2018年收支预算总表表1

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2018年朐县发改局

2018年朐县发改局

2018年临朐县发改局部门预算目录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分. 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表(按经济科目分类)六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分. 2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况六.政府性基金支出预算情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻执行国家和省、市的经济和社会发展方针、政策;拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任;统筹协调经济和社会发展,研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件,对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(三)负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全县综合性经济体制改革方案;拟订全县投融资、计划等体制改革方案并组织实施。

(五)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;负责固定资产投资项目的审批、核准、备案及审核、转报工作;对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查;指导工程咨询业发展。

(六)推进全县经济结构战略性调整;组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;拟订全县服务业发展战略、规划和政策并组织实施;协调解决服务业发展中重大问题;参与拟订现代物流业发展规划、政策。

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心2018年部门预算公开目录第一部分新疆维吾尔自治区固体废物管理中心概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于固体废物管理中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于固体废物管理中心2018年收入预算情况说明三、关于固体废物管理中心2018年支出预算情况说明四、关于固体废物管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于固体废物管理中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于固体废物管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于固体废物管理中心2018年项目支出情况说明八、关于固体废物管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于固体废物管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分新疆固体废物管理中心2018年单位概况一、主要职能新疆维吾尔自治区固体废物管理中心于2004年经自治区机构编制委员会批准成立,是隶属于自治区环保厅的县(处)级全额拨款事业单位。

固管中心业务范围为建立固体废物管理档案,承担固体废物和危险废物转移的风险技术评估及危险废物经营活动监督管理;协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故;提供专业技术人员培训、咨询等相关社会服务。

二、机构设置及人员情况本单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室、申报调查科、监督管理科、技术科。

本单位编制数17名,实有人数16人,其中:在职16人,本年减少 1人;退休1人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表表一:部门收支总体情况表编制部门:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心表二:部门收入总体情况表填报部门:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心表三:部门支出总体情况表编制部门:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心表四:财政拨款收支预算总体情况表编制部门:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心表五:一般公共预算支出情况表编制部门:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心单位:万元表六:一般公共预算基本支出情况表编制部门:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心单位:万元表七:项目支出情况表编制部门:单位:万元表八:一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心表九:政府性基金预算支出情况表编制单位:新疆维吾尔自治区固体废物管理中心第三部分2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于固体废物管理中心2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,固体废物管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

上海市2018年市级单位预算

上海市2018年市级单位预算

上海市2018年市级单位预算预算单位:上海市财政局目 录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1. 2018年单位财务收支预算总表2. 2018年单位收入预算总表3. 2018年单位支出预算总表4.2018年单位财政拨款收支预算总表5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市财政局主要职能上海市财政局是本市负责财政管理和监督的市政府组成部门。

主要职能包括:1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,研究起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和政策,组织起草税收地方性法规、规章草案、实施细则和税收政策调整方案。

2. 拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,参与分析预测本市宏观经济形势,参与拟订本市宏观经济政策;逐步健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的政府预算管理体系;深化部门预算改革,完善预算支出标准体系建设;加强中期财政规划管理,建立和完善跨年度预算平衡机制;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议,建立和完善市与区县财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度,拟订和执行市政府与区县政府、政府与企业的分配政策。

3. 承担政府各项财政收支管理的责任,管理政府财政资金;负责编制年度财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人大报告预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订预算支出标准,审核批复部门(单位)的年度预决算,及时、准确地拨付预算资金;完善市对区县转移支付制度;负责拟订预算绩效管理制度、办法,建立健全预算绩效管理机制;建立和完善本市政府购买服务工作机制。

2018年收支预算总表(功能分类科目)

2018年收支预算总表(功能分类科目)
行政事业单位医疗 事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收

(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机

2018年县级部门财政拨款收支预算总表

2018年县级部门财政拨款收支预算总表
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290499其他政府性基金支出
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
收 入 总 计
47392324.11
2296002用于社会福利的彩票公益金支出 支 出 总 计
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

