股权融资项目计划书

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股权融资计划书两篇

股权融资计划书两篇

股权融资计划书两篇篇一:股权众筹融资计划书一、名词释义1.在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:2.XX或茶舍:3.沁园春茶业:4.元、万元:指人民币元、人民币万元;5.股份中心、中心、众筹平台:指XX股份转让中心有限责任公司;6.领投人、中介机构、财务顾问:指四川XX投资有限公司;二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

四川XX投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书相关财务数据由四川XX投资有限公司采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供XX股份转让中心(以下简称“中心”)使用,中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。

四川XX投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

三、众筹要素万元王书个人简历:王书,女,生于1975年5月15日,汉族,四川省蒲江县人,大学文化,1990年7月至1993年7月蒲江中学学习,1993年9月至1997年7月在XX工商学院工商管理系学习至毕业,1997年9月至20XX年10月在XX东部报刊杂志社工作,20XX年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。

王书,20XX年正式进入茶叶行道,开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米,地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103,营业2年,2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长,累积了丰富的经验。

20XX年,在渝北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店,和名车会所合作,面积203.3平方米。

加大了自身的销售量和知名度,扩展了经营范围,从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所,逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所,命名为XX。

股权融资项目计划书

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股权融资项目计划书股权融资项目计划书一、背景介绍本次股权融资的项目背景是我们的公司想要进行融资,以提高公司的资金流动性,增强公司的财务实力,为公司未来发展提供支撑力。

此外,股权融资也可以切实促进公司治理结构优化,推动企业内部管理水平的提升。

二、项目介绍1.项目金额:我们的融资金额计划为3 000万人民币。

2.股权比例:本次融资项目计划筹集上市公司股份30%,出让股权比例约为19.5%。

3.融资方式:为确保本次融资的质量,根据融资的需求采用股权融资的方式进行融资,所有融资资金将全部由上市公司发售股份融资。

4.融资使用:鉴于本次融资的特殊性,所有融资资金将有针对性的用于公司研发、营销、财务管理等方面的发展,以偿还本次融资所产生的股息,有效地促进公司的可持续发展。

三、融资计划1.股权融资结构设计:本次股权融资将由上市公司发行新股,新股筹资比例为19.5%,筹集金额约为3 000万元。

2.政策申请:根据政策要求,本公司将向主管部门申请股权融资扩大股份比例的许可,并尽快完成手续办理。

3.股权融资定价:本公司将采用市场定价的方式,参考上市公司实施日最新询价,并于筹资期内调整股票价格,确保本次融资的合理性。

4.融资期限:本次融资的期限为18个月,从预计融资开始到预计结束。

五、融资风控1.信用评定:经过相关部门的审核,确定公司的信用等级,以便决定本次融资的获得性和融资金额。

2.股权登记:我公司已经与国家股权登记中心签订了合作协议,将负责审核和登记股权融资的所有文件,保障资金的安全,并依据相关规定完成股权融资合同登记。

3.风险防范:为了确保资金安全,本公司将在融资前安排完善的风险防范措施,例如投资者准入制度、股权抵押等相关措施,严防资金受损。

六、项目总结本次股权融资项目是一次有利于公司发展的重要投资,融资完成后可以为公司的业绩贡献更大的助力。

同时也有利于控制风险,保护投资者的利益,最大程度的体现股权融资的客观性和灵活性。

股权融资商业计划书范文

股权融资商业计划书范文

股权融资商业计划书范文股权融资商业计划书范文目录第一篇:股权融资商业计划书框架第二篇:国际私募股权融资商业计划书第三篇:___股权融资商业计划书第四篇:最新手游企业股权融资项目商业计划书范文第五篇:商业地产股权融资说明书第一篇:股权融资商业计划书框架第一章企业简介本章介绍公司的基本情况,包括公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构等。

同时也会介绍公司经营财务历史和荣誉。

第二章公司组织及管理本章介绍公司的组织架构、人员结构和管理情况,包括企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况等。

第三章产品介绍及特色本章介绍公司的产品与技术特点,产品销售范围和渠道,产业链格局,以及产品市场现状及发展趋势。

第四章公司主营产品本章介绍公司主营产品的优势、技术专利、未来三年产品发展计划,以及技术来源和核心技术的研究与开发。

第五章行业市场前景本章介绍行业市场前景,包括市场竞争与策略,主要竞争对手状况,公司竞争优势,市场地位,技术优势,资源优势,管理优势等。

同时也会介绍公司的营销计划、客户、品牌开发计划,以及未来三年盈利预测及说明,预期增长率和份额。

第六章公司财务状况本章介绍过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。

第七章股权融资的目的本章介绍股权融资的目的、方案和需求计划。

第二篇:国际私募股权融资商业计划书一、公司及发展本篇介绍一家于中国广东省注册的股份制有限公司,经过近8年的运营,在业界和社会上都享有很高的声誉。

公司以商业化运作为主,拓展主营业务及各项衍生业务。

公司的发展规划是在未来5年内,全面拓展和深化业务,成为跨区域、集团化运作的上市公司,成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的研究型企业和专家型组织。

