采购主管绩效考核表

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采购部绩效考核表

采购部绩效考核表

采购部绩效考核表采购部年月份绩效考核表被考核人:职务:考核指标:工作纪律评价标准:被考核人需按时上下班与值班,服从工作安排。

迟到早退1次扣3分,缺勤或旷工此项考核为零分。

遵守公司的工作纪律,警告以上处分扣4分,奖励1次加4分。

评价内容权重:10分自评测评决定管理绩效评价标准:被考核人需及时了解公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,按体系要求完善供应商资料。

采购物资跟踪检测协助办理入库手续。

按公司规定的合理库存进行采购,即不能影响生产,又不能超储积压。

目标为≥98%;每低于目标1%扣2分,不足1%的按1%算;低于94%的此项考核为零分。

改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存货周转存的单位保存时间和额外支出的发生,以达到存货周转的目标。

与生产支持影响1次扣5分,当月连续2次发生影响生产事件,此项考核为零分。

异常问题处理评价标准:被考核人需监控跟踪采购计划的执行进度,对异常情况随时做出调整,并及时上报。

出错一次扣5分,当月连续2次发生未及时处理事件,此项考核为零分。

采购物料价格评价标准:被考核人需采购成本下降率,公司目标达成得满分;原辅材料采购物料价格是否合理。

评价内容权重:75分管理有效性评价标准:被考核人需定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验,改进工作方式,提高效率、降低成本。

每月至少两次以上,对于部门人员进行工作交流,少一次扣5分。

对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”,确认价格/品质的可比性。

稽核部门的采购流程是否遵守以上原则。

不合格项每次扣3分。

个人管理有效性评价标准:被考核人需及时处理交期预警及采购交期进度反馈,管理供应商信息资料完整性;供应商付款处理情况;问题记录、解决及沟通性;询比价工作的执行情况;规范管理档案;呆料和退货及时处理;合理库存量控制。

以上不及时或未处理者每次扣5分,2次及以上者此项考核为零分。

采购绩效考核指标表

采购绩效考核指标表
(四)反馈原则
考评成果(考语)必定要反馈给被考评者本人.在反馈考评成果的同时,应该向被考评者就考语进行解释解释,确定成绩和进步,解释不足之处,供给往后尽力偏向的参考看法等.
三.实用规模
实用于本企业采购部人员,以下人员除外.
①考察期开端落后入本企业的员工.
②因私.因病.因伤而持续缺勤三十日以上者.
③因公伤而持续缺勤七十五日以上者.
签字: 日期:
签字: 日期:
5.4供给部司理绩效考察指标量表
被考察人姓名
职位
供给部司理
部门
供给部
考察人姓名
职位
总司理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考察得分
1
采购筹划完成率
20%
考察期内采购筹划完成率达到100%
2
供给商开辟
筹划完成率
15%
考察期内供给商开辟筹划完成率达到%
3
采购质量及格率
10%
考察期内采购质量及格率达到100%
供给部
8
物质保管破坏量
季/年度
物质保管破坏量折合成金额计
供给部
9
运输安全
变乱次数
季/年度
物质供给运输进程中产生安全变乱的次数
供给部
5.3采购部司理绩效考察指标量表
被考察人姓名
职位
采购部司理
部门
采购部
考察人姓名
职位总司理部门来自序号KPI指标权重
绩效目标值
考察得分
1
采购筹划完成率
20%
考察期内采购筹划完成率达到%以上
2
采购成本下降
目标达成率
15%
考察期内采购成本下降目标达成率达到%

采购主管绩效考核表

采购主管绩效考核表
18-20
根据生产需求制定采购计划,合同执行、送检入库程序化,申请付款手续不健全,应付账款结算偶尔存在误差,对生产进度无较大影响,一般不存在缺口物资
13-17
制定采购计划,偶尔存在缺口物资,合同执行、送检入库不及时,申请付款不按正规程序走,对生产进度稍有影响,造成经济损失
6-12
采购计划制定不合理,经常存在缺口物资,影响生产进度,造成较大经济损失
采购价格没有进行有效成本控制,且采购物品经常存在质量问题
1-3




根据生产需求提前做好采购计划,积极主动寻找开发新供应商,合理利用资金,适时进行采购,从不存在交期延误,效率极高,为企业增效益
9-10
根据生产需求制定采购计划,开发新供应商,提高资金利用率,采购过程中一般不存在交期延误,效率较高,减少不必要损失
绩效考核表
考核岗位:采购部工号:考核时间:年月
出勤奖惩记录
迟到
旷工
注:迟到、旷工每发生1次(天)扣1分
注:以下得分均不得修改
财务
审核:
加扣分
年终绩效考核奖金
绩效总得分
实际工资






