合格半成品处理记录 (33)21.3不合格产品记录 (34)22.( )年度职工培训计划 (35)23.培训考核记录 (36)24.职工培训记录 (37)25.工作人员健康记录 (38)26.1食品安全自查记录 (39)26.2自查问题改进表 (43)27.食品安全隐患记录表 (44)29.投诉受理记录 (45)30.食品安全应急演练记录 (46)1.原辅材料进货查验记录填表说明:每次购进原辅材料(获证原料、辅料、包材、添加剂等)由采购部门填写本表。

生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。

2.( )原料验收台账企业制定的验收标准进行验收。

3.1( )出入库台账填表说明:库管人员依据不同原辅材料分开填写本表,每次购进原辅料填写入库,每次生产领用填写出库。

每次出入库计算库存,坚持先进先出原则。

3.2成品出入库记录4.投料记录4投料记录5. ( )关键控制点记录填表说明:由炒籽操作工填写,按实际生产锅次、数量填写。

食品生产环节记录台账表格

食品生产环节记录台账表格

食品生产环节记录明细表表1:场所清洁消毒记录表表2:供应商评价表表3:合格供应商汇总表表4:到货通知单表5:采购物资检验/验证结果通知单表6:采购物资出入库台账表7:进货台账表8:配料记录表表9:从业人员健康检查档案表10:不合格品处置记录表11:机器设备维修清洗保养卡表12:领料单表13:成品出入库台账表14:产品销售台账表15:抽检产品留样记录表16:委托出厂检验登记表表17:成品检验报告单表18:食品安全风险分析记录表表19:不合格品销毁记录表表20:食品召回措施报告表21:食品召回阶段性进展报告表表22:食品召回总结报告表23:关键控制点记录表场所清洁消毒记录表供应商评价表格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产(流通)许可证(生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品),否则不得列为合格供应商合格供应商汇总表到货通知单到货日期:年月日采购物资检验/验证结果通知单企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。

2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验。

3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验。

采购物资出入库台账备注:本表用于单一采购物资的管理。

进货台账配料记录表从业人员健康检查档案不合格品处置记录编号:机器设备维修清洗保养卡设备名称:设备编号:年月领料单领料单位:年月日领料:审批:发料:年月日年月日年月日(共三联,第一联:存根,第二联:仓库,第三联:领料单位)成品出入库台账产品名称/代号:包装规格:仓管员:产品销售台账抽检产品留样记录备注:本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。

委托出厂检验登记表时间:年月日备注:本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。

成品检验报告单食品安全风险分析记录表不合格品销毁记录表企业名称:食品召回措施报告食品召回阶段性进展报告食品召回总结报告关键控制点记录表。

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查看会议记录,考核定期召开会议,掌握生产情况,及时解决生产中出现的问题。(得分2分)
考核生产过程中原材料、半成品的管理情况,是否定期组织安全生产大检查。(得分3分)
查看设备检修计划,是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得分3分)
化验室
严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作,按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验,作出检验结论;(得分3分)
是否按质检科提供的质量标准进行采购,是否对采购产品的质量进行了严格把关。(得分3分)
对产品的搬运、防护和交付工作情况。(得分1分)
对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。(得分2分)
考核库房,原辅材料、产品、半成品摆放整齐,作好标识。(得分1分)
考核人: 科室负责人签字:
食品添加剂购买台帐
产品销售台帐
产品名称
规格
数量
生产日期
检验合格证号
生产批号
出厂检验报告编号
购买者名称及联系方式
销售日期
库存量
原辅材料采购台账


原辅料名称
规格
数量
供方名称
供方地址
生产许可
证登记号
营业执照号
供方联系
电话
供货时间
运输工具清洗消毒记录
日期
车型车号
车主姓名
运输物资名称
检查情况
消毒处理情况
检验结果
检验人
备 注
计量检测仪器检定、使用台账
食品Hale Waihona Puke 加剂名称类别执行标准
用途
生产企业
生产许可证
进货数量
进货发票编号
质量合格证明
验收人
购进时 间
合格供方名录有效期 年 月 日至 年 月 日
负责人姓名
公司名称附资质证明
地址
所供原辅料附检验报告
联系人
电话、传真
信誉等级
食品添加剂使用台帐
食品添加剂名称
适用产品名称
使用数量
食品添加剂生产许可证号
使用时间
使用生产数量
注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证
车间清洁卫生日常检查记录
部门:
序号
环境卫生工程
评语(是/否)
备 注
1
更衣室地面、墙裙、窗台是否干净。
2
更衣柜是否干净。
3
紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人: 日期:
备注:
原辅料出库记录
产品名称
规格型号
出库日期
出库数量
交接收人
库存数量
备注
设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录
消毒剂名称:
生产
日期
消毒
对象
消毒
时间
消毒液浓
度(ml/L)
配制比例(
消毒剂:水)
消毒
方法
操作
人员
备注
消毒方法:浸泡、喷洒、擦洗
对产品的质量检验工作,对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。(得分2分)
对组织质量分析会,将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。(得分1分)
考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。(得分1分)
考核对不符合品的识别及跟踪处理结果,负责纠正、预防措施的实施及验证工作。(得分1分)
消毒液配制记录
消毒剂名称:
生产
日期
配 制
消毒
对象
配制
时间
配制