计划到某年,公司资产规模达到某亿元人民币,当年实现净利润某亿元人民币,利润累计达某亿元人民币。

___计划进行股权融资,以便于扩大公司规模和提高盈利能力。

股权融资计划书

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股权融资计划书一、项目概况。

本项目旨在通过股权融资,为公司未来发展提供资金支持。

公司成立于2005年,专注于生物科技领域的研发和生产,拥有一支高素质的研发团队和先进的生产设备。

经过多年的发展,公司已取得了一定的市场份额,并在行业内树立了良好的品牌形象。

为了进一步拓展市场,加大研发投入,提升产品竞争力,公司决定进行股权融资。

二、融资需求。

公司拟通过本次股权融资计划,筹集资金总额为5000万元,用于新产品研发、市场推广、生产线升级等方面。

具体资金用途包括但不限于,新产品研发投入2000万元、市场推广费用1000万元、生产线升级2000万元。

三、融资方案。

本次股权融资计划拟发行总股本的20%的股权,拟引入战略投资者和金融机构作为投资方。

融资方式包括但不限于私募股权投资、定向增发等。

具体的股权比例和融资方式将根据投资方的资金实力和意愿进行协商确定。

四、投资回报。

公司承诺在融资后,将通过多种方式保障投资者的权益和获得良好的投资回报。

首先,公司将严格控制项目资金使用,确保资金用途合理、透明;其次,公司将加大产品研发和市场推广力度,提升公司整体盈利能力;最后,公司将定期向投资者公布财务报表和经营情况,确保投资者的知情权和监督权。

五、风险提示。

投资有风险,投资者需谨慎。

本次股权融资计划存在市场风险、技术风险、政策风险等多种风险因素,投资者需充分了解行业情况和公司实际经营情况,做好风险防范和投资规划。

六、结语。

公司希望通过本次股权融资计划,与各位投资者携手合作,共同实现互利共赢。

公司将以更加饱满的热情和更加务实的态度,为投资者创造更大的价值,为行业发展贡献更多的力量。

期待您的参与与支持,共创美好未来!。

股权融资计划书

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股权融资计划书尊敬的投资方:感谢您对我们公司的关注和支持。