出 预算数
38404028.88 4644658.31 3579182.31 84076.00 195000.00 410000.00 206400.00 170000.00 846715.32 604796.40 241918.92 17763782.00 0.00 5809472.00 200000.00 6945740.00 2413000.00 2395570.00 4678500.00 698000.00 3980500.00 5082961.86 1900000.00 2622450.91 560510.95 1478435.90 1478435.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1087228.00 1087228.00 54541.08
单位:元
2082701财政对失业保险基金的补助 2082702财政对工伤保险基金的补助 2082703财政对生育保险基金的补助 2082799其他财政对社会保险基金的补助 20899其他社会保障和就业支出 2089901其他社会保障和就业支出 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101103公务员医疗补助 2101199其他行政事业单位医疗支出 213农林水支出 21305扶贫 2130506社会发展 21307农村综合改革 2130705对村民委员会和村党支部的补助 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 229其他支出

丹东市国土资源局部门 预算(2018年).doc

丹东市国土资源局部门 预算(2018年).doc

丹东市国土资源局部门预算(2018年)目录第一部分丹东市国土资源局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分丹东市国土资源局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)八、2018年上级财政提前告知补助收入表(基金)九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市国土资源局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市国土资源局概况一、主要职责(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋矿产资源等自然资源的责任,组织拟订国土资源发展战略和规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。

编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律、法规和方针、政策,研究起草管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源、海洋矿产资源政策,依据国家、省相关规定补充拟订全市土地资源、矿产资源、海洋矿产资源管理的技术标准、规程、规范,并组织实施。

指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

中国财政年鉴2019:浙江省2018年一般公共预算收支决算总表统计

中国财政年鉴2019:浙江省2018年一般公共预算收支决算总表统计

上年结余
668.23 调出资金
调入资金
1446.48 援助其他地区支出
接受其他地区援助收入
计划单列市上解省支出
省补助计划单列市收入
年终结余
收入总计
10837.80 支出总计
摘编自《中国财政年鉴2019》
支出 预算数 900.92
10.13 628.82 1628.47 401.92 187.02 936.00 636.46 220.39 1207.25 836.05 414.74 247.69 173.43 65.26 40.72 114.40 195.11 23.28 192.45 176.21 0.99 9237.69
资源税
13.32 12.83
五.教育支出
城市维护建设税
347.36 370.55 六.科学技术支出
房产税
226.21 233.29 七.文化体育与传媒支出
印花税
87.91 90.19
八.社会保障和就业支出
城镇土地使用税
139.13 127.65 九.医疗卫生与计划生育支出
土地增值税
333.05 342.20 十.节能环保支出
浙江省2018年一般公共预算收支决算总表统计
单位:亿元
收入
预算科目
预算数 决算数 预算科目
一.税收收入
5431.00 5586.63 一.一般公共服务支出
增值税
2370.08 2408.84 二.外交支出
企业所得税
950.02 972.46 三.国防支出
个人所得税
446.46 465.86 四.公共安全支出
车船税
54.96 55.02
十一.城乡社区支出
耕地占用税

大观区编办2018年部门预算

大观区编办2018年部门预算

大观区编办2018年部门预算2018年2月目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分2018年部门预算表1. 大观区编办2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区编办2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区编办2018年收支预算总表7. 大观区编办2018年收入预算总表8. 大观区编办2018年支出预算总表第三部分2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年收支预算总体情况说明6.关于2018年收入预算情况说明7.关于2018年支出预算情况说明8.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责(一)贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案,指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

(二)贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规,研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则并组织实施。

(三)统一管理全区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(四)审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案;审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案;协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。

(五)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。

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3.00 3.60 2.40
3.34 9.90 10.80
0.10 7.92
6.56
金额 694.88 598.09 544.87 126.31 144.80 50.40 56.17 57.83 22.29 13.92 6.79 43.96 22.40 53.22 13.29 3.12 96.79 96.79 8.00
0.50 5.00 1.00 34.67
2018年财政拨款基本支出预算表(表六)
单位:万元 单位:万元 科目编码 合计 一、人员经费小计 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30399 二、公用经费小计 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30297 30298 30299 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 特需费 离退休人员管理工作经费 其他商品和服务支出
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