绩效考核标准


评分主体





审核














明确采购需求,合理制定月度采购计划,准确记录合同执行,送检入库及时,向财务申请付款手续程序化,应付账款结算无误差,确保不耽误生产进度,从不存在生产缺口物资
5-6
基本配合各部门提及的需求,合作友善,正常展开工作;基本完成交办其他工作

采购供应人员绩效考核

采购供应人员绩效考核
方案名称
采购人员绩效考核实施方案
受控状态
编号
一、目的
为贯彻企业绩效考核管理制度,全面评价采购人员的工作绩效,保证企业经营目标的实现,同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据,特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则
(一)明确化、公开化原则
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定,而且在考评中应当遵守这些规定。同时,考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
(二)客观考评的原则
明确规定的考评标准,针对客观考评资料进行评价,避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”,考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较,而不是在人与人之间进行比较。
(三)差别的原则
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限,针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别,使考评带有刺激性,激励员工的上进心。
货及时率
5%
考核期内供应商交货及时率达到%
10
物资保管损坏量
5%
考核期内物资保管损坏金额控制在元以内
11
运输安全
事故次数
5%
考核期内运输安全事故次数控制在次以内
12
员工管理
5%
部门员工绩效考核平均得分在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人
考核人
复核人
签字:日期:
签字:日期:
签字:日期:
5采购人员绩效考核实施方案
采购供应人员绩效考核
1采购部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
采购计划完成率

采购主管岗位职责与绩效考核表

采购主管岗位职责与绩效考核表
3、根据财务提供的资金额,编制货款支付计划
4、负责与供应商进行回用物资的价格商议
类别
评价项目
权重
评价重点及标准
评价等级


达标
稍差
Hale Waihona Puke 很差定性指标1、物资采购的及时性
10
不及时,每延误一天扣1分,扣完为止
2、采购货款支付计划的准确性
10
不准确,偏离计划较远每笔扣1分,扣完为止
3、编制实施采购进度,确保零件按质、按量、按时到位。
12、业务学习和培训课时数
3
按时参加公司部门级所有学习培训得3分,缺一次扣0.5分,扣完3分止
13按岗本位要求使用ERP系统管理做到及时、准确、
4
不及时扣1分,不准确扣1.5分/次,扣完为止
说明:1、该表主要用于月度绩效考评;
2、定性指标采用五级评价:“优、良、达标、稍差、很差”;
3、定量指标据实客观计算。
10
根据库存数量及配套计划、天标要求,确保零件按时到位,满足生产要求。采购进度编制不合理,零件到位每批次每延误一天扣1分,扣完为止
4、新产品试制件、零星试制件或更改件的采购到位。
5
根据新品计划、技术更改通知要求到位时间、质量要求及数量,组织、落实采购到位。每延误一天扣0.5分,扣完为止
5、生产现场质量问题处理。
5
根据现场安装配套出现的质量问题,组织相关采购员到现场处理、质量问题鉴定及处理、批量事故或突发质量问题报上级主管领导处。组织不力,汇报不及时、不全面,扣1分/项
6、工作满意度
10
通报(按发文)扣3分/次,投诉扣2分/次,扣完为止
定量
指标
7、物资采购完成到位率
10