为了更好地发展我们的业务,我们计划进行股权融资,现向您提出我们的股权融资计划。

一、项目背景和介绍我们公司成立于2010年,是一家专注于研发和生产智能家居产品的高科技企业。

目前,公司已经研发出了一系列的智能家居产品,如智能门锁、智能照明系统、智能温控系统等,产品性能稳定可靠,市场前景广阔。

二、市场分析随着人们生活水平的提高和科技的进步,智能家居产品在市场上的需求越来越大。

根据市场研究机构的预测,智能家居市场规模将达到5000亿元人民币。

我们公司凭借技术优势和市场资源,有望在智能家居市场中占据一席之地。

三、融资金额及用途我们计划融资金额为2000万元人民币,用于以下方面:1. 研发投入:目前我们公司已经研发出了一系列的智能家居产品,但仍需不断创新和完善。

我们计划将一部分融资资金用于研发新产品和提升产品性能。

2. 市场推广:为了提升公司品牌知名度和市场份额,我们计划加大市场推广力度,增加广告投放和宣传活动。

3. 生产设备更新:为了扩大生产规模和提高生产效率,我们计划更新部分生产设备,提高生产能力和产品质量。

四、融资模式我们计划以股权融资的方式进行融资。

融资金额将用于增发新的股份,并向投资方提供相应的股权比例。

五、风险与收益分析投资股权存在一定的风险,但也带来相应的收益。

我们公司有着成熟的研发团队和市场资源,具备较高的市场竞争力。

透明的经营和财务管理能够确保投资方的权益得到保护。

六、预期效益和退出机制我们预计在获得融资后,公司的市场份额将会快速增长,利润也将大幅度提高。

根据我们的预估,投资回报率将在3年内实现。

同时,我们也会积极寻找其他投资机会和退出方式,以确保投资方在适当时机能够顺利退出。

七、合作愿景我们希望能够与您建立长期稳定的合作关系,共同推动公司的发展壮大,实现双方的共赢。

我们相信,通过双方的共同努力,我们的股权融资计划一定能够取得成功。

股权融资商业计划书

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股权融资商业计划书一、项目概况。

本项目旨在通过股权融资来支持公司的发展和扩张。

公司成立于2005年,是一家专业从事互联网金融服务的公司,主要业务包括个人消费贷款、小微企业贷款和金融科技解决方案。

公司自成立以来,业务规模不断扩大,市场影响力逐渐增强。

随着金融科技行业的迅速发展,公司面临着更多的发展机遇和挑战,需要更多的资金支持来实现战略目标。

二、市场分析。

当前,中国金融科技行业正处于快速发展阶段,市场规模不断扩大。

随着消费者金融需求的增加,个人消费贷款市场潜力巨大。

另外,小微企业贷款市场也持续增长,成为金融科技行业的热点领域。

同时,金融科技解决方案的需求也在不断增加,为金融行业的数字化转型提供了重要支持。

三、发展战略。

为了更好地抓住市场机遇,公司制定了以下发展战略:1. 加大技术研发投入,提升金融科技解决方案的创新能力和市场竞争力;2. 拓展个人消费贷款和小微企业贷款业务,提高市场占有率;3. 拓展线上线下渠道,提升服务覆盖范围和便利性;4. 加强风险控制和合规管理,提升公司整体风险抵御能力。

四、资金需求。

为了实现上述发展战略,公司计划进行股权融资,预计融资规模为人民币1亿元。

融资资金将主要用于技术研发、业务拓展、渠道建设和风险控制方面。

五、风险分析。

1. 行业竞争加剧,市场份额受到挑战;2. 政策法规变化,可能影响公司的经营模式和盈利能力;3. 风险控制不力,可能导致不良贷款率上升。

六、盈利模式。

公司主要盈利模式包括利息收入、手续费收入和技术服务收入。

通过不断提升服务质量和拓展业务范围,公司将实现盈利能力的增强。

七、团队介绍。

公司拥有一支专业的管理团队和技术团队,具备丰富的金融行业经验和技术研发能力。

团队成员均毕业于国内外知名高校,具备优秀的专业素养和团队合作精神。

八、市场营销。

公司将通过线上线下渠道进行市场推广,加强品牌宣传和产品推广,提高市场知名度和美誉度。

九、结语。

通过股权融资,公司将进一步提升自身实力,抓住市场机遇,实现可持续发展。

股权融资计划书范本

二、项目分析
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本状况,需求在报告中指出。
项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等状况。
项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的状况。需求复印件。
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资状况、估计收到预售款等状况等,便利了解项目的资金状况。
对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特殊解释的地方,假如一个企业的开发阅历丰富,那么对于其执行力量就会得到承认。
把银行供应的资信证明,工商、税务等部门评定的各种嘉奖,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
对于需求融资的项目,务必经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。
指项目的市场定位,包括项目的物业类型、档次、项目的
项目的建筑安装过程,如何得到保障可以如期完工。而不会耽搁工期,不会导致项目无法按期交付用法。
三、市场分析
房地产是一个区域性的市场,受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济进展的指标等数据和经济进展的定性解释等需在本部分体现。
房地产市场的分析比较复杂,而且解释起来可繁可简。简洁说需求定性分析本地区房地产市场的进展,平均价格,各种类型房地产的目标客户群等。复杂些解释则需求在时间数轴上表征价格的走势波动,但是,由于许多地区没有进行常规的价格跟踪,所以,严格数据的分析很难完成,但是可以通过典型项目的分析来代替。
分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等,同时,也需求罗列一些将来可能进入市场竞争的对手项目状况,以及将来的市场供应量等状况。