消毒剂
(ml)

(L)
比例(消
毒剂:水)
消毒液浓度
(ml/L)
物品采购单
物品名称
数量
质量要求
采购时间
备注
生产计划单
产品名称
数量
质量要求
加工时间
备注
过程控制记录
序号
生产环节
控制数据
时间
记录人
包装质量抽查记录
品名
规格
数量
抽查数量
检验结果
合格率
处理办法
备注
采购计划单
产品名称
数量
规格型号
申请部门
批准人
批准日期
生产厂家
成品入库记录
入库时间
产品名称
产品规格
入库数量
库房总量
交货人
收货人
备注
生产过程检验记录表
日期:
控制点
标准
检验记录
操作者
备注
人员卫生
菜类处理
肉类处理
备馅
调粉
成型
速冻
包装
记录人: 审核:
厂区环境卫生检查记录
编号: 日期:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
完成本岗位担负的检验和临时性实验工作,发现异常及时汇报;(得分3分)
确保检验工程齐全、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实,检验结果应及时通知有关部门、岗位;(得分2分)
规定的方法取样,确保取样有代表性,留样标记清楚、正确。(得分2分)
购销科
完成原辅材料的采购、储运工作。(得分2分)
对物资采购计划是否提前编制,对掌握的物资信息是否保证合理库存。(得分1分)
考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。(得分1分)
考核对质量体系文件的发放管理工作。(得分1分)
考核对各类报表的准确性,对检验报告、检验资料的保管效果。(得分1分)
考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。(得分1分)
生产科
考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。(得分2分)
备注
人员培训计划
序号
培训时间
培 训 内 容
培 训 对 象
授课人
培训地点
培训记录
培训主题
培训日期
授课人
课时
参加人数




培训目的
培训对象








记录人
记录日期
备注
考试形式:£试卷£问答£实际操作
设备检查、维修(保养)记录
序号
设备名称
设备编号
检查、维护保养内容
时间
操作人
备注
设备报废记录
设备名称


计量器具名称
规格型号
精度
等级
生 产 厂 家
生产日期
购置日期
台件
数量
使用场所
责任人
检定周期
检定有效
截止日期
完好状态
1
2
3
4
5
6
7
8
生产设备管理台账


设备名称
规格型号
生产厂家
生产日期
购置日期
数量
使用场所
责任人
检修
周期
检修时间
完好状态
质量管理考核记录
考核部门
考核内容
考 核 记 录
考核结果
质检科
对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。(得分1分)
验证情况:
验证人员: 年 月 日
质量负责人活动记录表
地 点
主持人
会议时间
记录人
会议要点
签到
记录:
文件发放/收回记录
文 件 名 称
发放/收回
份数
领用人
发/收人
发放/核收日期
原辅料验收工序检验记录
产品名称
购买日期
购买数量
验收记录
验收结论
验收人
入库时间
配料关键控制点操作记录
生产日期
产品名称
配 方
共配料数
配料员
序号
卫生检查工程
评语
(是/否)
备 注
1
周围环境有无碍食品卫生因素。
2
路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。
3
有无鼠、蝇、害虫滋生。
4
冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完整。
5
垃圾、废料暂存点周围卫生状况是否良好。
6
存放垃圾、废料的容器是否密闭。
检查人: 日 期: 审核人: 日 期:聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
操作人员
备注
原辅料入库记录
产品名称
规格型号
入库日期
入库数量
供货商
接收人
库存数量
备注
不合格纠正措施处理单
产品名称
产品规格
购进或生产日期
检 验 人
检验单号
责任部门
不合格品描述:
原因分析:
检验人员: 年 月 日
处置方案:
质检部门负责人: 年 月 日
处置结论:
质量负责人: 年 月 日
处置实际情况:
责任部门负责人: 年 月 日
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