采购绩效评估表

采购绩效评估表

采购绩效评估管理表格 一、采购业绩考核指标表指标类别考核指标信息来源考评人 权重 考 评 标 准业 绩 指 标 满主营销计划到货率 综计部直接上级45% 完成率×100×权重及时处理产品问题 质检部等直接上级20%以5个工作日为及时处理,每延误3天则再加算1次失误除不可控原因外,视不能解决问题或延误造成的影响1次扣1~3分及时检直接 直接 15% 优 良 中 差货;往来发票,入库账单及时登记,上交统计员 上级 上级及时,1周内准确率达100%无拖延,无明显差错无重大失误或差错经常拖延,出现重大失误或差错及时质量登记,无差错 相关统计资料直接上级10%每月抽检10笔,若10笔内错误超过1笔,建议扩大抽检数至30笔错误数超过4笔,则此项为0分续表指标类别考核指标信息来源考评人 权重 考 评 标 准业绩指标成本控制 财务部直接上级 10%优 良 中 差成本比同期下降明显(30%)资金利用率为108%(40%)成本审核高效(30%)成本比同期有所下降资金利用率合理(105%)成本审核负责成本比同期略有下降资金利用率正常(102%)按规定进行成本审核成本比同期没有下降资金利用率不理想(低于102%)未按规定成本审核二、采购稽核重点与依据表稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据预算管理1. 采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3. 采购预算是否得到全面执行,采购预算是否得到全面执行,若与实际采购费用若与实际采购费用存在差异,是否对采购预算进行修正请购单、销售计划、生产计划请购作业 1.请购是否与预算相符,并按照权限核准请购单、安全存量控制表请购作业2. 请购单(数量、规格等)变更是否按照相关程序进行3. 紧急采购原因分析请购单、安全存量控制表比价作业 1. 询价管理2. 招标管理3. 采购合同管理询价单、采购合同订购作业1. 合同的规范性、合法性2. 采购合同的执行情况3. 订单发出后有无跟踪控制4. 因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时,采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产请购单、采购合同续表 稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据验收作业1. 采购物资送达时,采购部是否会同(采购物资)使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收2. 相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物资进行验收3. 采购物资不符合标准时,采购物资不符合标准时,是否采取了相应的有效是否采取了相应的有效措施4. 检验人员是否依据相关单据对采购物资的品名、数量、单价等逐一点检,并做相应记录入库验收单、送货发票目标(项目及重要性 工作计划 时 间 工作进度(%)三、采购目标管理表四、采购人员绩效考核表(1)姓名 部门 岗位直接领导月月 月 月 降低采购成本5%~10%351.检查同类物料购买数 2. 协商付款条件 计 划实 绩提高交货日期准确率至95% 251. 加强厂商辅导2. 严格厂商评鉴与奖惩3. 把握采购前置期计 划实 绩每月开发新供应商5家 201. 了解专业期刊资讯2. 针对供应商较集中的物料开发新厂商 计 划 实 绩 加速呆滞料处理,控制在库存总额5%以内 15 1. 每月召开呆料处理会议2. 审核订购单3. 定期追踪生产变更计 划实 绩提高办事效率,简化工作流程5 1. 检讨电话订货的可行性2. 扩大小量采购3. 借助计算机处理计 划实 绩主管 填卡人考核期间 年 月 日至 年 月 日考 核 得 分 汇 总考核内容 权 重 被考核得分 考核得分工作能力 10%工作态度 30%工作业绩 60%考 核 评 估考核内容 考核项目 评价要点 评 分工作能力 语言表达能力能清晰地表达所要传递的信息沟通能力 掌握一定的沟通技巧工作态度 勤务态度严格遵守公司规章制度,积极协助上级领导的工作,热爱本职工作工作责仸心工作一丝不苟,且勇于承担责仸工作业绩 采购及时率保证企业生产经营的顺利进行采购计划完成率 采购仸务完成情况采购物资质量合格率 采购物资质量情况续表考核内容 考核项目 评价要点 评分工作业绩供应商信息管理供应商档案信息、价格信息及其他相关信息的收集和整理工作的完成情况采购成本控制 降低采购成本的情况综 合 评 价部门经理评价 人力资源部评价签字: 日期:签字: 日期:五、采购人员绩效考核表(2)姓 名 部门岗位 直接领导考核期间 年 月 日至 年 月 日工 作 表 现考核项目 考 核 内 容 考核得分 备 注工作能力能够有效制订个人工作计划,并确定所需要的资源掌握熟练专业知识 沟通能力强,广泛建立业务关系工作能力综合分析能力强,善于全面系统地分析问题,判断准确率高工作态度工作认真负责 遵守公司各项规章制度 遇到问题主动沟通、积极解决 从公司整体利益出发处理与其他部门的关系业 绩 表 现考核项目 考 核 内 容 考核得分 备 注 工作质量 达到公司规定的要求工作效率在规定的时间内保质保量地完成工作仸务工作仸务完成情况工作计划完成率成本控制 成本降低率续表综 合 评 定(见本书340~341页)六、采购绩效改进表(1)被考核者 部门岗位 直接领导不良绩效描述有待改进的绩效 所采取的措施 改进所需时间 改进后的效果被考核者签字直接主管签字部门经理签字(见本书342页)七、采购绩效改进表(2)姓名 部门岗位 直接领导评估期间绩效未符合工作标准的事实描述原因分析改善目标及措施改进措施记录改进效果评价及后续措施(见本书343页)八、采购人员绩效奖惩表编号: 填写日期: 年 月 日 姓名 部门岗位 职务 奖惩原因奖惩方式部门经理核定签名:日期: 年 月 日 人力资源部核定签名:日期: 年 月 日总经理批示签名:日期: 年 月 日。