股权融资商业计划书范文

股权融资商业计划书范文一、项目概述本项目旨在开发一款基于技术的智能客服系统,为企业提供高效、智能、个性化的客户服务。

该系统将通过语音识别、自然语言处理、机器学习等技术,实现对客户问题的快速解答和智能化处理,提升客户满意度和企业服务水平。

二、市场分析随着技术的不断发展和应用,智能客服系统已经成为企业提升客户服务质量的重要手段。

根据市场研究机构的数据显示,全球智能客服市场规模将在未来几年内保持高速增长,预计到2025年将达到500亿美元。

在国内市场方面,智能客服市场也呈现出快速增长的趋势,预计到2025年将达到200亿元。

目前,国内智能客服市场主要由几家大型企业垄断,市场份额较为集中。

但是,随着技术的不断进步和市场的不断扩大,新的企业有机会在市场中获得一席之地。

本项目将通过技术创新和服务质量的提升,打破市场垄断,成为智能客服市场的新生力量。

三、商业模式本项目采用SaaS(软件即服务)商业模式,即将智能客服系统作为一种服务提供给企业客户。

企业客户可以通过订阅服务的方式使用本系统,根据实际使用情况支付相应的费用。

本系统将提供多种服务套餐,包括基础版、标准版、高级版等,以满足不同企业的需求。

四、市场定位本项目的目标客户主要是中小型企业,这些企业通常没有足够的资金和技术实力来自主开发智能客服系统,但是又需要提供高效、智能、个性化的客户服务。

本系统将通过价格合理、功能齐全、易于使用等特点,满足这些企业的需求。

五、竞争优势本项目的竞争优势主要体现在以下几个方面:1.技术优势:本系统采用最新的技术,包括语音识别、自然语言处理、机器学习等,可以快速、准确地解答客户问题,提高客户满意度。

2.服务优势:本系统提供多种服务套餐,包括基础版、标准版、高级版等,以满足不同企业的需求。

同时,本系统将提供7x24小时的客户服务,保证客户的问题能够及时得到解决。

3.价格优势:本系统的价格相对于市场上的其他智能客服系统较为合理,可以满足中小型企业的需求。

私募股权融资计划书模版

私募股权融资计划书模版
私募股权融资计划书模板
一、公司简介
1. 公司基本情况:
公司名称:
注册地址:
法人代表:
成立时间:
经营范围:
2. 公司业绩:
截止目前,公司主要业绩如下:
3. 公司核心团队:
公司核心团队的各个成员分别是谁,分别担任什么职位?他们的个人资历和工作经验分别是怎样的?
二、融资需求
1. 融资金额
本次融资总额为XXX万元。

2. 融资用途
本次融资主要用于以下支出:
3. 融资方式
(1)增资扩股:发行新股份,募集资金用于公司扩张。

(2)转让股权:将公司部分或全部股权转让给投资方。

4. 股权比例
本次融资股权比例为XX%。

5. 投资期限
本次融资投资期限为X年。

三、市场分析
1. 行业概况
2. 市场需求
3. 市场前景
四、竞争分析
1. 主要竞争对手
2. 竞争分析
3. 公司优势
五、经营计划
1. 用途
2. 目标市场
3. 营销策略
4. 盈利模式
六、管理团队
1. 公司组织结构
2. 管理团队
七、财务分析
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表
4. 运营指标
五年的财务预测如下:八、风险控制
1. 市场风险
2. 经营风险
3. 财务风险
4. 法律风险
5. 其他风险
以上便是私募股权融资计划书模板,可以根据自己公司情况进行修改和调整,以达到更好的融资效果。

创业计划书的项目股权融资

创业计划书的项目股权融资创业项目背景:随着我国经济快速发展和人民生活水平的提高,餐饮行业正迎来市场上的蓬勃发展。

新兴的新零售连锁餐饮模式正在逐渐成为餐饮业的发展趋势。

该模式将线下实体店和线上电商平台相结合,通过技术化和数据化手段提高运营效率和顾客体验,实现从线上到线下的无缝衔接,进一步提升餐饮行业的市场竞争力。

创业项目简介:本项目计划开设一家新零售连锁餐饮店,主要经营多种中西式餐饮产品,以满足不同顾客的口味需求。

店面将采用现代化的装修风格,营造轻松、愉快的用餐环境。

此外,我们将配备智能化的电子点餐系统和支付系统,提供线上外卖服务,为顾客提供更加便捷的点餐和用餐体验。

创业项目目标:1. 成为本地消费者首选的连锁餐饮品牌,树立优质餐饮服务的行业标杆;2. 在未来3年内,实现5家分店的开设,并扩展至其他重要商业区;3. 建立高效的供应链体系,保证产品的质量和口感,满足不同消费者的需求。

市场分析:餐饮行业是一个充满活力和竞争激烈的市场,具有较大的发展潜力。

我国消费者对于餐饮产品的需求量持续增长,特别是在一二线城市和新兴商业区。

新零售连锁餐饮模式的兴起,将成为餐饮市场发展的新动能,吸引了越来越多的消费者。

竞争分析:目前市面上的餐饮连锁品牌繁多,其中包括国内外知名的快餐品牌和特色餐饮品牌。

竞争激烈,消费者对于品牌形象、餐品口味和服务质量要求日益提高。

因此,我们需要提高品牌知名度,确保产品品质和服务水平;同时,通过不断创新和优化消费者体验来提高竞争力。

运营策略:1. 突出产品特色和口味优势:设计出多样化,美味可口的餐饮产品,同时保证产品的新鲜度和口感;2. 搭建智能化的电子平台:推出线上外卖服务平台,便利顾客的用餐需求,提供更加便捷的点餐和用餐;3. 精细化管理:投资大量人力物力,完善店面运营和管理,确保店面营业时间、产品质量以及店内环境的卫生;4. 创新营销推广策略:利用社交媒体、网络宣传、线下促销等多种手段提高品牌知名度和美誉度,吸引更多消费者。

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二、公司融资计划
拟融资金额
100万
拟出让的股权比例
20%
退出方式
?上市?企业回购 □ 并购?股权转让□还本付息□ 其他方式
预计融资结束日期
融资是否分阶段
□是(提供详细的信息)?否
公司融资后股权结构
林建标创始人(持有60%的股份)
叶志鹏系统工程师(持有10%的股份)
出资方(持有20%的股份)
员工(持有10%的股份)
资金使用计划
50%用于研发及公司运营
50%用于推广
资金分配、项目评估,包括但不限于IRR、NPV、Payback(提供假设条件以及公式)。
三、财务状况□ 已审计 □ 未审计单位:万元人民币
税收政策优惠
企业适用税种、税率及享受的优惠政策(包括其它地方性优惠政策)。
损 益 表
主营业务销售收入
主营业务成本
备 注
公司组织结构
公司各个部门设置图
公司股权结构
林建标创始人(持有90%的股份)
叶志鹏系统工程师(持有10%的股份)
公司资产结构
拟融资主要项目/产品/专利技术简介
产品简介:12598网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台,有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单,客户通过该平台即可实现完成网上订货,与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力
核心团队简介
林建标 男 42岁 毕业于福州第十九中学CEO 目前主要负责公司运营以及项目跟踪管理
叶志鹏 男 32岁 毕业于福建南平师专 计算机管理专业 从事计算机行业10余年 目前主要从事软件开发工作
程国胜 男 30岁 毕业于安庆大学计算机管理专业 目前主要负责产品开发与测试
管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果,专利
60万
600万
6000万
600万
6000万
60000万
净利润
净资产收益率
年末现金流量净额
投资回收期
□ 2年以内 □ 3年 □ 4年 □ 5年 □ 5年以上
此项目是否由我公司负责向投资机构推荐
□ 是 □ 否
五、联系人信息
联系人
姓名
职务
电话
传真
手机
E-责人
林建标
叶志鹏
系统工程师
重要合同与诉讼等重大法律行为
对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同;对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项;及其关联公司重大诉讼;对企业业务的影响;企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。
行业分析
1、产业结构:按规模划分的企业数量;产业集中度;兼并与收购趋势;地区布局;产品线;分配渠道;一体化程度;新公司的进入壁垒。
主营业务利润
其他业务利润
营业利润
利润总额
税后净利润
EBITDA
2008年
2009年
2010年
资产负债表
应收帐款
存货
流动资产
固定资产
资产合计
流动负债
负债合计
股东权益合计
2008年
2009年
2010年
现金流量
税后净利润
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
期初现金余额
3.产业政策以及产业的关键驱动因素(波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等)、行业难点
市场机会及经营风险分析
根据宏观情况的变化,分析企业产品存在或将要出现的机会,比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析,比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等
技术专利:目前该产品已获得一项着作权专利
项目类型:SaaS应用
产品类别与产销情况,核心产品与核心技术,包括:经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何
商业盈利模式及竞争能力分析
公司战略目标
目标客户2000实现销售收入50-100万元
目标客户2万实现销售收入600万元
目标客户20万实现销售收入6000万元
期末现金余额
当期固定资本支出
当期利息支出
2008年
2009年
2010年
备注: 单位:万元人民币EBITDA 值(接近毛利润)注:EBITDA值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销
四、公司未来 3年收益预计(单位:万元人民币)
未来3年预计
融资未成功
融资成功
第一年
第二年
第三年
第一年
第二年
第三年
主营业务收入
股权融资项目计划书
股权融资项目计划书
一、公 司 概 况企业编号:
公司名称
南京龙行天下网络技术有限公司
注册资本
10万
注册地址
江苏省南京市雨花台区凤华路18号8幢306
成立时间
员工人数
3人
企业性质
有限公司
所属行业
互联网
所处阶段
□ 种子期?成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期
填 写 内 容
2、产业增长:过去的年增长率(销售、利润、市场占有率);预计将来的年增长率(销售、利润、市场占有率);影响增长的因素(人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等)。
项目联系人
林建标
叶志鹏
系统工程师
注:表内所有选项均为必填项,选择“□”内容时请将“□”改成“?”
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