采购主管绩效考核表

采购主管绩效考核表
其他
重要
任务
完毕
状况
大宗采购任务完毕率极高, 及时、保质、保量超额完毕采购计划;保证所采物品质量, 从不以次充好;物流联络及时、低价, 保证货到质保书到
9-10
大宗采购任务完毕率较高, 能保质、保量完毕采购计划, 质量保证, 不以次充好;物流联络不及时或货到质保书未到旳一次
7-8
大宗采购任务勉强完毕, 准时、按量完毕采购计划, 但偶尔存在以次充好现象;物流联络不及时或货到质保书未抵达两次
1-2




监督
工作
实行绩效考核公平公正、互相监督, 不存在偏护、隐瞒等现象
5
绩效考核不公平公正、互相监督不力, 存在偏护、隐瞒等现象
0




严格遵守职业道德, 从不存在以权牟私、弄虚作假、损公肥私、贪污受贿;诚实守信, 受绝大部分员工好评
5
遵守职业道德, 不以权牟私、弄虚作假、损公肥私、贪污受贿、以次充好;受大部分员工好评
4-6
采购质量存在重大差错, 物料计划制定不合理, 出现危机经外界协助也很难处理
1-3




积极与企业内、外部沟通协调, 根据生产所需提前准备好各类资源, 沟通有效、及时
7-8
做好企业内、外部沟通工作, 根据生产所需准备资源, 沟通良好
5-6
企业内、外部沟通协调不及时, 无法及时提供各类资源
3-4
绩效考核表
考核岗位: 采购部 工号: 考核时间: 年 月
出勤奖惩记录
迟到
旷工
注:迟到、旷工每发生1次(天)扣1分
注:如下得分均不得修改
财务
审核:
加扣分

采购部关键绩效考核指标表!采购收藏

采购部关键绩效考核指标表!采购收藏

采购部关键绩效考核指标表!采购收藏
一、绩效考核目的
为了不断提高员工的职业能力和工作绩效,提高员工的工作执行中的主动性和有效性,进而作为员工奖惩、职业发展规划的有效依据,促使员工与企业的共同成长。

二、绩效考核对象
采购部全体正式员工(部门经理外)
三、绩效考核周期
每月一次,每月10日之前将上月绩效考核结果交至行政部备案。

四、绩效考核细则
按照考核表对员工进行考核、评分,根据考核结果决定当月绩效奖金发放数量。

各岗位绩效考核表见附表
五、绩效考核奖惩
1.绩效考核结果决定月绩效工资发放数量:
计算方法:采购助理月绩效工资基数=基本工资×20%
采购专员月绩效工资基数=基本工资×30%
工作业绩80

工作业绩
80分
项目管理中对施
工组织设计和监理大纲审查的准确性提高项目管理水平
审查后的施工组织设计和监理大纲不合理之处
不超过[ ]处
项目管理施工过
程中对关键分
部、分项工程的
施工方案审查的
准确性
提高项目管理水平审查后的方案不合理之处不超过[ ]处
解决项目施工和验收交接过程中的重大技术难题的及时性准确性保证项目施工和验收
过程中遇到的技术难
题能够得到顺利解决
在项目施工和验收交接过程中未能及时解决的
技术难题不超过[ ]个,因解决不当而使工
程受损失的次数不超过[ ]次。

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采购主管绩效考核表
考评内容
指标类型
具体指标
分值
考核者
依据来源
企管部经理满意度(20%)
见满意度评分表
20
企管部经理
满意度评分表
实际业绩(40%)
采购管理目标
采购成本降低率(与核算值相比)
20
考核中心
计财部
采购品检验合格率
10
考核中心
质管办
采购计划达成率(及时性)
10
考核中心
生产部经理
内部管理(20%)
人员管理
下属工作重大绩或错误(评分标准见附表)
10
企管办
部门出勤率
实际出勤率
2
人事主管
管理费用控制
实际管理费用与费用预算相比
8
计财部
互评(10%)
评议得分
根据每月部门互评结果
10
考核中心
考核中心
其他(10%)
出勤率
实际出勤率
2
人事主管
采购制度和工作指令执行情况
8
企管部经理
企管部经理
说明:
1、互评部门:计财部、生产部、研发部、技术部;
2、“采购计划达成率”:以主要服务客户——生产部的抱怨为主,采购需求经采供办确认后,发生抱怨一次扣1 分,扣完为止;
3、“采购品检验合格率”:合格率90%以上为满分,合格率降低1%扣该项分值的10%,扣完为止;
4、“采购成本降低率”:降低率8%为满分,8%以上提高0.5%加1分;反之扣1 分;
5、采购制度和工作指令执行情况:由企管部经理根据实际情况(好/较好/中/较差/差)评分,好8分,较好6分,中4分,较差2 分,差 1 分;
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